Nøgletal for Lejre Kommune Opdateret med nyeste tilgængelige tal D. 25/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletal for Lejre Kommune Opdateret med nyeste tilgængelige tal D. 25/"

Transkript

1 Nøgletal for Lejre Kommune Opdateret med nyeste tilgængelige tal D. 25/

2 Indhold Opdateringen består i, at sammenligningerne med andre kommuner i denne udgave er baseret på de faktiske afholdte udgifter i perioden (regnskabstal), samt budgettallene for 2019 Formålet med nøgletallene er at tegne et billede af udgiftsudviklingen og udgiftsniveauet-på de væsentligste udgiftsområder i Lejre Kommune. Nøgletal kan: Bruges til at danne sig overbliksbilleder Øge bevidstheden om, hvordan den økonomiske situation ser ud i kommunen Vise kommunens udgiftspolitiske prioriteringer Benyttes som udgangspunkt for at formulere spørgsmål om, hvorfor man befinder sig i den aktuelle situation Benyttes til at identificere områder, hvor nærmere analyser kunne være hensigtsmæssige De billeder, der tegnes i nøgletallene, beskriver, hvordan Lejre Kommune økonomisk ser ud set udefra. Nøgletallene er primært baseret på data fra Danmarks Statistik og er IKKE korrigeret for særlige Lejreforhold ift. kontering, organisering mv.

3 Områder omfattet af nøgletalsanalysen Børn og Unge med særlige behov Voksne med særlige behov Undervisning Dagpasningsområdet Kultur og Fritids mv. Vejvæsen Tilbud til ældre Sundhedsvæsen, Genoptræning og Forebyggelse Sundheds- og Tandpleje Overførselsudgifter Administration De ikke omfattede er; Redningsberedskab samt Natur- og miljøbeskyttelse Omfattet ; ; 99% B2019 (1.000 kr.) 99% af Lejre Kommunes budget er dækket af de analyserede nøgletal Ikke omfattet; 9.730; 1%

4 Fordeling af omfattede udgifter for Budget 2019 Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb.; ; 9% B2019 (1.000 kr.) Administration mv. ; ; 12% Sundhedspleje og tandpleje; ; 1% Børnepasning; ; 8% Folkeksolen; ; 22% Vejvæsen; ; 2% Kultur & Fritid mv.; ; 3% Voksne m. særlige behov; ; 10% Børn/unge m. særlige behov; ; 4% Overførsler; ; 15% Tilbud til ældre; ; 14%

5 Metode og datagrundlag Datagrundlaget for nøgletallene er offentligt tilgængelige data, og kvaliteten af data afhænger af kvaliteten i både Lejre Kommunes og de øvrige kommuners registreringer. På trods af en autoriseret kontoplan er der forskelle i kommunernes konteringspraksis. Budget-og regnskabsdata. De præsenterede tabeller og figurer, med sammenligningstal med andre kommuner(benchmark), er opdateret med tal for regnskab For 2019 er der anvendt budgettal. Sammenligningsgrupperne er forskellige på de forskellige udgiftsområder. Grupperne består generelt af de kommuner, som på de væsentligste forklarende variable ligner Lejre Kommune mest. Der sammenlignes herudover også med gennemsnittet i regionen og gennemsnittet i hele landet Nøgletallene er i 2019-prisniveau, og data fra tidligere år er således P/L-fremskrevet. Forskellene i nøgletallene kan bl.a. være udtryk for forskellige (økonomiske) serviceniveauer, forskelle i effektivitet og forskelle i grundvilkår/forudsætninger (selvom sammensætning af grupperne forsøger at tage højde for sidstnævnte)

6 Børn og Unge med særlige behov

7 Udgifter, kr. Budgetterede og faktiske udgifter i Lejre Kommune Børn og unge med særlige behov Kr. i alt (2019-priser) Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) Indeks (2015=100) B Note: Inklusiv refusion fra den centrale refusionsordning Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, REGK31 og REGk53. Funktion: , 21, 23, 24; (grp. 009, 015, 016)

8 Antal 0-22 årige Udvikling af antal 0-22 Årige i Lejre Kommune Børn og unge med særlige behov Udviklingen i antal 0-22 årige Antal 0-22-årige Indeks (højre akse) Indeks (2014=100) Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1

9 Udgifter pr årig, kr. Udgift pr. barn/ung i Lejre Kommune Børn og unge med særlige behov Kr. pr årig (2019-priser) Budget Regnskab 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6, B2019 Note: Inklusiv refusion fra den centrale refusionsordning Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, REGK31, REGK53, BUDK32, BUDK53 og FOLK1. Funktion: , 21, 23, 24; (grp. 009, 015, 016)

10 Benchmarking Børn og unge med særlige behov Disse 9 Kommuner indgår i sammenligningsgruppen, og er vurderet sammenlignelige på ressourcepres og udgiftsbehov på området af VIVE: Lejre Skanderborg Odder Aarhus Silkeborg Aalborg Herning Holstebro Kolding

