2016 (1.000 kr.) 2017 (1.000 kr.) 2018 Evt. supplerende/præciserende. Blokbeskrivelse fra forlig 2015 (1.000 kr.)
|
|
- Georg Sørensen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Evt. supplerende/præciserende forligstekst Tekst fra budgetblok Sundhedsfaglig bistand Ø01: Sundhedskoordinatorfunktionen Den vedtagne sygedagpengereform, der træder i kraft den 1. juli 2014, indeholder en tidligere opfølgning og indsats i borgerens sygdomsforløb. Efter 22 uger skal borgerens ret til forlængelse af sygedagpenge revurderes. I de tilfælde hvor der ikke sker forlængelse, skal borgeren i et jobafklaringsforløb, som bl.a. indebærer, at sagen skal behandles i rehabiliteringsteamet. Med baggrund heri er der indgået en ny samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og Assens Kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen. Den nye samarbejdsaftale indebærer, at sundhedskoordinatoren vil have 1 ekstra mødedag hver anden uge i Assens Kommune fra og med 1. juli Blokken indeholder midler til sundhedskoordinatorens ekstra mødedage. Sundhed R02: Implementering af skylletoilet i hjemmeplejen Råderumsblokken tager afsæt i implementering af skylletoilet i borgerens eget hjem. Råderummet er beregnet ud fra den antagelse, at borgeren modtager hjælp til toiletbesøg én gang dagligt og denne visitering har en årlig omkostning på kr. Der er etableringsomkostninger på ca kr. pr. skylletoilet i forhold til indkøb af hjælpemidlet samt opsætning af det i borgerens hjem. Denne udgift betales af hjemmeplejen og reducerer hermed gevinsten til kr. pr. borger. Det forudsættes, at 15 borgere vil få installeret skylletoilet i løbet af 2015, og derved kunne undvære hjælp til mindst et toiletbesøg pr. dag. Det forventes endvidere, at installering af antallet af skylletoiletter vil stige til ca. 40 toiletter i Det vil give en besparelse på driften på kr. i 2015., stigende til kr. i Det skal bemærkes, at ikke alle borgere vil have gavn af en sådan velfærdsteknologisk løsning som et skylletoilet udgør. På nuværende tidspunkt afprøves skylletoilettet på forsøgsbasis i en af hjemmeplejegrupperne. Blokken implementeres løbende fra Ansvarlig: Fagområde Sundhed Myndighed Sundhed Budgettilpasning via Økonomi E3.XLSX 1/6
2 R06: Effektivisering/afvikling af møder, uddannelse, planlægning, pauser Evt. supplerende/præciserende forligstekst Tekst fra budgetblok Der er ikke en fælles norm for, hvor meget arbejdstid, der anvendes på møder, uddannelse, planlægning og pauser. Med denne blok, der omhandler indirekte borgertid, reduceres den samlede lønsum for Sundhed og Plejeboliger, Bosteder og Aktivitet i forhold til den tid, der bruges til møder, uddannelse, planlægning og pauser. Blokken udmøntes enten som en effektivisering på udvalgte enheder eller efter fordelingsnøgle. Procesbeskrivelse påbegyndes ultimo Ansvarlig: Ledergruppen SSA Effektiviseringen skal udmøntes på både området Sundhed og området Plejeboliger, Bosteder og Aktivitet. R07: Effektivisering af ledelse og administration Der er på området Sundhed og Plejeboliger, Bosteder og Aktivitet i alt 39 ledere samt et antal administrative medarbejdere. Med en analyse af området i 2015 vurderes det, at der kan reduceres i den samlede gruppe af ledere og administrative medarbejdere for samlet kr. Analyse igangsat. Forventet færdiggørelse ultimo Ansvarlig: Ledergruppen SSA Hvordan besparelsen udmøntes kendes ikke på nuværende tidspunkt, men analysen vil tage afsæt i arbejdsgange og reorganisering. R08: Samling af koordinator- og pårørendegivningsfunktioner