Kvikguide til kørslen Forbered for RejsUd2 integration

Relaterede dokumenter
Internt statsligt køb og salg i Navision Stat

Kvikguide: Afvikling af kørsel for forberedelse til Forberedret styring af internt statsligt køb og salg. Indledning

Alt der vedrører kreditors stamdata, herunder bank og betalingsoplysninger skal således vedligeholdes i NS og hentes fra NS til RejsUd2.

RejsUd2 Oprettelse af indenlandsk Rejsekreditor

Alt der vedrører kreditors stamdata, herunder bank og betalingsoplysninger skal således vedligeholdes i NS og hentes fra NS til RejsUd2.

RejsUd2 Oprettelse af udenlandsk Rejsekreditor

Håndtering af rejsekreditorer - selvejeinstitutioner

Navision Stat 9.2. HR Medarbejder. Overblik. Side 1 af 11. ØSY/SKH 5. december 2018

Alt der vedrører kreditors stamdata, herunder bank og betalingsoplysninger skal således vedligeholdes i NS og hentes fra NS til RejsUd2.

Navision Stat 7.1 Opret/rediger RejsUd kreditor via DDI

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

Selvejeinstitutioner Opret RejsUd kreditor rediger kreditor med DDI

Navision Stat 7.1 SAM vedrørende DDI bestilling af RejsUd kreditor via DDI

Introduktion til processen. Overordnet beskrivelse. Detaljeret beskrivelse

Nedenstående beskriver den samlede mængde af funktionalitetsændringer mellem Navision Stat 9.0 og 9.1, frigivet over følgende builds 1 :

Bilag til GIS håndtering i forbindelse med Årsafslutning november 2018

Kvikguide til kørslen Sæt/Slet Alias spærringer.

Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst?

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Implementering af RejsUd2. september

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af april 2015 ØS/ØSY/MAG

Oprettelse og opdatering af kreditorer

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS.

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS.

Afstemning af personalekreditornummeret mellem RejsUd og Navision

GIS: Anbefalinger og performance (NS )

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS.

Navision Stat Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014

Indlæsning af tilskud fra UVM

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Opgraderingsvejledning: Fra LDV til LDV 2.4.0

Afvikling af planlagte opgaver kræver en såkaldt NAS (Navision Application Server), som er en Windows Service.

Installation af GIS opsætning til integration mellem Navision Stat 5.3 og Blanketsystem

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Navision Stat 9.2. CVR Integration samt EU VAT-validering. Overblik. Side 1 af oktober 2018 ØSY/KKP/MAG

Navision Stat 9.0. CVR Integration og EU VAT nr. validering. Overblik. Side 1 af dec v.3 ØSY/MAG/KKP

Herudover skal der benyttes DSM opgaveplanlægger.

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C

Forbedringer i NS

Vejledning til årsafslutning 2014

Navision Stat 9.3. CVR Integration samt EU VAT-validering. Overblik. Side 1 af april 2019 ØSY/KKP/MAG

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Vejledning: Opsætning af ændringslog - NS 5.X

Konkurs Advo Konkurs Advo+ 2011

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Vejledning til årsafslutning 2015

Nedenstående beskriver den samlede mængde af funktionalitetsændringer mellem Navision Stat 9.2 og 9.3, frigivet over følgende builds 1 :

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Målgruppe Denne vejledning henvender sig til brugere, der arbejder med anlægsaktiver og afstemning heraf.

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten

Årsafslutning i ectrl

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

Balancepåtegning Udskriv balancepåtegning Kopier balancepåtegning Opret balance påtegning Ændre balancepåtegning...

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Navision Stat 9.1. Beskrivelse af Central Integration CIS. Overblik. Side 1 af 18. ØSY/SKH 31. maj 2018

Kvikguide til Navision Stat 9.2

Årsafslutning Brugervejledning. AdvoForum A/S

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

Performanceoptimering Navision Stat

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Standard opsætning af REJS-UD

Navision Stat 5.1 GIS integration

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer

Opfølgning via Rollecenter

Købsordre finder du under menuen Køb - Ordrebehandling. Købsordre er opdelt i et hoved og et linje skærmbillede.

