Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr

Relaterede dokumenter
Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

Feriepasning i dagtilbud. / 1. behandling af budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalget

Tabel 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2019

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Enhedspriser og produktivitet

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

1.3 FORSLAGETS INDHOLD Det samlede effektiviseringsforslag for sundhedsplejen består af 3 dele.

Sagsnr Bilag 2. Temaer for budgetønsker. Dokumentnr

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn juli 2013

Evaluering af ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018

Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune Sagsnr

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, samt afholdt en workshop med deltagelse af alle ledere.

Notat til aflæggerbordet om effektivisering af rengøring

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

Sprogindsats Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Til Børne- og ungdomsudvalget: orientering om ansøgning til puljer ifm. ny dagtilbudslov

Effektiviseringsstrategi

Chancelighed og livsduelighed i småbørnsalderen (0-6 år)

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Strategisk blok - S05

I tabel 1 ses en oversigt over de nye effektiviseringsforslag til budget 2014.

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Til BUU. Sagsnr

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Udvalget for Børn og Skole

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige

Ny dagtilbudslov 2018

Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals

Analyse af forældrenes prioriteringer ved valg af dagtilbud - spørgsmålene

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.

Ændringen Håndtering af ændringen BUU beslutning Kommunerne skal fremover fastsætte og offentliggøre. Ingen kommunens rammer for dagtilbuddene.

Til BUU. Sagsnr

Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller.

29. august Sagsnr Til BUU: Beskrivelse af mulige tiltag i fbm bandekonflikten. Dokumentnr

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

.Bilag 1. De lovgivningsmæssige rammer for det obligatoriske læringstilbud og udmøntningen i København

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: P

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Service Samlet varig ændring

Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Notat Vedrørende Budgetnotat

Notat. Institution. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget. Opsamling på høringssvar

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014.

Høringsvar fra BUPL Sydøst vedrørende budget 2015

I tabel 1 nedenfor ses en oversigt over alle bevillingerne, og derefter fremgår beskrivelsen af udmøntningen af hver bevilling.

ForårsSFO - Analyse og forslag til plan for etablering

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Midlerne blev fordelt på 124 institutioner, svarende til 85 daginstitutioner, 26 fritidshjem/kkfo er og 13 fritids-/juniorklubber.

Bilag 4: Effektiviseringsforslag Skoler

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB : Godkendt (Sag nr. 347) Pulje til mere personale i dagtilbud

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. 4. Høring om sammenlægning af Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole ( )

Bilag 1: Katalog med effektiviseringsforslag til budget 2017

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016

Mål og Midler Dagtilbud

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Socialudvalget den , kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Det foreslås, at Hjørring Kommunes misbrugsbehandlingstilbud bliver udvidet med et dagbehandlingstilbud til borgere med stof- og alkoholmisbrug.

Bilag 2: Strategi for placering af modtagelsesklasser

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr Balancetjek af BUU s budgetforslag Dokumentnr

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslag til Økonomiudvalgets effektiviseringer for 2017

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Den kommunale dagpleje.

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr effektiviseringsforslag. Dokumentnr

EVALUERING AF NUVÆRENDE TILDELINGSMODEL

Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Bilag 1: Sammenlægning af klynger eller enheder i en klynge

Kommunale midler Varige 25,2 22,4* 20,3* Kommunale midler Tidsbegrænsede 15,4 7,8 3,1. Statslige midler Tidsbegrænsede** 18,5 8,6 8,6

BUDGET BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen. Dato

Udvalg for dagtilbud og familier

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC

Det blev oprindeligt forslået, at Fritidscenter Indre Nørrebro skulle organiseres som et kommunalt fritidscenter i en kommunal klynge.

Børnehavestart i alderen 2 år 10 mdr.

NOTAT. Modtagere: Liste med modtagere

Sammenfatning af høringssvar vedr. udmøntning af kvalitetsmidler

Godkendelse: Løft af dagtilbudsområdet - sociale normeringer

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

Til BUU - Status for implementering af de administrative fællesskaber

Transkript:

NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på forslag fra dagtilbudsledere til implementering af effektiviseringsmåltal I budget 2016 indgår et effektiviseringsforslag på dagtilbudsområdet, der udarbejdes med inddragelse af lederne på området. Der er et måltal for arbejdet på 20 mio. kr. i 2016 stigende til 30 mio. kr. i 2017 og frem. 03-06-2015 Sagsnr. 2015-0126995 Dokumentnr. 2015-0126995-2 Børne- og Ungdomsvalget fik ved 2. behandlingen af budgetforslaget den 29. april 2015 en status for arbejdet med forslaget. Her fremgik det, at forvaltningen efter første inddragelse af lederne ville arbejde videre med effektiviseringsforslaget i tre spor: 1) Videre kvalificering af de 10 konkrete forslag, som lederne kom med i første inddragelsesrunde, og som kunne have en effektiviseringseffekt i 2016. 2) Dialog med lederne om, hvordan de konkret kan implementere besparelsen på 20 mio. kr. 2016 uafhængig af, om de 10 konkrete forslag fra spor 1 kan gennemføres. 3) Resultat af analyse af højere priser på de københavnske dagtilbud ifht. andre kommuner. Dertil kommer en videre analyse af forslag til den stigende profil i budget 2017. Forvaltningen fremlægger hermed status på de to første spor. Analysen af det tredje spor vil først foreligge i slutningen af juni. Effektiviseringsmåltallet for dagtilbuddene vil sammen med de øvrige effektiviseringsforslag blive præsenteret for udvalget på budgetseminaret i august, og såfremt forslaget bliver vedtaget i budgettet, vil det indgå i udmøntningssagen, som præsenteres for Børne- og Ungdomsudvalget ultimo 2015. 1. Kvalificering af de konkrete forslag fra første inddragelsesrunde I første inddragelsesrunde kom lederne med i alt 10 forslag, som beskrevet i statusnotatet til BUU 29. april. Tilbagemelding på alle forslagene fremgår af tabel 2 sidst i dette notat. Selvom lederne gik kreativt og konstruktivt til opgaven var mange af deres ideer til effektiviseringer allerede blevet indtænkt i effektiviseringskataloget. Dette gælder f.eks. besparelser på udflytterbørnehaver og besparelse på faste ejendomsudgifter. Forvaltningen vurderer derfor, at der kun er tre forslag, som har et besparelsespotentiale udover de forslag som allerede var indregnet i det samlede effektiviseringskatalog. Forslagene fremgår af nedenstående tabel 1. Samlet effektivisering hvis forslagene skulle gennemføres vil være på 26-27 mio. kr. i 2016 og 30 mio. kr. fremadrettet.

Tabel 1. Effektiviseringspotentiale på forslag for første inddragelsesrunde Forslag Økonomisk potentiale Effekt af forslag Afskaffe udvidet åbningstid i udvalgte institutioner Afskaffe gratis frugt, morgenmad, mælk og bleer i institutionerne Fjerne eller reducere mulighed for minibusser ved Der er en besparelse på at afskaffe udvidet åbningstid, dvs. åbningstid ud over 55 timer. Budgettet udgør i alt 5,7 mio. kr. fordelt på 44 institutioner. medføre enten en forøgelse af grænsen for hvornår der tildeles ekstra midler til udvidet åbningstid eller en gennemgang af kriterierne for hvornår ekstra midler til udvidet åbningstid tildeles. Der er en større besparelse på at afskaffe gratis frugt, morgenmad, bleer og mælk. Samlet set kan spares driftsudgifter på i alt 19,9 mio. kr. kræve en analyse af, om der skal tages særligt hensyn til børn på fripladser. Der kan gennemføres en besparelse ved at reducere eller fjerne tilskuddet på op til 61 busser. Det forventes, at der i 2016 kan indhentes en besparelse på 0,5-1,0 mio. kr. ved afskaffelse af 10 busser. Hvis ordningen fjernes helt kan besparelsen fra 2017 og frem stige til 4-5 mio. kr. kræve en analyse af behovet for baseret på den planlagte kapacitetsudvidelse. Afskaffelse af udvidet åbningstid vil mindske fleksibiliteten af dagtilbuddene og især ramme forældre i håndværker-, service- og sundhedsfag med skæve arbejdstider. Afskaffelse af gratis ordninger vil medføre en social skævvridning, da det vil påvirke især børn fra socialt udsatte familier. Dette gælder især morgenmaden, som vurderes at være et vigtigt måltid for at sikre børnenes trivsel. Hvis forslaget skal gennemføres, anbefaler ledere, at morgenmaden friholdes. Derudover anbefales det at afskaffelse af bleer kun sker for de ældre børn. På kort sigt vil afskaffelsen af ordningen medføre et incitament til at få fyldt de tomme pladser, der er i byen, og derved optimere kapaciteten. På lang sigt vil det være nødvendigt at udvidet kapaciteten på dagtilbudsområdet, hvilket der søges om i anlægsforslagene til budget 2016. Side 2 af 5

