PLEJECENTERPLAN - BESLUTNINGSOPLÆG

Relaterede dokumenter
Forslag til organisering af arbejdet med Fremtidens rehabiliterings- og plejecentre

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I SSU

Igangværende anlæg SSU : Sagen udsat til

NOTAT. vedr. ændring af anvendelse/salg af plejecentre

Social og Sundhed Anlæg Budget

NOTAT BUDGETOPFØLGNING 2, 2018, DØGNPLEJEN

MED Områdeudvalg Sundhed

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.

Social og sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget

Social og Sundhed Anlæg Budget

Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet

NOTAT. 18. maj Ældreudvalget

Ældreråd. Referat. Mødelokale 1, 5. april 2018 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud: Hans C. Bech og Jette Olsen.

Ældreråd. Referat. Mødelokale 2, 29. november 2018 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Karina Bernth deltog fra kl

Masterplan for modernisering af plejeboliger. Møde i forligskreds 15. august 2016

Handicapråd. Referat. Mødelokale maj 2017 Kl. 16:00. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra: Thor Grønbæk og Steen S. Hansen.

Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget

OPFØRELSE AF PLEJEBOLIGER I STORE HEDDINGE

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

Ældreråd. Referat. Mødelokale 1, 16. maj 2017 Kl. 10:15. Medlemmer

Social og sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget

Formand SFC Johnny Andersen - kommentar til Budgetforslag 2 Handicaprådets høringssvar vedr. budgetforslag MED Områdeudvalg Sundhed -

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

rehabiliterings- og plejecentre

Ældreråd. Referat. Mødelokale 7, 9. maj 2018 Kl. 10:30. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra: Helmut Madsen.

Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget

Status på udviklingen af ældre- og plejeboligområdet. Plankonferencen 2017

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Velfærd og Sundhedsstaben Analyse og Udvikling P maj Udvikling af plejeboliger

Køb af pladser* Salg af pladser Teknisk korrektion - Netto

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Ældreråd. Referat. Mødelokale 2, Rådhuset, 2. maj 2019 Kl. 10:15. Medlemmer

Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget

Ældreråd. Referat. Mødelokale 2, 7. juni 2018 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud: Helmut Madsen og Lilly Meisner Pedersen.

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Plejeboliger i Horsens Kommune Temadrøftelse, Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. maj 2017.

Ældreråd. Referat. Mødelokale 2, Rådhuset, 31. januar 2019 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Lone Petersen deltog fra kl

Ældreråd. Referat. Mødelokale 2, 8. november 2018 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Borgmester Anette Mortensen deltager fra kl. 10.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2016

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme Tilbud til ældre pensionister

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet

Åben Referat Ældreråd. Lokale 1, Birkehøj, Bjælkerupvej 32, 4660 Store Heddinge 13. januar 2014 Kl. 10:00-12:00

Regnskab Ældreudvalgets bevillingsområde:

Som følge af erfaringerne med specialiserede demenspladser og lukningen af Rosenvænget er dette forslag til ny aktivitetstildelingsmodel udarbejdet.

Oplæg for Byrådet til temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017

Scenarier for fremtidig anvendelse af Dalbogaard

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Ældreråd. Referat. Mødelokale 1, Rådhuset, 31. januar 2018 Kl. 13:00. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Helmut Madsen.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Velfærdsteknologi: Investering SSU : 5.32 Besparelse Anbefales til prioritering.

Ældreråd. Referat. Mødelokale 2, Rådhuset, 15. august 2019 Kl. 10:15. Medlemmer

Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Ældreråd. Referat. Mødelokale 1, 25. april 2016 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra: Flemming Pihl og Lilly Meisner Pedersen.

Analyse af ældrecentrene

Åben referat Ældrerådet

IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Natur- Fritids og Kulturudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget

Budget Kort gennemgang af:

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets

Regnskab Ældreudvalgets bevillingsområde:

NOTAT. Dato: 2. september 2015 Sagsnr.: 15/7551 Vedrørende: Tilrettet proces og tidsplan for plejeboligplan primo september 2015

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

BERETNING OM ÆLDRERÅDETS VIRKSOMHED 2018 Ref.: Vedtægt for Stevns Ældreråd 3, stk. 8.