11 Nettodriftsudgifter pr årig Benchmarking - Udgifter pr. barn/ung Børn og unge med særlige behov 14,0 Udgift pr årig (2019-priser) 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7, B2019 Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet FR-2 Note: Tal for 2019 er baseret på budgetter, hvor de tidligere år er på regnskaber Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 8.62

12 Benchmarking - Udgifter fordelt på funktioner Børn og unge med særlige behov Regnskab 2018 kr. pr årig (2019-priser) Lejre Kommune Smnl. gruppen Region Sjælland Hele landet Opholdssteder mv. for børn og unge kr årig Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr årig Plejefamilier kr årig Døgninstitutioner for børn og unge, kr årig Heraf: grp. 001 Døgninstitutioner for børn/unge - betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funkt grp. 002 Døgninstitutioner for børn/unge - sociale adfærdsproblemer grp. 092 Betaling grp. 200 Ledelse og administration grp. 999 Sum af uautoriserede grupper Refusion Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge, kr årig Særlige dagtilbud og klubber kr årig gr. 009 merudgifter, 015 tabt arbejdsfortjenetes og 016 udg. til hjælpere mv. (inkl. refusion) kr årig I alt kr årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning på Fk grp samt I alt kr årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 8.61

13 Voksne med særlige behov

14 Udgifter, kr. Budgetterede og faktiske udgifter i Lejre Kommune Voksne med særlige behov Kr. i alt (2019-priser) Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) Indeks (2015=100) B Note: Inklusiv refusion fra den centrale refusionsordning Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, REGK31,REGK53, BUDK32 og BUDK53. Funktion: (grp ), 33(grp. 004), 35(grp , 008, 091); ; , 39, 41, 42, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 58, 59; (grp. 010)

15 Udvikling af antal borgere i Lejre Kommune over år/voksne Voksne med særlige behov Antal årige Antal årige Antal årige Indeks (højre akse) Indeks (2014=100) Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1

16 Udgifter pr årig, kr. Udgift pr. person i Lejre Kommune Voksne med særlige behov Udgift pr årig (2019-priser) Budget Regnskab 11,50 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6, B2019 Note: Inklusiv refusion fra den centrale refusionsordning Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, REGK31,REGk53, BUDK32 og BUDK53. Funktion: (grp ), 33(grp. 004), 35(grp , 008, 091); ; , 39, 41, 42, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 58, 59; (grp. 010)

17 Benchmarking Voksne med særlige behov Disse 10 Kommuner indgår i sammenligningsgruppen, og er vurderet sammenlignelige på ressourcepres og udgiftsbehov på området af VIVE: Lejre Skanderborg Odder Aalborg Silkeborg Jammerbugt Stevns Hjørring Ikast-Brande Holstebro

18 Benchmarking - Udgifter pr. Voksen Voksne med særlige behov 10,0 Kr. Pr årig (2019-priser) 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7, B2019 Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet FR-2 Note: Inklusiv refusion fra den centrale refusionsordning, samt tal for 2019 er baseret på budgettet, hvor de tidligere år er på regnskaber Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 8.72

19 Benchmarking - Udgifter fordelt på funktioner Voksne med særlige behov Regnskab kr. pr årig (i 2019 priser) Lejre Kommune Smnl. gruppen Region Sjælland Hele landet Hjemmehjælp til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer m. handicap Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbudslignende tilbud Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordning Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud I alt ekskl. indtægter fra CRO Indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO), grp Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr årig, inkl. Indtægter fra CRO grp. 010 Merudgifter for voksne Voksne med særlige behov, inkl. Merudgifter for voksne kr. pr årig Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 8.71

20 Undervisning

21 Udgifter, kr. Budgetterede og faktiske udgifter i Lejre Kommune Undervisning Kr. i alt (2019-priser) Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) B Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32, REGK31. Funktion: ,02-08, 12, 14, 18; , 16

22 Antal 6-16 årige Indeks (2014=100) Udvikling af antal 6-16 årige i Lejre Kommune Undervisning Udviklingen i antal 6-16 årige Antal 6-16-årige Indeks (2014=100) Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1

23 Udgifter pr. Barn, kr. Udgift til undervisning pr. barn i Lejre Kommune Undervisning Kr. pr årig (2019-priser) Budget Regnskab 85,00 80,00 75,00 70,00 65,00 60, B2019 Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, FOLK1, BUDK32, REGK31. Funktion: , 02-08, 12, 14, 18; , 16

24 Benchmarking Undervisning Disse 13 Kommuner indgår i sammenligningsgruppen, og er vurderet sammenlignelige på ressourcepres og udgiftsbehov på området af VIVE: Lejre Morsø Stevns Horsens Bornholm Holstebro Ikast-Brande Kolding Hjørring Jammerbugt Sønderborg Nordfyns Aalborg

25 Nettodriftsudgift pr årig, kr. Benchmarking - Udgifter til undervisning pr. barn Undervisning 82 Kr. Pr årig (2019-priser) B2019 Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet Note: Tal for 2019 er baseret på budgetter, hvor de tidligere år er på regnskaber Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 6.12