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning.

Indholdsfortegnelse 1.Ressourcer Ressourcekortet Tilretning af ressourcekortet Opslag på ressourcekortet...

Programopdatering DSM version april 2006

Vejledning til årsafslutning oktober 2013

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger:

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler.

TID-data i Excel regneark. Generelt. Forberede tid-data

Vejledning: Dataoverflytning. Overfør tabeloplysninger fra Navision Stat til Excel

Fra Navision Stat 3.60 til 5.1

Vejledning, masseregistrering af ferie i AUHRA

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående.

Navision Stat Kvikguide til decentral indrapportering. Indhold: 1. juli 2010 ØKO/JKH

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

Nyheder til version

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer

Refusioner og opsætning af cpr.nr. i SLS

Mamut Stellar Banking

Bogholderioprydning (finans debitor kreditor)

Skolepenge og Indbetalinger

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient.

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Indhold 1. Introduktion Hovedmenu Brugere Oprettelse af brugere enkeltvis Oprettelse af flere brugere

Udbetaling og afregning af forskud i RejsUd

Vejledning til ny brugergrænseflade i Navision 7.0

BRUGERMANUAL TIL N-PDF

Nedenstående beskriver den samlede mængde af funktionalitetsændringer mellem Navision Stat 9.1 og 9.2, frigivet over følgende builds 1 :

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene

Vejledning til nyt regnskabsår

Transkript:

Kvikguide til kørslen Forbered for RejsUd2 integration 16.06.2017 ØSY/TIE/CPS Indledning Ved overgang til RejsUd2 er der behov for, at få rettet kreditorer der skal anvendes som rejsekreditorer til. Til dette formål, er der udviklet en kørsel som beskrives her. Kørslen er tænkt som et hjælpeværktøj, som stilles til rådighed for kunderne, og som afvikles ved Moderniseringsstyrelsens egne implementeringskonsulenter ifm. klargøring af rejsekreditorer, til RejsUd2. Ønsker du at vide mere om de krav og ændringer der er ved overgangen til RejsUd2 i Navision Stat, kan du finde guiden Guide til håndtering af RejsUd2 i Navision Stat på Modst.dk. Kørslen der skal forberede rejsekreditorer til RejsUd2 ligger placeret under Funktion og integration/afdelinger/opsætning/itadministration/generelt/opgaver, vælg punktet Forbered kreditorer til REJSUD2. Bemærk: Kørslen er kun tilgængelig i Navision Stat 7.1 og 9.0 i forbindelse med overgang til RejsUd2, og fjernes igen, når samtlige institutioner er overgået til RejsUd2. Anbefalet oprydning inden overgang til RejsUd2 Det anbefales forud for afvikling af kørslen, at der ryddes op i kreditorregisteret, ved at følge processen herunder: 1. Udlæs hele kreditoroversigten til Excel. 2. Tjek om der er kreditorer der ikke bruges mere, og sæt dem i så fald til spærret. Dette sikre, at de ikke oversendes til RejsUd2. 3. Sorter kreditorerne så du kun har dem der skal bruges som rejsekreditor. Er kreditorbogføringsgruppe den samme som almindelige kreditorer har fx DK, anbefaler vi at der oprettes en speciel kreditorbogføringsgruppe til rejsekreditorer, den kan fx hedde MEDARB eller et andet sigende navn. 4. Hvis kreditorbogføringsgruppen eller anden opsætning skal rettes til ud fra Excel arket, kan I skrive til Konsulentteamet@modst.dk og anmode om hjælp, til at få rettet de relevante kreditorer, så de er klar inden kørslen skal afvikles.

Side 2 af 5 Kørsel sikrer følgende ændring for regnskabet Feltet Rejsekreditorer markeres på de kreditorer, der skal udveksles med RejsUd2. Har kreditorer være opdateret via Excel, blanker kørslen felterne Afsender system og Afsender ID, så kreditorkortet frit kan opdateres via RejsUd2. Kreditorer, hvor kreditornummer er lig med CPR nummeret, bliver omdøbt til et nummer fra en nummerserie. Kørslen er inddelt i tre dele, som kan køres samlet, eller hver for sig. Indlejret i selve ændringen af kreditorerne dannes en rapport, der dokumenterer ændringen.