Masterplan for plejehjemsmodernisering. Møde i forligskreds 24. august 2015

367. Foranalyse af muligheden for etablering af tilbud til borgere med særlige behov

Social- og Sundhedsudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

1 of 5. Sagsnr.: 14/2829 Sagen afgøres i: Byrådet

Status på plejeboliger i Varde Kommune Indhold

Beskrivelse af opgaver

Forv. Regnskab Afv. i alt Anlæg i alt

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Investering på handicap/ psykiatri, sundheds- og ældreområdet jævnfør

NOTAT. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017 blev følgende udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet:

Ældreråd. Referat. Mødelokale 2, 1. februar 2016 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra: Helmut Madsen

Social- og Sundhedsudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Økonomivurdering 1. kvartal 2018

Vejledende serviceniveau for. Når du ansøger om en plejebolig 2018/19

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune

Ældreråd. Referat. Mødelokale 2, Rådhuset, 7. marts 2019 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud: Susanne Kierch.

Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag).

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Ældreråd. Referat. Mødelokale 2, Rådhuset, 4. april 2019 Kl. 10:15. Medlemmer

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Faxe kommunes økonomiske politik.

Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget

Godkendelse af Budgetfordeling sektor serviceydelser for ældre

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Økonomivurdering 2. kvartal 2019

Fagudvalgets bemærkninger:

Der er i budgetforliget 2014 afsat 1,0 mio. kr. årligt i 3 år til sundhedsområdet.

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Transkript:

NOTAT 26. MARTS 2018 JOURNALNUMMER SKREVET AF TINA MØRK OG THOMAS JAKOBSGAARD PLEJECENTERPLAN - BESLUTNINGSOPLÆG BAGGRUND Flertalsgruppen har ønsket at genbehandle KB s beslutning om Plejecenterplan og justeret Plejecenterplan besluttet henholdsvis i 2016 og 2017, idet følgende elementer ønskes prioriteret: - Der skal være plejecenterpladser i de fire udviklingsbyer Strøby Egede, Hårlev, Store Heddinge og Rødvig, således at der arbejdes ud fra en decentral tilrettelæggelse af kapaciteten også ud over 2025, - Det vægtes ind i plejecenterplanen, at der tages hensyn til afstande for pårørende til beboere, idet Stevns kommune har en stor geografisk udstrækning, hvor der skal tænkes i fremkommelighed for ægtefælle og børn til borgere på plejecentre - Der er et ønske om at udbygge kapaciteten på RehabiliteringsCenter Stevnshøj (RCS) i perioden 2020 2025 - Der er et ønske om at udbygge med op til 60 plejecenterpladser i Store Heddinge i 2025 - Der er et ønske om at bevare dagcentret på Hotherhaven, eller først at flytte det i sammenhæng med det nye plejecenter i Store Heddinge - Der er et ønske om at give mere plads til trænings-fasciliteter på Rehabiliteringscenter Stevnshøj, således at der kan arbejdes mere målrettet med rehabilitering Den oprindelige plejecenterplan bygger på følgende beslutninger: - Færre og større plejecentre, for at sikre bedre faglig og økonomisk drift - Specialisering i takt med at krav til faglighed, koordinering og kompleksitet i opgaveløsning øges - Demens-plejecenter i Hotherhaven, samt udvidelse med 20 pladser - Rehabiliteringscenter på Stevnshøj og senere udvidelse med 60 pladser i Store Heddinge - Udvidelse med 10 pladser på Egehaven, Strøby Egede - Etablering af voksen-handicap-tilbud og psykiatricenter på Brohøj, Klippinge S. 1/13

- Etablering af et tredje slags botilbud/bofællesskab til ældre på Plushøj, Rødvig. Andre kommuner har også flere forskellige boformer til ældre end lige ældreboliger og plejeboliger - Kapacitet reduceres til 148 pladser midlertidigt frem til 2025 med henblik på at opnå besparelse. Herefter tilføres midler til nyt plejecenter i Store Heddinge som følge af demografi-udvikling, således, at en kapacitet på 195 pladser opnås Sundhed og Omsorg har med udgangspunkt i Flertalsgruppens prioritering udarbejdet forslag til 5 mulige scenarier, som præsenteres nedenfor. Til hvert scenarie afdækkes kapacitetsudvikling og økonomisk driftseffekt, samt en vurdering af fordele og udfordringer ved det enkelte scenarie i relation til den faglige drift og service overfor borgere og pårørende. S. 2/13

