PTU
|
|
- Marie Torp
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Plan- og Teknikudvalg (PTU) anlæg PTU anlæg - udgifter PTU anlæg - indtægter Rottebekæmpelse U Nyt tag - Hårllev bibliotek - Mødested U Renovering af Rødvig Station U Udvikling - Lokalområder U Genoprning af diverse boldbaner U Brorapport U Vejnt - Udmatrikulering U Busskure I Oversømmelser 2014 U Trafiksikkerhedsplan U Trafiksanering Kystvejen/Strandve U Trafiksikkerhedsråd -18 U Trafikplan Kystvejen/Brinken U Bakkegårdsvej Sikkerhed U Tilgængelighed U kontraktbundne opgaver 2014 U kontraktbundne opgaver U kontraktbundne opgaver U Omfartsvej - Strøby Egede U St. Heddinge skole udskift. af beklæding U Store Heddinge Skole - Renovering tag U Hotherskolen - delprojekt 1 bibl.bygning U Hotherskolen tagbe. Indskoling og SFO U Strøbyskolen - Ny tagbeklædning U Strøbyskolen ape 1,2,4 og 5 U Strøbyskolen - Nye solafskærmninger U Strøbyskolen udskift. facader indskoling U Strøbyhallen Energitag U Magnoliegården - Udskiftning af vinduer U Klima og Energi, Strategisk Energiplan U Energibesparende foranstaltn.pulje Håndværkerudg. U Energibesparende foranstaltn.pulje Omkostninger U Energitag - Beredskab og Materielgård U Energitag - Rødtjørnen U Energitag - Børnehaven Bulderbo U Energitag - Store-Heddinge Skole U Energitag - Hjemmeplejen Birkehøj U Energitag - Hotherskolen U Energitag - Humlebien U Frigiv frigiv
2 Energitag - Hårlev Bibliotek U Energitag - Klippinge Børneinstitutio U Energitag - SFO Hopstar U Energitag - Store-Heddinge Bibliotek U Energittag - Store Heddinge Rådhus U Energitag - Strøbyskolen U Energipulje Generel U Energipark ved Varpelev U Elbil-ladestandere U Renovering af Algade, Store heddinge U Træpillefyr - Hotherskolen U Træpillefyr - Erikstrupskolen U Installering af solcellehybrid på St. He U Oprensning af gadekær U Nedrivningspulje 2011 U Nedrivningspulje 2014 U Nedrivningspulje U Nedrivningspulje I Nedrivning af ejendomme U Vedligeholdelse stisystem U Vedligeholdelse af eks. stisystem U Offentlige toilter, renovering U Salthal U Magnoliegården- brandtrappe/svalegang U Lodbjerggård ændring af ovenlys U Cykelsti Højerupvej Rødvigvej U Cykelsti Højerupvej Rødvigvej I Cykelsti - Prambroen Bakkegårdsvej U Gyldenrisvej, Strøby Egede ablering U Jernbanegade 12 renovering stationsplads U Udlejning af Toftebovej (genbrugsplads) U Renovering af kantsten og fortove U Seas Investeringsbidrag U Renovering fortove U Renovering af elevatorer U Pulje udenomsarealer kom. ejendomme U Stevns Fyr - Renovering af kloak U Undersøg./udbedring korroderede murbind U Ældre og handicapboliger U Bygværker/broer - vedligehold/reparation U Havnevej 21 - kloakering U Frigiv frigiv
3 Frigiv frigiv Oversvømmelser Anlægsmidler tidligere år er ikke overført. Der var i mindre på 0,229 mio. kr. Midlerne anvendes afhjælpning på grund af store vandmængder. Der es mer på 0,1 mio. kr. Strøbyskolen ny tagbeklædning Usikkerhed - der er problemer med såvel tag som venation og der er sat syn og skønforrning i gang og sagens udfald er ikke kendt i skrivende stund. Renovering Algade, Store Heddinge Usikkerhed - Der pågår stadig syn og skønforrning på renoveringen af Algade. Salthal Salthallen er blev opført i og i forbindelse med regnskabsafslutningen blev der ikke overført mindreudgiften på 0,110 mio. kr. id d blev oplyst at anlægg var afslutt. D viser sig, at ikke alle udgifter er bogført og der es derfor en merudgift i på ca. 0,1 mio. kr.. Cykelsti Højerupvej Rødvigvej Ifølge tidsplanen es cykelstien færdig forår. Cykelsti - Prambroen Bakkegårdsvej Etableringen sker successivt i samarbejde med Stevns Forsyning. Den resterende del es udført i. Jernbanegade 12 renovering stationsplads Der er afsat midler renovering af stationspladsen i Store Heddinge - og der er modtag sagn trafikstyrelsen - Afventer afklaring med Regionstog A/S. es udf
