Vi er glade for at kunne informere om en række nye funktioner samt ændringer i RejsUd2 systemet, der vil blive frigivet i løbet at uge 6

Relaterede dokumenter
RELEASE NOTE: INDFAK OG REJSUD

RELEASE NOTE: INDFAK OG REJSUD

HUSKESEDDEL OPRET AFREGNING VIA WEB

HUSKESEDDEL OPRET AFREGNING VIA WEB

Her gennemgås hvorledes man som Kontrollant, kontrollerer en afregning der er sendt i flow

Huskesedlen beskriver hvorledes en medarbejder opretter en afregning, der indeholder både rejsedage, omkostninger

RELEASE NOTE: INDFAK OG REJSUD

HUSKESEDDEL OPRET AFREGNING VIA MOBILTELEFON

RejsUd. Opret afregning via Smartphone eller tablet

Her gennemgås hvorledes en medarbejder opretter en afregning der indeholder både rejsedage, omkostninger samt kørsel. Vejledningen kan bruges af alle

Her gennemgås hvordan du opretter en afregning der indeholder rejsedage, omkostninger og kørsel. Vejledningen kan bruges af alle der har en Iphone.

DATO:05/02/2019 RELEASE NOTE. Ibistic Technologies Århusgade 88, 2100 København Ø INDHOLD

Her gennemgås hvorledes man som Kontrollant, kontrollerer en afregning der er sendt i flow

RELEASE NOTE: INDFAK OG REJSUD

Her gennemgås hvorledes man som Kontrollant, kontrollerer en afregning der er sendt i flow

RejsUd2 Censorkursus Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Udgiftsafregning udgift betalt med AU kreditkort

Hele rejsen registreres fra afrejse til hjemkomst. Det vil sige de private dage er også indeholdt.

RejsUd. Opret / rediger afregning af udgifter og kørsel

Oprettelse af rejseafregning med kreditkort (2 dags møde i København med kreditkort = udgifter der er betalt med firmahæftende kreditkort):

Mundtlig censur RejsUd2

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer Faktura uden e-ordre modtaget 3

Inden du begynder at lave dine afregninger, er det en rigtig god idé at scanne de udgiftsbilag, som relaterer til rejsen.

Afregning af rejser på Mit HK

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER

WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE (AUGUST 2018)

Quick Guide deltagelse i Censorkurser

Oprettelse af rejseafregning med kørsel (2 dags møde i København)

AURUS Indskanning/ vedhæftning af bilag

Denne side udfyldes af en økonomimedarbejder eller en sekretær og distribueres via en kontaktperson på KU. ÛÕÍßÓÛÒà «²¼òµ«ò¼µ

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

Quick Guide-Rejseafregning Mundtlig censur Rejsud

Censorkurser. Quick Guide - deltagelse i. Rejsud. Quick Guide

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual

REJSUD. Opret / rediger afregning med rejsedage og evt. privat del

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf DSA-Ventelisten

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet

Indledning. MIO er optimeret til Internet Explorer. Læs endvidere under Ofte stillede spørgsmål.

KMD vejledning til Min Kørsel (Web APP)

Quick Guide til RejsUd. Rejseafregning (rejser over 24 timer)

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær

Oprettelse af rejseafregning med kontant udlæg (2 dages møde i København)

SMVdanmark online løsning: Guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

Quick Guide til RejsUd Mundtlig censur

Daglig brug af Jit-klient

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

AURUS - Kontrollant. Sikrer, at konteringen er korrekt samt udfylder manglende kontering

Oprettelse af rejseafregning med privat ophold (10 dages rejse til New York med 2 dages privatophold:

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual

Vejledning til: Mine aktiviteter (behandler)

DE Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet

Oprettelse af rejseafregning med flere destinationer (8 dages rejse til Tyskland og Egypten):

Rejsesekretær/Godkender

Brugermanual. - For intern entreprenør

Dette gælder alle poster/udgifter uanset om de er manuelt oprettet eller indlæst som kreditkorttransaktioner.

Brugernavn og password er identiske med det, du oplyste ved oprettelse af din bruger.