OPSUMMERING AF KAPACITET OG ØKONOMI MELLEM SCENARIERNE Scenarie 1, hvor Plushøj bevares uforandret, vil kapacitet være acceptabel (reduceres lidt i år 2023 og 2024) og økonomi vil stort set være den samme som i nuværende Plejecenterplan. Scenarie 2, hvor Plushøj reduceres til 18 pladser (som bevares fra 2025), vil kapacitet forbedres lidt, mens besparelsen vil blive væsentligt forringet (5,3 mio. kr dyrere). Scenarie 3, hvor Plushøj reduceres til 12 pladser (som bevares fra 2025), vil kapaciteten være knebent (-3 pladser) mens besparelsen vil være 1,1 mio. kr. højere end nuværende plejecenterplan. Scenarie 4, hvor der bevares 12 pladser på Stevnshøj frem til 2025, Plushøj reduceres til 18 pladser (som bevares fra 2025) og Rehabiliteringspladser ( RCS ) først udvides efter 2025, vil kapaciteten blive knebent i årene frem til 2025 (-3 pladser), mens besparelsen vil være 3,2 mio. kr. højere end nuværende plejecenterplan. Scenarie 5, hvor der bevares 12 pladser på Stevnshøj frem til 2025, Plushøjs 25 pladser bevares (også efter 2025) og Rehabiliteringspladser ( RCS ) først udvides efter 2025, vil kapaciteten være god i årene frem til 2025 (+4 pladser), mens besparelsen vil blive væsentligt forringet (6,8 mio. kr. dyrere). Scenarie Kapacitet Økonomi 2018 2024 Plushøj 25 (1) (-2 år 2023-24) Samme Plushøj 18 (2) (+3 år 2021-24) 5,3 mio. dyrere Plushøj 12 (3) (- 3 år 2020-24) 1,1 mio. billigere Plushøj 18 og Stevnshøj 12 (4) (- 3 år 2021-24) 3,2 mio. billigere Plushøj 25 og Stevnshøj 12 (5) (+4 år 2021-24) 6,8 mio. dyrere For scenarie 3 vil der ikke være en driftseffekt for 2018. Der vil være et merforbrug på 350 t.kr. for scenarie 1,2 og 5 og et merforbrug på 400 t.kr. for scenarie 4 i regnskab 2018 i forhold til den budgetterede driftseffekt. I den økonomiske driftseffekt er der ikke taget højde for meromkostningen ved at udvide antallet af rehabiliteringspladser i årene 2020-2024 i scenarie 1, 2 og 3. Denne meromkostning vil være ca. 11,5 mio. kr. i alt for perioden 2020 2024 for scenarie 1 og 2, og 9,6 mio. kr. for scenarie 3. I alle scenarier vil meromkostningen ved at udvide antal rehabiliteringspladser med 12 pladser fra år 2025 være ca. 5,7 mio. kr. Ved alle scenarier er der en bekymring omkring rekruttering fra år 2025, særligt i den sydlige del af kommunen i forhold til nuværende plan. S. 3/13