26 Benchmarking - Udgifter fordelt på funktioner Undervisning Regnskab 2018 (2019-priser) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet Folkeskoler kr årig Fællesudgifter for kom. samlede skolevæsen kr årig Pædagogisk psyk. rådg. kr årig Befordring af elever i grundskolen kr årig Specialunderv. i regionale tilbud kr årig Kommunale specialskoler kr årig Efter- og videreudd. i folkeskolen kr årig Bidrag til statslige og private skoler kr årig heraf grp 004 SFO frie grundskoler Efterskoler og ungd.kostskoler kr årig Ungdommens Uddannelsesvejledning kr årig Idrætsfaciliteter for børn og unge kr årig Ungdomsskolevirks. kr årig Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage 6-16 årig I alt ekskl. pasning, kr. pr årig heraf og Skolefritidsordning kr årig Fritidshjem kr årig Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr årig I alt kr årig Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 6.11

27 Benchmarking - Nøgletal for folkeskolen og dens udvikling Undervisning Nøgletal for folkeskolen 2018 Lejre Kommune Smnl. gruppen Region Sjælland Hele landet Gns. Skolestørrelse Klassekvotient 20,7 21,4 21,2 21,8 Udvikling Klassekvotient (absolut) -0,4 0,6-0,3 0,3 Elever i folkeskolen (normalklasser ) (pct) -8,0-8,0-10,2-4,1 Nøgletal på institutionsniveau 2017 Gennemsnitlig skolestørrelse 437,1 418,5 412,9 432,2 Elevernes fordeling på skolestørrelse (pct.): elever 0,0 8,9 9,0 8, elever 27,7 15,4 20,0 16, elever 28,3 30,7 38,5 29, elever 44,1 28,2 19,9 28, elever 0,0 16,7 12,5 16,8 Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 6.14

28 Nettodriftsudgift pr årig, kr Benchmarking - Udgifter til kommunale og regionale specialskoler Undervisning 13 Kr. Pr årig (2019-priser) B2019 Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet Note: Tal 2019 er baseret på budgetter, hvor de tidligere år er på regnskaber Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 6.13

29 Dagpasning

30 Udgifter, kr. Budgetterede og faktiske udgifter i Lejre Kommune Dagpasning Kr. i alt (2019-priser) Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) Indeks 2015 = B Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31. Funktion; , 11, 13, 14, 18, 19

31 Antal 0-5 årige Udvikling af børn mellem 0-5 år i Lejre Kommune Dagpasning Udviklingen i antal 0-5 årige 0-5 årige Indeks Indeks 2014 = Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1

32 Udgifter pr barn, kr. Udgift til børnepasning pr. barn i Lejre Kommune Dagpasning Kr. pr. 0-5 årig (2019-priser) Budget Regnskab 80,00 78,00 76,00 74,00 72,00 70,00 68,00 66,00 64,00 62, B2019 Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, FOLK1 BUDK32 og REGK31. Funktion; ; 11, 13, 14, 18, 19

33 Benchmarking Dagpasning Disse 8 Kommuner indgår i sammenligningsgruppen, og er vurderet sammenlignelige på ressourcepres og udgiftsbehov på området af VIVE: Lejre Lolland Bornholm Frederikshavn Odense Aarhus Fredericia Kalundborg

34 Indekseret udvikling i antal 0-5-årige (2013=100) Benchmarking - Udvikling i antal 0-5 årige Dagpasning 105 Lejre Kommune Sml-.gruppen Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1

35 Nettodriftsudgifter pr. 0-5-årig, kr Benchmarking - Udgift til dagpasning pr. barn Dagpasning 77,0 Kr. Pr. 0-5-årig (2019-priser) 75,0 73,0 71,0 69,0 67,0 65, B2019 Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet Note: Tal for 2019 er baseret på budgetter, hvor de tidligere år er på regnskaber Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 5.12

36 Benchmarking - Udgifter fordelt på funktioner Dagpasning Regnskab Kr. pr. 0-5 årig (2019-tal) Lejre Kommune Sml.- gruppen Region Sjælland Hele landet Fælles formål (inkl. sprogstimulering af tosprogede børn) kr. 0-5 årig Dagpleje kr. 0-5 årig Børnehaver kr. 3-5 årig Integrerede daginst. kr. 0-5 årig Åbne pæd. tilbud kr. 0-5 årig Tilskud til priv. inst., dagpleje, fritidshjem, klubber og puljeord. kr. 0-5 årig Korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og lej tilbage" (indberettet direkte til ECO) pr. 0-5 årig ,1 Børnepasning, ekskl kr. pr. 0-5 årig Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 0-5 årig Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 5.11

37 Kultur og Fritid mv.

38 Udgifter, kr. Budgetterede og faktiske udgifter i Lejre Kommune Kultur og Fritid mv. Kr. i alt (2019-priser) Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) Indeks (2015=100) B Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31. Funktion: ; , 35, 50; , 61, 63, 64; , , 78

