Vesthimmerlands Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vesthimmerlands Kommune"

Transkript

1 Bilag til Partnerskabsaftale mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet og Vesthimmerlands Kommune

2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Hovedbilag: Indledning Vedvarende økonomiske og demografiske udfordringer Vækst, beskæftigelse og balance Indsatsområder Økonomi Ungdom fokus på unge Sundhed borgernes sundhed Turisme- og erhvervsudvikling Bosætning Uddybende bilag Økonomisk politik Kommunens overordnede målsætninger Budgetmæssige udfordringer Kommunens økonomiske politik Demografiske udfordringer Udvikling i indbyggertal og ændringer i befolkningsgrupper Erhvervsuddannelse Vedvarende demografiske og dermed økonomiske udfordringer Ungdom Status og udfordringer: Målsætninger: Indsatser: Sundhed Status og udfordringer: Målsætninger: Indsatser: Turisme- og erhvervsudvikling Status og udfordringer Målsætninger: Indsatser: Bosætning Status og udfordringer Målsætninger: Indsatser: Effektmåling hvad er indsatsen værd? Økonomi Målsætninger Effektmåling: Sundhed Målsætninger: Side 2

3 4.2.2 Effektmåling: Ungdom Målsætninger: Effektmåling: Turisme- og erhvervsudvikling Målsætninger: Effektmåling: Bosætning Målsætninger: Effektmåling: Side 3

4 2 Hovedbilag: 2.1 Indledning Denne aftale mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet og Vesthimmerlands Kommune indgås på baggrund af en ansøgning fra Vesthimmerlands Kommune om at opnå en stabil finansiering af kommunens økonomi gennem et forhåndstilsagn om et flerårigt særtilskud. Hensigten er at gøre Vesthimmerlands Kommune økonomisk bæredygtig i forhold til de fælles anerkendte vedvarende økonomiske udfordringer Vedvarende økonomiske og demografiske udfordringer I Vesthimmerlands Kommune drejer det sig specielt om følgende: Beskatningsgrundlaget i Vesthimmerlands Kommune er markant lavere end i resten af landet - og faktuelt det laveste skattegrundlag. Udviklingen i kommunens indtægter kan ikke dække de almindelige fremskrivninger, som de aftales i Aftalerne om Kommunernes økonomi mellem Regeringen og KL i 2015 medfører det krav om besparelser på 22,5 mio. kr. Kommuneskatten i Vesthimmerlands Kommune er landet 2. højeste. Udkantsområde med de (negative) konsekvenser det måtte have. Det betyder, at det er vanskelligt at tiltrække nye borgere og virksomheder, bl.a. også som følge af, at infrastrukturen lader meget tilbage at ønske. Store demografiske udfordringer frem mod 2020, o idet der forventes en nettoafgang af borgere på 3% svarende til ca borgere, o nettoafgangen dækker over en samlet nettoafgang på ca (knap 13%) børn og unge i alderen 0-17 år, o der forventes desuden et fald af voksne i den arbejdsdygtige alder på ca borgere svarende til ca. 6%, o endelig forventes en stigning i ældre borgere over 65 år på ca De demografiske udfordringer medfører, at kommunen skal tilpasse sine udgifter med ca. 430 mio. kr. frem mod De demografiske udfordringer medfører et forventeligt indtægtstab på 412 mio. kr. inkl. udligning og skatter frem mod Befolkningen i Vesthimmerlands Kommune har et lavt uddannelsesniveau. Kommunens Økonomiske og demografiske udfordringer er uddybet i afsnit xx Vesthimmerlands Kommune har således en række økonomiske udfordringer af vedvarende art, der ikke i den nærmeste fremtid forventes at ændres Vækst, beskæftigelse og balance I 2008 blev Vesthimmerlands Kommune sat under administration i forhold til den såkaldte kassekreditregel. Kommunen kom ud af administration 1. april 2011 efter at have gennemført en lang række besparelser, effektiviseringer og tilpasninger, ligesom Økonomi- og Indenrigsministeriet bidrog med særtilskud. Kommunen skaber derfor gennem god økonomistyring grundlaget for at skabe en balance i kommunens økonomi. Dette afspejles i kommunens økonomiske politik, der indeholder en lang række pejlemærker for at styrke kommunens økonomi i tiden fremover. Der henvises til særskilt afsnit herom. At ændre på de vedvarende økonomiske udfordringer handler dog ikke alene om at sikre en god økonomistyring. Tilpasning handler også om investeringer i ændringer i den fornødne bygningsmasse, infrastruktur og i det hele taget en tilpasning af kommunens produktionsapparat. Side 4

5 Hertil kommer behovet for at ændre afgørende på udforingerne gennem en dagsorden om at skabe vækst. Vækst i samfundet er grundlaget for gode jobs og en høj beskæftigelsesgrad, og er dermed forudsætningen for velstanden og velfærden i samfundet. Strategiske indsatser og investeringer er nødvendige for at skabe ændringer, der kan give muligheden for at forbedre kommunens økonomiske grundlag varigt. Side 5

6 2.2 Indsatsområder Vesthimmerlands Kommune ser følgende indsatsområder, som afgørende for at skabe varig vækst, beskæftigelse og balance: Økonomi Byrådet vil i de kommende år styre udviklingen efter nedenstående økonomiske politik. Målene er pejlemærker. Økonomiudvalget fastlægger med godkendelsen de overordnede økonomiske målsætninger gældende for budgetperioden De overordnede målsætninger er, at sikre at Vesthimmerlands Kommune i perioden skaber balance i økonomien under hensyn til: Opretholdelse af et bæredygtigt serviceniveau overfor borgere og virksomheder Et anlægsprogram, der sikrer opretholdelse af kapitalen En balance mellem udgifter og indtægter, så der ikke tæres på likviditeten Der over årene sker nedbringelse af den langfristede gæld Et bæredygtigt serviceniveau defineres i denne forbindelse som et udgiftsniveau svarende til gennemsnittet for sammenlignelige kommuner Ungdom fokus på unge Temaet ungdom handler om at møde de unge, der hvor de er. At give dem de bedste betingelser for at få en identitet og et godt liv. I Vesthimmerlands Kommune ønsker vi at skabe rammer og rum til forståelse af de unges liv, ligesom vi ønsker at give dem en følelse af at høre til og motivere dem til at indgå i et uddannelsesforløb. En helhedsorienteret og sammenhængende ungeindsats, hvor vi er opmærksomme på at understøtte og tænke løsninger på tværs af fagområder både i forhold til den ressourcestærke gruppe, der klarer sig godt og gruppen med de svage, som har brug for hjælp, ønskes som afsæt til at hjælpe de unge trygt gennem ungdomslivet og ind i voksen tilværelsen. Vi har følgende målsætninger: At skabe rammer og rum til forståelse af de unges liv, i forhold til ønsker om fleksibilitet og fællesskaber, samarbejde og normsætning At give de unge gode vilkår med henblik på at blive selvforsørgende At flere unge motiveres til at tage en uddannelse At redefinere hvordan vi inddrager de unge i dialog og beslutningsprocesser. Kommunen vil inddele sine indsatser i 3 hovedområder, der på hver sin måde vil sætte større fokus på ungdom: Indsatsområde 1. Iværksætte indsatser, der hjælper de unge til at træffe de rigtige uddannelses- og jobvalg. Indsatsområde 2. At skabe rammer og rum til forståelse af de unges liv. Indsatsområde 3. Dialog for de unge med de unge Sundhed borgernes sundhed Byrådet vil i de kommende år sætte fokus på borgernes sundhed. Temaet sundhed omfatter sundhed i alle livets forhold fra børn og unges til ældres sundhed fysisk som mentalt. Sundhed skal ses i et helhedsperspektiv. Det rummelige sundhedsbegreb definerer sundhed som værende andet og mere end blot fravær af sygdom, og handler således også om fysisk, psykisk og social trivsel borgernes sociale kapital. Side 6

