Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag



Relaterede dokumenter
Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Forslag til reduktioner

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag

Principperne Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje

Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget Kultur og fritid

INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten)

Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje

Udvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Kulturskolen

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra:

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Kultur- og Trivselsudvalget. Introduktion 23. januar 2018

Idrætsinspiration Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet

Kulturstrategi for Struer Kommune,

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

Handlingsplan 2017 Fritids- og friluftspolitik frem mod 2020

Økonomirapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER (1.000 kr. ekskl. moms) Tekst Efterfølgende år Generator

Idrætspuljen Ansøgning. Oversigt

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018

Ansøgt Fynslands kr. Indstilling kr kr. Indstilling kr.

Evaluering af Landdistriktspuljen 2011

Vigtig information forud for ansøgning til Landsbypuljen

:51:24. Budget Kultur- og Idrætsudvalget. Page 1 of 6

Puljer i Kultur- og fritidsudvalget behandler derudover ansøgninger om tilskud til foreninger og aftenskoler. Side 1

Rebild Kommune Kulturpolitik Arbejdspapir august 2013 Værdigrundlag

Spørgsmål og svar vedrørende Hornbæk idræt og kulturcenter.

Oversigt over fremsendte ønsker fra fagudvalgene

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012

Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Fritids- og kulturpolitik Helhedsplan for Idrætsområdet (ny plan af byrådet i august 2014) Folkeoplysningspolitik.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den på Ib Dam Schultz kontor

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Hjørring Kommune. Notat By, Kultur & Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

I dette notat følger en overordnet beskrivelse og introduktion til Kultur- og Trivselsudvalgets område. Notatet er struktureret på følgende måde:

6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Anlæg - Budgetlægningen

6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger. BUDGETPERIODEN Afdeling/område Undervisning

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Anlægsinvesteringer. (side )

LAG Randers-Favrskov. Projektoversigt Kun få projekter har gennemført endnu, de fleste har 2 års projektperioder

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetopfølgning pr vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Plan & Kulturudvalget. Drift. Plan & Kultur- udvalget i alt

LAG Midt-Nordvestsjælland

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2019, 1. runde

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Overordnede indsatsområder Kultur- og Fritidsudvalget byrådsperioden

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen

Sammenhæng til Vision 2018/tema

Økonomirapport ultimo oktober 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen

6. Kultur- og fritidsudvalget Anlæg

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst

Bevillingskompetencefordeling mellem udvalg, rådmand og direktør i Sundheds- og Kulturforvaltningen

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-

Vejledning til ansøgning om støtte fra Lokalforeningspuljen

Kulturpolitik. Mange stærke fællesskaber IDRÆT FRITID KULTUR

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5-

Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalg I 2016-priser Budget 2016

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Puljer som nedlægges med Budget 2017

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

Forventet regnskab

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE.

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38

I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer:

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

8. Landdistriktsudvalget

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune

Transkript:

Nr. A-601 Etablering af rampe ved Hadsten Lokalarkiv 603 Det kulturelle område om alternativ placering af en rampe ved Hadsten Lokalarkiv. En rampe vil forbedre adgangsvejen for handicappede og gangbesværede til lokalarkivet, der har til huse i kælderlokaler og sikringsrum ved Hadsten Skole. Der er beregnet en rampe med en længde på 46 meter inklusiv reposer. et kommer i forlængelse af Byrådets beslutning om etablering af lokaler til Ny Ellebo Børnehave 24. februar 2015. Byrådet besluttede i denne forbindelse, at der i forbindelse med budget 2016-19 skal tages stilling til en evt. anden placering af lokalarkivet. Etableringen af en rampe vil forbedre adgangsvejen til lokalarkivet og betyde øget sikkerhed ved brand. En ny adgangsvej med rampe vil ikke ændre væsentligt på oplevelsen af, at der for gangbesværede er langt at gå fra parkeringspladsen. Man vil dog kunne bruge p-pladsen ved Ellemosevej, når denne engang er udvidet og børnehaven Ny Ellebo er færdig. Sagen skal ses i sammenhæng med anlægsforslag A-230om udvidelse af p- pladser ved Ny Ellebo På grund af anlæg af legeplads ved SFO, er det ikke muligt at placere rampen ved arkivets nuværende hovedindgang. Derfor gælder forslaget etablering af en rampe på lokalarkivets sydside. Hadsten Lokalarkiv er positive overfor den skitserede løsning med en rampe på arkivets sydside. Lokalerne under Hadsten Skole er oprindeligt etableret som sikringsrum, og er velegnede til opbevaring af arkivalier. Lokalerne er derimod ikke egnede til længerevarende ophold, selv med etableringen af en ny rampe. Lokalerne under Hadsten Skole vil ikke kunne godkendes som egentlige arbejds- og mødelokaler, da lokalerne er utilstrækkelige pga. manglende ventilation, begrænset dagslys mv. Teknik og Kultur vurderer, at det vil være vanskeligt og omkostningstungt at ændre på disse forhold. Anlægsudgifter til en rampe inklusiv ny aluminiumsdør, gelænder, rækværk, støttemur og afløb i kælderskakt udgør 600.000 kr. Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget. Teknik og Kultur vurderer, at det er en dyr en løsning at etablere en rampe ned til et rum, der ikke kan godkendes til længerevarende ophold. Der har derfor været undersøgt en række forslag til alternativ placering af lokalarkivet i Hadsten, men det har indtil videre ikke været muligt at pege på en lokalitet, der er egnet til formålet. Der undersøges derfor fortsat alternative placeringer. Anlægsudgifter 600

Nr. A-602 Etablering af fodboldbaner 601 Fritidsfaciliteter Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2015-2018 med 1,5 mio. kr. i 2016. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Følgende blev besluttet i forbindelse med Budget 2015-2018: Banekapacitetsanalysen fra 2013 peger på kapacitetsudfordringer i bl.a. Grundfør og Søften, hvorfor det foreslås, at der afsættes 1,5 mio. kr. om året i overslagsårene til etablering af yderligere græsbaner i Grundfør i 2016 og i Søften i 2017. Af sidste års forslag fremgik desuden, at med etablering af en kunstgræsbane i Hammel og baner i Grundfør og Søften vil de væsentligste udfordringer, som banekapacitetsanalysen afdækkede, blive løst. Der afsættes derfor ikke yderligere midler til etablering af fodboldbaner i indeværende byrådsperiode. En græsbane koster ca. 1 mio. kr. ekskl. jordstykke, men beløbet kan variere afhængigt af terræn, jordbundsforhold. En græsbane kræver normalt to vækstsæsoner før den kan tages i brug. Anlægsforslaget medfører afledte driftsudgifter på 36.000 kr. i 2016 og 72.000 kr. i 2017 og fremefter. Anlægsudgifter 1.500 1.500 36 72 72 72

