Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Arp-Hansen Hotel Group

Relaterede dokumenter
Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm A/S

Implementeringsguide E-fakturering. Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group

FAKTURAGUIDE TIL NEWSEC DATEA

Fakturaguide til danske leverandører. Elektroniske formater: OIOXML og OIOUBL

F GROUP A/S. OIOXML Invoice. Fona. OIOXML - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter

Leverandørguide Sådan sender du fakturaer

FAKTURAGUIDE TIL DATEA

Fakturaguide til danske leverandører. Elektroniske formater: OIOXML og OIOUBL

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

Phoenix Copenhagen **** Enkeltværelse, standard Enkeltværelse, superior Enkeltværelse, executive

Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf OIOUBL fakturering for leverandører

Elektronisk fakturaguide til Danske Bank-koncernen for danske leverandører. Elektroniske formater: OIOXML og OIOUBL

OIOUBL fakturering for leverandører

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer

KIT LEVERANDØRSSÆT HVORDAN SØGES I E-FAKTURER PÅ PORTALEN. Leverandører følger leverandørsæt. SEPTEMBER 2018

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format

OIOUBL Scenariebeskrivelse

PDF fakturaguide til Danske Bank-koncernen

Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for

HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE AT THE BEST ADDRESSES HOTELLER MED CHARME OG STIL PÅ DE BEDSTE ADRESSER

Arp-Hansen Hotel Group Nybrovej 75 DK-2820 Gentofte Denmark

Listepris - 35% Dagens pris - 10% DKK DKK DKK Phoenix Copenhagen ****

LEVERANDØR VEJLEDNING

F GROUP A/S. EDI light. Invoice. Fona. EDI light - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter

Teknik- og Miljøforvaltningen Projekt: Retablering af fugleø i Utterslev Mose

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces

Supplier Workflow online fakturering. Quickguide til Supplier Workflow for leverandører til Realkredit Danmark

1 QUICK GUIDE. Sådan kommer du i gang / Quick guide

Supplier Workflow online fakturering. Quickguide til Supplier Workflow for danske og norske leverandører til Danske Bank Danmark

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Varemodtagelse med B. Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører:

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL

OIOUBL Scenariebeskrivelse. OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0

Leverandørguide Sådan sender du fakturaer til ISS

Sådan sender du gratis faktura med Sproom formularen - En komplet beskrivelse af funktioner og felter

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

09/ Version 1.4 Side 1 af 37

Mamut Stellar NemHandel

Opsætning af kreditorbetaling

OIOUBL Parter. UBL 2.0 Parties G23. Version 1.3. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

about prices for long term stay

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering

Lad os skræddersy jeres Jule- eller. Nytårsfest

OBS.: Fysiske bilag (indbakken ) viser bilag som er bogført. Du kan IKKE slette bilag, der ikke er bogført, men som ligger i kladde.

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals

OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOUBL-format

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

2.71 Nyhavn Hotel Nyhavn 71 DK-1051 Copenhagen K Telephone: Fax:

Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer

Kontrakt om Testressourcer

1B Status på e-fakturaområdet

18/ Version 2.0 Side 1 af 36

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: Fax phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk

Bilag 8 Fakturering. Udbud af opgaver i forbindelse med Lex Dania produktion, Statstidende og Bevillingslovspublikationer

& Nytår 2013 Vi sørger for de perfekte rammer

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

OIOXML-faktura beskrivelse af feltindhold.

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i MHS

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5

UEFA EURO 2020 Handicapbilletter En "Sådan gør du"- vejledning

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN

AU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet Fakturaarkiv

PentaCon A/S NemHandel Installation

NemHandelsRegistret (NHR)

Salg direkte fra leverandør til kunde

COMCARE Faktura v2.0 oversigt

Mamut Stellar efaktura

Kodeliste. Statuskode Statustekst

& Nytår 2013 Vi sørger for de perfekte rammer

Købsordre-billedet er opdelt i 6 oversigtspaneler:

Fakturalinjeeksport Vejledning

Recordbeskrivelser August Jyske Netbank Erhverv

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

2B Basware Connectivity Service

ectrl Afsendelse af debitorformularer

NemHandelsRegistret (NHR)

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Maskinhandel - købsordre

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Avancerede Ordrer

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse)

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.

Lad os skræddersy jeres Jule- eller. Nytårsfest

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade København S

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

Transkript:

Implementationsguide E-Fakturering Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group

Implementation Guide 2 (8) Kære Leverandør til Arp-Hansen Hotel Group, Arp-Hansen Hotel Group har nu mulighed for at modtage elektroniske fakturaer gennem Baswares gratis og åbne netværk. Dette dokument beskriver, hvordan du, som leverandør, nemt kan komme i gang med at sende elektroniske fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group. Dette dokument indeholder også information om hvilke e-faktura adresser, der skal bruges samt hvilke obligatoriske felter vi kræver i vores fakturaer. Elektroniske fakturaer medvirker til store besparelser for Arp-Hansen Hotel Group, og vi tror at dette også vil være tilfældet for vores leverandører. Processen for at sende e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group er beskrevet på side 3. Det obligatoriske fakturaindhold der kræves af Arp-Hansen Hotel Group, som modtager af elektroniske fakturaer, er anført under sektion C i slutningen af dette dokument.

Implementation Guide 3 (8) Send e-faktura til Arp-Hansen Hotel Group TRIN 1. Kontakt din e-faktura operatør. For at være i stand til at sende elektroniske fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group er din virksomhed nødt til at være forbundet til en e-faktura operatør som kan levere elektroniske fakturaer via operatør-til-operatør trafik (O2O), VANS eller Nemhandel. Ret henvendelse til din e-faktura operatør for at sikre, at de deler O2O trafik med Basware. Hvis de gør det, så videresendes dette dokument til din operatør, da dette dokument er vigtigt for at kunne opnå korrekt faktura håndtering. Hvis din virksomhed ikke har mulighed for at sende elektroniske fakturaer gennem en e- faktura operatør i dag, så anbefales det at tage kontakt til en operatør så hurtigt som muligt. Arp-Hansen Hotel Group har valgt at samarbejde med Basware i forbindelse med elektronisk fakturering, og din virksomhed er velkommen til at kontakte Basware og høre mere om mulighederne. Se kontaktinformation i slutningen af dette dokument. TRIN 2. Opret en testfaktura Opret en testfaktura i henhold til de krav der anføres i dette dokument. For at de elektroniske fakturaer kan håndteres korrekt, er det vigtigt at alle obligatoriske felter er inkluderet på alle testfakturaerne. TRIN 3. Send testfaktura Det foretrækkes at testfakturaer først sendes igennem. Din e-faktura operatør bør have alle de nødvendige informationer for at kunne gøre dette. Testfakturaerne vil blive sendt igennem Basware Business Transactions og videre til Arp-Hansen Hotel Group for yderligere håndtering. Vær venlig at rette henvendelse til din kontaktperson hos Arp- Hansen Hotel Group før, der sendes testfakturaer. Se kontaktinformation i slutningen af dette dokument. TRIN 4. Modtag feedback fra Arp-Hansen Hotel Group Arp-Hansen Hotel Group undersøger dine testfakturaer og giver feedback, hvis ændringer skulle være påkrævet. Såfremt der laves ændringer, vær venlig at teste igen ved at gentage trin 2 og 3. TRIN 5. Begynd at sende elektroniske fakturaer! Så snart testfakturaerne er godkendt af Arp-Hansen Hotel Group kan der sendes rigtige fakturaer. Vær venlig at informere din kontaktperson hos Arp-Hansen Hotel Group inden den første rigtige faktura sendes. Se kontaktinformation i slutningen af dette dokument. Skulle du eller din e-faktura operatør behøve assistance i denne proces så tøv ikke med at rette henvendelse til os!

Implementation Guide 4 (8) Indholdskrav A. Generel information 1. Fakturatyper Alle fakturatyper der skal distribueres igennem denne løsning skal være fakturatyper der understøttes af Arp-Hansen Hotel Group. Bemærk at nogle fakturatyper kræver yderligere indhold som det vil være nødvendigt at aftale med Arp-Hansen Hotel Group før fakturaerne sendes. i. Særskilte fakturaer Arp-Hansen Hotel Group foretrækker at alle fakturaer sendes som særskilte fakturaer. Dette sikrer en øget grad af automatiseret fakturahåndtering og sætter Arp-Hansen Hotel Group i stand til at betale dine fakturaer hurtigt. ii. Samlefakturaer Selvom det er muligt at distribuere samlefakturaer elektronisk, så fraråder Arp-Hansen Hotel Group det på det kraftigste, da det mindsker mulighederne for automatiseret fakturahåndtering. Samlefakturaer kan også kræve kundespecifikt layout, hvilket forøger omkostningerne for alle parter. iii. Specifikke krav til specifikke leverandører Udover de krav der præsenteres i dette dokument, kan det ske at nogle leverandører er nødt til at inkludere yderligere information, sådanne specifikke krav vil blive håndteret i enighed med Arp-Hansen Hotel Group. 2. Format Arp-Hansen Hotel Group kan modtage fakturaer i alle relevante standardiserede xml formater. I dette dokument antages det, at der bruges OIOXML og OIOUBL. Kontakt evt. Basware eller din e-faktura operatør for en detaljeret formatbeskrivelse. 3. Vedhæftede fakturabilleder Vedhæftede fakturabilleder der skal vises skal fremsendes enten som en PDF-fil eller en TIFF-fil. Hvis der ikke vedhæftes et fakturabillede, så vil et standardiseret fakturabillede blive genereret. Dette genererede billede indeholder muligvis ikke alle de informationer, du gerne vil dele. Derfor anbefales det at inkludere en PDF/TIFF-kopi af din faktura sådan som du ønsker den præsenteret til modtageren. B. E-faktura adresser Vær venlig at sikre at den rigtige e-faktura adresse er i fakturaen. Denne adresse er krævet for at e-faktura bliver leveret korrekt. Fakturaer uden gyldig e-faktura adresse vil automatisk blive stoppet og vil ikke komme frem til Arp-Hansen Hotel Group. Firma / Afdeling E-faktura adresse SE nummer Arp-Hansen Hotel Group 5790002188275 14642293 71 Nyhavn Hotel 5790002188329 56239715 Copenhagen Island 5790002188305 29083118 Copenhagen Strand 5790002188251 11815456

Implementation Guide 5 (8) Depotet Selfstorage 5790002188350 54399219 Gentofte Hotel 5790002188237 54399219 Imperial Hotel 5790002188299 28138288 Phoenix Copenhagen 5790002188282 14953779 Steel House Copenhagen 5790002388200 34197121 The Square 5790002188268 12064462 Tivoli Hotel & Congress Center 5790002188343 31009529 Wakeup Bernstorffsgade 5790002188336 35460535 Wakeup Borgergade 5790002198281 33491751 Wakeup Carsten Niebuhrsgade 5790002188312 30998316 Wakeup Aarhus 5790002388194 34197172 C. Fakturaindhold Følgende information skal inkluderes på alle fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group. Alle felter skal være uden nogen former for formatering (f.eks. fakturanummer 12345 og valuta DKK). Bemærk venligst: Fakturaer der ikke lever op til disse krav vil blive afvist af Arp-Hansen Hotel Group. Data element Kommentar Obligatorisk OIOUBL felt format OIOXML felt format Leverandørens e- faktura adresse AccountingSupplierParty / Party / EndpointID com:sellerparty/com:id Leverandørnavn AccountingSupplierParty / Party / PartyName / Name com:sellerparty / com:partyname / com:name Leverandørens postaddresse AccountingSupplierParty / Party / PostalAddress com:sellerparty/com:addres Leverandørens organisations nummer (CVR) AccountingSupplierParty / Party / PartyLegalEntity / CompanyID com:sellerparty / com:partytaxscheme / com:companytaxid Leverandørens bank konto PaymentMeans / PayeeFinancialAccount / ID com:payeefinancialaccount / com:id FIK#1 KortArtskode / Invoice / cac:paymentmeans / cbc:paymentid FIK#2 BetalingsID / Invoice / cac:paymentmeans / cbc:instructionid com:typecodeid com:paymentid FIK#3 / Invoice / cac:paymentmeans /

Implementation Guide 6 (8) Kreditornummer cac:creditaccount / cbc:accountid Leverandør SWIFT kode Leverandør IBAN nummer NEJ / Invoice / PaymentMeans / PayeeFinancialAccount / FinancialInstitution / ID[@schemeID="BIC"] NEJ / Invoice / PaymentMeans / PayeeFinancialAccount / ID[@schemeID='IBAN'] com:jointpaymentid com:payeefinancialaccount[com:typ ecode = 'BANK'] / com:fibranch / com:financialinstitution / com:id com:payeefinancialaccount[com:typ ecode = 'IBAN'] / com:id Modtagers e- faktura adresse Se sektion B. Party / EndpointID Modtagernavn Party / PartyName / Name com:buyersreferenceid com:buyerparty/com:partyname/co m:name Modtagers postadresse Party / PostalAddress com:buyerparty/com:address Modtagers organisationsnum mer (CVR) Party / PartyLegalEntity / CompanyID com:buyerparty / com:partytaxscheme / com:companytaxid Modtagers referenceperson Se sektion D, #1 NEJ / Invoice / Party / Contact / Name com:buyerparty / com:buyercontact / com:name KID nummer NEJ PaymentMeans / PaymentID com:paymentid Fakturanummer ID com:id Fakturadato IssueDate com:issuedate Forfaldsdato PaymentMeans / PaymentDueDate Bruttobeløb Fakturasum inkl. moms LegalMonetaryTotal / PayableAmount com:paymentduedate com:legaltotals/com:tobepaidtot alamount Nettobeløb Fakturasum excl. moms LegalMonetaryTotal / LineExtensionAmount com:legaltotals/com:lineextensio ntotalamount Valuta 3 tegns valuta kode (f.eks. NOK) DocumentCurrencyCode Momsbeløb TaxTotal / TaxAmount Kontraktnummer Se sektion D, #2 Ordrenummer Se sektion D, #3 NEJ Invoice / ContractDocumentReference / ID main:invoicecurrencycode com:taxtotal[com:taxtypecode=' VAT'] / com:categorytotal / com:taxamounts / com:taxamount com:referencedorder / com:sellersorderid OrderReference / ID com:referencedorder / com:buyersorderid

Implementation Guide 7 (8) D. Yderligere fakturainformation 1. Informer din kontaktperson hos Arp-Hansen Hotel Group inden din første elektroniske faktura afsendes. Din kontaktperson vil give dig den rette information til modtagers reference felt. 2. Arp-Hansen Hotel Group bruger kontraktnummer matchning for at automatisere fakturahåndtering. Derfor er det vigtigt, at kontraktnummer er inkluderet på fakturaen, hvis din faktura vedrører en kontrakt. Ret venligst henvendelse til Arp- Hansen Hotel Group for at sikre, at du anvender det rigtige kontraktnummer. 3. Arp-Hansen Hotel Group bruger ordrematchning for at automatisere fakturahåndtering. Derfor er det vigtigt, at ordrenummer er inkluderet på fakturaen, hvis din faktura vedrører en købsordre. Ret venligst henvendelse til Arp-Hansen Hotel Group for at sikre, at du anvender det rigtige ordrenummer. Kontaktinformation Arp-Hansen Hotel Group Marianne Birkebo m.birkebo@arp-hansen.dk +45 45970518

Implementation Guide 8 (8)