7 I Vesthimmerland tales om et bredt sundhedsbegreb: Sundhed handler om livskvalitet. Der skal derfor være fokus på de faktorer, der kan påvirke sundheden bredt set. For Vesthimmerlands kommune handler det om at sikre borgerne et godt liv ved at skabe rammer, der giver folk mulighed for at træffe sundere valg, og dermed gerne flere raske leveår. Vi har følgende målsætninger: At skabe rammer, der giver folk mulighed for at træffe sundere valg. At give folk flere raske leveår. At skabe rum, der giver mulighed for at mødes i fællesskaber. Kommunen vil inddele sine indsatser i 4 hovedområder, der på hver sin måde vil sætte større fokus på sundhed: Indsatsområde 1. Gennem oplysning styrke borgernes viden om betydningen af sunde livsvaner og forebyggelse. Indsatsområde 2. Fokus på netværk og samarbejder med såvel professionelle aktører og samarbejdspartnere, som de frivillige patient- og interesseorganisationer /-organer. Indsatsområde 3. Fokus på sundhed i alle livsfaser. Indsatsområde 4. Styrke fællesskaber der kan sikre bevægelse, oplevelser og samvær Turisme- og erhvervsudvikling Kommunernes indsats for en positiv erhvervsudvikling handler både om skatteindtægter og arbejdspladser. Erhvervsudvikling drøftes også i sammenhæng med muligheden for at have en stabil eller positiv befolkningsudvikling. Arbejdspladser tiltrækker borgere. Omvendt vil en kompetent arbejdskraft tiltrække virksomheder. Erhvervsudvikling handler både om muligheden for at fastholde de virksomheder, som Vesthimmerlands Kommune har, og muligheden for at tiltrække nye. Vi har følgende målsætninger: At blive en attraktiv erhvervskommune, der via opsøgende erhvervsambassadører tilbyder god og effektiv erhvervsservice. At få flere i arbejde. At sælge flere erhvervsgrunde. At få flere iværksættere. At øge omsætningen i turisterhvervet til 1 mia. kr. årligt svarende til en årlig vækst på 11% At øge opmærksomheden på kystturismen. Kommunens indsatser er opbygget efter Regeringens forslag til vækstpakke Danmark helt ud af krisen : Indsatsområde 1. Nemmere at være virksomhed Indsatsområde 2. Styrket adgang til finansiering flere vækstvirksomheder Indsatsområde 3. Lavere priser for virksomheder og husholdninger Indsatsområde 4. Dygtige medarbejdere, avanceret produktion Indsatsområde 5. Styrket turismeindsats Bosætning Temaet bosætning handler om Vesthimmerlands Kommunes udfordring i at øge/fastholde indbyggertallet med henblik på at sikre et fortsat stabilt indtægtsgrundlag. Med landets laveste udskrivningsgrundlag vil en negativ udvikling i befolkningstallet have en væsentlig betydning for kommunens mulighed for at bevare et bæredygtigt serviceniveau. Udover antallet af borgere i kommunen, er det også relevant at fokusere på befolkningens sammensætning fremover fordelt på aldersgrupper, dels for at sikre skatteindtægter fra borgere i aldersgrupper, der er erhvervsaktive, og dels for at sikre virksomheder den nødvendige arbejdskraft. Side 7

8 Vi har følgende målsætninger: At øge/fastholde bosætningen. Med kommunens forskellighed i byer, landdistriktet områder i naturen byer længere fra motorvejen, så kan målene for bosætning rettes mod forskellige grupper rundt omkring i kommunen. Overordnet er tilgangen derfor: o Vi har brug for alle vi skal skabe rammerne for at kunne få det liv, man ønsker. o Befolkningssammensætningen skal afspejle den øvrige befolkningssammensætning i Nordjylland. o Borgere, der vil nyde deres, otium, den tredje alder og har deres sekundære bolig i Vesthimmerland er velkomne. Kommunen vil inddele sine indsatser i 4 hovedområder, der på hver sin måde sætter større fokus på bosætning: Indsatsområde 1. Bedre markedsføring og velkomst til tilflytter. Indsatsområde 2. Udnytte og udvikle de stedbundne potentialer. Indsatsområde 3. Større tilgængelighed i forhold til boliggrunde, transport og den digitale infrastruktur. Indsatsområde 4. Opnå større viden om tilflyttere. Side 8

9 3 Uddybende bilag 3.1 Økonomisk politik Kommunens overordnede målsætninger Byrådet vil i de kommende år styre udviklingen efter nedenstående økonomiske politik. Målene er pejlemærker. Økonomiudvalget fastlægger med godkendelsen de overordnede økonomiske målsætninger gældende for budgetperioden De overordnede målsætninger er, at sikre at Vesthimmerlands Kommune i perioden skaber balance i økonomien i den 4-årige periode under hensyn til: Opretholdelse af et bæredygtigt serviceniveau overfor borgere og virksomheder Et anlægsprogram, der sikrer opretholdelse af kapitalen En balance mellem udgifter og indtægter, så der ikke tæres på likviditeten Der over årene sker nedbringelse af den langfristede gæld Et bæredygtigt serviceniveau defineres i denne forbindelse som et udgiftsniveau svarende til gennemsnittet for sammenlignelige kommuner. Strategiske indsatsområder Byrådet har i 2014 fastlagt 5 strategiske indsatsområder Økonomi Ungdom fokus på unge Sundhed borgernes sundhed Turisme- og erhvervsudvikling Bosætning For at synliggøre de 5 indsatsområder i budgetlægningen, skal alle budgetalternativer (driftsønsker, driftsbesparelser og anlægsønsker) i den grad det er muligt henvise til hvilket indsatsområde det berører. Kapacitetstilpasninger på Børne- og Skoleudvalget I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2015 er der udarbejdet et oplæg om kapacitetstilpasninger på børne- og skoleområdet. Aftaleparterne bag budgetaftalen er enige om at igangsætte en solid proces om behandlingen af de underliggende væsentlige udfordringer, der ligger i overslagsårene, og som er baggrund for rapporten det gælder de faldende børnetal og de økonomiske konsekvenser heraf. Processen skal give mulighed for en grundig debat og analyse af udfordringernes betydning for udviklingen af børne- og skoleområdet det gælder såvel de faglige, pædagogiske, sociale og økonomiske udfordringer og konsekvenser. Samtidig skal processen også belyse de udviklingsmæssige konsekvenser for landdistrikterne. Målet for processen er at finde løsninger, der sikrer en større stabilitet og sikkerhed for børne- og skoleområdets faglige indsatser og økonomi samt udviklingen i landdistrikterne. Det efterfølgende arbejde skal sikre en flerårig plan, der medfører, at der udarbejdes forslag, der kan bibringe med driftsbesparelser på baggrund af det faldende børnetal. Ved vedtagelse af en flerårig plan er aftaleparterne sindet at sikre børne- og skoleområdet et budget, der understøtter den vedtagne plan. Arbejdet skal foregå i perioden 1. november 2014 til 1. maj Partnerskabsaftale med Økonomi- og Indenrigsministeriet Der skal fortsat arbejdes på at indgå en Partnerskabsaftale med Økonomi- og Indenrigsministeriet. Side 9