Nr. A-603 Etablering af Kreativt Hus i Sløjfen 603 Det kulturelle område om etablering af Kreativt Hus/kulturskole i Idræts- og kulturhus Sløjfen i Hadsten. et skal ses i forlængelse af Politik for Kultur, Fritid og Idræt, hvor det beskrives, at en kulturskole, hvor de kreative fag musik, billedkunst, dans, drama samles, vil kunne synliggøre og kvalitetsudvikle tilbuddene og udnytte synergien mellem de forskellige kulturtilbud. Med omdrejningspunkt i undervisning og skabende processer vil etableringen af et Kreativt Hus i Sløjfen betyde en intensiveret udnyttelse af de eksisterende lokaler i tråd med den bygningsoptimering, der er igangsat på flere områder i kommunen. Sløjfens oprindelige arkitekt, Claus Toustrup, i dag direktør for arkitektfirmaet C. F. Møller, har udarbejdet forslag til nyindretning af nogle af Sløjfens lokaler, sådan at husets anvendelsesmuligheder udvides både funktionsmæssigt og over dag- og aftentimerne. Det Kreative Hus skal kunne rumme administration og undervisningsaktiviteter for Favrskov Musikskole og evt. undervisningsaktiviteter for Hadsten Billedskole. Ved at samle flere kulturinstitutioner under samme tag, vil huset også kunne fungere som et naturligt omdrejningspunkt for udvikling af nye kulturtilbud indenfor fx teater eller dans, tværgående samarbejdsprojekter eller samarbejde med daginstitutioner, plejecentre etc., ligesom det vil være oplagt at bruge faciliteterne i samarbejdet omkring Den åbne Skole. Etablering af et Kreativt Hus vil løse et konkret behov for at finde nye administrationslokaler til musikskolen, idet brandstationen i Hadsten, hvor musikskolen i dag har administrationslokaler, forventes afhændet indenfor en overskuelig fremtid i forbindelse med etablering af nye faciliteter for Favrskov Brandvæsen. Med afsæt i det Åbne bibliotek vil det være en mulighed at overveje, hvordan huset kan gøres åbent for brugere i alle aldre. Der etableres administrative faciliteter til musikskolen samt undervisnings- og sammenspilslokaler. Der tages udgangspunkt i en ændret og intensiveret anvendelse af de eksisterende lokaler i Sløjfen. et rummer bl.a. ændring af to omklædningsrum, der i dag stort set kun anvendes som depot, samt i et mindre omfang ændringer af andre lokaler i huset. Ændring af Omklædning 1. til billedskole/sammenspil 111.500 Ændring af Omklædning 2. til multifunktionelt rum 153.000 Ændring af Boksen til ansigt-udad-til, møde og aktivitetslokale 165.000 Etablering af administrative arbejdspladser 86.000 Inventar 250.000 Rådgivning 104.750 Uforudsete udgifter 104.750 I alt 975.000 Sløjfens og musikskolens bestyrelse er orienteret om processen.

et vil betyde en udvidelse af kulturtilbuddet i Favrskov Kommune i og med, at Sløjfen vil kunne fungere som møde-, øve- og værested for kommunens kunst- og kulturinteresserede børn og unge, samt udgøre et alternativt tilbud til de unge, der ikke er idrætsinteresserede. et vil give udvidede muligheder for musikundervisning og sammenspil, og åbne mulighed for synergi imellem de forskellige kreative aktiviteter, der i dag forgår i billedskolen, musikskolen og biblioteket. Der er ikke umiddelbart afledte driftsudgifter forbundet med forslaget. Anlægsudgifter 975

Nr. A-604 Forbedring og udvikling af de kommunale haller 601 Fritidsfaciliteter Der har siden budget 2012-2015 været afsat beløb til forbedring og udvikling af haller. I forbindelse med budget 2015-18 blev der afsat 1 mio. kr. i budgetoverslagsårene 2016 og 2017. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. De ekstra ressourcer skal bruges til at skabe bedre rammer og muligheder for at lokale foreninger/ interessegrupper kan overtage driften af de kommunale haller. et til forbedring og udvikling af haller ligger i forlængelse af halharmoniseringsprojektet. De ekstra ressourcer kan være et bidrag til renovering, vedligeholdelse, forbedringer og udvidelser i hallerne. Beløbet kan eksempelvis anvendes til energibesparende foranstaltninger, forskønnelse og modernisering i form af maling og udskiftning af inventar i haller, omklædningsrum og øvrige lokaler. Beløbet kan også anvendes til ombygninger for at imødekomme idræts- og udviklingstendenserne, som f.eks. forberedelse til foreningsfitness i Rønbæk Idrætscenter eller forbedring af cafeterierne f.eks. i Østervangshallen eller Vestjysk Bank Arena. Den konkrete udmøntning af beløbet til forbedring og udvikling af de kommunale haller besluttes af Kultur- og Fritidsudvalget. Der er fortsat større renoverings-, forbedrings- og udviklingsmuligheder i kommunale idræts- og skolehaller, som ikke er omfattet af den almindelige daglige vedligeholdelse. De ekstra ressourcer vil bidrage til at de kommunale hallers vedligeholdelsesstandard i højere grad svarer til de selvejende hallers niveau. Anlægsudgifter 1.000 1.000