Efter drøftelse med lederne anbefaler forvaltningen, at der arbejdes videre med forslaget omkring at fjerne muligheden for minibusser ved. De øvrige forslag vurderes at have større udfordringer af hensyn til dagtilbuddenes fleksibilitet, samt børnenes sundhed og trivsel. Forslagene vil blive afdækket yderligere inden den endelige tilbagemelding på udvalgets budgetseminar i august. 2. Dialog med lederne om konkret gennemførelse af besparelse En besparelse på 20 mio. kr. i 2016 svarer til en reduktion i enhedernes budget på 0,6% og besparelsen på yderligere 10 mio. kr. i 2017 en reduktion på 0,9% i alt. For hver klynge eller netværk svarer besparelsen til et gennemsnit på ca. 200.000 kr. i 2016 og ca. 300.000 kr. i 2017. Lederne peger på, at de primært kan indhente besparelsen på personalelønninger. Derudover vil nogle klynger kunne gennemføre en mindre del af besparelsen på kompetenceudvikling eller andre udviklingstiltag. Samtidig peger lederne på, at det vil være lettere at indhente besparelserne i de klynger der har store tilbud, da deres økonomi er mere robust. I løbet af de sidste 5 år er de enkelte enheder i klynger og netværk blevet ca. 1/3 større. Det skyldes, at der over de sidste år er sammenlagt institutioner og udbygget og nybygget til større enheder, hvilket har givet stordriftsfordele. Der er indlagt en effektivisering i budgetforslag 2016 ved at bygge større og billigere institutioner, hvor der f.eks. ikke er behov for kompensationsordninger, men der er ikke foreslået en besparelse på institutionernes lønmidler, som følge af stordriftsfordelene. Den konkrete besparelse vil blive udmøntet via en reduktion i pladspriserne. Hvordan den enkelte klynge eller netværk reducerer i lønbudgettet vil være forskelligt, men de vil skulle skrue på et eller flere af følgende håndtag: - Mindre brug af vikartimer, for eksempel som følge af at personalet kan dække på tværs af tilbuddets grupper, fordi der er flere grupper på institutionen - Færre samlet antal personaletimer, for eksempel som følge af at færre medarbejdere kan dække alle børnegrupper i ydertimerne, fordi der er flere grupper - Færre midler til ledelse - Færre midler til udviklingsarbejde eller kurser - Mere brug af pædagogmedhjælpere frem for pædagoger - Færre timer til rengøring, vedligehold mv. Side 3 af 5

Besparelsen i 2017 kan desuden indhentes på følgende forslag, som kræver videre analyse: - Investering i bedre lysløsninger, som kan medføre en besparelse på energiudgifter. - Investering i bedre lydmiljøer, der kan medføre en besparelse ved at nedsætte sygefravær og derved brugen af vikartimer. Der er udarbejdet et anlægsforslag om en pulje på 5 mio. kr. til at investere i bedre lydmiljøer på 30-40 dagtilbud. - Bedre ferieplanlægning ved at give mulighed for bindende ferietilmelding og/eller mulighed for kun at have en institution i klyngen/netværket åbent i ferieperioder - Analyse af inklusion og sociale normeringer. Effekt af støttepædagogordningen og brugen af sociale normeringer. - Øge størrelsen af klynger samt øge antallet af medarbejdere under den enkelte pædagogiske leder - Udvikling af et samlet tilsynskoncept for institutionerne, med uddelegering af tilsynsopgaven til klyngelederen Side 4 af 5

Tabel 2. Tilbagemelding på konkrete forslag fra første inddragelsesrunde. Forslag Tilbagemelding 1. Styringsværktøj til at styre overflytning af børn fra vuggestue til børnehave 2. Nedsætte mødetid i ressourceteams 3. Øge institutioners frihedsgrad ved 4. Besætte ledige stillinger uden stillingsopslag når medarbejdere på andre dagtilbud fritstilles 5. Mere målrettet deltagelse i faglige udviklingsprojekter 6. Nedlægge udflytterbørnehave 7. Afskaffe udvidet åbningstid i udvalgte institutioner 8. Afskaffe gratis frugt, morgenmad, mælk og bleer i institutionerne 9. Fjerne eller reducere mulighed for minibusser ved 10. Nedsætte kravene til økologi Det vurderes ikke at være en effektiviseringsgevinst, men der arbejdes videre med om de nuværende informationer dagtilbuddene modtager kan optimeres. Der er foretaget en evaluering af ressourceteams, som viser at de har den tilsigtede effekt, men at der skal ske nogle små justeringer for at gøre modellen mere fleksibel. Modellen er nu ved at blive tilrettet. Der vurderes ikke, at være effektiviseringsgevinst, da den foreslåede model blot vil være en omfordeling af eksisterende budgetmidler. Der forventes kun, at være en meget lille effektiviseringsgevinst. Der arbejdes videre med, om der kan der kan findes en løsning i de få tilfælde, det er relevant. Effektiviseringseffekt vurderes at være lille, da det handler om få minutter pr. medarbejder. Der arbejdes allerede med at effektivisere udflytterbørnehaverne i et separat forslag med en effektivisering på 2,8 mio. kr. i 2016 og 2,3 mio. kr. i 2017. Forslaget kan derfor ikke medtages i denne effektivisering. Der er en besparelse på at afskaffe udvidet åbningstid. Se ovenstående tabel 1. Der er en besparelse på at afskaffe ordningerne. Se ovenstående tabel 1. Der er en besparelse på at afskaffe eller reducere ordningerne. Se ovenstående tabel 1. Der kan gennemføres en mindre besparelse ifht. frugt, morgenmad og mælk, men generelt er der ikke den store udgiftsforskel på disse produkttyper. Side 5 af 5