10 I denne Partnerskabsaftale forventes at indgå de førnævnte indsatsområder. Til gengæld forventes en flerårig aftale om fastsættelse af tilskud til vanskeligt stillede kommuner, så der i den næste budgetperioden ( ) kan være en budgetsikkerhed om hvilket beløb kommunen vil kunne opnå hvert år i budgetperioden Budgetmæssige udfordringer Under budgetlægningen for 2015 blev der orienteret om nogle økonomiske udfordringer for overslagsårene de generelle tilskud med hensyn til o Demografi o Tilskud til vanskeligt stillede kommuner o Finansieringstilskud o Nedgang i folketal o Tilskud til omstilling af folkeskolen. - beskæftigelsesreformens indvirkning og omlægning af refusioner o Forventet lovændring der vil medføre reducerede indtægter for Vesthimmerlands Kommune Demografi Der er forventet en nedgang i antal indbyggere / aldersforskydning i de socioøkonomiske beregninger, som gør at kommunen forventes at miste indtægter for hhv. 17,4 mio. kr. i 2016, yderligere 12,2 mio. kr. i 2017 og yderligere 16,7 mio. kr. i Det er beregnede tal, som må tages med et vist forbehold. Nye tal vil kunne foreligge i juni måned, når KL har dannet en ny indtægtsprognose. Tilskud til vanskeligt stillede kommuner Tilskud til vanskeligt stillede kommuner vil først være kendt ultimo august måned 2015, med mindre der kan indgås en partnerskabsaftale med Økonomi- og Indenrigsministeriet inden (se afsnit 3.1.1). Der er indregnet 15 mio. kr. i tilskud i budgetårene Finansieringstilskud på 3 mia. kr. Der indgår i de generelle tilskud til kommunerne et tilskud på 3 mia. kr. som oprindeligt fremkom i forbindelse med overgangen til Udbetaling Danmark, idet kommunerne herved ville komme til at miste løbende likviditet. Det er lykkedes KL at fastholde tilskuddet. Hvorvidt dette fortsat vil være gældende for 2016 kendes derimod ikke på nuværende tilskud. Bortfalder tilskuddet vil Vesthimmerlands Kommunes budgetudfordring blive forværret med 25,2 mio. kr. I overslagsårene for det godkendte budget for 2015 er der fortsat indregnet et finansieringstilskud på omkring 25 mio. kr. Omstillingspulje folkeskolereformen Det indgår i aftalen om kommunernes økonomi for 2014 vedrørende folkeskolen: De kommunale serviceudgifter og bloktilskud løftes med 204 mio. kr. i 2014 og 407 mio. kr. i 2015 og frem. Herudover løftes kommunernes bloktilskud ekstraordinært med 300 mio. kr. i 2014, 600 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 300 mio. kr. i 2017 i lyset af de omstillingsudfordringer, som kommunerne står over for lokalt. Det ekstraordinære løft af bloktilskuddet fordeles på baggrund af objektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer. Økonomi- og Indenrigsministeriet udarbejder relevante kriterier med henblik på at foretage en udmelding medio august. I takt med at omstillingspuljen reduceres, vil udgifterne til folkeskolen tilsvarende skulle reduceres. Side 10

11 Beskæftigelsesreformens indvirkning og omlægning af refusioner Regeringen har varslet, at der fra 2016 indføres nye regler for statsrefusion af kommunernes udgifter til overførsler m.v. Der indgår en overgangsordning, der sigter at begrænse kommunernes tab. For Vesthimmerlands kommune viser foreløbige beregninger, at kommunen vil få et vist tab ved de nye regler. Der vil i foråret blive foretaget nærmere analyse af området, idet der i budgetlægningen for 2016-budgettet må tages hensyn hertil Kommunens økonomiske politik Mål for kommuneskattens størrelse Byrådet fastlægger kommunens skatter ud fra kommunens økonomiske udvikling. Kommunen har en af landets højeste skatteprocenter, hvilket forventes at have negativ påvirkning på bosætningen. Kommuneskatten nedsættes med yderligere 0,1 % point hvert år fra ,1 % point svarer til ca. 5,0 mio. kr. Kommuneskatten blev ved budgetvedtagelsen af 2013 nedsat med 0,1 % og yderligere 0,1% ved budgetvedtagelsen for Skatten i 2015 blev fastsat uændret til 27,0% En betingelse for at skatten kan nedsættes er, at der som i tidligere år ydes en kompensation fra staten med 75% tilskud i det første år, 50% tilskud i år 2 og 3 og 25% tilskud i år 4. Herefter er skattenedsættelsen fuldt ud finansieret af kommunen. Mål for udvikling i langfristet gæld Byrådet har en målsætning om at den langfristede gæld reduceres med gennemsnitlig 20 mio. kr. årligt i budgetperioden. Budgettet er kraftigt påvirket af afdrag og renter på gæld (ca. 60 mio. kr. årligt). Som udgangspunkt budgetteres, der med maksimal lånoptagelse. Låneopgørelsen forelægges politisk efter regnskabsåret udløb, hvor byrådet tager stilling til den endelige låneoptagelse. I årene er der indregnet nettoafdrag på ca. 20,0 mio. kr. ved at låneoptagelsen er reguleret iht. de budgetterede afdrag. Målsætningen om reduktion i den årlige gæld med gennemsnitlig 20 mio. kr. årligt kan fraviges, hvis der gennemføres investeringer, der vil medføre en netto driftsbesparelse, eller hvis investeringen er nødvendig i forhold til demografisk udvikling. Målsætningen kan endvidere fraviges, hvis anlægsinvesteringen medfører en bedre energieffektivitet, investeringen er pålagt kommunen som del af forbedret arbejdsmiljø eller der er tale om nødvendige investeringer, der skal til for at dække fremtidens behov (ud fra kommunens overordnede målsætninger). Eksempelvis: Investeringer i ældreboliger (ydelser på lånene betales af beboerne). Investeringer i energioptimeringer i kommunens bygninger, der medfører lavere driftsudgifter til finansiering af ydelser på lånet. Investering til fremme af bosætninger eller fastholdelse af indbyggertallet Mål for anlægsudgifter Målet for anlægsudgifter er, at anlægsniveauet skal være af en sådan størrelse, at kommunens bygninger, anlæg m.v. har en sådan standard, at kapitalen ikke reduceres over tiden. Niveauet for bruttoanlægsudgifter skønnes på den baggrund, at skulle udgøre mio. kr. Ved godkendelsen af budget 2015 indgik følgende anlægsbudget: Side 11