4 Plan- og Teknikudvalg (PTU) anlæg PTU anlæg - udgifter PTU anlæg - indtægter Rottebekæmpelse U Nyt tag - Hårllev bibliotek - Mødested U Renovering af Rødvig Station U Udvikling - Lokalområder U Genoprning af diverse boldbaner U Brorapport U Vejnt - Udmatrikulering U Busskure I Oversømmelser 2014 U Trafiksikkerhedsplan U Trafiksanering Kystvejen/Strandve U Trafiksikkerhedsråd -18 U Trafikplan Kystvejen/Brinken U Bakkegårdsvej Sikkerhed U Tilgængelighed U kontraktbundne opgaver 2014 U kontraktbundne opgaver U kontraktbundne opgaver U Omfartsvej - Strøby Egede U St. Heddinge skole udskift. af beklæding U Store Heddinge Skole - Renovering tag U Hotherskolen - delprojekt 1 bibl.bygning U Hotherskolen tagbe. Indskoling og SFO U Strøbyskolen - Ny tagbeklædning U Strøbyskolen ape 1,2,4 og 5 U Strøbyskolen - Nye solafskærmninger U Strøbyskolen udskift. facader indskoling U Strøbyhallen Energitag U Magnoliegården - Udskiftning af vinduer U Klima og Energi, Strategisk Energiplan U Energibesparende foranstaltn.pulje Håndværkerudg. U Energibesparende foranstaltn.pulje Omkostninger U Energitag - Beredskab og Materielgård U Energitag - Rødtjørnen U Energitag - Børnehaven Bulderbo U Energitag - Store-Heddinge Skole U Energitag - Hjemmeplejen Birkehøj U Energitag - Hotherskolen U Energitag - Humlebien U Frigiv frigiv
5 Energitag - Hårlev Bibliotek U Energitag - Klippinge Børneinstitutio U Energitag - SFO Hopstar U Energitag - Store-Heddinge Bibliotek U Energittag - Store Heddinge Rådhus U Energitag - Strøbyskolen U Energipulje Generel U Energipark ved Varpelev U Elbil-ladestandere U Renovering af Algade, Store heddinge U Træpillefyr - Hotherskolen U Træpillefyr - Erikstrupskolen U Installering af solcellehybrid på St. He U Oprensning af gadekær U Nedrivningspulje 2011 U Nedrivningspulje 2014 U Nedrivningspulje U Nedrivningspulje I Nedrivning af ejendomme U Vedligeholdelse stisystem U Vedligeholdelse af eks. stisystem U Offentlige toilter, renovering U Salthal U Magnoliegården- brandtrappe/svalegang U Lodbjerggård ændring af ovenlys U Cykelsti Højerupvej Rødvigvej U Cykelsti Højerupvej Rødvigvej I Cykelsti - Prambroen Bakkegårdsvej U Gyldenrisvej, Strøby Egede ablering U Jernbanegade 12 renovering stationsplads U Udlejning af Toftebovej (genbrugsplads) U Renovering af kantsten og fortove U Seas Investeringsbidrag U Renovering fortove U Renovering af elevatorer U Pulje udenomsarealer kom. ejendomme U Stevns Fyr - Renovering af kloak U Undersøg./udbedring korroderede murbind U Ældre og handicapboliger U Bygværker/broer - vedligehold/reparation U Havnevej 21 - kloakering U Frigiv frigiv
6 Frigiv frigiv Oversvømmelser Anlægsmidler tidligere år er ikke overført. Der var i mindre på 0,229 mio. kr. Midlerne anvendes afhjælpning på grund af store vandmængder. Der es mer på 0,1 mio. kr. Strøbyskolen ny tagbeklædning Usikkerhed - der er problemer med såvel tag som venation og der er sat syn og skønforrning i gang og sagens udfald er ikke kendt i skrivende stund. Renovering Algade, Store Heddinge Usikkerhed - Der pågår stadig syn og skønforrning på renoveringen af Algade. Salthal Salthallen er blev opført i og i forbindelse med regnskabsafslutningen blev der ikke overført mindreudgiften på 0,110 mio. kr. id d blev oplyst at anlægg var afslutt. D viser sig, at ikke alle udgifter er bogført og der es derfor en merudgift i på ca. 0,1 mio. kr.. Cykelsti Højerupvej Rødvigvej Ifølge tidsplanen es cykelstien færdig forår. Cykelsti - Prambroen Bakkegårdsvej Etableringen sker successivt i samarbejde med Stevns Forsyning. Den resterende del es udført i. Jernbanegade 12 renovering stationsplads Der er afsat midler renovering af stationspladsen i Store Heddinge - og der er modtag sagn trafikstyrelsen - Afventer afklaring med Regionstog A/S. es udf