SCENARIE 1: PLUSHØJ BEVARES UFORANDRET I scenarie 1 er forudsat følgende: - Bevare Plushøj med 25 pladser også ud over år 2025 - Hotherhaven udvides ikke - Egehaven udvides med 10 pladser i år 2020 - Nyt plejecenter i Store Heddinge med 60 pladser i år 2025 - Rehabiliteringscenter ( RCS) udvides med 4 pladser fra år 2020, 6 fra år 2023 og 12 fra år 2025, mens Stevnshøjs pladser reduceres tilsvarende Kapacitet pr plejecenter og ialt I scenarie 1 er det muligt at imødekomme det forventede kapacitetsbehov i perioden samtidigt med at Rehabiliteringscentret udvides SCENARIE 1: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Plejecenterplan Stevnshøj 30 20 12 12 8 8 8 6 6 0 Hotherhaven 52 59 66 66 66 66 66 66 66 66 Brohøj 28 22 15 9 4 0 0 0 0 0 Egehaven 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 Plushøj 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Nyt plejecenter i Syd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 Ændring i pladser 0-9 -8-6 1-4 0-2 0 48 Samlet kapacitet 175 166 158 152 153 149 149 147 147 201 Nuværende plan 175 167 156 148 149 149 149 149 149 195 Ekstra Rehabpladser 0 0 0 0 4 4 4 6 6 12 Økonomi (1000 kr.) SCENARIE 1: 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Lønbesparelse 4133 5843 4845 4845 4845 5415 5415-9975 Huslejetomgang -1108-986 -317-317 -317 0 0 0 Flytteomkostning -75 0 0 0 0 0 0-75 Drifts effekt 2949 4857 4528 4528 4528 5415 5415-10050 NUV. PLAN 3300 4900 4900 4900 4900 4900 4900-8600 Ekstra udvidelse RCS 0 0-1969 -1909-1909 -2893-2863 -5817 S. 4/13

Scenarie 1 er stort set omkostningsneutral i forhold til nuværende justerede plejecenterplan, med en mindre besparelse i 2018 2022 og en større besparelse i årene 2023 og 2024. Heri er ikke indregnet den direkte meromkostning ved at udvide antallet af rehabiliteringspladser ( ekstra udvidelse RCS ) som medfører en årlig meromkostning på ca. 1,9 mio. kr. i perioden 2020 2022 og ca. 2,9 mio. kr. i år 2023 og år 2024. Fra år 2025 vil meromkostning ved at udvide rehabiliteringscentret med i alt 12 pladser (67 %) være 5,7 mio. kr. årligt (5,8 mio. kr. i 2025 som følge af indkøb af inventar ved etablering af 6 nye pladser). Fra år 2025 er der som i nuværende justerede plejecenterplan en væsentlig større driftsudgift som følge af en væsentlig udvidelse af plejebolig kapaciteten for at imødekomme den demografiske udvikling. På anlægssiden vil et stop for udvidelse af Hotherhaven, men istedet en udvidelse af Egehaven have en positiv effekt, da behov for serviceareal forventes at være mindre med en udvidelse på 10 pladser i stedet for 20 pladser. I det nuværende byggeprogram for udvidelse af Hotherhaven estimeres en investering i serviceareal at være 2,4 mio. kr. (som ikke indgår i anlægsbudget for 2019). Der foreligger dog ikke pt. et byggeprogram for udvidelse af Egehaven, hvorfor der ikke kan foretages en økonomisk konsekvensberegning. Resterende bevilgede anlægsmidler på ca. 250 t.kr. til projektering af udvidelse af Hotherhaven, vil i stedet anvendes til delvis finansiering af projektering af Egehaven. Der er p.t. anvendt ca. 150 t.kr. i direkte eksterne udgifter til projektering af udvidelse af Hotherhaven, som i dette scenarie vil være tabt. Fordele ved scenarie 1 Egehaven fremrykkes i tidsplanen, idet der kun er tale om en udvidelse på 10 pladser. Ved ikke at udvide Hotherhaven, kan det undgås at flytte Dagcentret til RCS, hvilket er et stort ønske fra personalet på RCS, idet der så bliver bedre plads til træningsfaciliteter. I forhold til borgere og pårørende er det en fordel, at man kan blive boende tæt på, hvor man altid har boet. Udfordringer ved scenarie 1 Ved at bevare de små plejecentre bliver fagligheden udfordret i forhold til rekruttering og fastholdelse af kompetencer. Det kan være en bekymring, om der i fremtiden bliver nok kapacitet i den nordlige ende af kommunen, fordi Hotherhaven ikke udbygges. Det kan være en bekymring og obs punkt, at der er færre pladser i Store Heddinge frem til 2025. S. 5/13