På ældre- og handicapområdt er parterne desuden enige om at reducere udgiften til kommunens demenskoordinatorere til det aktuelle niveau. Der er i dag 5 stillinger, som alle varetager koordinator- og pårørenderådgivningsfunktioner: 1 hjerneskadekoordinator, 3 demenskonsulenter og en pårørenderådgiver. Med en samling af indsatsen, kan opgaverne fremover varetages af 4 personer, da der kan reduceres i intern koordinering samtidigt med, at der kan opnås bedre intern sparring. Blokken implementeres (vakant stilling) Ansvarlig: Fagområde Sundhed Fagområde Bosteder, Plejeboliger, Aktivitets og Erhverv Den nuværende opdeling, med fokus på diagnoser og specifikke målgrupper, betyder, at der i dag efterspørges tilbud og sparring til andre diagnose- og patientgrupper. Denne forespørgelse vil fremadrettet kunne imødekommes, hvis koordinator- og rådgivningsfunktioner bliver samlet i et team. Det er uvist, om den fremtidige struktur kan resultere i et øget pres på funktionen. R09: Nedjustering af driftsrammen for mellemkommunal betaling Mellemkommunale betalinger er afregningen kommuner imellem for de borger som er omfattet af lovgivningen omkring mellemkommunal refusion. Regnskabsresultaterne for dette område er meget svingende, qua mængder og pris pr. borger. Men på bagrund af de seneste 6 regnskabsår antages udgifterne at kunne dækkes af det tilbageværende budget E3.XLSX 2/6
3 R09: Nedjustering af driftsrammen for mellemkommunal betaling Blokbeskrivelse fra forlig 2015 Ø01: Styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats Mellemkommunale betalinger er afregningen kommuner imellem for de borger som er omfattet af lovgivningen omkring mellemkommunal refusion. Regnskabsresultaterne for dette område er meget svingende, qua mængder og pris pr. borger. Men på bagrund af de seneste 6 regnskabsår antages udgifterne Tekst at kunne fra budgetblok dækkes af det tilbageværende budget Evt. supplerende/præciserende forligstekst I forbindelse med Økonomiaftalen for 2015 mellem KL og Regeringen er der givet et permanent løft på 350 mio. kr. til styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne. Assens Kommunes DUT-andel på 0,73 % svarer til kr. af beløbet. Proces- og indsatsbeskrivelse påbegyndes ultimo Ansvarlig: ledergruppen SSA, særlig aktør er fagområdet Sundhed. Økonomiaftalen for 2015 viderefører således prioriteringen af Det nære Sundhedsvæsen fra de seneste to års økonomiaftaler, idet der i Økonomiaftalen for 2013 blev givet 300 mio. kr. og yderligere 300 mio. kr. i Økonomiaftalen for Midlerne skal fortsat understøtte indsatsområderne i sundhedsaftalerne med fokus på den patientrettede forebyggelse og på borgere med forløb på tværs af sektorer med følgende mål: - Færre hensigtsmæssige genindlæggelser - Færre forebyggelige indlæggelser - Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser - Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene. R10: Yderligere effektivisering/afvikling af møder R11: Yderligere effektivisering af ledelse og administration De prioriterede indsatser skal beskrives i sundhedsaftalerne, men økonomiaftalen lægger op til, at midlerne bør prioriteres til indsatser, der ligger i direkte forlængelse af implementeringen af Det nære Sundhedsvæsen. I de enkelte sundhedsaftaler Der er ikke en fælles skal norm beskrives, for, hvor hvilke meget effekter arbejdstid, de prioriterede der indsatser anvendes forventes på møder, at uddannelse, kunne få i forhold planlægning til at skabe og pauser. et mere Med sammenhængende denne blok, der omhandler sundsvæsen. indirekte