39 Antal beboere I Lejre Kommune Udvikling af beboere i Lejre Kommune Kultur og Fritid mv. Befolkning, Lejre Kommune Antal Indeks (højre akse) Indeks (2014=100) Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1

40 Udgifter pr. Beboer, kr. Udgift pr. indbygger i Lejre Kommune Kultur og Fritid mv. Kr. pr. indbygger (2019-priser) Budget Regnskab 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0, B2019 Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31. Funktion: ; , 35, 50; , 61, 63, 64; , , 78

41 Benchmarking Kultur og Fritid mv. Disse 9 Kommuner indgår i sammenligningsgruppen, og er vurderet sammenlignelige på ressourcepres og udgiftsbehov på området af VIVE: Lejre Nordfyns Morsø Stevns Assens Faaborg-Midtfyn Jammerbugt Odder Skanderborg

42 Nettodriftsudgift pr. indbygger, kr. Benchmarking - Udgifter pr. indbygger Kultur og Fritid mv. 2,1 Kr. Pr. indbygger (2019-priser) 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0, B2019 Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet Note: Tal for 2018 er baseret på budgetter, hvor de tidligere år er baseret på regnskaber Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 9.12

43 Benchmarking - Udgifter fordelt på funktioner Kultur og Fritid mv. Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 9.11 Sml.- gruppen Regnskab 2018 (2019-priser) Lejre Kommune Region Sjælland Grønne områder og naturpladser kr. pr. indbygger Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, kr. pr. indbygger Korrektion for 'sælg og lej tilbage' Andre fritidsfaciliteter, kr. pr. indbygger Folkebiblioteker kr. pr. indbygger Museer kr. pr. indbygger Biografer kr. pr. indbygger Teatre kr. pr. indbygger Musikarrangementer kr. pr. indbygger Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger Folkeoplysning ialt, kr. indb Hele landet Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) kr. pr. indbygger Folkeoplys. Voksenunderv. kr. pr. indbygger Frivilligt folkeoplys. foreningsarb. kr.pr. indbygger Lokaletilskud kr. pr. indbygger Fritidsakt. uden for folkeopl.loven kr. pr. indbygger Kommunale tilskud til statsligt finans. selvej.uddannelsesinst. kr. pr årig Korrektion for 'sælg og lej tilbage' I alt kr. pr. indb

44 Vejvæsen

45 Udgifter, kr. Budgetterede og faktisk udgifter i Lejre Kommune Vejvæsen Kr. i alt (2019-priser) Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) Indeks (2015=100) B Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31. Funktion: , 03, 05; , 12, 14

46 Udgifter pr. indbygger, kr. Udgift pr. indbygger i Lejre Kommune Vejvæsen kr. pr. Indbygger(2019-priser) Budget Regnskab 1,70 1,50 1,30 1,10 0,90 0,70 0, B2019 Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, FOLK1, BUDK32 og REGK31. Funktion: , 03, 05; , 14

47 Benchmarking Vejvæsen Disse 10 Kommuner indgår i sammenligningsgruppen, og er vurderet sammenlignelige på ressourcepres og udgiftsbehov på området af VIVE: Lejre Aarhus Odense Aalborg Randers Kolding Horsens Skanderborg Silkeborg Sønderborg

48 Nettodriftsudgift pr. indbygger, kr Benchmarking - Udgifter pr. indbygger Vejvæsen 1,60 Kr. pr. indbygger (2019-priser) 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0, B2019 Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet Note: Tal for 2019 er baseret på budgetter, hvor de tidligere år er på regnskaber Kilde: VIVE, ECO, nøgletal, 9.22

49 Benchmarking - Udgifter fordelt på funktioner Vejvæsen Regnskab kroner pr. indbygger (2019-priser) Lejre Kommune Smnl. gruppen Region Sjælland Hele landet Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Korrektion for 'sælg og lej tilbage' Vejvedligeholdelse mv Belægninger Vintertjeneste I alt kroner pr. indbygger I alt kr. pr. indbygger ekskl Vintertjeneste I alt kroner pr. meter vej Vejlængde jan meter pr. indb Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 9.21

50 Tilbud til ældre

51 Udgifter, kr. Budgetterede og faktiske udgifter i Lejre Kommune Tilbud til ældre Kr. i alt (2019-priser) Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) Indeks (2015=100) B Note: Eksklusiv refusion fra den centrale refusionsordning Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, REGK31og REGK53. Funktion: , 32(grp. 001, 004, 009, , 020, 092, 200, 999), 33, 34, 35(ekskl. Grp , 008, 091), 37;

52 Antal 65+-årige Udvikling af ældre i Lejre Kommune Tilbud til ældre Udviklingen i antal 65+-årige, Antal 65+-årige Indeks af 65+ årige (højre akse) Indeks af 75+ årige(højre akse) Indeks (2014=100) Note: Andelen af ældre fra år udgør ~ 60% af sammensætningen i 2019 Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1