12 Mål for konsolidering Byrådets egen målsætning for den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen fastsættes til ca. 3 % af brutto drifts- og anlægsbudgettet. Dette mål svarer til ca. 87 mio. kr. og er i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledende mål for gennemsnitlig kassebeholdning efter kassekreditreglen. I Økonomiudvalgets budgetforslag for 2016 indregnes følgende målsætninger: Målet for den gennemsnitlige kassebeholdning mio. kr. 82 mio. kr. 83 mio. kr. 87 mio. kr. Målet om en gennemsnitlig kassebeholdning ultimo 2016 på 80 mio. kr. forventes med en budgetoverholdelse i 2015, at kunne indfries. Mål for økonomisk råderum Til budgetlægningen for budget 2016 arbejdes der med at skabe et centralt råderum på 35 mio. kr. Råderummet sikres ved, at fagudvalgene i budgetprocessen kommer med forslag på samlet 35 mio. kr. til prioriteringsseminaret mellem 1. og 2. behandling af budgettet i byrådet. Fagudvalgenes arbejde understøttes ved, at der til udvalgenes møder i perioden fra april og indtil prioriteringsseminaret udarbejdes forslag til effektiviseringer, omlægninger og reduktioner, der svarer til udvalgets andel af de 35 mio. kr. Som oplæg til fagudvalgsmøderne vil der i byrådets temamøde i marts 2015 bl.a. blive forelagt en række nøgletal m.v. for Vesthimmerlands kommune i forhold til sammenlignelige kommuner og landsgennemsnittet. Mål for udvikling i aktivitets- og serviceniveauet Byrådets mål for aktivitetsniveau og serviceniveau i budgetårene er at sikre, at niveauet i forhold til borgerne og virksomheder svarer til gennemsnitsniveauet for sammenlignelige kommuner. På grund af stadigt stigende økonomisk pres på kommunernes økonomi skal målet søges opnået ved fortsat at fokusere på effektiviseringer og omlægninger af aktivitetsniveauet indenfor alle forvaltningsområder. De nyeste nøgletal for budget 2015 viser, at Vesthimmerlands Kommune fortsat ligger højt på flere udgiftsområder i forhold til sammenlignelige kommuner. Det vil derfor være nødvendt fortsat at have fokus på disse områder og evt. i forbindelse med udmøntning af sparekrav for de enkelte udvalgsområder tage hensyn hertil. Mål for økonomistyringen Kommunen vil arbejde for at der fortsat er gennemsigtighed på tværs af udvalg og fortsat fokus på budgetoverholdelse. Som udgangspunkt gives der ikke kassefinansierede tillægsbevillinger. Politisk er der fokus på tidlige genopretningsplaner. Målet med budgetopfølgningerne er budgetoverholdelse og godkendelse af genopretningsplaner. Administrativt søges dette opnået ved at udbygge kommunens ledelsesinformationssystem med det mål, at der månedsvis forelægges informationer for udvalg og byråd. Mål for budgettildelinger på det skattefinansierede område Budgettildelingerne på det skattefinansierede område tager udgangspunkt i budgettet for 2016 som vedtaget ved budgetlægningen for Da budgettet således er et gammelt budget vil budgettet skulle korrigeres for en række forhold: Politiske beslutninger siden vedtagelse af budget 2015 med virkning i 2016 Stigning/fald i antallet af brugere/børn/unge ældre, jf. nedenfor Effekten af den indgåede aftale mellem Regeringen og Kommunernes landsforening, herunder a. Udvikling i overførselsudgifter (kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspensioner m.v.) b. Udgifter til de forsikrede ledige, der budgetmæssigt sættes til samme beløb som det de indtægten fra beskæftigelsestilskuddet. c. Opgaveflytninger mellem kommune, region og stat (DUT) d. Det forudsættes, at bloktilskudsændringer m.v. i forhold til regeringsaftalen (a c) som minimum er udgiftsneutralt for Vesthimmerlands Kommune. Side 12

13 Befolknings-, ældre- og skoleprognoserne viser, at der er store forskydninger i befolkningsgrupperne. Frigjorte ressourcer fra fald i en befolkningsgruppe må ikke bruges til udviklingstiltag uden Byrådets politiske prioritering. Kommunen vil anvende gennemskuelige budgettildelinger, der er politisk godkendte og som automatisk sikrer, at der tilføres færre midler til de budgetområder, hvor antallet af brugere falder. Ved stigning i antallet af brugere søges udgifterne indeholdt i den eksisterende ramme. Udgangspunktet er at regulere budgetrammen med de marginale omkostninger ved nedadgående ændringer i aktivitetsniveau og samtidig sikre, at serviceniveauet i forhold til borgerne ligger på gennemsnitsniveauet i forhold til sammenlignelige kommuner. Med beslutning vedrørende det politiske råderums størrelse, jf. afsnit 4.5 vil budgettildelingerne have indflydelse på det samlede råderum. Effekten af regeringsaftalen og ændringer i henhold til ovennævnte behandles politisk i Byrådets temamøde den 18. juni 2015 og i Økonomiudvalgets møde den 24. juni 2015 Mål for forsyningsområdet Ved budgetlægningen skal det sikres, at et evt. mellemværende mellem kommunen og forsyningsområdet afvikles over maks. 5 år. Finansiering af ny genbrugsplads og igangsættelse af projektet afventer afgørelse om RenoVest, samt muligheden for finansiering via et kommende affaldsselskab eller udlodning fra RenoVest. Projektet forventes derfor senest igangsat i I 2016 afsættes en nettodriftsindtægt på 1,5 mio. kr. og en anlægsudgift på 6,0 mio. kr. I overslagsårene afsættes balance mellem udgifter og indtægter. Efter etablering af en ny genbrugsplads vil der blive taget stilling til afvikling af nettomellemværendet. Mål for skattefinansieret driftsoverskud og det samlede resultat Det skattefinansierede driftsoverskud skal som minimum kunne dække udgifter til skattefinansieret anlæg, udgifter til forsyningsområdet, afdrag på lån, balanceforskydninger fratrukket evt. lånoptagelse. Balanceforskydninger er kassehenlæggelser (konsolidering/bufferpulje), kirkeskat m.m. Det samlede resultat vil herefter altid være positivt eller med budgetteret balance mellem alle udgifter og indtægter. Med indregning af evt. bufferpulje vil likviditetsforbruget som udgangspunkt herefter skulle budgetteres med 0 kr. 5. Resultatopgørelse efter tilpasning af økonomisk politik Med udgangspunkt i budget som vedtaget i forbindelse med budgettet for kan der herefter opstilles følgende resultatopgørelse: Resultatbudget Hele kr DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Generelle tilskud Skatter Indtægter i alt Driftsudgifter Økonomiudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og skoleudvalget Omstilling af folkeskolen jfr. afsnit Side 13

14 Kultur- og fritidsudvalget Teknik- og miljøudvalget Pris- og lønstigninger Driftsudgifter i alt før reguleringer Råderumspulje 2016 jfr. afsnit Råderumspulje Råderumspulje Råderumspulje Driftsudgifter i alt efter reguleringer Renter Skattefinansieret driftsoverskud Anlæg Økonomiudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Børne- og skoleudvalget Kultur- og fritidsudvalget Teknik- og miljøudvalget Pris- og lønstigninger Nedjustering af anlægsniveau jfr. afsnit Anlæg i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE FORSYNINGSVIRKSOMHED Drift Anlæg Finansiering via RENOVEST jfr. afsnit RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED DET SAMLEDE RESULTAT Optagne lån Afdrag på lån Balanceforskydninger ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER Resultatet er et likviditetsoverskud på 0,9 mio. kr. i 2016, og samlet likviditetsoverskud i på 7,9 mio. kr., der forøger den gennemsnitslige kassebeholdning til godt 87 mio. kr. ved udgangen af Likviditetsoverskuddet således til styrkelse af likviditeten. Ønskes der tilbagekøb af råderumspuljen og eller flere udgifter til drift og/eller anlæg skal råderumspuljen forøges. I overslagsårene er der krav om yderligere råderumspulje på henholdsvis 30 mio. kr. i 2017, 27 mio. kr. i 2018 og 27 mio. kr. i Side 14