Tillægsbevillinger. Korr. budget. fra budget 2015
Opr. Budget Ompl Overført fra 2015 Tillægsbevillinger Korr. Forventet forbrug Afvigelse i alt Afv. forventet tillægsbev. Plan- og Teknikudvalget (PTU) anlæg i alt 24.341 0 49.591 180 74.112 50.657-23.455
Læs mereTillægsbevilling. Korr. Budget Forbrug 2016
PTU anlæg i alt 48.244 24.341 3.860 28.201 27.649 552 75.894 45.497 PTU anlægsudgifter i alt U 51.314 24.341 4.852 29.193 28.635 558 79.950 50.641 PTU anlægsindtægter i alt I -3.070 - -992-992 -986-6 -4.056-5.144
Læs mereOpr. budget 1000 kr. Tillægs bevillinger. Korr. budget
Opr. Forv. forbrug Afvigelse i alt tillægsbev. i overf. Til 2018 PTU anlæg i alt 26.842 45.497 72.339 39.090-33.249-12.406 20.843 PTU anlæg - Indtægter I - -5.582-5.582-5.582 0 0 0 PTU anlæg - udgifter
Læs mereForventet forbrug Afv. korr. budget budget
Anlæg Bop2 - pr. 31.5.2015 1.000 kr. Oprinde-ligt Ompl. Korr. Forventet forbrug 2015 Afv. korr. 2015 Overf. til 2016 Tillægsbev. Frigivet Ikke frigivet Plan- og teknikudvalget (PTU) anlæg i alt 24.955
Læs mereOprindelig Budget Tillægsbevilling
Anlægsoversigt - overførsler fra til 2017 / Oprindelig Budget Tillægsbevilling Korrigeret Budget Regnskab (forbrug) Rest korr. Budget Beløb der ønskes overført til 2017 Ø anlæg i alt 6.255-4.931 1.324
Læs mereØU
Økonomiudvalget (ØU) i alt 7.151-19.750 0 12.879 324 2.997-2.673 ØU - udgifter U 9.751 1.500 0 23.408 34.703 33.376 1.327 ØU - indtægter -2.600-21.250 0-10.529-34.379-30.379-4.000 Vejprojekt med Køge U
Læs mereKorr. budget budget 2014
Anlægsprojekter - opsamling af anlægs der Økonomi i alt 30.780 64.833 46.852-17.981 18.105-5.226 ØU - anlægsudgifter i alt 31.280 68.033 49.840-18.193 18.307 5.101 ØU - anlægsindtægter i alt -500-3.200-2.988
Læs merefrigivet Etape 2 udenomsarealer ikke færdiggjort endnu, såvel som den sidste mangelafhjælpning foregår. Derfor ikke lukket endnu
Økonomiudvalget (ØU) i alt 7.151-19.750 0 12.879 324 2.997-2.673 ØU - udgifter U 9.751 1.500 0 23.408 34.703 33.376 1.327 ØU - indtægter -2.600-21.250 0-10.529-34.379-30.379-4.000 Vejprojekt med Køge U
Læs mereHalvårsregnskab Økonomi INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Halvårsregnskab 2016 Halvårsregnskab 2016 viser det forventede regnskab for 2016.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 216 Halvårsregnskab 216 Halvårsregnskab 216 Halvårsregnskab 216 viser det forventede regnskab for 216. Økonomi Indhold Indledning...3 Økonomisk politik...4 Regnskabsopgørelse...5
Læs mereOpr. budget Periodisering. overført til 2019
Investeringsoversigt (- = indtægt / + = udgift) I hele 1.000 kr. Opr. budget 2018 Periodisering overført til 2019 Korr. budget 2018 BO1 2019 BO2 2020 BO3 2021 Anlæg i alt 65.637 18.937 46.700 130.633 60.694
Læs mereAnlægsoversigt - budget til politisk prioritering
Økonomiudvalget Igangværende (skal) 101 Agerhøjudstykning 100 100 100 100 105 Digitalisering 1.580 1.580 1.580 1.580 109 Monopolbruddet - implementeringsomk. 507 33 13 0 Til prioritering (Skal) 104 Sikringstiltag
Læs mereForv. Regnskab Afv. i alt Anlæg i alt
Anlæg BOP 2, pr. 31.05.18 I 1.000 kr. U /I Opr. Budget Korr. Budget Forv. Regnskab 2018 Afv. i alt 2018 Forv. Tillægsbev. BOP 3 2018 Forv. Overførsel til 2019 Projekt igangsat Ja/nej Kan projektet udskydes?