VEJLEDNING I REJSUD - DEN REJSENDE. Indhold. Denne vejledning er en af flere vejledninger for RejsUd. KØBENHAVNS UNIVERSITET

Disponent Godkend faktura

JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

OBS.: Fysiske bilag (indbakken ) viser bilag som er bogført. Du kan IKKE slette bilag, der ikke er bogført, men som ligger i kladde.

DE Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet

Brugervejledning til TenderKONNECT Tilbudsgiver

WorldTrack Elektronisk

Vejledning til Serviceportalen

Rekvirent manual. Indholdsfortegnelse:

Rejseafregning med zexpense: Opret kørsel og rejseafregning i app en

Disponent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

IDAP manual Emission

Vejledning til Kilometer Registrering

Disponent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet

Vejledning til rejseafregning via Mit TL. Indhold. Log ind. Sådan kommer du i gang med afregningen. Side

Du modtager en mail, når arrangøren af dit møde/kursus/arrangement har gjort klar til afregning, typisk få dage efter kurset er gennemført.

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet

Filer Under menupunket Administration får du adgang til Indekssiden, hvor du finder symbolet for modulet Filer.

Galleri modul. Side 1 af 18

1.0 GENERELT OM REJSUD RejsUd er et webbaseret system, som den rejsende kan logge på i hele verden.

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

Guide til afregning af befordring ved skoleophold for elever

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

09/ Version 1.4 Side 1 af 37

Introduktion til Indholdsredigering

Udfyld feltet eksamensaktivitet med fagkoden for det fag der skal fremsøges opgavetitler for. Det er tvungent at udfylde dette felt.

Som default er dokumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr. et EU-projekt markeres Rejseafregning (EU-projekt)

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2

Brugervejledning VolvoPentaShop B2C vers.1

WorldTrack Elektronisk

TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook

MANUAL. Siteloom CMS

Søg, ret, færdiggør, kopier og annuller rekvisitioner Søg indkøbsordrer

STAMOPLYSNINGER FOR EKSTERNE

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv

Transkript:

Kære RejsUd2 institution Vi er glade for at kunne informere om en række nye funktioner samt ændringer i RejsUd2 systemet, der vil blive frigivet i løbet at uge 6 Bemærk i øvrigt at vi har opdateret vores eksisterende vejledninger og huskesedler på vores hjemmeside med nye skærmbilleder i de tilfælde det har været nødvendigt. De opdaterede vejledninger er markeret med en lille stjerne * De 4 E-læringskurser som tilgås via Campus vil blive fuldstændig opdateret senere, for nuværende vil der dog blive informeret om ændringerne på et overordnet niveau i starten af de berørte e-læringskurser Herunder kan du se en kort beskrivelse af de vigtigste punkter og efterfølgende de originale release notes. Mulighed for at koble en ny afregning til en eksisterende afregning Mulighed for at trækken en rapport som viser den samlede afregnings sagsbehandlingstid Mulighed for at vedhæfte et bilag til en kørselsafregning Præcisering af hvad der sker når en afregning sendes til redigerings-tilstand (Kontrollant) Rettelse så Formål vises også når en afregning sendes i redigerings-tilstand (Kontrollant) Rettelse til valuta konvertering Mulighed for at tilføje flere transaktioner til en afregning på én gang Ændring af funktionaliteten til opdeling af en kreditkorttransaktion Mulighed for at vedhæfte bilag til rejsedage Kreditkorttransaktioner lægges nu tilbage i bunken af transaktioner selvom en afregning slettes Mulighed for at angive bogføringsdato Mulighed for at distribuere en afregning til en kontrollant (og ikke kun en organisationskontrollant) Mulighed for at vedhæfte flere bilag til en udgift Mailadviseringer kan nu indholde dybe links til RejsUd Muligt at se hvilke afregninger en afregning er linket til via den interaktive rapport (den som ligger i højre side) Ny og nemmere måde at angive hvilke måltider man har modtaget gratis i forbindelse med en rejseafregning Desktop optimering i forhold til placering af udvalgte knapper (Gem, Fortryd, Ny med flere)

REJSUD-188-2A.3.10.3.2 - SAMMENKOBLING AF UDLÆGSDOKUMENTER Det er muligt at linke en afregning til en anden afregning i alle Responsive Moduler. Link foretages på hovedniveau af en afregning 1: Marker afregning 2: Tryk på link ikon for at linke en ny afregning eller se de afregninger som allerede er linket til den markerede afregning. 3: Hvis en afregning er linket til en anden afregning, vises et ikon i listen 4: I listen over linkede afregninger, kan man markere en afregning for at se den tilknyttet rapport 5: Slet link 6: Tilføje nyt link Bemærkninger til løsning. Ved oprettelse af link, kan brugeren vælge blandt de afregninger som er tilgængelige i brugerens afregningsarkiv.