53 Udgifter pr. 65+-årig, kr. Udgift pr. ældre i Lejre Kommune Tilbud til ældre Kr. pr. 65+-årig (2019-priser) Budget Regnskab 40,00 38,00 36,00 34,00 32,00 30,00 28,00 26,00 24,00 22,00 20, B2019 Note: Eksklusiv refusion fra den centrale refusionsordning Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, REGK31og REGK53. Funktion: , 32(grp. 001, 004, 009, , 020, 092, 200, 999), 33, 34, 35(ekskl. Grp , 008, 091), 37;

54 Benchmarking Tilbud til ældre Disse 9 Kommuner indgår i sammenligningsgruppen, og er vurderet sammenlignelige på ressourcepres og udgiftsbehov på området af VIVE: Lejre Skanderborg Stevns Odder Fredericia Middelfart Silkeborg Ikast-Brande Nordfyns

55 Nettodriftsudgift pr. 65+-årig, kr Benchmarking - Udgift pr. ældre over 65 år Kr. pr. 65+-årig (2019-priser) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet 48,00 46,00 44,00 42,00 40,00 38,00 36,00 34,00 32,00 30,00 28, B2019 Note: Tal for 2019 er baseret på budgetter, hvor de tidligere år er på regnskaber Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 7.12

56 Benchmarking - Udgifter fordelt på funktioner Tilbud til ældre Regnskab 2018, kr. pr. 65+-årig (2019-tal) Lejre Kommune Sml.- gruppen Region Sjælland Hele landet Hjemmehjælp til ældre omfattet af frit valg af leverandør Heraf: Kommunens lev. af pers. og praktisk hjælp og madservice, samt rehab.forløb til ældre Private lev. af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehab.forløb til ældre Bet. pers. og praktisk hjælp+madservice Ledelse og administration Sum af uautoriserede grupperinger Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør Heraf: Plejehjem og beskyttede boliger Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger Ydelser efter SEL 85, 86, 97, 98, Ydelser efter servicelovens (SEL) Tværg.arbejdsopgaver+serv. i plejeboliger Bet. pers. og praktisk hjælp+madservice Beboeres bet. for husleje i plejehjem mv Beboeres betaling for el og varme Ledelse og administration Sum af uautoriserede grupperinger Hjemmesygepleje Foreb.indsats samt aflastningstilbud Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. Ved pasning af døende i eget hjem Central ref.ordning, grp Korrektion for "Sælg og lej tilbage" Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig Boligydelser til pensionister Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 7.11

57 Sundhedsvæsen, Genoptræning og forebyggelse

58 Udgifter, kr. Budgetterede og faktiske udgifter i Lejre Kommune Sundhedsvæsen mv. Kr. i alt (2019-priser) Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) Indeks (2015=100) B Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31. Funktion: , 82, 84, 88 og 90

59 Udgifter pr. indbbygger, kr. Udgift pr. indbygger i Lejre kommune Sundhedsvæsen mv. Kr. pr. indbygger (2019-priser) Budget Regnskab 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3, B2019 Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31. Funktion: , 82, 84, 88, 90

60 Benchmarking Sundhedsvæsen mv. Disse 9 Kommuner indgår i sammenligningsgruppen, og er vurderet sammenlignelige på ressourcepres og udgiftsbehov på området af VIVE: Lejre Skanderborg Ikast-Brande Silkeborg Jammerbugt Herning Odder Aalborg Holstebro

61 Nettodriftsudgift pr. indbygger, kr. Benchmarking - Udgifter pr. indbygger Sundhedsvæsen mv. 5,1 Kr. pr. indbygger (2019-priser) 4,9 4,7 4,5 4,3 4,1 3, B2019 Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet Note: Tal for 2019 er baseret på budgetter, hvor de tidligere år er på regnskaber Kilde: VIVE, ECO-nøgletal. 9.72

62 Benchmarking - Udgifter fordelt på funktioner Sundhedsvæsen mv. Regnskab 2018 kr. pr. indbygger (2019-priser) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Heraf: Grp. 002 Stationær somatik Grp. 003 Ambulant somatik Grp. 004 Stationær psykiatri Grp. 005 Ambulant psykiatri Grp. 006 Praksissektoren (Sygesikring) Grp. 007 Genoptræning under indlægg Ikke autoriserede grupperinger Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Heraf: Grp. 001 Kommunal genoptr. og vedlige Grp. 002 Ambulant specialiseret Grp. 003 Personforbedring Grp. 200 Ledelse og administration Ikke autoriserede grupperinger Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indb Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 9.71

63 Sundheds- og Tandpleje

64 Udgifter, kr. Budgetterede og faktiske udgifter i Lejre Kommune Sundheds- og Tandpleje Kr. i alt (2019-priser) Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) Indeks (2015=100) B Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31. Funktion: , 89

65 Antal 0-17-årige Udvikling af 0-17 årige i Lejre Kommune Sundheds- og Tandpleje Befolkning, Lejre Kommune Antal 0-17 årige Indeks (højre akse) Indeks (2014=100) Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1