SCENARIE 2: BEVARE 18 PLADSER PLUSHØJ I scenarie 2 er forudsat følgende: - Bevare Plushøj med 18 pladser også ud over år 2025 - Overskydende boliger på Plushøj anvendes som almindelige ældreboliger - Hotherhaven udvides med 10 pladser fra år 2020 - Egehaven udvides med 10 pladser fra år 2020 - Nyt plejecenter i Store Heddinge med 60 pladser i år 2025 - Rehabiliteringscenter udvides med 4 pladser fra år 2020, 6 fra år 2023 og 12 fra år 2025, mens Stevnshøjs pladser reduceres tilsvarende Kapacitet pr plejecenter og ialt I scenarie 2 er det muligt at imødekomme det forventede kapacitetsbehov i perioden samtidigt med at Rehabiliteringscentret udvides. SCENARIE 2: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Stevnshøj 30 20 12 12 8 8 8 6 6 0 Hotherhaven 52 59 66 66 76 76 76 76 76 76 Brohøj 28 22 15 9 4 0 0 0 0 0 Egehaven 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 Plushøj 25 25 25 22 18 18 18 18 18 18 Nyt plejecenter i Syd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 Ændring i pladser 0-9 -8-9 7-4 0-2 0 48 Samlet kapacitet 175 166 158 149 156 152 152 150 150 204 Nuværende plan 175 167 156 148 149 149 149 149 149 195 Ekstra Rehabpladser 0 0 0 0 4 4 4 6 6 12 Økonomi (1000 kr.) SCENARIE 2: 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Lønbesparelse 4133 6270 3990 3990 3990 4418 4560-10830 Huslejetomgang -1108-1267 -877-317 -317 0 0 0 Flytteomkostning -75 0 0 0 0 0 0-75 Netto effekt 2949 5003 3113 3673 3673 4418 4560-10905 NUV. PLAN 3300 4900 4900 4900 4900 4900 4900-8600 Udvidelse RCS 0 0-1969 -1909-1909 -2893-2863 -5817 S. 6/13

I scenarie 2 opnås en væsentlig mindre besparelse i forhold til den nuværende justerede plejecenterplan, i alt 5,3 mio. kr. i perioden 2018 2024. Heri er ikke indregnet den direkte meromkostning ved at udvide antallet af rehabiliteringspladser ( ekstra udvidelse RCS ) som medfører en årlig meromkostning på ca. 1,9 mio. kr. i perioden 2020 2022 og ca. 2,9 mio. kr. i år 2023 og år 2024. Fra år 2025 vil meromkostning ved at udvide rehabiliteringscentret med i alt 12 pladser (67 %) være 5,7 mio. kr. årligt (5,8 mio. kr. i 2025 som følge af indkøb af inventar ved etablering af 6 nye pladser). Fra år 2025 er der som i nuværende justerede plejecenterplan en væsentlig større driftsudgift som følge af en væsentlig udvidelse af plejebolig kapaciteten for at imødekomme den demografiske udvikling. På anlægssiden vil en mindre udvidelse af Hotherhaven, men i stedet en tilsvarende udvidelse af Egehaven forventeligt ikke have en effekt da behov for serviceareal forventes at være det samme. I det nuværende byggeprogram for udvidelse af Hotherhaven estimeres en investering i serviceareal at være 2,4 mio. kr. Der foreligger dog ikke pt. et byggeprogram for udvidelse af Egehaven, hvorfor der ikke kan foretages en økonomisk konsekvensberegning. Der er p.t. anvendt ca. 150 t.kr. i direkte eksterne udgifter til projektering af udvidelse af Hotherhaven, som i dette scenarie kun delvist vil være tabt. Fordele ved scenarie 2 Egehaven fremrykkes i tidsplanen. Ved kun at udvide Hotherhaven med 10 pladser, kan det undgås at flytte Dagcentret til RCS, hvilket er et stort ønske fra personalet på RCS, idet der så bliver bedre plads til træningsfaciliteter. I forhold til borger og pårørende er det en fordel, at man kan blive boende tæt på, hvor man altid har boet. Udfordringer ved scenarie 2 Ved at bevare Plushøj med 18 pladser vil der være rekrutteringsproblemer. Det kan være en bekymring og obs punkt at der er færre pladser i Store Heddinge frem til 2025. S. 7/13