REJSUD-291-2A.3.10.3.2 - IKKE MULIGT AT SE AT ET DOKUMENT ALLEREDE ER ÅBENT Bruger får en advarsel, hvis en anden bruger har markeret / behandler sammen afregning. I Responsive moduler der to typer advarsler: A: Hvis man markerer en afregning i listen, som også er markeret af en anden bruger i et Responsive modul, vises linjen med gult og et øje placeres på ikonet. Ved at holde musen henover ikonet, kan man se hvilken bruger har markeret samme afregning B: En pop-up i bunden af skærmen, advarer brugeren om, at en anden bruger arbejder med afregninger i listen.

I Legacy Afregninger under behandling vises dette således: A: Et ikon i listen viser, at afregningen er åbnet af anden bruger eller markeret i en Responsive visning B: Hvis to brugere åbner samme afregning i Legacy, vises en popup i toppen af skærmen REJSUD-311-2A.3.10.16.6 RAPPORT: SAGSBEHANDLINGSTIDER PR. DOKUMENT Rapporten tager udgangspunkt i tiden brugt på headerniveau og ikke tiden brugt på linjeniveau og indeholde nedenstående felter: Regnskabsenhed Kontor Ansat Udlægsnr. Bilagsnr. Rapporttype Oprettet (tidspunkt på, hvornår rapporten er sendt i flow første gang) Overført (overførselstidspunktet) Total behandlingstid (tiden for oprettelse til overført) Til kontrol (hvor lang tid har afregningen ligget til kontrol) Til redigering (hvor lang tid har afregningen ligget til redigering efter den er blevet afsendt første gang) Til behandling (hvor lang tid har den ligget til signering, godkendelse og hos regnskab) Rapporten bliver grupperet på Regnskabsenhed, Kontor og til sidst Ansat. Tidformatet på de forskellige behandlingstider vises med D:TT:MM:SS.

REJSUD-736-2A.3.10.4 - MULIGHED FOR AT VEDHÆFTE DOKUMENTATION TIL EN KØRSELSAFREGNING MANGLER Det er nu muligt at vedhæfte et eller flere bilag til en kørsel. 1. Vælg for at uploade nyt bilag 2. Vælg for at tilknytte et bilag, som allerede er uploadet 3. Visning til højre, har fået en fane til forhåndsvisning 4. Klik på et bilag, for at få det vist i forhåndsvisningen. REJSUD-794 - USABILITY - REDIGERING : HVAD ER DET DER PRÆCIS VIL BLIVE FJERNET, NÅR MAN KLIKKER PÅ KNAPPEN "REDIGER" Forklaring af hvad der sker, når en bruger tager en afregning ud af flow til redigering. Advarselstekst opdateret til: "Afregningen sendes tilbage til kladdetilstand og workflowet vil blive nulstillet. Konteringer, bilagstekster og kommentarer på linjer, som er påført efter oprettelsen, vil ligeledes blive nulstillet."

REJSUD- 1025 - HD0000000329187 REJSUD2 - SVANA - FORMÅL FORSVUNDET PÅ AFREGNINGERNE! Hvis en afregning blev taget ud af flow, returneret til redigering fra kontrollantvisning, til underskrift eller "til behandling", blev det anvendte "Formål" ikke vist når man havde afregningshovedet åben til redigering. Fejl er fikset. REJSUD- 1027 - FEJL I KONVERTERING AF VALUTA NOK DKK REJSUD-1002 Fejl ved registrering af manuelle udgifter i DKK, hvis destinationsland var sat til Norge. Fejlen er nu rettet. REJSUD-335-2A.3.7.1.4 TILFØJELSE AF TRANSAKTIONER TIL EN AFREGNING Med denne feature, kan brugeren nu vælge flere transaktioner for listen over transaktioner til specificering. Herefter kan der vælges evt. omkostningstype og evt. tilføjes bilag per transaktion. A - Det er nu muligt at vælge flere transaktioner: B - Beskrivelse: 1. I oversigten vises overblik over valgte transaktioner 2. Er brugeren i tvivl, kan detaljer ses i nyt faneblad "Transaktionsdetaljer" 3. Ønsker brugeren at springe denne transaktion over, klikkes på denne knap. Transaktionen er tilgængelig til senere brug 4. Vælg omkostningstype etc. og gem udgiften. Næste transaktion åbnes til specificering.