15 3.2 Demografiske udfordringer Udvikling i indbyggertal og ændringer i befolkningsgrupper Konsulentfirmaet Implement har i foråret 2014 analyseret udfordringerne i Region Nord. En markant tilbagegang for de 0-17 årige og for de erhvervsaktive årige, hvor andelen af de erhvervsaktive borgere falder, hvilket vil have en negativ påvirkning på kommunens skatteindtægter. For de 0-17 årige vil faldet betyde et markant fald i tilgangen af borgere på både kort og langt sigt. I aldersgruppen 65+ forventes en tilgang på 15 %. Det er en stor udfordring for Vesthimmerlands Kommune, bl.a. fordi antallet af de +65 årige stiger og denne befolkningsgruppe er den markant dyreste. I gruppen af de erhvervsaktive er der ud over befolkningstilbagegang yderligere to store udfordringer andelen af borgere uden erhvervsuddannelse og andelen af borgere med videregående uddannelse Erhvervsuddannelse Knap 27 procent af indbyggerne mellem 25 og 64 år har ikke en erhvervsuddannelse, hvilket er 29 procent højere end hele landet og 17 procent højere end i Region Nordjylland. Andel årige uden erhvervsuddannelse (pct.) Vesthimmerlands Kommune 26,9 27,6 Kommuner i Region Nordjylland 22,9 23,6 Kommuner i Region Midtjylland 19,9 20,5 Kommuner i Region Syddanmark 22,6 23,1 Kommuner i Region Hovedstaden 16,8 17,3 Kommuner i Region Sjælland 23,1 23,6 Hele landet 20,2 20,8 Kilde: De Kommunale Nøgletal, Økonomi- og Indenrigsministeriet. Som forventet er der den modsatte tendens, når der ses på andelen af borgere med en erhvervsuddannelse. Blandt de 25 til 64 årige indbyggere har 16,0 procent en erhvervsuddannelse, hvilket er 41 procent lavere end landsgennemsnittet og 28 procent lavere end i Region Nordjylland. Side 15

16 Andel årige med videregående uddannelse (pct.) Vesthimmerlands Kommune 16,0 16,0 Kommuner i Region Nordjylland 22,6 22,2 Kommuner i Region Midtjylland 26,6 26,1 Kommuner i Region Syddanmark 23,0 22,6 Kommuner i Region Hovedstaden 35,8 35,1 Kommuner i Region Sjælland 21,5 21,2 Hele landet 27,6 27,1 Kilde: De Kommunale Nøgletal, Økonomi- og Indenrigsministeriet. I forhold til alle regioner og dermed også hele landet er gabet blevet større fra 2012 til 2013 samtidig med, at andelen af indbyggere med en videregående uddannelse er stagnerende fra 2012 til Vedvarende demografiske og dermed økonomiske udfordringer Vesthimmerlands Kommune har en række økonomiske udfordringer af vedvarende art, der ikke i den nærmeste fremtid forventes at ændres: Udkantsområde Vesthimmerlands Kommune er et udkantsområde med de (negative) konsekvenser det måtte have. Det betyder, at det er vanskelligt at tiltrække nye borgere og virksomheder, bl.a. også som følge af, at infrastrukturen lader meget tilbage at ønske. Der er også i de sidste år blevet nedlagt en række statslige og regionale arbejdspladser til skade for kommunens beskatningsgrundlag og indbyggertal. Udkantsproblematikken har også betydet, at kommunen er i gang med en omfattende sanering af nedrivningsegnede boliger en opgave som kræver store økonomiske ressourcer, selvom der er modtaget midler fra den statslige indsatspulje. Byrådet prioriterer arbejdet højt, idet det - forhåbentligt er med til at gøre det mere attraktivt at bosætte sig i landsbyerne. Med et faldende folketal følger vigende skatteindtægter, og en opgave med at tilpasse serviceudgifterne. Det er typisk de erhvervsaktive, der forlader kommunen. Med befolkningsafgangen ændres også bybilledet. Flere huse og butikker står tomme, og realkreditinstitutterne er i stigende grad tilbageholdende med at give lån til boligkøb. For kommuner med befolkningstilvækst betyder udviklingen, at efterspørgslen på offentlig service stiger. Befolkningsforskydningerne fra land til by og den lave vækst og jobskabelse er derfor rammevilkår, som påvirker og udfordrer kommunerne på en lang række områder. Formålet med analyserne i denne rapport er at afdække ændringerne i de strukturelle rammebetingelser og den afledte betydning for den kommunale service og økonomi. Befolkningen flytter til byerne De største byer i Danmark, uddannelsesbyerne, oplever i disse år en stor vækst i folketallet. Samtidig flytter borgerne inden for kommunegrænserne fra land til by, og skaber lokale vækstcentre. Urbaniseringen tager fart i Danmark I europæisk sammenhæng har Danmark en relativt lille andel af befolkningen bosat i de største byer. Men Danmark er sammen med Sverige et af de lande i EU, som de seneste år har oplevet den største relative flytning fra land til by. De unge (kvinder) flytter efter uddannelse Især de unge under uddannelse og kvinder flytter sig. Der bliver relativt færre med længere uddannelse uden for byerne og relativt flere inden for. Beskatningsgrundlaget Beskatningsgrundlaget i Vesthimmerlands Kommune er markant lavere end i resten af landet og faktuelt det laveste skattegrundlag: Side 16

17 Beskatningsgrundlag pr. indb (Kr.) 820 Vesthimmerlands Kommune Kommuner i Region Nordjylland Kommuner i Region Midtjylland Kommuner i Region Syddanmark Kommuner i Region Hovedstaden Kommuner i Region Sjælland Hele landet Kilde: De Kommunale Nøgletal, Økonomi- og Indenrigsministeriet. Side 17