SCENARIE 3: BEVARE 12 PLADSER PLUSHØJ - Plushøj reduceres til 12 pladser, som fastholdes fra 2025 - Hotherhaven udvides med 20 pladser fra 2. halvår 2019 - Egehaven udvides med 10 pladser fra år 2025 - Nyt plejecenter med 60 pladser i St. Heddinge fra år 2025 - Rehabiliteringscenter udvides med 4 pladser fra år 2020 og 12 fra år 2025, mens Stevnshøjs pladser reduceres tilsvarende Kapacitet pr plejecenter og ialt I scenarie 3 er det muligt at imødekomme det forventede kapacitetsbehov i perioden, dog må forventes længere venteliste i årene 2021 2024. SCENARIE 3: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Stevnshøj 30 20 12 12 8 8 8 8 8 0 Hotherhaven 52 59 66 76 86 86 86 86 86 86 Brohøj 28 22 15 9 4 0 0 0 0 0 Egehaven 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50 Plushøj 25 25 23 14 12 12 12 12 12 12 Nyt plejecenter i Syd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 Ændring i pladser 0-9 -11-5 -1-4 0 0 0 58 Samlet kapacitet 175 166 156 151 150 146 146 146 146 208 Nuværende plan 175 167 156 148 149 149 149 149 149 195 Ekstra Rehabpladser 0 0 0 0 4 4 4 4 4 12 Økonomi (1000 kr.) SCENARIE 3: 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Lønbesparelse 4703 5985 5415 5415 5415 5415 5415-12255 Huslejetomgang -1308-1586 -317-317 -317 0 0 0 Flytteomkostning -75-45 0 0 0 0 0-75 Netto effekt 3319 4354 5098 5098 5098 5415 5415-12330 NUV. PLAN 3300 4900 4900 4900 4900 4900 4900-8600 Omk. udvide RCS 0 0-1969 -1909-1909 -1909-1909 -5847 S. 8/13

I scenarie 3 opnås en større besparelse i forhold til den nuværende justerede plejecenterplan, i alt 1,1 mio. kr. i perioden 2018 2024. Heri er ikke indregnet den direkte meromkostning ved at udvide antallet af rehabiliteringspladser ( ekstra udvidelse RCS ), som medfører en årlig meromkostning på ca. 1,9 mio. kr. i perioden 2020 2024. Fra år 2025 vil meromkostning ved at udvide rehabiliteringscentret med i alt 12 pladser (67 %) være 5,7 mio. kr. årligt (5,9 mio. kr. i 2025 som følge af indkøb af inventar ved etablering af 8 nye pladser). Fra år 2025 er der som i nuværende justerede plejecenterplan en væsentlig større driftsudgift som følge af en væsentlig udvidelse af plejebolig kapaciteten for at imødekomme den demografiske udvikling. Denne er dog større i dette scenarie, da kapaciteten fra 2025 er større. Omkostningen fra 2025 kan reduceres ved kun at ibrugtage 50 55 pladser i nyt plejecenter i St. Heddinge, afhængig af konkrete kapacitetsbehov på det tidspunkt. Der vil være en ikke budgetlagt anlægsinvestering til serviceareal Hotherhaven (2,4 mio. kr.) og Egehaven (ikke beregnet), som også er gældende i nuværende justerede Plejecenterplan. Investeringen ved at have påbegyndt projektering af Hotherhaven udvidelsen vil ikke være tabt i dette scenarie. Fordele ved scenarie 3 Planerne omkring Egehaven og Hotherhaven fastholdes. Der bliver mulighed for at lave et aktivitetscenter/dagcenter Plushøj, og ved at konvertere de 12 plejeboliger til 12 ældreboliger vil der flytte borgere ind, som er væsentlig mere aktive, og vil kunne skabe mere aktivitet både inde i centret og udenfor centret og i samarbejde med de øvrige beboere i ældreboligerne udenfor. Der vil kunne arbejdes med en anden type boform, i stil med gamle dages alderdomshjem, med bedre fungerende borgere. Der vil være sygeplejeklinik samt aktivitetsmedarbejder til rådighed og døgnmedarbejdere tilknyttet de 12 plejepladser. I forhold til borgere og pårørende er det en fordel, at der for en lille gruppe borgere kan søges at imødekomme, at man, hvis man får brug for en plejecenterplads, kan blive boende tæt på, hvor man altid har boet. Udfordringer ved scenarie 3 Der vil være udfordringer med at rekruttere medarbejdere og sikre kompetencerne på de små plejecentre. Der skal i denne model findes en løsning for Dagcentret, idet det skal overvejes om det skal blive på Hotherhaven, selvom denne udvides, eller om det, som planlagt skal flyttes til Stevnshøj. Evt. kan flytningen udskydes, så dagcentret flyttes når det nye plejecenter står klart. Det er en udfordring, at der er så få pladser på Stevnshøj. S. 9/13