66 Udgifter pr årig, kr. Udgift pr. barn/ung i Lejre Kommune Sundheds- og Tandpleje Kr. pr årig (2019-priser) Budget Regnskab 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70 1, B2019 Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK31. Funktion: , 89

67 Benchmarking Sundheds- og Tandpleje Disse 5 Kommuner indgår i sammenligningsgruppen, og er vurderet sammenlignelige på ressourcepres og udgiftsbehov på området af VIVE: Lejre Odder Skanderborg Silkeborg Middelfat

68 Nettodriftsudgift pr årig, kr. Benchmarking - Udgifter pr. indbygger Sundheds- og Tandpleje 3,1 Kr. pr årig (2019-priser) 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 1, B2019 Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet Note: Tal for 2019 er baseret på budgetter, hvor de tidligere år er på regnskaber Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 9.62

69 Benchmarking - Udgifter fordelt på funktioner Sundheds- og Tandpleje Regnskab kr. pr årig (2019-priser) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet Kommunal tandpleje kr årig Heraf: Grp. 001 Tandpleje for 0-17 årige opdelt på kommunens egne klinikker Grp. 002 Tandpleje for 0-17 årige hos øvrige udbydere Grp. 003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker Grp. 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere Grp. 005 Støtte til tandproteser Ikke autoriserede grupper Grupperinger i alt Kommunal sundhedstjeneste kr. pr årig I alt kr. pr årig Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 9.61

70 Overførselsudgifter

71 Udgifter, kr. Budgetterede og faktiske udgifter i Lejre Kommune Overførselsudgifter Kr. i alt (2019-priser) Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) Indeks (2015=100) B Kilde: Lejre kommune og Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK 31. Funktion: ; ; , 61, 65; ; , 79; ; , 97, 98

72 Udgifter pr. indbbygger, kr. Udgift pr. indbygger i Lejre kommune Overførselsudgifter Kr. pr. indbygger (2019-priser) Budget Regnskab 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4, B2019 Kilde: Lejre kommune og Danmarks Statistik, BUDK32 og REGK 31. Funktion: ; ; , 61, 65; ; , 79; ; , 97, 98

73 Benchmarking Overførselsudgifter Disse 5 Kommuner indgår i sammenligningsgruppen, og er vurderet sammenlignelige på ressourcepres og udgiftsbehov på området af VIVE: Lejre Morsø Stevns Odder Nordfyns

74 Nettodriftsudgift pr. indbygger, kr. Benchmarking - Udgifter pr. indbygger Overførselsudgifter 14,0 Kr. pr. indbygger (2019-priser) 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7, B2019 Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet Note: Ekskl. Overførsler til forsikrede ledige, og 2019 er baseret på budgetter, hvor de tidligere år er på regnskaber Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 4.15

75 Kr. pr. 18+ årig Kr. pr årig Kr. pr. pensionist Benchmarking - Udgifter til overførsler Overførselsudgifter Kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspens., boligsikring, revalidering og løntilskud (2019-priser) Personlige tillæg mv. (2019-priser) Lejre Kommune Smnl. gruppen Region Sjælland Hele landet Lejre Kommune Smnl. gruppen Region Sjælland Hele landet B B Tilbud til udlændinge (2019-priser) Lejre Kommune Smnl. gruppen Region Sjælland Hele landet B2019 Note: Tal for 2019 er baseret på budgetter, hvor de tidligere år er på regnskaber Kilde: VIVE, ECO-nøgletal & 1.31

76 Benchmarking Udgifter fordelt på funktioner Overførselsudgifter Regnskab 2018 (2019-priser) Lejre Kommune Smnl. gruppen Region Sjælland Hele landet Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr årig (ekskl. forsikrede ledige) Sygedagpenge kr. pr årig Førtidspensioner kr. pr årig Personlige tillæg mv. pr. pensionist Boligsikring kr. pr årig Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr.18 årig og derover Revalidering og løntilskud mv. pr årig Kilde: VIVE, ECO-nøgletal 1.31

77 Administration

78 Udgifter, kr. Budgetterede og faktisk udgifter i Lejre kommune Administration Kr. i alt (2019-priser) Budget Regnskab Indekseret regnskab (højre akse) Indeks (2015=100) B Kilde: Lejre kommune og Danmarks Statistik, Budk32 og REGK31. Funktion: ; ; , 66-68: , 72, 74, 76

79 Udgifter pr. indbygger, kr. Udgift pr. indbygger i Lejre kommune Administration Kr. pr. indbygger (2019-priser) Budget Regnskab 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5, B2019 Kilde: Lejre kommune og Danmarks Statistik, Budk32 og REGK31. Funktion: ; ; , 66-68: , 72, 74, 76