18 3.3 Ungdom Status og udfordringer: Som ungt menneske befinder man sig i overgangen fra barn til voksen. De unge frigør sig fra deres forældre, flytter hjemmefra, tjener egne penge og får et selvstændigt økonomisk råderum. De etablerer sig, enten som enlige eller par, og begynder og når måske også at afslutte en erhvervsuddannelse. Unge i dag har flere muligheder end nogensinde, større beslutninger at tage end nogensinde, flere valg end nogensinde. At være ung betyder mere end valg, konsekvenser, muligheder og fristelser. At være ung betyder også at være naiv, lærende, forvirret, tænkende og spekulerende. Internettet har gjort alt muligt for de unge. De unge tilhører generationen, som voksede op med en computer. En helhedsorienteret og sammenhængende ungeindsats, hvor vi er opmærksomme på at understøtte og tænke løsninger på tværs af fagområder både i forhold til den ressourcestærke gruppe, der klarer sig godt og gruppen med de svage, som har brug for hjælp, ønskes som afsæt til at hjælpe de unge trygt gennem ungdomslivet og ind i voksentilværelsen. Unges egne ord: Hvad er det gode ungdomsliv? Det er at have nogle fremtidsudsigter, vide hvor man er på vej hen, have gode venner, have en kæreste eller en person, som man er glad for. Altså, det er en del af det At have fremtidsudsigter om ikke andet til en vis grad, du skal stadig have fritid, friheden til at gøre, hvad man vil engang i mellem, men samtidig også have et studie eller job, så man har råd til det også. Det er jo egentlig bare at have råd og tid til at gøre, hvad man har lyst til, men samtidig have et mål man arbejder sig frem mod ja, og så også have en støttende social kreds af personer. Teis 21 år Kilde: Center for ungdomsforskning: Når det er svært af være ung i DK Temaet ungdom handler om at møde de unge, der hvor de er. At give dem de bedste betingelser for at få en identitet og et godt liv. I Vesthimmerlands Kommune ønsker vi at skabe rammer og rum til forståelse af de unges liv, ligesom vi ønsker at give dem en følelse af at høre til og motivere dem til at indgå i et uddannelsesforløb. Ungdom i Vesthimmerlands Kommune omfatter bl.a.: Uddannelse Sundhed Trivsel Fritid Levevilkår Kommunikation Demokrati og Netværk På den ene side har Vesthimmerlands Kommune en række udfordringer vedr. ungdom. Det handler om: At der sker et fald i antallet af unge indbyggere. Dog viser nye tal, at de unge bliver boende hjemme længere især de unge drenge flytter hjemmefra i en senere alder end pigerne. At urbanisering og kravet om længerevarende uddannelse trækker unge fra Vesthimmerland. At 13,5% af de unge er uden tilstrækkelige faglige grundskoleforudsætninger, hvorfor der skal arbejdes strategisk mod opfyldelse af målsætningen om at 95% af en årgang skal have en ungdomsuddannelse. At den digitale infrastruktur i kommunen er ikke fuldt udbygget. På den anden side har Vesthimmerlands Kommune en række muligheder for at arbejde med ungdom. Det handler om: Side 18

19 At der er etableret et 10. klasse-center i Aars med god tilknytning til byens ungdomsuddannelser, hvor der arbejdes med at lette overgangen fra folkeskolen til videre uddannelse. At Ungdommens Uddannelsesvejledning fysiske er placeret tæt på de unge i 10. klasse-centeret og ved erhvervsuddannelserne. At der er lang tradition for en god dialog mellem kommunens ungdomsuddannelses-institutioner og kommunen bl.a. i Uddannelsesrådet. At stedstilknytningen i Vesthimmerland er forholdsvis høj, når man måler i forhold til de unge, der som 33-årige er flyttet tilbage til kommunen. At der er gode kollektive forbindelser med X-busser fra Vesthimmerland til Aalborg, hvilket muliggør, at de unge kan være bosat i Vesthimmerland ved overgangen til længerevarende uddannelsesinstitutioner. Der er også gode forbindelser mod Viborg primært fra Aalestrup. At der er gode fritidsfaciliteter i Vesthimmerlands Kommune, der fortsat udbygges. At der er et rigt foreningsliv med relativ høj deltagelse set på landsgennemsnit Målsætninger: At skabe rammer og rum til forståelse af de unges liv, i forhold til ønsker om fleksibilitet og fællesskaber, samarbejde og normsætning At give de unge gode vilkår med henblik på at blive selvforsørgende At flere unge motiveres til at tage en uddannelse At redefinere hvordan vi inddrager de unge i dialog og beslutningsprocesser Indsatser: Kommunen vil inddele sine indsatser i 3 hovedområder, der på hver sin måde sætter større fokus på ungdommen: Indsatsområde 1 iværksætte indsatser, der hjælper de unge til at træffe de rigtige uddannelses- og jobvalg. Etablere en differentieret uddannelsesvejledning med udgangspunkt i den unges ønsker og potentialer, og som samtidig tager hensyn til arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft. Etablere samarbejdsfora omkring fritidsjob og praktikpladser. Etablere samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder for de unge, der ikke passer ind i det normale forløb. F.eks. forløb med færre undervisningstimer i kombination med et praktikforløb. At Vesthimmerlands Kommune forpligter sig til at etablere en række offentlige studie- og/eller fritidsjobs. Indsatsområde 2 at skabe rammer og rum til forståelse for de unges liv. Skabe et ungdomsboligmiljø, hvor de unge ønsker at bo, mens de er under uddannelse. Skabe rammerne for uformelle ungdomsmiljøer med bl.a. cafe- og fritidsaktiviteter, som et godt afsæt til et sundt og aktivt liv med gode sociale relationer. Fokus på at kunne iværksætte tiltag for hurtig indsats for udfordrede eller udsatte unge, så de får den støtte de har brug for. Indføre fritidspas med henblik på at indføre fleksible idræts- og fritidstilbud. Etablere et netværk eller et volontørkorps, der tager initiativ til aktiviteter og events, herunder bl.a. sommer-camps for at skabe et mere attraktivt ungemiljø i Vesthimmerland. Indsatsområde 3 Dialog for de unge med de unge Etablere et ungeråd, der åbner op for at de unge inddrages i beslutningsprocesserne. Etablere en ungeportal til videndeling om bl.a. o Formidling af fritidsjob o Information om klubber og foreningsliv o Gensidig dialog ved brug af de digitale og sociale medier Side 19

20 3.4 Sundhed Status og udfordringer: Temaet sundhed omfatter sundhed i alle livets forhold fra børn og unges til ældres sundhed fysisk som mentalt. Sundhed skal ses i et helhedsperspektiv og sættes på dagsordenen. Det rumlige sundhedsbegreb definerer sundhed som værende andet og mere end blot fravær af sygdom, og handler således også om fysisk, psykisk og social trivsel borgernes sociale kapital. I den sidste årrække er der desuden sat særlig fokus på forebyggelse særligt vedr. de såkaldte KRAM-faktorer kost, røg, alkohol og motion og deres betydning for sundheden. I Vesthimmerland tales om et bredt sundhedsbegreb: Sundhed handler om livskvalitet med fokus på de faktorer, der kan påvirke sundheden bredt set. Middellevetiden i Vesthimmerland er en smule under gennemsnittet for Region Nordjylland og på landsplan. I Vesthimmerland er den 80,0 år mod 79,8 år på både landsplan og i regionen. Levetiden i Vesthimmerland stigende med ca. 0,3 år pr. år. Region Nordjylland udarbejder hvert tredje år en sundhedsprofil for borgerne i Nordjylland baseret på en spørgeskemaundersøgelse. Sundhedsprofilens formål er at beskrive de nordjyske borgeres sundhedstilstand. Den seneste sundhedsprofil er udgivet i marts 2014, og er brugt som kilde til de efterfølgende afsnit. Gennem den nuværende sundhedsaftale mellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland er det aftalt, at sundhedsprofilen, sammen med andre datakilder, skal anvendes til at monitorere social ulighed, børn og unges samt de voksnes fysiske og mentale sundhed. Det overordnede mål med den politiske sundhedsaftale er at få minimeret den sociale ulighed i sundhed og at få udviklet socialt differentierede indsatser, som kan sikre en mere ligelig adgang til sundhedsvæsenets ydelser. Udviklingen i Vesthimmerland byder på fremskridt, stilstand og tilbageslag: På den ene side viser Sundhedsprofil 2013, at Vesthimmerlands Kommune har en række udfordringer vedr. sundhed. Det handler om: Der er siden 2010 sket et fald i andelen af borgere med usunde kostvaner fra 19,2% til 16,0%. Andelen der har sunde kostvaner er signifikant større blandt kvinderne end blandt mændene. Men det er mændene i alderen år, der har angivet de største forbedringer siden Der er 19%, der angiver, at de er svært overvægtige, hvilket er en stigning siden Andelen af moderat overvægtige er til gengæld faldet tilsvarende. Andelen af overvægtige borgere med BMI over 25 ligger med 55% stabilt, men over regionen som helhed (52%). Andelen, der angiver de ryger hver dag, er faldet 4,2 procentpoint siden Der er et stort fald både hos mænd og kvinder. Der er flest rygere i gruppen af 45 til 64 årige mænd (26%), men også mændene i gruppe af årige ryger meget (22%). Det største fald ses i gruppen af kvinder fra år (29% i 2010 mod 19% i 2013). Andelen af mænd, der angiver et højrisikoforbrug af alkohol er stigende og er over regionsniveau. Andelen af inaktive (for lidt motion) ligger over regionsgennemsnittet. Der er sket en fodbedring siden 2010 for mænd. Til gengæld er andelen af inaktive kvinder stigende. Det er især kvinder over 65 år, der er inaktive. Størstedelen af borgerne føler sig ofte eller meget ofte sikker på deres evne til at klare personlige problemer (70%), og de er også i stand til at håndtere dagligdags irritationsmomenter (75%). Der er til gengæld 22%, der ofte eller meget ofte oplever, at de ikke kan overkomme alle de ting, de skal. Kvinder oplever generelt mere stress end mænd, og især de yngre kvinder er overrepræsenterede i den andel af befolkningen, der oplever mest stress. Især i aldersklassen år er der stor kønsforskel. Her oplever 32% af kvinderne at føle sig stressede i hverdagen, mens det tilsvarende tal for mændene er 10%. Side 20