borgertid, reduceres der yderligere i den samlede lønsum for Sundhed og Plejeboliger, I Bosteder Assens Kommune og Aktivitet vil i en forhold væsentlig til den del tid, af der midlerne bruges tilgå møder, træningsområdet, uddannelse, planlægning da terapeuterne og pauser. har fået nye og andre opgaver Blokken udmøntes i forbindelse enten med som den en tidligere effektivisering opsporing på og udvalgte indsats i forebyggelse enheder eller af efter indlæggelser. fordelingsnøgle. Ligeledes er der i sundhedsaftalerne Effektiviseringen skal beskrevet udmøntes en på øget både kommunal området Sundhed og forebyggelsesindsats området Plejeboliger, før Bosteder operation, og Aktivitet. som sammen med den generelle En yderligere stigning effektivisering/afvikling genoptræningsplaner af møder, vil øge uddannelse, presset på træningsområdet. planlægning og pauser kan/vil udfordre det øgede krav om at arbejde på tværs i organisationen, herunder prof-på-tværs, i henhold til den helhedsorienterede opgavevaretagelse Forligsparterne har desuden fokuseret på den administrative ledelse og organisation inden for ældre- og sundhedsområdet og ønsker i løbet af 2015 gennemført en organisationsanalyse, der skal medføre effektiviseringer på området. Økonomiaftalen Der er på området for Sundhed 2015 lægger og Plejeboliger, desuden op Bosteder til, at en og del af midlerne Aktivitet i reserveres alt 39 ledere til finansiering samt et antal af administrative de indsatser, der aftales i kommunernes medarbejdere. samarbejde Med en analyse med af almen området praksis i 2015 i regi vurderes af det, praksisplanudvalgene. at der kan reduceres yderligere I den indgåede i den samlede overenskomstaftale gruppe ledere med PLO og administrative gældende fra medarbejdere 1. september 2014 for samlet til 1. september kr finansierer Den konkrete kommunerne udmøntning samlet af besparelsen 100 mio. kr. kendes set over ikke hele på perioden nuværende tidspunkt, Den men konkrete analysen afregningsmodel vil tage afsæt i er endnu ikke arbejdsgange på plads, og men reorganisering. den enkelte kommune får en udgift i forbindelse En yderligere med effektivisering brug af ydelser af ledelse praksissektoren. og administration kan/ vil udfordre det øgede krav om at arbejde på tværs i organisationen, herunder prof-på-tværs, i henhold til den helhedsorienterede opgavevaretagelse. Som R06 Som R E3.XLSX 3/6
4 Evt. supplerende/præciserende forligstekst Tekst fra budgetblok Plejecentre, bosteder og aktivitet R02: Afvikling af Det Aktiverende Team/ Edenkoordinatorerne Med godkendelse af budget blev der afsat midler til at ansætte to medarbejdere (Det aktiverende team) i plejeboligerne, som havde til formål at lave flere aktiviteter for beboerne. Dette var et ønske fra det daværende Ældreråd og Social og Sundhedsudvalg. Midlerne blev afsat fra 2013 og frem. Effektiviseres via fagområdet bosteder, plejeboliger, Aktivitet og Erhverv Det aktiverende team har sidenhen skiftet navn til Eden koordinatorerne således, at de aktiviteter de er med til at skabe i plejeboligerne, hænger sammen med Eden Alternative. Eden koordinatorerne har iværksat aktiviteter for beboerne og har været inspirationskilde til medarbejderne i fht. at få igangsat flere aktiviteter og et mere aktivt hverdagsliv. Plejeboligerne er nu så langt i deres implementering og udvikling af Eden Alternative, at to plejeboliger er registreret som Eden hjem, og de sidste syv plejeboliger forventes af blive registreret i hhv og Med implementeringen og udviklingen af Eden hjem er