SCENARIE 4: BEVARE 12 PLADSER STEVNSHØJ OG 18 PLADSER PLUS- HØJ I scenarie 4 er forudsat følgende: - Bevare Plushøj med 18 pladser også ud over år 2025 - Overskydende boliger på Plushøj anvendes som almindelige ældreboliger - Hotherhaven udvides ikke - Egehaven udvides med 10 pladser fra år 2020 - Nyt plejecenter i Store Heddinge med 60 pladser i år 2025 - Rehabiliteringscenter udvides først fra år 2025 med 12 pladser, mens Stevnshøjs 12 pladser bevares frem til og med år 2024. Kapacitet pr plejecenter og ialt I scenarie 4 er det muligt at imødekomme det forventede kapacitetsbehov i perioden, dog må forventes længere venteliste i årene 2021 2024. SCENARIE 4: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Stevnshøj 30 20 12 12 12 12 12 12 12 0 Hotherhaven 52 59 66 66 66 66 66 66 66 66 Brohøj 28 22 15 9 4 0 0 0 0 0 Egehaven 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 Plushøj 25 25 25 22 18 18 18 18 18 18 Nyt plejecenter i Syd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 Ændring i pladser 0-9 -8-9 1-4 0 0 0 44 Samlet kapacitet 175 166 158 149 150 146 146 146 146 194 Nuværende plan 175 167 156 148 149 149 149 149 149 195 Ekstra Rehabpladser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Økonomi (1000 kr.) SCENARIE 4: 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Lønbesparelse 4133 6270 5700 5700 5700 5700 5700-7980 Huslejetomgang -1148-1267 -560 0 0 0 0 0 Flytteomkostning -75 0 0 0 0 0 0-180 Netto effekt 2909 5003 5140 5700 5700 5700 5700-8160 NUV. PLAN 3300 4900 4900 4900 4900 4900 4900-8600 Udvidelse RCS 0 0 0 0 0 0 0-5907 S. 10/13

I scenarie 4 opnås en større besparelse i forhold til den nuværende justerede plejecenterplan, i alt 3,2 mio. kr. i perioden 2018 2024. Fra år 2025 er der som i nuværende justerede plejecenterplan en væsentlig større driftsudgift som følge af en væsentlig udvidelse af plejebolig kapaciteten for at imødekomme den demografiske udvikling. Fra år 2025 vil meromkostning ved at udvide rehabiliteringscentret med i alt 12 pladser (67 %) være 5,7 mio. kr. årligt (5,9 mio. kr. i 2025 som følge af indkøb af inventar ved etablering af 6 nye pladser). Fra år 2025 er der som i nuværende justerede plejecenterplan en væsentlig større driftsudgift som følge af en væsentlig udvidelse af plejebolig kapaciteten for at imødekomme den demografiske udvikling. På anlægssiden vil et stop for udvidelse af Hotherhaven, men i stedet en udvidelse af Egehaven have en positiv effekt, da behov for serviceareal forventes at være mindre med en udvidelse på 10 pladser i stedet for 20 pladser. I det nuværende byggeprogram for udvidelse af Hotherhaven estimeres en investering i serviceareal at være 2,4 mio. kr. (som ikke indgår i anlægsbudget for 2019). Der foreligger dog ikke pt. et byggeprogram for udvidelse af Egehaven, hvorfor der ikke kan foretages en økonomisk konsekvensberegning. Resterende bevilgede anlægsmidler på ca. 250 t.kr. til projektering af udvidelse af Hotherhaven, vil i stedet anvendes til delvis finansiering af projektering af Egehaven. Der er p.t. anvendt ca. 150 t.kr. i direkte eksterne udgifter til projektering af udvidelse af Hotherhaven, som i dette scenarie vil være tabt. Fordele ved scenarie 4 Egehaven fremrykkes i tidsplanen. Der bevares 12 pladser i Store Heddinge frem til udbygningen i 2025. Ved ikke at udbygge Hotherhaven kan det undgås at flytte Dagcentret til RCS, hvilket er et stort ønske fra personalet på RCS, idet der så bliver bedre plads til træningsfaciliteter. I forhold til borger og pårørende er det en fordel, at man kan blive boende tæt på, hvor man altid har boet. Udfordringer ved scenarie 4 Der vil være rekrutteringsproblemer. Der er en risiko for venteliste til plejehjemsplads. Der kan blive mangel på rehabiliteringspladser frem mod år 2025. S. 11/13