C: Opdeling af transaktioner Vælger brugeren at opdele transaktionen på beløb, bliver overskriften opdateret med teksten (Split 1), inden der gemmes. Efter første udgift er gemt, bliver den næste transaktion som åbnes, det resterende Split af transaktionen:

REJSUD-642 USABILITY - ÆNDRING AF FUNKTIONALITETEN TIL OPDELING AF KREDITKORTTRANSAKTIONER Leveret i forlængelse af REJSUD-335. Hvis en bruger vælger at opdele en transaktion (manuelt angive et mindre beløb), åbnes den resterende andel af transaktionen, når første udgiftslinje gemmes. A: I det øjeblik som brugeren taster en beløb i tilgængeligt beløb, bliver transaktionen splittet:

B: Når første andel gemmes, fortsættes der med at restandel af transaktion er valgt:

REJSUD-736 2A.3.10.4 - MULIGHED FOR AT VEDHÆFTE DOKUMENTATION TIL EN KØRSELSAFREGNING MANGLER Forbedring til denne feature, som blevet leveret i Ibistic 2017-10. Hvis bruger kun har vedhæftet en kontoringsnote til en kørsel, er denne nu automatisk prævalgt og vises således i fanen. REJSUD-883 2A.3.10.4 - MULIGHED FOR AT VEDHÆFTE DOKUMENTATION TIL REJSEDAGE MANGLER Det er nu muligt at vedhæfte dokumentation på "Rejser". Vedhæftning sker ved oprettelse af en "Rejse" eller ved redigering samme. Det er altså ikke muligt at tilføje dokumentation på underliggende rejsedage. Det er kun muligt at vedhæfte til afregninger som er oprettet efter deployment af denne feature. Det er nu muligt at vedhæfte et eller flere bilag til en rejse. 1. Tryk her for at tilføje nyt bilag 2. Tryk her for at tilknyttet et allerede uploadet bilag til denne rejse 3. Er der uploadet flere bilag, kan du her vælge hvilket bilag vises i forhåndsvisnings (4) 4. Forhåndsvisning af valgte bilag i listen til venstre

REJSUD-1013 TRANSAKTIONER SENDES IKKE TILBAGE TIL MEDARBEJDER VED SLETNING AF AFREGNING. Hvis en kontrollant slettede en afregning fra visningen Afregninger til kontrol, blev evt. tilknyttede transaktioner ikke sendt retur til den ansatte. Denne fejl er rettet. REJSUD- 1039 DET ER IKKE MULIGT AT ANGIVE BOGFØRINGSDATO I REJSUD. Mulighed for at angive bogføringsdato på afregninger. I Responsive visninger: Afregninger til Kontrol Kontrollér afregninger Godkend afregninger Underskriv afregninger Bogføringsdato angives på hovedniveau, ved klik på kalender ikon: Er der angivet en bogføringsdato på afregningen, vises der en ekstra kolonne med datoen i Responsive lister:

1. I legacy visning: Afregninger under behandling: Desuden vises den angivet bogføringsdato i Rapporten under fanen "Kontering". REJSUD-1083 MAN KAN IKKE DISTRIBUERE TIL KONTROLLANT KUN TIL ORGANSISATIONSKONTROLLANTER Ved distribution af afregninger, fra visningen Alle afregninger til Kontrol, blev der fejlagtigt vist en liste over brugere med rollen "Organisationskontrollant. Rettet som listen nu korrekt viser brugere med rollen Kontrollant. REJSUD-1089 MULIGHED FOR AT VEDHÆFTE FLERE BILAG TIL UDGIFTER Det nu muligt at tilføje flere bilag til en udgift. Vedhæftning sker nu fra knapperne "Upload bilag" og "Vælg fra listen over bilag". Denne rettelser gælder kun for nye afregninger oprettet efter deployment af denne feature. 1. Tryk her for at uploade et bilag eller konteringsnote 2. Tryk her for at tilknytte et allerede uploadet bilag til denne udgift 3. Er der tilknyttet / uploadet flere bilag til udgiften, markeres det ønsket bilag som skal vises i forhåndsvisningen (4) 4. Forhåndsvisning af bilag