80 Benchmarking Administration Disse 12 Kommuner indgår i sammenligningsgruppen, og er vurderet sammenlignelige på ressourcepres og udgiftsbehov på området af VIVE: Hjørring Frederikshavn Sønderborg Ikast-Brande Jammerbugt Middelfart Fredericia Assens Aabenraa Lejre Faarborg-Midtfyn Nordfyns

81 Nettodriftsudgifter pr. indbygger i kr. Benchmarking Udgifter pr. indbygger Administration 6,6 Kr. Pr. indbygger (2019-priser) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 6,0 5,9 5,8 5,7 5, B2019 Note: Tal for 2019 er baseret på budgetter, hvor de tidligere år er på regnskaber Kilde: VIVE, ECO-nøgletal. 9.42

82 Benchmarking - Udgifter fordelt på funktioner Administration Regnskab kr. pr. indbygger (2019-priser) Lejre Kommune Sml.-gruppen Region Sjælland Hele landet Fælles formål (politisk organisation) Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Adm. bidrag til Udbetaling Danmark Div. Indtægter/udgifter efter forsk. Lov Vækstfora Turisme Udvikling af menneskelige ressourcer Innovation og ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Udv. af yder- og landdistriktsområder Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Generelle reserver korrektion for "sælg og lej tilbage" I alt kr. indb I alt ekskl. løn-/barselspuljer, tjenestemandspension, forsikringspuljer og gen. reserver Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 9.41

Nøgletal for Lejre Kommune Opdateret med nyeste tilgængelige tal D. 10/

Nøgletal for Lejre Kommune Opdateret med nyeste tilgængelige tal D. 10/ Nøgletal for Lejre Kommune Opdateret med nyeste tilgængelige tal D. 10/08-2018 Indhold Dette materiale er en opdateret udgave af det nøgletalsmateriale, der blev præsenteret på budgetseminaret den 25.

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Nøgletal for Lejre Kommune

Nøgletal for Lejre Kommune Nøgletal for Lejre Kommune Opdateret med nyeste sammenligningstal Materiale til Budgetseminar d. 22. juni 2016 Indhold Dette materiale er en opdateret udgave af det nøgletalsmateriale, der blev præsenteret

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

A B.

A B. 64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594

Læs mere

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864

Læs mere

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403

Læs mere

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

ECO-nøgletal. Budget Stevns Kommune. Indhold

ECO-nøgletal. Budget Stevns Kommune. Indhold ECOnøgletal Budget 2016 Stevns Kommune Indhold ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Indeks (Landet = indeks 100)... 2 ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Kr. pr. område... 4 Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

ECO-nøgletal. Budget 2016 Stevns Kommune. Indhold. Økonomi, HR & IT

ECO-nøgletal. Budget 2016 Stevns Kommune. Indhold. Økonomi, HR & IT ECOnøgletal Budget 2016 Stevns Kommune Indhold ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Indeks (Landet = indeks 100)... 2 ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Kr. pr. område... 4 BU Børneudvalget

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU) Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635

Læs mere

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles

Læs mere

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Bevillingsspecifikation

Bevillingsspecifikation Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863

Læs mere

Bevillingsoversigt til budget

Bevillingsoversigt til budget Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533

Læs mere

Redningsberedskab Politisk organisation

Redningsberedskab Politisk organisation I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Budget ECO-nøgletal - Budget 2014 Stevns Kommune

Budget ECO-nøgletal - Budget 2014 Stevns Kommune Budget 2014 ECO-nøgletal - Budget 2014 Stevns Kommune Indhold Baggrund... 3 ering og opdeling på fagområder... 4 Generelt om nøgletal... 4 Overordnede nøgletal... 5 Ressourceforbruget på 19. udgiftsområder...

Læs mere

Udvalgte ECO Nøgletal 2015

Udvalgte ECO Nøgletal 2015 Indhold GENERELLE NØGLETAL Udvalgte ECO Nøgletal 2015 Tabel - Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 1.30 - Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Regnskab 1.31 - Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag $''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2019

Opdeling i rammebelagte områder 2019 Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

ECO Nøgletal. Budget Skive Det er RENT LIV

ECO Nøgletal. Budget Skive Det er RENT LIV ECO Nøgletal Budget 2019 Det er RENT LIV Indhold Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder... 3 Udgiftsudviklingen på 19 områder... 5 Sociale forhold... 9 Børnepasning... 10 Folkeskolen... 12 Kontanthjælp

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling

Læs mere

ersonaleoversigt 2016

ersonaleoversigt 2016 P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5

Læs mere

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Børnepasning... 9. Folkeskolen... 11. Tilbud til ældre... 13. Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger... 17. Sygedagpenge...