21 På den anden side har Vesthimmerlands Kommune en række muligheder for at arbejde med sundhed: Det handler om: Vi har et sundhedscenter, der bevidst arbejder med forebyggende tiltag. Der er gode samarbejdsrelationer med det nære sundhedsvæsen. Sygehuset i Farsø er en god sparringspartner og sikre gode kompetencer i nærområdet. Der er sat fokus på at arbejde med rehabilitering. Der arbejdes aktivt med børns sundhed f. eks. gennem det særlige tilbud Børn i Bevægelse. Vesthimmerlands Kommune har et rigt og aktivt foreningsliv. Tal fra DGI viser, at 41-50% af kommunens indbyggere er medlem af en DGI forening, hvilket er blandt de bedste kommuner på landsplan. De ældre borgere er aktive. 65% deltager aktivt i kommunens tilbud rettet mod dem. Der er gode idrætsfaciliteter, der fortsat udbygges Målsætninger: At skabe rammer, der giver folk mulighed for at træffe sundere valg. At give folk flere raske leveår. At skabe rum, der giver mulighed for at mødes i fællesskaber Indsatser: Kommunen vil inddele sine indsatser i 4 hovedområder, der på hver sin måde sætter større fokus på sundhed: Indsatsområde 1 gennem oplysning styrke borgernes viden om betydningen af sunde livsvaner og forebyggelse. Være udfarende og opsøgende i forhold til måling af BMI, body-age o.s.v. Øget/mere aktiv indsats indenfor alkohol og rygestop. Deltage i messer mv. med information og evt. praktiske øvelser. Indføre DGI modeller for dagplejere, institutioner og skoler. Indsatsområde 2 sætte fokus på netværk og samarbejder med såvel professionelle aktører og samarbejdspartnere, som de frivillige patient- og interesseorganisationer /-organer: Facilitere udviklingsarbejdet med Sundhedens Hus. I samarbejde med Region Nordjylland udvikle og etablere nye psykiatriske bofællesskaber/-former. Udarbejde ny Frivillighedspolitik gennem en inddragende proces, der sætter fokus på frivillighedens betydning. Indsatsområde 3 sætte fokus på sundhed i alle livsfaser: Sætte større fokus på vaccination af alle børn. Sætte fokus på bevægelse og sund kost i institutioner, skoler og fritidstilbud. Udskifte og/eller renovere legeredskaber så de bliver sundere og mere udfordrende. Sætte fokus på KRAM faktorerne. Øget genoptræning og motion i forhold til at holde ældre længst muligt i eget hjem, eller i forhold til raskmelding af syge. Indsatsområde 4 styrke fællesskaber, der kan sikre, bevægelse, oplevelser, samvær: Lave konkurrencer om motion lade arbejdspladser/virksomheder konkurrere mod hinanden om forskellige målbare forhold (f. eks. vægt og sygefravær økonomisk incitament for virksomhed og kommune). Sætte sundhed på dagsordenen i forbindelse med implementering af skolereform. Sætte fokus på byernes fællesskaber f. eks. gennem bosætningskampagne. Side 21

22 3.5 Turisme- og erhvervsudvikling Status og udfordringer Kommunernes indsats for en positiv turist- og erhvervsudvikling handler både om skatteindtægter og arbejdspladser. Turist- og erhvervsudvikling drøftes også i sammenhæng med muligheden for at have en stabil eller positiv befolkningsudvikling. Arbejdspladser tiltrækker borgere. Omvendt vil en kompetent arbejdskraft tiltrække virksomheder. Turist- og erhvervsudvikling handler både om muligheden for at fastholde de virksomheder, som Vesthimmerlands Kommune har, og muligheden for at tiltrække nye. For virksomhederne er kommunen den myndighed, som de oftest har kontakt med. Kommunen er indgangen til den offentlige sektor. Samtidig er de nære rammebetingelser af stor betydning for virksomheden og dens ansatte. I de følgende afsnit betragtes turisme som et erhverv på linje med andre erhverv. Turismen udgør 5% af den samlede beskæftigelse i Vesthimmerlands Kommune. For kommunen drejer det sig derfor om at være bevidst om betydningen af rollen i samspillet med virksomhederne at forstå virksomhedernes behov, gøre samarbejdet smidigt og enkelt. At anerkende og arbejde strategisk med erhvervslivet, som en vigtig medspiller i udviklingen af kommunen. Det betyder også, at kommunen skal søge indsigt i de udfordringer virksomhederne har. Kommunernes Landsforening udarbejdede i foråret 2014 en analyserapport Danmark i forandring. Det er bl.a. denne rapport, der er brugt som kilde til de efterfølgende afsnit. På den ene side viser kommunens datamateriale, at Vesthimmerlands Kommune har en række udfordringer vedr. turisme- og erhvervsudvikling. Det handler om: At antallet af jobs i perioden fra 2009 til 2013 er faldet 7-10% - sammenholdt med en generel mangel på kvalificeret arbejdskraft. Andelen af selvstændige er faldet mellem 5 til 18% i perioden Der er et lavt uddannelsesniveau, hvilket ses ved at de erhverv, der trækker på højtuddannede, i dag samler sig om de større byer. Derfor oplever en lang række kommuner, at de mister arbejdspladser. Der forsvinder specielt arbejdspladser inden for industri, landbrug, byggeri, anlæg samt handel. Arbejdsstyrken er faldende sammenholdt med at en stor andel står uden for arbejdsstyrken. Der er en mindre grad af nettoudpendling svarende til, at der er op mod 20% flere beskæftigede, end der er arbejdspladser i kommunen. Erhvervslivet efterlyser en bedre infrastruktur primært vedr. opkobling på motorvejsnettet og Aggersundbroen. At yderområdeproblematikker betyder manglende muligheder for finansiering f. eks. i forhold til realkredit. At der er behov for at udvikle forretningskompetencerne hos virksomhederne i turismeerhvervet for at udnytte de vækstpotentialer, der findes. På den anden side viser kommunens datamateriale, at Vesthimmerlands Kommune har en række muligheder vedr. turisme- og erhvervsudvikling. Det handler om: Ledigheden er faldende. Antallet af job i industrien udgør mellem 18-43% af samtlige jobs. Side 22