Nr. A-605 Initiativer i forlængelse af friluftsstrategien 601 fritidsfaciliteter Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2015-18 med 500.000 kr. i 2015 og overslagsårerne. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Friluftsstrategien og den tilhørende handlingsplan forventes vedtaget i Byrådet efteråret 2015. Beløbet skal i lighed med forslaget fra 2015 bruges til udmøntning af konkrete handlinger i forlængelse af friluftsstrategien. Anlægsbeløbet er tværgående og omfatter initiativer indenfor både natur, miljø, plan, kultur, fritid mv. Eksempler på konkrete initiativer kunne være fortsættelse af arbejdet med etablering af lokale stier og mountainbikebaner, men også etablering af shelters med bålplads, udendørs motionsfaciliteter, fugletårne samt opmærkning af løberuter mv. Derudover er formidling af naturen og friluftsaktiviteter et tværgående fokusområde i friluftsstrategien. Konkret er der forslag om renovering og etablering af infotavler i tilknytning til natur og vandløb samt et digitalt kortmateriale, der giver et samlet overblik over friluftsfaciliteterne i kommunen. I udmøntningen af de konkrete handlinger og projekter ønskes der at indgå partnerskabsaftaler med institutioner og foreninger omkring projekternes udformning og finansiering ligesom frivillige inddrages, hvor det er muligt. Beløb til initiativer sikrer, at friluftsstrategien udmøntes i praksis. Med 500.000 kr. vil det være muligt at realisere små og store initiativer i friluftsstrategien. Initiativer, der på forskellig vis vil give nye muligheder for friluftsliv og oplevelser i naturen. God adgang til natur- og friluftsoplevelser er vigtigt for at fremme sundhed og livskvalitet. Yderligere kan de konkrete initiativer styrke bosætning og turisme. Den konkrete udmøntning af beløbet besluttes af Byrådet i forbindelse med af godkendelse af den 2-årige handlingsplan. Anlægsudgifter 500 500 500 500

Nr. A-606 Pulje til medfinansiering af kulturprojekter i forbindelse med Kulturhovedstad 2017 603 Det kulturelle område Etablering af kulturpulje øremærket til at styrke Favrskov Kommunes engagement i Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017 (Aarhus 2017). Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2015-18 med 100.000 kr., men er efterfølgende flyttet til driftsbudgettet. et fremgår af anlægsbudgettet i budgetoverslagsår 2016 og 2017. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Kulturpulje 2017 skal medvirke til, at Favrskov Kommunes kulturinstitutioner og frivillige aktører får størst mulig udbytte af projektet. Borgerne vil blive inddraget i udmøntningen i det omfang, det er muligt. Et eksempel på et projekt er Gentænk Forsamlingshuset, hvor der tages udgangspunkt i forsamlingshusenes oprindelige formål som formidler af kultur og folkeoplysning. I projektet sættes forsamlingshusenes formål i en ny kontekst ved, at forsamlingshusene kommer til at fungere som satellitter for universitet og folkeuniversitet (live transmission fra Folkeuniversitets forelæsninger). Projektet fik opstart med Aarhus Universitets naturvidenskabelige foredragsrække i marts 2015. Til hvert foredrag har der været deltagelse af ca. 30 tilhørere og såvel forsamlingshuse som universitetet er interesserede i at fortsætte og udvikle samarbejdet. Forsamlingshusene fordi det skaber liv og kulturelle aktiviteter lokalt og universitetet fordi flere får mulighed for at følge foredrage og auditorierne ofte er fyldt op. Universitetet og de frivillige i landsbyerne arbejder på at udbrede kendskabet til konceptet til flere forsamlingshuse, såvel regionalt som på landsplan. I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2012-2015, blev det besluttet at afsætte 220.000 kr. årligt i perioden 2012-2018 som opsparing til afvikling af kulturhovedstadsprojektet. I 2016-niveau udgør det årlige beløb 234.000 kr. For dette beløb garanteres Favrskov Kommune, at aktiviteter til en værdi som minimum svarende til investeringen, finder sted lokalt i Favrskov Kommune. Fonden Aarhus2017 dækker højst op til 50 % af udgiften til de enkelte projekter, som fonden vælger at støtte. Dermed skal projektholderen stadigvæk kunne anvise en medfinansiering på det resterende beløb. Enten i form at fundraising eller direkte egenfinansiering. En lokal kulturpulje 2017 forventes derfor at øge chancerne for, at der kan findes fuld finansiering til - og dermed realiseres - kulturprojekter lokalt i Favrskov Kommune, således at bevillingerne fra fonden Aarhus 2017 kan komme til udbetaling. Anlægsudgifter 100 100