Læs mereFinansiering i alt - skatter og tilskud
Nr. Resultatopgørelse Hele 1.000 kr. Positive beløb = udgifter Negative beløb = indtægter BF2016 - Ændringsforslag fra V-O-C-B BF 2016 statsgaranti 2017 2018 2019 Finansiering i alt - skatter og tilskud
Læs mereSSU Flygtninge/Drift udover det der er indarbejdet
Finansiering i alt - skatter og tilskud -1.300.368-1.299.557-1.300.285-1.306.434 Hævelse af indkomstskatteprocent til 25,3% - forudsat ingen sanktion -10.000-10.868-11.172-11.497 Netto serviceudgifter
Læs merePolitisk Prioritering
Nyt Stevns - forslag til budget 2018-2021 Resultatopgørelse BF BO BO BO Hele 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 Positive beløb = udgifter stats-garanti Negative beløb = indtægter 17-pl 17-pl 17-pl 17-pl BF2018
Læs mereNetto serviceudgifter 877.756 877.473 876.968 876.863
Resultatopgørelse Hele 1.000 kr. Positive beløb = udgifter Negative beløb = indtægter Budgetaftale 2015 - partierne: (V-B-C-O-L) BF 2015 statsgaranti 2016 2017 2018 Finansiering i alt -1.247.928-1.256.378-1.272.494-1.289.768
Læs mereBudget 2015 Socialdemokraternes ændringsforslag. BU.
Budget 2015 Socialdemokraternes ændringsforslag. BU. Stevns kommune står over for store udfordringer med hensyn til et faldende børnetal. I den forbindelse har vi valgt at prioritere børneområdet. Vi ønsker,
Læs mereForv. Regnskab Korr. Budget. Opr. Budget
Anlæg BOP 3, pr. 30.09.18 I 1.000 kr. U /I Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Afv. i alt Tillægsbev. BOP 3 Overførsel til 2019 Ikke frigivet Anlæg i alt 46.700 97.725 80.864-16.861-1.140 15.721 4.528 I
Læs mere:54 Side 1 af 10
Anlægsprojekter - opsamling af anlægsbudget der til budget 2014 i. b der Indb. 2014 Indb. Økonomiudvalget i alt 8.694 15.715 3.881-3.881 1.196 Økonomiudvalg - udgifter U 9.694 30.893 5.739-5.739 10.256
Læs mereFaktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014
- Halvårsregnskab pr. 30.06. Faktisk forbrug 1. halvår Forventet forbrug 2. halvår Indholdsfortegnelse Indledning 2 Økonomisk politik 3 Regnskabsopgørelse med bemærkninger 4 Regnskabsoversigt med bemærkninger
Læs merePTU den 9. juni 2015: Anbefales
Nr. Plan og Teknikudvalg Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg Igangværende anlæg PTU den 9. juni 2015: Anbefales 500 Busskure 300 501 Vejnettet, udmatrikulering 75 75 75 75 502 Omfartsvej
Læs mereHalvårsregnskab Indtægter. Udgifter. Økonomi INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 Halvårsregnskab 2015 Halvårsregnskab 2015 Halvårsregnskab 2015 viser det forventede regnskab for 2015. Indtægter Udgifter Økonomi Indledning Efter flere år med et stadig
Læs mere500 Busskure 300 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering
Nr. Plan og Teknikudvalg Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg Igangværende anlæg 500 Busskure 300 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 501 Vejnettet, udmatrikulering 75 75
Læs mereNr. Funktion Plan og Teknikudvalg Udvalgets beslutning BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018
Nr. Funktion Plan og Teknikudvalg Udvalgets beslutning BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg PTU 10/6: Drøftet 500 Busskure 300 300 501 Brorapport 395 502 Rottebekæmpelse 200 503 Vejnettet,
Læs mere306a Folkeskoler - Ønsker fra skolerne BU : Anbefales til prioritering.
Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 300 Genanskaffelse af IT på skolerne 1.000 0 0 1.000 BU 07.06.16: Anbefales til prioritering. 301 Skolereform
Læs mere2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed
CO2-regnskab for Stevns Kommune 2015 2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 udledningen og for at begrænse klimaændringerne og mindske
Læs mereSide 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed
2014, CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 -udledningen og dermed være med til, at begrænse klimaændringerne og mindske afhængigheden
Læs mereNr. Plan og Teknikudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF
Nr. Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg PTU 06.06.16: Til videre prioritering 500 Renovering kantsten og fortove 2.000 2.300 501 SEAS-NVE's investeringsbidrag
Læs mereBørneudvalget Anlægsforslag Budget
Børneudvalget Anlægsforslag Budget 2018-2021 I 1000 kr. BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning Børneudvalget 10.629 9.700 9.700 6.900 Igangværende (Skal) 1.000 500 0 0 Skolereform 2015-2020
Læs mereBudgetforslag 2015 Overslagsår Opsamling - overblikssider. Version 2. August 2014 Økonomi
Budgetforslag 2015 Overslagsår 2016-2018 Opsamling - overblikssider Version 2 August 2014 Økonomi 1 Indhold Overblik version 2... 3 Resultatopgørelse version 2... 5 Finansiering... 9 Overblik udvalgenes
Læs mereCykelstier i Stevns Kommune
Cykelstier i Stevns Kommune Langs Evt. navn Fra Til Type Belysning Bemærkninger By Land 1 Køgevej Kommunegrænse, Køge St. Tårnby nord Enkeltrettede cykelstier ja Belysning gennem Valløby 2 Køgevej St.
Læs mereNr. Plan og Teknikudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF
Nr. Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg PTU: 16.08.16 Til videre prioritering 500 Renovering kantsten og fortove 2.000 2.300 501 SEAS-NVE's investeringsbidrag
Læs mereBørn, Unge og Læring Anlæg Budget
Børn, Unge og Læring Anlæg Budget 2019-2022 I 1000 kr. BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Udvalgets beslutning Igangværende Renovering 30001 Indeklima skoler/institutioner 3.000 3.000 3.000 3.000 15.05.18:
Læs mereCykelstier i Stevns Kommune
Cykelstier i Stevns Kommune Langs Evt. navn Fra Til Type Belysning Bemærkninger By Land 1 Køgevej Kommunegrænse, Køge St. Tårnby nord Enkeltrettede cykelstier ja Belysning gennem Valløby 2 Køgevej St.
Læs mereBørneudvalget Anlægsforslag Budget
Børneudvalget Anlægsforslag Budget 2018-2021 I 1000 kr. BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning Børneudvalget 11.567 9.700 9.700 6.900 Igangværende (Skal) 1.750 500 0 0 Skolereform 2015-2020
Læs mereBF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye værende anlæg BO BO BO anlæg 2016 2017 2018
BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye værende anlæg BO BO BO anlæg 2016 2017 2018 Økonomiudvalget i alt 21.985 2.335 6.310 5.810 5.810 ØU - anlægsudgifter i alt 22.485 3.435 6.810 6.310 6.310 ØU - anlægsindtægter
Læs merePlan- og Teknikudvalget Anlægsforslag
Plan- og Teknikudvalget Anlægsforslag 2018-2021 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Beslutning Igangværende (Skal) 510 Renovering af fortove og kantsten 2.300 0 0 0 511 Seas investeringsbidrag 2.500 2.600
Læs mereAnlægsforslag Budget Plan, Miljø og Fritid
Anlægsforslag Budget 2019-2022 Plan, Miljø og Fritid BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Igangværende 21.367 13.497 5.225 17.416 Klima 1.000 1.000 500 500 50024 Stormflodssikring PMF 1.000 1.000 500 500 Kultur
Læs mereIntro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1
Intro - BUL Økonomi Anita Iversen februar 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter Serviceudgifter
Læs mereIntro - BUL Økonomi Budget 2019
Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Anita Iversen august 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter
Læs merePlan- og Teknikudvalget Anlægsforslag
Plan- og Teknikudvalget Anlægsforslag 2018-2021 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Beslutning Igangværende (Skal) 510 Renovering af fortove og kantsten 2.300 0 0 0 PTU: 17.05.17 511 Seas investeringsbidrag
Læs mereÆndring Nr. Funktion Plan og Teknikudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Funktion Plan og Teknikudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau Kollektiv Trafik 5.010 2.31
Læs mereØU : Anb. til videre prioritering
Nr. Alle udvalg Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Nr. Økonomiudvalget I gangværende ØU 08.06.16: Anb. til videre prioritering 100 Agerhøjudstykning, udgifter 100 100 100 100 100
Læs mereNatbus 99N: Køge - Hårlev - Karise - Store Heddinge - Køge (DOT: Gyldig d.10.12.17)
99N lørdag morgen søn - hel-dag morgen Køge St. (Østre Banevej) Strøby Egede (Fortunvej) Strøby (Præstevangen) Varpelev Hårlev St. 1.15 1.23 1.27 1.34 1.42 1.52 2.45 2.53 2.57 3.04 3.12 3.22 4.17 4.25
Læs mereBudgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget
Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Pr. 31. maj Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl. over-
Læs mereBudgetforudsætninger 2018 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Maj 2017
Budgetforudsætninger 2018 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Maj 2017 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget 1000 kr. Regnskab Opr. Basis. B01 B02 B03 2017-prisniveau 2016 budget budget 2019 2020
Læs mereBudgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 31. maj Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget
Læs mereBudgetopfølgning 3. pr. 30. september 2015. Indtægter. Udgifter. Økonomi INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. Indtægter Udgifter Økonomi Overblik/ Budgetopfølgning
Læs mereBudget Temadrøftelse
Budget 2016 - Temadrøftelse Børneudvalgets temadrøftelse den 10. Overordnet serviceramme i 2015 Politikområder r Handlemuligheder Tidsplan og balancekatalog 1 stevns kommune Serviceudgifter 2015 Serviceudgifter
Læs mere110R/210R "Østbanen" Køge - Faxe Ladeplads & Køge - Rødvig: Gyldig fra 10. december 2017 (Lokaltog)
110R Faxe Ladeplads - Køge 5.34-19.04 20.04-23.04 270 Faxe Ladeplads afg. 4.49 34 04 19.34 04 270 630 Faxe By (bus) afg.... 29 59 19.29 59 270 Faxe Syd (bus) ank.... 34 04 19.34 04 270 Faxe Syd 4.53 38
Læs mereDer tilbageholdes derudover 17 ha. i Store Heddinge via Fingerplanen frem til 2021
Rest rummelighed ist Stevns Kommune 1 stevns kommune Opsummering Restrummelighed = areal som i Kommuneplanen er udlagt som boligrammer og som ikke er udbygget. Restrummelighed i Stevns Kommune udgør =
Læs mereBudgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget
Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.
Læs mereÅben Referat Ældreråd. Lokale 1, Birkehøj, Bjælkerupvej 32, 4660 Store Heddinge 13. januar 2014 Kl. 10:00-12:00
Åben Referat Lokale 1, Birkehøj, Bjælkerupvej 32, 4660 Store Heddinge 13. januar 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihi, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe
Læs mereAnlægsforslag Version 2 Budget
Anlægsforslag Version 2 Budget 2019-2022 Plan, Miljø og Teknik BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Skal 35.565 6.845 3.870 3.270 Klima 600 400 400 400 50026 Oversvømmelser på vej 2019 PMT 600 400 400 400 Natur
Læs meresåe Budgetopfølgning 1 Forventet regnskab 2010 Budgetopfølgning 30. september 2014 Indtægter Udgifter
såe Budgetopfølgning 1 Forventet regnskab 2010 Budgetopfølgning 30. september Indtægter Udgifter Økonomi November 1 Indhold Overblik/ Budgetopfølgning 3... 3 Den Økonomisk politik for... 4 Overførselsudgifter...
Læs mereFaste minuttal
110R Faxe Ladeplads - Køge 8.06-22.06 Faxe Ladeplads afg.... 7.06 06 23.06 630 Faxe By (bus) afg....... 01 23.00 Faxe (bus) ank....... 06 23.05 Faxe... 7.10 10 23.10 Tokkerup... 7.13 13 23.12 Karise...
Læs mereNr. Børneudvalget Udvalgets beslutning Igangværende/nye anlæg Nye anlæg
Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Nye anlæg 300 301 Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder midler til udenomsarealer 2.000 2.000 2.000 2.000 BU 18.08.15: Anbefales
Læs mereOverførsel af over-/underskud Børneudvalget
Overførsel af over-/underskud Børneudvalget Regnskab 2013 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5% af budgetrammen og
Læs mereNr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg
Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 300 Genanskaffelse af IT på skolerne 1.000 0 0 1.000 BU 07.06.16: Anbefales til prioritering. 301 Skolereform
Læs mereBudgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + BOP 3 I 1000
Læs mereOverførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget
Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2016 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%
Læs mereBørn, Unge og Læring Anlæg Budget
Børn, Unge og Læring Anlæg Budget 2019-2022 I 1000 kr. BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Udvalgets beslutning Skal IT Folkeskoler - IT - PC ere til lærere og elever (Alternativt forslag til nr. 30.022) 1.000
Læs mereMunkevænget 220 BU : Anbefales til prioritering 1)
Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende anlæg Nye anlæg 300 301 Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder midler til udenomsarealer 2.000 2.000 2.000 2.000
Læs mereBudgetforudsætninger anlæg 2019 Alle udvalg
Budgetforudsætninger anlæg 2019 Alle udvalg Investeringsoversigt Projektbeskrivelser December 2018 Alle udvalg - budgetforudsætninger 1. Investeringsoversigt 2019 - alle udvalg 2 2. Økonomiudvalget - oversigt
Læs mereTILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET
TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling
Læs mereListepunkt (4) 6.6.1 Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC Virksomhedsnavn Adresse
Ole Elbæk Tomsgårdsvej 2, 4672 Klippinge Cvr. nr. 13012091 Dato for gældende godkendelser 30-09-2006 Ole Elbæk Tomsgårdsvej 2, 4672 Klippinge Cvr. nr. 13012091 Dato for gældende godkendelser 30-09-2006
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau
Læs mereBudget Budgetforslag Nyt Stevns
- - Nyt Stevns Mio. kr. (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2018 pris- og lønniveau) Minus = indtægter/overskud, Positivebeløb = udgifter/underskud Finansiering i alt - skøn juli 2018
Læs mereOverblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget
Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget I. kr. Opr. budget 24 Korr. budget 24 Forv. regnsk. 24 inkl. over- /underskud 24 inkl. over- /underskud Over- /underskud 24 Øvig drift 24 Natur- Fritids- og Kulturudvalg
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015
Læs mereBudgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 31. maj Overblik Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område I 1000 kr. Opr. budget Korr.
Læs mereBudgetforudsætninger Plan og Teknikudvalg
Budgetforudsætninger Plan og Teknikudvalg I 1.000 kr. I 2014- prisniveau Plan- og Teknikudvalg Serviceudgifter Vejvæsen Km.veje, stier, pladser m.v (myndighed) Regnskab 2013 13-pl Opr. budget 2014 2014-pl
Læs mereBudgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2016
Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2016 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Korr. budget 2016 Forv. regnsk. 2016 inkl. over- /underskud 2016 inkl. over- /underskud
Læs mereBudgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.
Læs mereBudgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 31. maj Overblik Plan- og Teknikudvalg Mindreforbrug = - Merforbrug = + BOP 2 I 1000 kr. Forv.
Læs mereBudget Kort gennemgang af:
Budget 2014 Kort gennemgang af: Driftsbudget på udvalgsområder Økonomisk politik Forslag til tidsplan (Budgetforslag 2015, Budgetopfølgning 2014, Regnskab 2013) Børneudvalgets driftsbudget på politikområder
Læs mereBudgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.
Læs mereOverblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget
Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget I 1000 kr. Regnskab 2013 Opr. Budget 2014 Basisbudget 2015 BO1 BO2 BO3 2016 2017 2018 Prisniveau Pl. 2013 Pl. 2014 Pl. 2014 Pl. 2014 Pl. 2014 Pl. 2014 05 Natur-
Læs mereOverførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børn, Unge & Læring
Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børn, Unge & Læring Regnskab 2018 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud
Læs mereCO 2 -REGNSKAB FOR STEVNS KOMMUNE Side 1 af 8
CO 2 -REGNSKAB FOR STEVNS KOMMUNE 2017 Side 1 af 8 Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 -udledningen og for at begrænse klimaændringerne og mindske afhængigheden af fossile brændstoffer.