Udvikling af Børne- og Skoleområdet Kick-off/Opstartsmøde Vesthimmerlands Kommune udfordringer og perspektiver 2015

Udvikling af Børne- og Skoleområdet Kick-off/Opstartsmøde Vesthimmerlands Kommune udfordringer og perspektiver 2015 1 udfordringer og perspektiver 2015 Side 1 2 udfordringer og perspektiver 2015 Udfordringer helt overordnet på samfundsniveau: Økonomi Demografi Urbanisering Centralisering Globalisering Side 2 3 udfordringer

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne

Læs mere

Hovedtal og forudsætninger

Hovedtal og forudsætninger Hovedtal og forudsætninger Resultatopgørelse Mio. kr. Regnskab 2015 Forventet regnskab 2016 Budget 2017 Budgetoverslagsene 2018 2019 2020 Skatter 7.717,1 7.965,2 8.256,3 8.515,3 8.756,5 9.046,3 Tilskud

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18 Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2018-2021 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 30. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2018-2021 i Administrationscentret i Birkerød. På mødet kan borgerne give deres mening

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Hovedtal og forudsætninger. Resultatopgørelse. Forventet regnskab 2014

Hovedtal og forudsætninger. Resultatopgørelse. Forventet regnskab 2014 Hovedtal og forudsætninger Resultatopgørelse Mio. kr. Regnskab 2013 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Budgetoverslagsår 2016 2017 2018 Skatter 7.499,6 7.570,9 7.723,7 7.879,7 8.079,2 8.256,7 Tilskud

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget

Læs mere

BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI

BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien

Læs mere

Bilag A: Økonomisk politik

Bilag A: Økonomisk politik Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Det er således forslaget, at kommunalbestyrelsen vedtager en langsigtet økonomisk politik, som indeholder principielle mål for kommunens økonomi.

Det er således forslaget, at kommunalbestyrelsen vedtager en langsigtet økonomisk politik, som indeholder principielle mål for kommunens økonomi. Økonomisk Sekretariat 12. marts 2010 Kee/mpt/pej Oplæg Hvidovre Kommune, Langsigtet økonomisk politik De aktuelle såvel som de forventede fremadrettede udsigter for den kommunale økonomi er præget af krise

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2020-2023 Budget - fra forslag til vedtagelse Folketingsvalget i juni har medført store forsinkelser for kommunernes budgetlægning. Den årlige aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Det bemærkes i øvrigt, at når intet andet er angivet, er der for nøgletallet tale om nettoudgifter.

Det bemærkes i øvrigt, at når intet andet er angivet, er der for nøgletallet tale om nettoudgifter. Internt notat Økonomisk forvaltning, Økonomistaben 17.august 2016 Notat vedr. centrale nøgletal Med nærværende notat forelægges for Byrådet en række af Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal.

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD SOM SÆRLIGT VANSKELIGT STILLET KOMMUNE EFTER 16 I LOV OM KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD TIL KOMMUNER

ANSØGNING OM TILSKUD SOM SÆRLIGT VANSKELIGT STILLET KOMMUNE EFTER 16 I LOV OM KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD TIL KOMMUNER Økonomi- og Indenrigsministeriet ansogninger13@oim.dk 6. AUGUST 2012 ANSØGNING OM TILSKUD SOM SÆRLIGT VANSKELIGT STILLET KOMMUNE EFTER 16 I LOV OM KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD TIL KOMMUNER Med

Læs mere

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget 2020 Generelle bemærkninger til Budget 2020 1. Generelt Ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Byrådet har derfor med den økonomiske politik fastlagt mål for Slagelse Kommunes økonomiske styring.

Byrådet har derfor med den økonomiske politik fastlagt mål for Slagelse Kommunes økonomiske styring. Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse. Lemvig Kommune

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse. Lemvig Kommune Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende

Læs mere

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Borgermøde om budget 2015 2018. Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich

Borgermøde om budget 2015 2018. Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich Borgermøde om budget 2015 2018 Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich Dagsorden 1. Velkomst og oplæg ved Borgmester Benedikte Kiær 2. Direktør Lars Rich orienterer om budgettet for 2015 2018 og serviceniveauer

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Økonomisk Politik Budget og Regnskab Januar 2016

Økonomisk Politik Budget og Regnskab Januar 2016 Økonomisk Politik 2017-2020 Budget og Regnskab Januar 2016 Godkendt af Økonomiudvalget den 10. februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Kommunens overordnede målsætninger... 4 2.1 Strategiske

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune

Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune Baggrund I henhold til vedtagelsen af budgetprocessen for budget 2014 skal der udarbejdes et notat der på et overordnet niveau belyser, hvordan serviceudgifterne

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder. BUDGET 2018-2021 Roskilde Kommunes budget for 2018-2021 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2017, hvor der blev indgået budgetforlig mellem De Radikale, SF, Det Konservative

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Budgetproces for budget

Budgetproces for budget Hjørring Kommune 20. marts 2019 Budgetproces for budget 2020-2023 Arbejdet med budget 2020-2023 tager afsæt i budgetaftalen for budget 2019-2022. I budgetaftalen er der fokuseret på at løse kommunens økonomiske

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

APPENDIX I: Økonomiske rammevilkår

APPENDIX I: Økonomiske rammevilkår APPENDIX I: Økonomiske rammevilkår De overordnede rammer for Region Sjællands økonomi fastsættes årligt i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner samt de udmeldte drifts- og anlægslofter. FAKTABOKS:

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Vejen Byråd Politikområder

Vejen Byråd Politikområder Vejen Byråd 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Vejen Kommune Foto: Colourbox og Vejen Kommune Ordrenr.: 863-18 Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Juni 2018 Vejen Byråd Vejen Kommune er et godt sted, hvor det gode

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 [UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

UDKAST. Bosætningsstrategi Ikast-Brande Kommune

UDKAST. Bosætningsstrategi Ikast-Brande Kommune UDKAST Bosætningsstrategi Ikast-Brande Kommune 2019-2022 Indhold Forord... 5 Ikast-Brande Kommune har en god beliggenhed. 7 Indbyggertallet vokser... 8 Vision... 9 2022-mål... 10 Målgrupper... 12 Indsatsområder...

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Faglig intro til ØKudvalgets

Faglig intro til ØKudvalgets Faglig intro til ØKudvalgets område 1 Administrativ organisation Faxe Kommunes administrative organisationsmodel er en koncernmodel med centerstruktur, som indeholder en direktion, syv centre og et sekretariat.

Læs mere

Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach

Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach 1. Regnskab 2014 2. 1. budgetopfølgning i 2015 3. Budgetlægning 2016 4. Nøgletal i budgetlægningen Plankonferencen 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt mio.kr.

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 T S A K UD Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere