Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer
|
|
|
- Vilhelm Brodersen
- 10 år siden
- Visninger:
Transkript
1 NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE KØBENHAVN Ø TLF
2 Indholdsfortegnelse Indhold... 3 Hvad er et EAN-nummer... 3 Indtastning af EAN-nummeret på kontakter... 4 Fornavn og efternavn er indtastet på samme linje på kontakten... 4 Fornavn og efternavn er indtastet på hver sin linje på kontakten... 5 Debitor - Adresser... 5 Hvad er kravet til en EAN-faktura... 6 Generelle krav... 6 Øvrige oplysninger til faktura... 6 Debitor Fakturering... 7 Nyt postnummer... 8 Opkrævning uden brug af Nets/Betalingsservice... 9 Opsætning af forretningsgang til opkrævning Hvad skal der til for at opfylde fakturakravene Specielt om CVR-nummer Udskrivning af indbetalingskort Opkrævningsguiden FAQ omkring elektronisk fakturering Hvornår skal virksomheder fakturere elektronisk? Hvordan kan jeg indsende en regning elektronisk? Hvordan får jeg den offentlige myndigheds EAN-nummer? Hvad er et Læs Ind-bureau Hvor lang tid skal Læs Ind-bureauet bruge på at omdanne regningen? af 16
3 Indhold Denne vejledning beskriver hvordan du kan danne opkrævning med EAN-nummer - enten ved at sende opkrævningen via Nets eller ved selv at udskrive opkrævningen og sende den til et Læs Ind-bureau, der kan omdanne opkrævningerne til det elektroniske format. Hvad er et EAN-nummer Et EAN-nummer kan sammenlignes med en adresse, der fortæller, hvor det elektroniske postvæsen (VANS) skal aflevere regningen. EAN-nummeret er unikt på verdensplan og helt centralt i elektronisk fakturering. EAN-nummeret er 13-cifret og skrives uden bindestreger, punktummer, kommaer eller lignede. Det skal skrives i én talrække. (EAN-nr. starter altid med 579, når det er en offentlig institution.) En elektronisk faktura uden EAN-nummer svarer til et brev uden adresse og derfor kommer regningen ikke frem til modtageren, hvis EAN-nummeret ikke er korrekt. 3 af 16
4 Indtastning af EAN-nummeret på kontakter Hvis der skal opkræves via EAN-numre, anbefaler vi at EAN-nummeret indtastes i feltet Adresse1 på nye kontakter, da EAN-nummeret dermed bliver placeret korrekt i forhold til opkrævning til Betalingsservice, uanset hvordan man benytter kontaktkartoteket. Dermed menes om fornavn og efternavn tastes i samme linje (Navn1) i kontaktkartoteket eller om fornavn tastes i Navn1 og efternavn i Navn2. Det vil dog fortsat blive korrekt, hvis det følger nedenstående: Fornavn og efternavn er indtastet på samme linje på kontakten Hvis der under Generelt Kontakter Kontaktlinjer privat er markering i feltet Navn1 og Navn 2 på separate linjer, kan EAN-nummeret indtastes på kontakten i enten Navn1 eller Navn2, da de 2 felter IKKE bliver trukket sammen i forbindelse med dannelse af opkrævningsfilen. Dette benyttes typisk hvis kontakterne i Unik Bolig oprettes således at fornavn og efternavn indtastes i samme linje på kontakten (Navn1). EAN-nummeret kan også placeres i Adresse1 på kontakten, hvilket vi anbefaler. 4 af 16
5 Fornavn og efternavn er indtastet på hver sin linje på kontakten Hvis der under Generelt Kontakter Kontaktlinjer privat ikke er markering i feltet Navn1 og Navn 2 på separate linjer, skal EAN-nummeret indtastes på kontakten i Adresse1. Det må IKKE tastes i hverken Navn1 eller Navn2, da de 2 felter bliver trukket sammen i forbindelse med dannelse af opkrævningsfilen. Dette benyttes typisk hvis kontakterne i Unik Bolig oprettes således at fornavn indtastes i Navn1 og efternavn indtastes i Navn2. Vi anbefaler generelt at fornavn indtastes i Navn1 og efternavn indtastes i Navn2, hvorfor EAN-nummeret skal indtastes i Adresse1. Debitor - Adresser Såfremt Debitor modulet benyttes, anbefaler vi ligeledes at benytte Adresse1 til EAN-nummeret. 5 af 16
6 Hvad er kravet til en EAN-faktura Generelle krav Alle offentlige myndigheder har fået tildelt et entydigt EAN-nummer. For at Nets og eventuelle Læs Ind Bureauer kan afløfte fakturaoplysningerne korrekt i forbindelse en EANopkrævning, er det vigtigt at den opkrævning de modtager fra Unik Bolig 4, indeholder oplysninger om - Fakturatype (Faktura eller Kreditnota), - Dit firmas CVR-nr., et SE-nr. eller et CPR-nr. - Din kundes EAN-nummer - Din kundes navn og adresse - Postnummeret på lejerbetaler-kontakten skal være Fakturanummer - Fakturadato - Betalingsdato - Momsbeløb - Totalbeløb Alle ovennævnte oplysninger skal være opfyldt uanset om det drejer sig om momsfrie eller momspligtige opkrævninger. Se afsnit om opsætning af forretningsgang. Øvrige oplysninger til faktura Såfremt I har modtaget et ordre-/rekvisitionsnummer, en eller anden form for reference (referenceperson eller andet) og/eller et kontonummer fra den offentlige myndighed skal disse oplysninger fremgå af fakturaen. Disse oplysninger kan indtastes i feltet Betalingsmeddelelse opkrævning på lejeren under Stamdata 2 Økonomi. 6 af 16
7 Debitor Fakturering Ved fakturering på debitorer i debitormodulet kan disse oplysninger indtastes i feltet Faktura Toptekst enten i forbindelse med fakturering i bogføringskladden eller under Debitor Fakturering. 7 af 16
8 Nyt postnummer For at kunne danne en EAN-opkrævning via Nets og Betalingsservice skal postnummeret som tidligere nævnt være Hvis postnummeret ikke er oprettet, kan det oprettes under Generelt Tilpasning Postnr.-by. Derefter kan postnummeret vælges på kontakten. 8 af 16
9 Opkrævning uden brug af Nets/Betalingsservice Såfremt I selv ønsker at udskrive opkrævningen, og sende den til et Læs Ind-bureau skal I oprette en separat opkrævningsmetode til dette formål. Der findes forskellige standard brevskabeloner til FI-kort/Indbetalingskort i Unik Bolig 4, disse kan tilpasses til jeres specifikke ønsker. Opret den nye opkrævningsmetode under Generelt Tilpasning Kodetabel. 9 af 16
10 Klik på Opret og indtast navnet på den nye opkrævningsmetode og vælge kodetabelgruppen Indbetalingskort. 10 af 16
11 Denne nye opkrævningsmetode skal indtastes på lejeren under Lejer Stamdata. Opkræves i stedet via Betalingsservice skal opkrævningsmetoden være PBSBetaling. 11 af 16
12 Opsætning af forretningsgang til opkrævning Uanset om der opkræves via Betalingsservice eller om I selv udskriver indbetalingskort og sender dem videre til et Læs Ind-bureau er der som tidligere nævnt visse krav, der skal være opfyldt for at der kan blive dannet en korrekt elektronisk faktura. Hvad skal der til for at opfylde fakturakravene Når opkrævningen skal sendes til et EAN-nummer som elektronisk opkrævning, skal det som tidligere nævnt, fremgå af opkrævningen, hvorvidt det er en Faktura eller Kreditnota. Derudover skal dit firmas CVR-nr., et SE-nr. eller et CPR-nr. også vises sammen med et fakturanummer, fakturadato, betalingsdato, momsbeløb og totalbeløb. Dette er gældende på alle opkrævninger også momsfrie opkrævninger. For at opfylde disse krav, skal forretningsgangen til opkrævning være udfyldt korrekt. Forretningsgangen findes under Generelt Tilpasning - Definition af forretningsgang. I nedenstående skærmprint er de felter, der specielt skal tages stilling til, markeret. Hvis der opkræves til EAN-numre, må der ikke være markering i feltet Udskriv lejers CVR-nr. når det kendes. Skulle der være behov for at få oplyst lejers CVR-nr. kan det indsættes i betalingsmeddelelsen (se afsnit omkring Øvrige oplysninger til faktura) med ledeteksten Betalers CVR-nr.. 12 af 16