fulgt en hverdag, hvor medarbejderne kan iværksætte spontane og planlagte aktiviteter, samt understøtte beboernes aktive og inkluderende hverdagsliv. R03: Forflytningsprojekt "fra 2 til 1" udmøntet i plejeboliger og bosteder Det er muligt at forsætte implementeringen og udviklingen af Eden alternative og dermed aktiviteter- uden Eden koordinatorerne (tidligere Det aktiverende team) På bostederne og i plejeboligerne er der ofte to medarbejdere til stede i lift, bade- og hygiejnesituationer på grund af beboernes fysiske formåen. Nye velfærdsteknologiske hjælpemidler (Carendostol) og nye forflytningsteknikker betyder, at det er muligt at være én medarbejder i lift, bade- og hygiejnesituationer. Dette har en gevinst for både beboere, medarbejdere og ressourceforbruget: beboerne, idet de kun skal forholde sig til en medarbejder og deres ressourcer kan inddrages i langt højere grad medarbejderne får et bedre arbejdsmiljø i lift, bade- og hygiejnesituationer, samt ro og kontinuitet i mødet med beboeren lift, bade- og hygiejnesituationer kan løses af en medarbejder i langt de fleste tilfælde i stedet for to medarbejdere Mængdeforudsætninger: Via velfærdsteknologipuljen og et overført mindreforbrug fra budget 2013, er der indkøbt 51 Carendostole (velfærdsteknologisk hjælpemiddel) Implementeres løbende via fagområdet Bosteder, Plejeboliger, Aktivitet og Erhverv E3.XLSX 4/6
5 R04: Tilpasning af antal pladser i aktivitets og samværstilbud Evt. supplerende/præciserende Tekst fra budgetblok forligstekst Igennem det sidste år har der kontinuerligt været manglet 10 fuldtidsindskrivninger i 104, aktivitets og samværstilbud. Det betyder, at der ikke har været indvisiteret det antal borgere i 104, som der er normering og kapacitet til. Det skønnes at årsagen er, at borgerne senere har brug for et 104 tilbud end tidligere grundet opstart af Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Det har primært været på aktivitets og samværstilbuddet på Lindebjerg Alle, der har haft ledig kapacitet. Antallet af pladser nedskrives i 104, aktivitets og samværstilbud med 10 pladser pr. dag. R07: Betaling af lovmæssigt loft for døgnkost i plejeboliger og bosteder I forhold til lovgivningen omkring loft for egenbetaling af madservice er taksterne i 2014 henholdsvis 49 kr. for udbragt hovedret og kr. for døgnkost på plejecentre og lignende. (herunder takstblad) De hjemmeboende borgere i Assens Kommune betaler det lovmæssige loft for en udbragt hovedret. Derimod er borgerne på plejecentrene samt Lindebjerg, Pilebakken og Duedalen blevet opkrævet kr. om måneden for døgnkost. Dette er 40 kr. lavere end det udmeldte loft for egenbetaling. Denne blok ligestiller opkrævningsgrundlaget, således at der opkræves takst i forhold til det lovmæssige loft for både hjemmeboende borgere såvel som borgere på plejecentre og lignende. R09: Driftsbudget madservice Assens Madservice leverer mad til hjemmeboende, borgere på plejecentre samt Lindebjerg, Pilebakken og Duedalen. Endvidere leveres der også mad til daghjem samt akutpleje og rehabilitering. Driftsmidlerne anvendes primært til løn, fødevarer, vedligeholdelse, emballage, kørsel samt el, vand, gas og varme. Denne blok reducerer i driftsmidlerne, og det sker på baggrund af de forbrugsmønstre som er forekommet via de seneste regnskabsår samt forventningerne til den fremtidige drift. Siden etableringen af kølemadsproduktionen i 2011 er der løbende blevet investeret i nyt produktionsudstyr. Dette udstyr har primært mindsket driftsomkostningerne til el, vand og renovation E3.XLSX 5/6