Nr. A-607 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2015-18 med 0 kr. i 2015 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag Med henvisning til et oparbejdet overskud i Landsbyrådet blev der ikke afsat midler i 2015. Med forslaget afsættes der midler til at støtte aktiviteter og opretholde faciliteter for beboerne i landsbyerne. Midlerne har hidtil dels været anvendt til tværgående projekter som etablering af landsbyhjemmesider, landsbyudviklingsplaner og Kunsten ud i Landsbyerne, og dels til støtte af aktiviteter i de enkelte landsbyer, f.eks. møde- og aktivitetssteder, etablering af rekreative områder samt renovering og energiforbedringer i forsamlingshuse. Landsbyrådet stiller krav om en delvis medfinansiering fra ansøger, en grad af frivillig arbejdskraft samt at ansøger også har undersøgt muligheden for medfinansiering fra puljer og fonde. I forlængelse af de ændrede vedtægter for Landsbyrådet, er der fra 2015 krav om, at årsplan og retningslinjer for disponering af midler til anlæg og aktiviteter/projekter forelægges for og godkendes af. Ansøgninger om tilskud på mere end 300.000 forelægges til behandling i. Afhængigt af budget, indhold og omfang af de indsendte ansøgninger ydes der støtte til 15-20 projekter pr. år. I 2014 blev der givet tilsagn om støtte til 20 projekter, heraf omhandlede 10 af disse renovering af forsamlingshuse. I 2015 er der pr. 1. juni ydet støtte til 6 projekter med en samlet bevilling fra Landsbyrådet på ca. 275.000 kr. I 2016 er der i driftsbudgettet afsat 1.222.000 kr. (2016-niveau) til i Landsbyrådets drift og aktiviteter. Fra 2014-2015 søges ca. 2,2 mio. kr. overført, heraf er ca. 1 mio. kr. i ikke disponerede midler. Der henvises i den forbindelse til reduktionsblokken (R-603), der omhandler en reduktion i Landsbyrådets driftsbudget. For at sikre en bedre udnyttelse af det samlede kommunale tilskud til aktiviteterne i og omkring landsbyerne vil der være fokus på en forsat styrkelse af samarbejdet mellem Landsbyrådet og LAG Randers-Favrskov i programperioden fra 2014-2020. En del af de midler (200.000 kr.) der hidtil har været afsat til anlæg i landsbyerne blev med budget 2015-18 overført til samarbejdet om LAG Randers-Favrskov. LAG-koordinatoren har arbejdsplads i hhv. Randers og Hammel og er til rådighed for rådgivning og informationsmøder i såvel Landsbyrådet som i landsbyerne. Endvidere vil der være fokus på at sammentænke de initiativer, der igangsættes i forbindelse med Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 med aktiviteter i Landsbyrådet og i de enkelte lokalsamfund, det gælder ikke mindst i forhold til projektet Gentænk Landsbyen. Landsbyrådet bevilgede i den forbindelse 50.000 kr. til landsbyprojekter, der understøtter Gentænk Landsbyen. En del af de midler anvendes i 2015 til at bidrage til opstart og organisering af en landsbyklynge mellem landsbyerne i Lilleåskolens skoledistrikt.

Anlægsudgifter 200 200 200 200