Børnepasning... 9. Folkeskolen... 11. Tilbud til ældre... 13. Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger... 17. Sygedagpenge... Eco-nøgletal Regnskab 2014 og budget 2015 2 Indholdsfortegnelse Forbruget på 19 større udgiftsområder 4 Generelle Nøgletal. 6 Børnepasning... 9 Folkeskolen... 11 Tilbud til ældre... 13 Kontanthjælp og

Læs mere

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474

Læs mere

Bevillingsoversigt Budget , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budget , 1. behandling Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278

Læs mere

Sammenligning af Varde Kommunes udgifter i regnskab 2018

Sammenligning af Varde Kommunes udgifter i regnskab 2018 Sammenligning af Kommunes udgifter i regnskab 2018 INDHOLD OVERORDNEDE ØKONOMISKE TAL TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR FOLKESKOLE DAGTILBUD BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV IDRÆT OG FRITID KULTUR OG FOLKEBIBLIOTEKER

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Befolkning

Befolkning RESSOURCEFORBRUGET PÅ 19 UDGIFTSOMRÅDER Bilag til budgetmappen vedr. budget 2017, Svendborg kommune ECO-nøgletal Befolkning 01.01.2015 Svendborg Kommune Saml. Gruppe Syd Svendborg vs. syd Udgiftsbehov

Læs mere

Befolkning pr Svendborg Kommune

Befolkning pr Svendborg Kommune ECO - Nøgletal Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder, Regnskab 2016 Befolkning pr. 01.01.2016 Svendborg Kommune Sml.- gruppe Region Syd Svendborg vs. Region Syd (potentiale) Børnepasning, kr. pr. 0-5

Læs mere

Folkeskolen, kr. pr årig

Folkeskolen, kr. pr årig RESSOURCEFORBRUGET PÅ 19 UDGIFTSOMRÅDER Bilag til budgetmappen vedr. budget 2016, kommune ECO-nøgletal Befolkning Saml. vs. 01.01.2014 gruppe Syddanm. Reg. syddanm. Udgiftsbehov pr. indb. 101,3 103,5 102,3

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Bevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre

Bevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436

Læs mere

Heraf refusion

Heraf refusion Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793

Læs mere

Kontoplansgennemgang. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans

Kontoplansgennemgang. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans Kontoplansgennemgang Der er lavet en kontoplansgennemgang, hvor hele kommunens budget til serviceudgifter i 2019 er fordelt ud på 4 blokke: 1) Administration (budget på hovedkonto 6) 2) Det budget, som

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT

Økonomiudvalget DRIFT (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice

Læs mere

ECO Nøgletal. Budget Skive Det er RENT LIV

ECO Nøgletal. Budget Skive Det er RENT LIV ECO Nøgletal Budget 2017 Indhold Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder... 3 Udgiftsudviklingen på 19 områder... 4 Generelle nøgletal... 5 Sociale forhold... 8 Børnepasning... 9 Folkeskolen... 10 Tilbud

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

C. RENTER ( )

C. RENTER ( ) Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Børn og unge med særlige behov

Børn og unge med særlige behov 1 of 8 Børn og unge med særlige behov Udgiftsniveau Børn og unge med særlige behov pr. 0-22 årig 2009-2014 (2014-priser) 11500 Syddjurs Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 11000 10500 Kr. pr. 0-22

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017 Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6

Læs mere

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v.

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. 9.103 Faaborg-Midtfyn Kommune Udgifter i løbende og faste priser Løbende priser 2016-priser Faaborg-Midtfyn Kommune Sml.- gruppen Region Syddanmark Hele landet Faaborg-Midtfyn Kommune Sml.- gruppen Region

Læs mere

BUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012

BUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012 BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460

Læs mere

NOTAT. Nøgletal til budgetlægning Modtagere: Kommunalbestyrelsen m.fl. Juli 2018

NOTAT. Nøgletal til budgetlægning Modtagere: Kommunalbestyrelsen m.fl. Juli 2018 NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen m.fl. Bornholms Regionskommune Økonomi, IT og Personale CVR: 26 69 63 48 Juli 2018 Nøgletal til budgetlægning 2019-2022 Nøgletallene er primært udtrukket fra www.noegletal.dk,

Læs mere

Generelle Nøgletal Børnepasning Folkeskolen Tilbud til ældre Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger...

Generelle Nøgletal Børnepasning Folkeskolen Tilbud til ældre Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger... Eco-nøgletal Regnskab 2013 og budget 2014 779-2014-190263 2 Indholdsfortegnelse Forbruget på 19 større udgiftsområder.4 Generelle Nøgletal... 6 Børnepasning... 9 Folkeskolen... 11 Tilbud til ældre... 13

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter) 2017* 2018**

Hele kr. (- for indtægter) 2017* 2018** Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 59.215.975 99.865.200 84.440.800 80.226.900 72.736.900 67.498.100 10 Byudvikling - Drift 61.673 674.200 277.600 277.600

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 2018-2021 Bind 2 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015 Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%

Læs mere

Overordnet nøgletalsanalyse baseret på ECO-nøgletal fra VIVE.

Overordnet nøgletalsanalyse baseret på ECO-nøgletal fra VIVE. Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: 20-06-2019 19/2202 Tommy Pedersen Økonomisk Sekretariat Overordnet nøgletalsanalyse baseret på ECO-nøgletal fra VIVE. Der er udarbejdet en overordnet nøgletalsanalyse

Læs mere