6 Evt. supplerende/præciserende Tekst fra budgetblok forligstekst R10: Robotrengøring af servicearealer I dag varetager Rengøringsteamet rengøringen af servicearealerne, dvs. rengøring af toiletter, inventar og gulve. Rengøringen af toiletter og inventar skal forsat udføres af rengøringsteamet, mens rengøringen af gulvene fremadrettet skal fortages af robotter. Der er afsat 15 minutter om ugen pr. institution til rengøringskorpsets, som skal bruges på drift og servicering af robotterne. Der vil derfor også skulle ske en medvirken fra det øvrige personale i forhold til driften af robotterne. Implementers mellem fagområderne: - Sundhed - Bosteder, Plejeboliger, Erhverv og Aktivitet De berørte matrikler: Sundhedscenter Odensevej 29C, Assens alle afdelinger under SSU Æblehaven plejeboliger og daghjem Flemløse plejeboliger Strandgården - plejeboliger De gamles hjem - plejeboliger Dærupvej 5 Aktivcentret og Misbrugscentret Østergade 89C, Assens - Granly aktivitetscenter Møllebakken 22, Tommerup Rådhuskælderens Venner Vestervangen 100, Tommerup Assens Psykiatricenter Sdr. Havnegade 5, Assens - administration Ø02: Madservice til Lindebjerg, Duedalen og Pilebakken Lindebjerg, Duedalen og Pilebakken modtager mad fra Assens Madservice en gang om ugen Iværksættes i fagområderne Bosteder, Plejeboliger, Erhverv og Aktivitet Med denne blok leveres maden to gang om ugen Ø09: Ledsagelse af borgere på botilbud På området for ledsagelse af borgerne på botilbud på ture ud af huset og ferie er parterne enige om, at afsætte en pulje på 0,5 mio kr. i hvert af årene som kan søges til støtte til ferie og ture ud af huset ud fra et trangskriterie. Social- og Sundhedsudvalget udarbejder kvalitetsstandarder for puljen. Inden for botilbuddenes ramme tilbydes beboerne en række dagsture og aktiviteter, jf. godkendte Kvalitetsstandard for ledsagelse til aktiviteter for beboere i botilbud efter Servicelovens 107 & 108 Serviceloven fastsætter ikke et retskrav om, at beboerne på botilbud skal kunne komme på ferie med pædagogisk ledsagelse, hvorfor denne blok er en udvidelse i fht. nuværende serviceniveau. Denne blok beskriver et udvidet serviceniveau for beboernes mulighed for at komme på ferie, dagsture og deltage i flere aktiviteter. Indhold i blokken: Ferie 5 dage indland med overnatning 5 dage med aktiviteter uden overnatning Indledende politiske drøftelser ultimo 2014/primo E3.XLSX 6/6
2017 (1.000 kr.) Blokbeskrivelse fra forlig 2015 (1.000 kr.) 2016 (1.000 kr.) 2018 Evt. supplerende/præciserende
forligstekst Sundhed R02: Implementering af skylletoilet i hjemmeplejen R06: Effektivisering/afvikling af møder, uddannelse, planlægning, pauser -150-400 -400-400 Råderumsblokken tager afsæt i implementering
Læs mere1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1
Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget
Læs mereMøde udenfor rådhuset, Hotel Aarup Kro Bredgade 10 5560 Aarup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/24529 Udmøntning af budget 2015-2018 SSU...
Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 6. maj 2015 - kl. 17:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Hotel Aarup Kro Bredgade 10 5560 Aarup Bemærkning Mødet starter på Lindebjerg, Lindebjerg Allé 18,
Læs mereStrategisk blok - S01
14. Myndighed SSU S01 udmøntning af budgetaftalen 2017-2020. Ændring af tildeling på 103 og 104 dag- og beskæftigelsestilbud Ændring af tildeling på dag-og beskæftigelsestilbud med 5 % -1.011-1.011-1.011-1.011
Læs mere2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.
Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene
Læs mereFormålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe
Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller
Læs mereUdkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje
Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Resume Sundhedsudvalget har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 357,5 mio. kr. og afvigelse
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning - Ultimo august Forbrug pr. 31.8.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 238,4 351,8
Læs mere1. Beskrivelse af opgaver
Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser
Læs mereHandleplan for økonomisk genopretning, 2016
Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4
Læs mereForventet regnskab løbende priser. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December
Fokuspunkter (i 1.000 kr.) Forventet regnskab Korrigeret Oprindeligt Afvigelse til korr. Overført merforbrug fra regnskab 2018-37.796 37.796 Hjælpemidler 31.078 25.480 25.480 5.598 Visiterede timer i hjemmeplejen
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereSundhedspolitisk Dialogforum
Sundhedspolitisk Dialogforum 22. oktober 2015 PROGRAM 8.30-8.35 Velkomst v/ Anders Broholm 8.35-9.00 Status Sundhedsaftale, praksisplan og økonomiaftale 9.00-9.15 Pause 9.15-10.00 KL s udspil vedr. det
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereBilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019
Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Fredericia Kommune Tilskud en værdig ældrepleje 2019: Tilskud bedre bemanding
Læs mereProjekt Kronikerkoordinator.
Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.
Læs mereGenoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven
Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed Resume Pleje og Omsorg og Sundhed har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 364,6 mio.
Læs mereUdmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.
Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret 2017:
Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var
Læs mereEn sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.
N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne
Læs mereOversigt Budgetforslag B
Tabel 1. Oversigt over byrådsindstillinger fra Sundhed og Omsorg Budgetforslag B2015 B2016 B2017 B2018 1. Madtilbuddet i plejeboligerne 18,0* 9,0 9,0 9,0 2. Stigende udgifter til botilbud og bostøtte 17,7
Læs mereOrientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014
Orientering om økonomi og aktivitet HMU 23. juni 2014 AKTUEL ORIENTERING OM ØKONOMI OG AKTIVITET Forventede resultat 2014 i forhold til budgettet social Samlet forventes der aktuelt mindreforbrug i regnskabet
Læs mereForslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland
NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,
Læs mereForslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"
Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af
Læs mereTabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og
Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik
Læs mereAfsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget
Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL
Læs merePuljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune
Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-
Læs mereUdvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse
Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner
Læs mere1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...1
Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 4. marts 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til
Læs mereServiceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139
Læs mereVelfærdsteknologi Handleplan Februar 2015
I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.
Læs mereBudget 2016 Social og Sundhedsudvalget
Side 1 af 1 Beskrivelse af sundheds- og forebyggelsesområdet: Rammebetingelser Rammer og målsætninger for monitorering og opfølgning af indsatser på sundhedsområdet tager udgangspunkt i 5 hovedområder:
Læs mereSundhedsaftale og Praksisplan
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT Sundhedsaftale og Praksisplan Baggrund Københavns Kommune har sammen med Region Hovedstaden og de øvrige 28 kommuner i regionen to vigtige tværsektorielle
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mere1. Behandling budget 2010
Generel beskrivelse består af de aktivitetsbestemte sundhedsudgifter som betaling til Regionen for indlæggelser, den specialiserede genoptræning, sygesikringsydelser m.v. Området dækker også kommunens
Læs mereØkonomivurdering ultimo december måned 2015
Økonomivurdering ultimo december måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo December 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 331,8-6,8 Pleje og omsorg 188,8 198,7-9,9 Pleje
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende
Læs mereEmne: Betydningen af mere komplekse udskrivelsesforløb for Kolding Kommune.
Notatark Emne: Betydningen af mere komplekse udskrivelsesforløb for Kolding Kommune. 21. maj 2017 - Sagsnr. 16/18979 - Løbenr. 100689-17 Seniorudvalget vedtog den 5. april 2016, at forvaltningen skulle
Læs mereUdfordringer i Budget 2014-17
Udfordringer i Budget 2014-17 a. Vederlagsfri fysioterapi (drift) Vederlagsfri fysioterapi er et tilbud, jf. lovgivningen, til personer med svært fysisk handicap samt personer der har en funktionsnedsættelse
Læs merePræsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient
Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.
Læs mereKOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut
KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning
Læs mereBilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019.
Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Tilskud en værdig ældrepleje 2019: Tilskud bedre bemanding i ældreplejen
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo november 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo november 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning Ultimo november Forbrug pr. 30.11.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 328,1
Læs mereForslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar
19.03.2019 Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar S. 5 afsnit 1 Visioner PÅ BORGERENS PRÆMISSER Vi arbejder ud fra en værdi om, at vi sætter borgeren først. Det betyder, at vi inddrager
Læs mereSundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo oktober. Ultimo oktober
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Ultimo oktober Afvigelse Ultimo oktober ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,8 196,6 201,3 203,6 203,8-0,1 Pleje og Omsorg - Fælles 13,4
Læs mere3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region
3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler
Læs mereSundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt
Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:
Læs mereRåderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017
Politikområde 41 Effektivisering grundet omstrukturering Titel: Sammenlægning af Kammerhuset og plejeboligerne Sophielund Som konsekvens af en tilbygning til Aktivitetscentret Sophielund flyttes daghjemmet
Læs mereBornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift
Udvidelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Social- og Sundhedsudvalget 33 Sundhed Center for Sundhed Emne: Genoptræningen Forslag nr. 1.000 kr. 2017-priser 2018 2019 2020 2021 Nuværende budget 13.426
Læs mereIndsatsområder SSU 1. kvartal 2014
Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.
Læs merePolitikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter.
Bemærkninger til budget 2017 politikområde Ældre Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter. I 1.000
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo december 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo december 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning Ultimo December Forbrug pr. 31.12.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 369,1
Læs merePuljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune
Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov
Læs mereOversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed
Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019 2020 2021 2022 Udvalgets samlede ramme 822.846 858.781 869.282 869.282 Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019
Læs mereSocialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:
Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken
Læs mereAftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016.
LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2016 Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016. EKSISTERENDE VISION, VÆRDIER, MÅL OG RESULTATFORVENTNINGER Kommunalbestyrelsens
Læs mereUdvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange
Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo oktober 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo oktober 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning Ultimo oktober Forbrug pr. 31.10.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 264,1
Læs mereKommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden
Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i
Læs mereSSU-model ,70-55,70-55,70-55,70. SSU-model ,60-65,60-65,60-65,60
Social- og Sundhed Reduktionsblokke 2019-2022 Beløb i 1.000 kr. Personalekonsekvenser, antal fuldtidsstillinger 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 SSU-model1-16.070-16.070-16.070-16.070-43,53-43,53-43,53-43,53
Læs mereDen kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010
Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal
Læs mereReferat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14
Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,
Læs mere1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren
Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende
Læs mereUdspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen
Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen 2019-2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance Alle borgere har krav på et sundhedsvæsen, der
Læs mereBorgere med demens NOTAT
Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.
Læs mereStatus på forløbsprogrammer 2014
Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer
Læs mereSagsnr.: 2012/ Dato: 13. november 2012
Notat til Udvalget for Voksne og Sundhed. Sagsnr.: 2012/0013299 Dato: 13. november 2012 Titel: Udmøntning af Budget 2013 Sagsbehandler: Tina Juel Højager I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for
Læs mereDet kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2016: De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Embedslægens tilsyn på plejeboligområdet
Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2016: De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Embedslægens tilsyn på plejeboligområdet Bilag: De kommunale tilsynsrapporter
Læs mereAnsøgte midler til løft af ældreområdet
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen
Læs mereSundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen)
Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 13. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftaler Sundhedsloven 205 Alle kommuner og regioner skal indgå
Læs mereNotat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015
Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt
Læs mereSundhedsaftale 2015-2018 Kommunalt Lægeligt Udvalg 4. december 2014
Sundhedsaftale 2015-2018 Kommunalt Lægeligt Udvalg 4. december 2014 Tværsektoriel grundaftale - Ca. 20 delaftaler - I drift og fungerer - Fokus på samarbejde og kommunikation - Arbejdsdeling mellem sygehuse,
Læs mereFjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.
Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 Godkendt af SSU 20.4.2016
Læs mereBilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019
Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Roskilde Kommune Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 15.396.000 kr. Tilskud
Læs mereØkonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
Læs mereBilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Frederikssund Kommune. Tilskud:
Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017 Kommune: Frederikssund Kommune Tilskud: 8.880.000 Link til værdighedspolitik: http://www.frederikssund.dk/media/0de01847-1109-46f7-9348-
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler
Læs mereForslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap
Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Regeringen, KL og Danske Regioner har et fælles ønske om at Styrke Det Nære Sundhedsvæsen, et sundhedsvæsen, hvor patienterne
Læs mere1. Beskrivelse af opgaver indenfor sundhed og forebyggelse
Udvalg SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Bevillingsområde SUNDHED OG FOREBYGGELSE 1. Beskrivelse af opgaver indenfor sundhed og forebyggelse Bevillingen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser
Læs merePrioriteringer i sundhedsvæsenet, hvilke visioner og mål har det nye regionsråd
Prioriteringer i sundhedsvæsenet, hvilke visioner og mål har det nye regionsråd OUH Talks 27. juni 2018 Stephanie Lose Regionsrådsformand Region Syddanmark 1 Udgangspunkt for Region Syddanmark Sundhedsvæsenet
Læs merePolitikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:
10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser
Læs mereKommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet
Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et
Læs mereForebyggelse AF indlæggelser synlige resultater
Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater ResumÉ 2014 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater. Resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og
Læs mereKommunens sundhedsfaglige opgaver
Kommunens sundhedsfaglige opgaver Temadag i Danske Ældreråd d. 2. oktober 2019 V./ Lene Miller, Centerchef i Lejre Kommune, Center for Velfærd og Omsorg Lene Miller, Centerchef i Lejre Kommune, Center
Læs mereGenerelle oplysninger
Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2016
Budgetopfølgning III pr. 3. september Oversigt over er og "udgiftsneutrale" er 216 Sundhedsområdet 3.135-77 -23 af,1 mio. kr. fra puljen til sundhedsfremme og forebyggelse til visitationen -1 af overskydende
Læs merePROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr
PROJEKTKOMMISSORIUM A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr. 32876 Udarbejdet af: MS Udarbejdet d. 28.09.09 1 B. Projektbeskrivelse Flere og flere danskere lever et liv med en
Læs mereUdvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering
Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.
Læs mereÆldre- og Sundhedsudvalget Nr. Overskrift Side Revisitation af hjemmeboende borgere Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på
Ældre- og Sundhedsudvalget Nr. Overskrift Side 990-11 Revisitation af hjemmeboende borgere 2 990-04 Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på plejecentrene 4 Budget 2017-2020 Prioriteringsforslag Nr.
Læs mereKVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS
Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.
Læs mereUdvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold
Læs mereNOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget
NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget
- 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 50.56 Sundhed og forebyggelse 50.58
Læs mereERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET
Som led i udmøntningen af ældremilliarden til løft af ældreområdet er det besluttet, at der efter et år skal gennemføres en erfaringsopsamling. Som det fremgår af tilsagnsbrevet, er det et krav til alle
Læs mereSundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Ultimo November Ultimo December Afvigelse Ultimo december ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,7 196,6 201,3 203,6 206,1 210,3 6,6 Pleje
Læs mereFakta om et styrket nært sundhedsvæsen
Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen centrale tal fra KL s dataindsamling april 2013 Indledning KL foretager som en del af opfølgningen på udspillet om Det nære sundhedsvæsen, og som led i udmøntningen
Læs mere3. budgetprognose 2009 af 5. august 2009: Social- og Sundhedsudvalget
3. budgetprognose 2009 af 5. august 2009: Social- og Sundhedsudvalget Prognosen indeholder følgende elementer: a) 1. Opfølgning på budgettet for 2009 for de enkelte udvalgs politikområder. 2. Konsekvensberegning
Læs mere