13 Specielt om CVR-nummer Der skal være markering I feltet Specificer CVR-nr./virkhedsnummer (fra ejendommen)? CVR-nummeret indtastes på ejendommen under Bolig Ejendom Stamdata 2 Bogføring i feltet CVR-nr. Hvis der skal benyttes et andet CVR-nr. til momsfrie lejere, skal det pågældende CVR-nr. indtastes under Bolig Ejendom Stamdata 2 Opkrævning i feltet CVR-nr. til specifikation. 13 af 16
14 Udskrivning af indbetalingskort Såfremt I selv ønsker at udskrive EAN-opkrævningerne til offentlige debitorer skal opkrævningsguiden ændres til at kunne håndtere dette. Forretningsgangen til opkrævning findes under Generelt Tilpasning - Definition af forretningsgang. Data vedrørende fasen indbetalingskort I feltet Skal der dannes indbetalingskort i guiden? skal der sættes en markering hvis I selv ønsker at udskrive indbetalingskort i Opkrævningsguiden. Indbetalingskort, type 1 (evt. et af de efterfølgende afsnit 07-11, hvis I allerede bruger Indbetalingskort) I feltet Opkrævningsmetode vælges den nye opkrævningsmetode samt nummeret på den brevskabelonen der ønskes brugt som indbetalingskort. 14 af 16
15 Opkrævningsguiden I Opkrævningsguiden vil der nu være en ekstra fase Indbetalingskort Du kan nu vælge mellem at Udskrive eller Vise Indbetalingskortene. 15 af 16
16 FAQ omkring elektronisk fakturering Hvornår skal virksomheder fakturere elektronisk? Det skal virksomheder fra den 1. februar 2005, hvor alle offentlige myndigheder i stat, amter og kommuner indfører elektronisk fakturering. Hvordan kan jeg indsende en regning elektronisk? Du kan fremsende regningen i papirformat til et såkaldt Læs Ind-bureau. Dette læs Ind-bureau omformer regningen til elektronisk format og sender den efterfølgende til den offentlige myndighed, som I har handlet med. Hvordan får jeg den offentlige myndigheds EAN-nummer? Den offentlige myndighed skal oplyse EAN-nummeret ved afgivelse af ordre eller rekvisition. Det betyder, at det er den offentlige myndighed, der har ansvaret for, at leverandøren har det korrekte EAN-nummer. EAN-nummeret bruges til at sikre, at den elektroniske regning når frem til rette modtager. Det er derfor absolut nødvendigt, at den enkelte institution oplyser dette nummer til leverandøren senest ved afgivelse af ordre eller indgåelse af aftaler. Hvad er et Læs Ind-bureau Et Læs Ind-bureau er en privat virksomhed, som er blevet certificeret til at håndtere konverteringen af almindelige papirregninger til e-fakturaer. Læs Ind-bureauerne er oprettet for at hjælpe de små og mellemstore virksomheder, der ikke har teknologien til selv at sende e-fakturaer. Når du sender din papirfaktura til et Læs Ind-bureau, klarer de resten - hvis blot regningen opfylder alle krav. Få yderligere oplysninger på Hvor lang tid skal Læs Ind-bureauet bruge på at omdanne regningen? Læs Ind-bureauet har fem hverdage til arbejdet. 16 af 16
Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige
Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger
Håndbog i elektronisk fakturering
Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?
EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige
EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder
Elektronisk fakturering til det offentlige
IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske
Godt i gang med e-fakturering
Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger
Bolig OMK budget Tips og tricks til ny OMK-skabelon
NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Bolig OMK budget Tips og tricks til ny OMK-skabelon BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse
Bruger du Læs Ind-service? Gode råd til virksomheder, der sender regninger til deres offentlige kunder via et Læs Ind-bureau
Bruger du Læs Ind-service? Gode råd til virksomheder, der sender regninger til deres offentlige kunder via et Læs Ind-bureau Sådan bruger du et Læs Ind-bureau Elektronisk fakturering, der trådte i kraft
For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.
Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske
Bolig - grundmodul Tips og tricks til redigering af opkrævningstyper
NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Bolig - grundmodul Tips og tricks til redigering af opkrævningstyper BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK
For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.
Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske
Salgsprocessen i Navision. Oprettelse af debitorer i Navision Stat
Salgsprocessen i Navision Oprettelse af debitorer i Navision Stat Denne systemvejledning beskriver hvordan forskellige debitorer oprettes. Alle stamdataoprettelser foregår centralt ADMIEKP 23 01 2009 Indholdsfortegnelse
For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.
Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske
Manual til regningsudskrivning for slutbrugere. Indholdsfortegnelse
Manual til regningsudskrivning for Indholdsfortegnelse FRUDSÆTNINGER FR REGNINGSUDSKRIVNING... 2 VA01 - PRET EN SIMPEL REGNING... 3 VF02 - UDSKRIV FAKTURA TIL SKÆRM/PRINT... 14 VA03 - VIS BILAGSSTRØM -
Integrationsmanual. Campus faktureringsløsning til Navision Stat. Brugervejledning til udviklere
Integrationsmanual Campus faktureringsløsning til Navision Stat Brugervejledning til udviklere Moderniseringsstyrelsen Navision Stat fakturering 2016 1 1. Indholdsfortegnelse Nyt kapitel 1. Indholdsfortegnelse...
Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer:
Tillykke med KAP HORN programmet Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer: Du har installeret program og regnskab på din computer, og du har Kataloget på skærmen
DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL
DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL DEAS FAKTURAPORTAL Indhold DEAS e-fakturering Hvem kan bruge DEAS fakturaportal? Her finder du DEAS fakturaportal
Indledning...2. Oplysninger på regninger til det offentlige...3
Indholdsfortegnelse Indledning...2 Oplysninger på regninger til det offentlige...3 EAN-lokationsnummer... 3 Ordre- eller rekvisitionsnummer... 3 Person- eller anden reference... 3 Eventuelt internt konteringsnummer...
Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer
Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer Pr. 1. dec. skal al elektronisk fakturering til Holstebro Kommune være i formatet OIOUBL. Denne vejledning er til dig, der har brug
Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.
Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-
Udfyldelse af fakturablanket
Udfyldelse af fakturablanket Indhold Hvor finder du fakturablanketten på Virk.dk?... 2 Udfyldelse af afsender og modtager... 4 Felter vedr. fakturadato... 4 Beskrivelse af ydelse, ydelsesmodtager, beløb...
Lokale, danske betalinger - Business Online
Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.
Kom godt i gang med Fakturering
Kom godt i gang med Fakturering Dette hæfte er en introduktion til Fakturering. Fakturering udgør sammen med Bogføring og Status- og efterposteringer registreringsdelen i DLBR ØkonomiIT på pc. Endvidere
FAKTURAGUIDE TIL DATEA
Dansk VANS netværk og NemHandel FAKTURAGUIDE TIL DATEA DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 [email protected] 1 Indledning Dette dokument beskriver DATEAs krav til indholdet af elektroniske
Vejledning til Debitor Light.
Vejledning til Debitor Light. Benyttes til oprettelse af fakturaer samt oprettelse/ændring af debitorer. Indholdsfortegnelse Ansvarsområde i ØSS.... 2 Fremsøgning af en eksisterende debitor 3 Oprettelse
Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.
Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden
Vejledning til PRO2TAL Bager/Online
E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det
Mamut Stellar efaktura
Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller
Vejledning til Opus Debitor. Fakturaadministration. Fakturasøgning og fakturering
Vejledning til Opus Debitor Fakturaadministration Fakturasøgning og fakturering 1 Vælg Fanebladet Fakturasøgning og fakturering Søg på CPR eller CVR-nummer, vælg evt. forfaldsdato - Tryk Enter el. søg
Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed
Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...
Finans grundmodul Tips og tricks til bogføringskladder
NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Finans grundmodul Tips og tricks til bogføringskladder BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse
Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk
Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...
OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.
Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-
Opgave 24.1c: Økonomistyring i Mikkels Dyrerige AXAPTAopgave SYSL7
Opgave 24.1c Økonomistyring i Mikkels Dyrerige For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave SYSL7, der kan løses i tilknytning til kapital 24. Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk
EDI Portalen. Guide til opsætning EDI. Guide til opsætning. Portalen december 2015. Side 1
EDI Portalen december 2015 Guide til opsætning Side 1 For at kunne anvende EDI Portalen, skal du være tilmeldt som bruger hos NASURE. Som DentalSuite bruger bliver du automatisk tilmeldt. Der skal oprettes
Menu 14.09.01 Fakturering af maskiner
Menu 14.09.01 Fakturering af maskiner FORMÅL: At oprette handelsaftaler og herigennem at kunne udskrive leveringssedler, ordrebekræftelser samt fakturaer på maskinhandler. Der kan foretages følgende opgaver
Mamut Stellar NemHandel
Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.
Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk
Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...
Nederst på skærmbilledet kan man følge afskrivninger på anlægget. Her kan der ikke tastes.
Anlægsmodulet er placeret i egen kolonne i menuen. Anlæg / Kartotek Her oprettes og vedligeholdes de enkelte anlæg. Nederst på skærmbilledet kan man følge afskrivninger på anlægget. Her kan der ikke tastes.
De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.
15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler
Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.
Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5
NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration
Præsentation af Unik Bolig 4 version 4.2.0 Den 3. og 5. november præsenterede vi den nye version af Unik Bolig 4 for 275 deltagere fra 140 kunder. Præsentationen foregik på Centerbakken i Vejle og i DR
EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C
EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor
Erhvervsøkonomi niveau C
Erhvervsøkonomi niveau C Handelsvirksomheden Ege Cykler For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH1. Jørgen Ege har den 15. maj 2002 startet sin egen cykelforretning i centrum af Kolding.
GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON
GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 OM DOKUMENTET Dette dokument er en samling af alle de guides som tilbydes på GlobaCon s hjemmeside. Dokumentet vil blive opdateret
Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 1 af 28. Brugervejledning AutoManager
Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 1 af 28 Brugervejledning AutoManager Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 2 af 28 Indholdsfortegnelse 1 Menuerne 3 1.1 Fil 3 1.1.1 Valutakurser
Bolig - Grundmodul Brugervejledning Funktionstaster
NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Bolig - Grundmodul Brugervejledning Funktionstaster BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse
Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)
Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura
Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet
Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse
Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk
Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.8.0 (opdateret marts 2019) Vælg Fakturablanket... 2 Start indberetning... 3 Login med NemLog-in... 4 Opret faktura... 5 Udfyld faktura...
Winfinans. Design fakturalayout. Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man
Design fakturalayout Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man vil ændre det standardlayout, der findes, når anvendelsen af løsningen påbegyndes. Her findes designværktøjet Fra
Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. Bilag 2 Bestilling og Vederlag
Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software Bilag 2 Bestilling og Vederlag 9. oktober 2015 Version 1.0 BILAG 2 BESTILLING OG VEDERLAG [Vejledning: Tilbudsgiver bedes i bilag 2A (vedlagte
e-faktura til SuperGros
e-faktura til SuperGros Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Identifikation af modtager... 1 Regningsmodtager... 1 Købers identifikation... 2 Leveringsstedets identifikation... 3 Identifikation af sælger...
Tips og tricks til EDB lagerstyring
Tips og tricks til EDB lagerstyring Indhold Tips til Lageropgørelseskladde (Bog 1, Side 73)... 2 Optællingsliste med vist antal (Bog 1, Side 74)... 3 Deling af ordre (Bog 1 side 38)... 4 Overblik over
VEJLEDNING - Benyttelse af CPR-nummer
NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration VEJLEDNING - Benyttelse af CPR-nummer BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...
Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre.
Fakturering Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre. Massefakturering. På fanen Dagligt findes mappen Faktura. Herunder kan man vælge mellem Dagligt, Ugentligt, 14 dage
Sådan sender du gratis faktura med Sproom formularen - En komplet beskrivelse af funktioner og felter
Sådan sender du gratis faktura med Sproom formularen - En komplet beskrivelse af funktioner og felter Indhold Når du er logget ind på Sproom.net 4 1: Menu 4 Hjem 4 Salg 4 Indkøb 5 Services 5 Indstillinger
ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler
Posten Norden AB ekommunikation Tietgensgade 37 1566 København V ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Version 1.2 20. august 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Forkortelser
Søgning i Betalingsservice arkiv
Søgning i Betalingsservice arkiv Indhold Log på... Søgebilledet... Søgeresultater... 4 Se flere regninger til samme kunde... 4 Finde Kunde... 5 Søgeresultater fra kundenummersøgningen... 6 Søgning i Betalingsservice
Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010
Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Ordreafsendelse og -modtagelse 5 2.1 Krav til den ordreafgivende myndighed - indhold af ordren 5 2.2 Myndighedens
1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)
SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske
Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura
Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender
F GROUP A/S. OIOXML Invoice. Fona. OIOXML - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter
OIOXML Invoice Fona Page 1 of 9 Indhold Denne Guide Line beskriver kravene til fakturaer til i OIOXML format. Formatet anvendes til fakturering og kreditering, men kan ikke anvendes til prisreguleringer.
Indlæsning fra BS Plus. - modulbeskrivelse
Indlæsning fra BS Plus - modulbeskrivelse Indledning Modulet Indlæsning fra BS Plus drejer sig om at håndtere virksomhedens tilbagevendende betalinger f.eks. forsikringer, abonnementer, rengøring eller
TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k
TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...
Guide til brug af Dopingregistret.dk. Kommercielt fitnesscenter uden central administration
Guide til brug af Dopingregistret.dk Kommercielt fitnesscenter uden central administration Baggrund Dopingregistret.dk blev oprettet i 2013, og tager udgangs punkt i Lov om fremme af idrættens integritet.
PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.
PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages
Medusa apparaturportal
Medusa apparaturportal Brugermanual Dette er en vejledning til den medicotekniske apparaturportal. Via portalen kan du bestille service på medicoteknisk apparatur og få et komplet overblik over afdelingens
Min virksomhed - Vareekspedition
Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,
Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet
Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse
Brugervejledning for Basismenuen i XAL 3.5. Debitor. Grønlands Hjemmestyre Den centrale Regnskabsafdeling. 1Sidst revideret: 14.08.
Brugervejledning for Basismenuen i XAL 3.5 Version 2 Grønlands Hjemmestyre Den centrale Regnskabsafdeling 1 Side 1 Indholdsfortegnelse 2 1. DEBITORMODULET...3 1.1 Indledning... 3 1.1.1 Hvordan tilmeldes
Vejledning til fakturering
Faktureringsvejledning Vejledning til fakturering hvor ofte faktureres der? Fakturering sker gang pr. måned (medio) Abonnementer faktureres kvartalvis forud Trafik (tale og data) faktureres månedsvis bagud
Opgave 24.1b: Økonomistyring i Guldhjertet AXAPTAopgave SYSL6
Opgave 24.1b Økonomistyring i Guldhjertet For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave SYSL6, der kan løses i tilknytning til kapitel 24. Knud Gullmann er uddannet i guldsmedeforretningen Guldhjertet
Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system
Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion 2 2. Fra registrering til indberetning oversigt 2 3. Firmaets nummer 3 4. Min firmaside
Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q
Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger KMD's snitflade GQ418001Q af den 07.12.2009,
Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0
INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse
Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter
Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning
Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling
Guide til at udfylde klageskema når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du vil klage
Sådan kommer du i gang med MobilePay Point of Sale
Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Telefon 45 12 13 14 www.danskebank.dk 17843 2015.11 A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Sådan kommer du i gang med MobilePay Point of Sale 1 2 Administration af MobilePay
Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer
Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer Version 2.5 22-12-2004 Side: 1 Indledning Nedenstående vejledning beskriver de nærmere procedurer i forbindelse med tildeling og håndtering af EAN-lokationsnumre
Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015
Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015 Ansøgningsfrist 4. februar 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før
KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer
KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,
Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen
Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering
Online-timeseddelregistrering
Online-timeseddelregistrering Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan du kommer i gang med at foretage registrering af dine timesedler i vores online-tidsregistreringssystem, som hedder AXP.
Opus-support Salgsstyring Vejledning i lokalisere åbne ordre og efterfølgende at færdigbehandle dem. Vejledning til at lukke åbne ordre
Vejledning til at lukke åbne ordre For at se hvilke ordre du har oprettet og som stadig står åbne. Der kan være 3 forklaringer på din ordre stadig står åben. 1. Du har aldrig dannet en faktura eller kreditnota
Brugervejledning Indstillinger og Funktioner
Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Version 1.3 Maj 2014 1 Vær opmærksom på at det ikke er alle funktioner som er tilgængelige og afhænger af hvilket abonnement som der er tilknyttet din konto.
Økonomistyringssystem
NIVEAU C Økonomistyringssystem I Vejledning til e-conomic, niveau D, lærte du, hvordan du bogfører og udskriver rapporter i økonomistyringssystemet e-conomic. Dette kapitel bygger videre på den viden og
Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.
Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for
DL-Bankon brugervejledning
DL-Bankon brugervejledning Generelt: Denne vejledning beskriver installation og brug af DL-Bankon, samt indlæsning af debitorindbetalinger i AirBoss. Vejledningen er gældende fra DL-Bankon version 2.10B.
e-conomic integration
Brugervejledning til e-conomic integration Version pr 202-02-08 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning
1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3
Version 1.1.1 Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 2. ÅBNINGSSKÆRMBILLEDET, START AF DATABEHANDLING... 4 2.1. ADGANGSKONTROL... 4 2.2. INDBAKKEN...
Udfyldes af debitor. Ansøgning Offentlig Institution. Udfyldes med blokbogstaver. COOP Offentlige institutioner m.v. Udfyldt af* Navn * Adresse *
Ansøgning Offentlig Institution Udfyldes med blokbogstaver. COOP Offentlige institutioner m.v. Udfyldes af debitor Udfyldt af* Navn * Adresse * Postnummer * By * Kontaktperson * Telefonnummer * E-mail:
Sikring af rettidig betaling
Sikring af rettidig betaling Rapport fra arbejdsgruppe November 2010 Illustrationsfoto: Colourbox.com Indhold 1 Sammenfatning 4 2 Baggrund for analysen 10 3 Analyse af rettidig betaling 12 3.1 Formålet
Vejledning til Debitor Light.
Vejledning til Debitor Light. Benyttes til oprettelse af fakturaer samt oprettelse/ændring af debitorer. Indholdsfortegnelse Ansvarsområde i ØSS.... 2 Fremsøgning af en eksisterende debitor 3 Oprettelse