Læs mereOverblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget
Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2014 Korr. budget 2014 Forv. regnsk. 2014 inkl. over- /underskud 2014 inkl. over- /undersk ud Over- /undersku d 2014 Natur- Fritids- og Kulturudvalg
Læs mereOverblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget
Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2014 Korr. budget 2014 Forv. regnsk. 2014 inkl. over- /underskud 2014 inkl. over- /underskud Forventet overførsel 2014 Øvig drift 2014 Natur- Fritids-
Læs mereBudgetforlig
forlig - aftalen er indgået mellem Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Venstre. I alt står 13 ud af 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer bag aftalen. processen for startede
Læs mereBudgetopfølgning 1 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 28. februar 2017
Budgetopfølgning 1 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 28. februar 2017 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regnskab 2016 Korr. budget 2017 Forv. regnsk. 2017 inkl. over- /underskud 2017 inkl.
Læs mereÅrsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.
Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: -2.701-458 -521-63
Læs mereBF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye version 2 værende anlæg BO BO BO anlæg 2016 2017 2018
BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye version 2 værende anlæg BO BO BO anlæg 2016 2017 2018 udvalget i alt 21.985 3.310 6.310 5.810 5.810 ØU - anlægsudgifter i alt 22.485 4.410 6.810 6.310 6.310 ØU - anlægsindtægter
Læs merebudget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Ændringer version 2 til basis budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2016 2017 2018 2019 Nedenstående ændringer er indarbejdet i version 2 Indenfor vedtaget serviceniveau- rammen 3.545 3.989
Læs mereBudgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Mindreforbrug = -
Læs mereBudgetforudsætninger 2017 Natur - Fritids og Kulturudvalget
Budgetforudsætninger 2017 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2015
Læs mereStatus på forandringer i Budget
Status på forandringer i Budget 2014-2017. 1. Miljø- og Planudvalget Politikområde 4: Klima og energi 1.1. Vedvarende energi: Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og opvarmning
Læs mereANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016
Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017
Læs mereTeknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015
Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.09. Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august I dette bilag gives bemærkninger til følgende
Læs mereBudget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet
Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort
Læs mereBygge- og anlægsprojekter i Syddjurs kommune
Aarhus Lufthavn Tilskud til anlægsinvesteringer 2018 2020 3 Udføres ikke af kommunen Brandstation i Rønde Opførelse af ny brandstation i Rønde 2019-2020 10 Ukendt Hornslet Pulje til udvikling af offentlig
Læs mereEVALUERING CYKELSTI LANGS RENGEGADE OG TUNNEL UNDER RØDVIGVEJ
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 EVALUERING EVALUERING CYKELSTI LANGS RENGEGADE OG TUNNEL UNDER RØDVIGVEJ Brugerundersøgelse om cykelsti langs Rengegade i Store Heddinge og tunnel under Rødvigvej, der
Læs mereBØRNEPASNING I STEVNS KOMMUNE
BØRNEPASNING I STEVNS KOMMUNE TEAMA Information fra Pladsanvisningen om optagelse af børn i dagpleje, dagtilbud og SFO. Indhold Pasningsgaranti... 3 Klagevejledning... 3 Hvilke børn til hvilke dagpasningstilbud...
Læs mereBudgetopfølgning 1 Natur - Fritids og Kulturudvalget
Budgetopfølgning 1 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 29. februar 2016 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2016 Korr. budget 2016 Forv. regnsk. 2016 inkl. over- /underskud 2016 inkl.
Læs mereBilag 1 Kørselsopgaver. Delkontrakt 1
Bilag 1 Kørselsopgaver Kørselsordning Dagcenter Hotherhaven. Delkontrakt 1 Præstemarken 76, 4652 Hårlev. Brugerne skal visiteres til kørselsordningen. Brugerne i ordningen kan komme fra hele kommunen.
Læs mere21-09-2011 BilagØU_110926_pkt.03_05. Ændringsforslag fra partigrupper m.fl. + = merudgifter / mindreindtægter - = mindreudgifter / merindtægter
1 Direktionens forslag om et anlægsbudget på netto 125 mio. kr. er indarbejdet i budgetforslaget. Dette forudsætter at anlægsbudgettet i overslagsår 2012-2014, som godkendt ved budgetvedtagelsen for 2011-2014
Læs mere