REJSUD-270-2A.3.10.14.2 - MAILADVISERINGER MED DYBE LINKS Efter overgang til Tiger, understøtter løsningen nu dybe links i adviseringer. Dybe links i adviseringer tillader at brugeren kommer direkte til emnet som skal behandles, hvor det er muligt. Dette gælder for Afregninger til underskrift, Afregninger til godkendelse, Fakturalinjer til varemodtagelse, Fakturalinjer til godkendelse. Linket i knappen Gå til website er opdateret:

REJSUD-1094-2A.3.7.1.4 PÅ RAPPORTEN OG DEN INTERAKTIVE RAPPORT MANGLER DER OPLYSNINGER OM HVILKE AFREGNINGER DER ER LINKER SAMT MED HVILKE Den interaktive rapport er nu opdateret, så der vises at en afregning er linket til en anden: Feature med linking af afregningen blev leveret i REJSUD-188. FEJL FEJL VED SLETNING AF AFREGNINGER MED TILKNYTTET TRANSAKTIONER Hvis regnskabsbruger forsøgte at slette en afregningen med tilknyttet transaktioner fra visningen Afregninger til behandling, fremkom crash-meddelelse og afregningen blev ikke slettet. Dette er nu rettet. REJSUD-736-2A.3.10.4 - MULIGHED FOR AT VEDHÆFTE DOKUMENTATION TIL EN KØRSELSAFREGNING MANGLER Bugfixes til denne feature. Såfremt der afregnes en kørsels afregning (afregning 999) via IE browseren og man redigerer det indscannede bilag, så låses mulighederne for at ændre indstillingerne for Anvend Kilometer fra Google Maps og for Tur/Retur og der fremkommer en fejl meddelelse

der gør at man ikke kan færdiggøre afregningen med mindre man indtaster antal kørte kilometer. Efter vedhæftning af et bilag kan man ikke længere se den rute som Google har dannet. Begge fejl er rettet. REJSUD-868-2A.3.6.2.6 - MÅLTIDSFRADRAG SKAL VÆRE NEMMERE AT HÅNDTERE PÅ LINJER Registrering af måltidsfradrag er ændret / opdateret på desktop. A: Ved oprettelse af rejsedage, kan brugeren nu angive reduktion for hver rejsedag: B: Oprettelse af flere destinationer i samme Rejse: Oprettes flere ben / destinationer for en rejse, er det ikke længer muligt at angive flere reduktioner for morgenmad end det faktiske antal hele 24-timer, som rejsen indeholder. I nedenstående eksempel, får brugeren kun mulighed for afkrydse 6 gange reduktion for morgenmad:

REJSUD-1197- DESKTOP OPTIMERINGER OPRET AFREGNING Der er sket adskillige opdateringer navigationselementer og layout i modulet Opret afregninger. Væsentlige ændringer: 1 - Navigationselementer / knapper er flyttet til venstre side af skærmen: 2 - Der er implementeret bread crumb navigation i toppen af modulet Brugeren kan således gå et niveau tilbage, ved klik på Tekst. 3 Inputforms har fået handlingsknapper i bunden af formen. Ved f.eks. afsendelse af afregninger, oprettelses af udgifter mv., findes der nu handlingsknapper i bunden af formen, samt i toppen ved navigationsmenuen.

4 Søgefelt i lister: I lister er der nu implementeret et søgefelt. Søgning sker som fritekstsøgning i alt tekst, som vises i listen. Søgning sker når der indtastet minimum to tegn i boksen: FEJL- ARKIVSØGNING EGNE TRANSAKTIONER Ifølge dokumentation for Roller (https://confluence.miracle.dk/display/tribis/ibistic), bør rollerne Rejsende, Godkender, Rejsende med Rekvisition og Godkender med Rekvisition give adgang til modulet Arkvisøgning (egne transaktioner) : Dette har aldrig været implementeret korrekt, men rettes ved dette deploy, så rettigheden sættes via HRsynk.