Side 3 af 5 Markering af rejsekreditor Sæt kreditor som Rejsekreditor Medtag kun kreditorer med Udfyldt CPRnr. Kreditorbogføringsgruppe Sætter du markering her, sættes en markering i feltet Rejsekreditor, for kreditorer, der indgår i det angivne filter. Skal kun kreditorer, hvor kreditor nr. og CPR nr. feltet indeholder CPR nr., have markering i feltet Rejsekreditor, skal dette felt markeres. Har de kreditorer, der skal bruges som Rejsekreditorer en speciel Kreditorbogføringsgruppe, kan du med fordel angive den som filter her. I dette felt kan der opsættes et kreditor nr.-filter. Kun de kreditorer, der vælges her, vil få påført markering i feltet Rejsekreditor. Nulstil Excel ejerskab Nulstil ejerskab Systemfilter Er Excel angivet som fagsystem for på kreditorkortet, der skal bruges som Rejsekreditorer, kan dette nulstilles, via en markering af dette felt. I så fald sker der en sletning af værdierne i felterne Afsender system og Afsender ID. Bemærk: Hvis nulstilling mangler, vil leverancer fra RejsUd2 resulterer i behandlingsfejl i Navision Stat for den oversendte batch. Her indsættes fagsystem Excel, såfremt der ønskes en nulstilling. Omdøb kreditorer oprettet med CPR nummer Omdøb Kreditor Medtag kun kreditorer med Udfyldt CPRnr. Kreditorbogføringsgruppe Nummerserie Sæt markering her, hvis du ønsker at kreditorer, hvor kreditor nr. er oprettet med CPRnr. skal omdøbes til et nummer, i en nummerserie. Sæt markering her, hvis kun kreditorer, hvor kreditor nr. og CPR nr. feltet indeholder CPR nr., skal have markering i feltet Rejsekreditor Har de kreditorer, der skal bruges som Rejsekreditorer, en speciel Kreditorbogføringsgruppe, kan du med fordel angive den her som filter. I dette felt kan der opsættes et kreditor nr. filter. Kun de kreditorer, der vælges her, vil blive omdøbt til et nummer fra den angivne nummerserie. Her skal du angive den nummerserie som er oprettet til rejsekreditorer. Omdøbningen vil så tage næste ledige nr. fra den valgte nummerserie, og omdøbe kreditorkortet til dette nummer.

Side 4 af 5 Rapportering Skjul CPR-Nummer Vis berørte kreditorer Vis berørte kreditorer Vis uberørte kreditorer med CPR Nr. Vis uberørte kreditorer med CPR Nr. Er der sat markering her, vises CPR-nummer ikke på udskriften. Er der sat markering her, vises kun de kreditor der er berørt af en af de tre kørselsdele, der beskrives ovenover. Sættes der markering, her viser rapporten de kreditorer som ikke er konverteret i kørslen, selv om kreditorkortet er opsat med CPR Nr. i feltet CPR nummer. Det vil være kreditorer, som er oprettet med et kreditor nr., fra en nummerserie. Dette vises i rapporten, for at give dig en mulighed for tjekke om disse kreditorer evt. også skal rettes. Kun Rejsekreditorer Kun kreditorer der er rettet d. De vil i så fald dog skulle rettes manuelt. Hvis Udskriv kun Rejsekreditorer er markeret, udskrives kun fællesmængden af de kreditorer, der både opfylder datofilteret og som er markeret som Rejsekreditor Indsættes der en dato, vil kun de kreditorer, hvor den angivne dato er lig med Rette den på kreditorkortet blive vist. I dette fejl kan der sættes et kreditor nr. filter op, kun de kreditor der vælges her vil få påført markering i feltet Rejsekreditor.

Rapport eksempel Side 5 af 5