SCENARIE 5: BEVARE 12 PLADSER STEVNSHØJ og 25 PLADSER PLUS- HØJ I scenarie 5 er forudsat følgende: - Bevare Plushøj med 25 pladser også ud over år 2025 - Hotherhaven udvides ikke - Egehaven udvides med 10 pladser fra år 2020 - Nyt plejecenter i Store Heddinge med 60 pladser i år 2025 - Rehabiliteringscenter udvides først fra år 2025 med 12 pladser, mens Stevnshøjs 12 pladser bevares frem til og med år 2024. Kapacitet pr plejecenter og ialt I scenarie 5 er kapaciteten højere end i nuværende plejecenterplan og det er således muligt at imødekomme det forventede kapacitetsbehov. SCENARIE 5: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Stevnshøj 30 20 12 12 12 12 12 12 12 0 Hotherhaven 52 59 66 66 66 66 66 66 66 66 Brohøj 28 22 15 9 4 0 0 0 0 0 Egehaven 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 Plushøj 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Nyt plejecenter i Syd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 Ændring i pladser 0-9 -8-6 5-4 0 0 0 44 Samlet kapacitet 175 166 158 152 157 153 153 153 153 201 Nuværende plan 175 167 156 148 149 149 149 149 149 195 Ekstra Rehabpladser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Økonomi (1000 kr.) SCENARIE 5: 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Lønbesparelse 4133 5415 3705 3705 3705 3705 3705-10260 Huslejetomgang -1108-1027 0 0 0 0 0 0 Flytteomkostning -75 0 0 0 0 0 0-180 Netto effekt 2949 4388 3705 3705 3705 3705 3705-10440 NUV. PLAN 3300 4900 4900 4900 4900 4900 4900-8600 Udvidelse RCS 0 0 0 0 0 0 0-5907 S. 12/13

I scenarie 5 opnås en væsentlig mindre besparelse i forhold til den nuværende justerede plejecenterplan, i alt 6,8 mio. kr. i perioden 2018 2024. Fra år 2025 er der som i nuværende justerede plejecenterplan en væsentlig større driftsudgift som følge af en væsentlig udvidelse af plejebolig kapaciteten for at imødekomme den demografiske udvikling. Fra år 2025 vil meromkostning ved at udvide rehabiliteringscentret med i alt 12 pladser (67 %) være 5,7 mio. kr. årligt (5,9 mio. kr. i 2025 som følge af indkøb af inventar ved etablering af 12 nye pladser). På anlægssiden vil et stop for udvidelse af Hotherhaven, men i stedet en udvidelse af Egehaven have en positiv effekt, da behov for serviceareal forventes at være mindre med en udvidelse på 10 pladser i stedet for 20 pladser. I det nuværende byggeprogram for udvidelse af Hotherhaven estimeres en investering i serviceareal at være 2,4 mio. kr. (som ikke indgår i anlægsbudget for 2019). Der foreligger dog ikke pt. et byggeprogram for udvidelse af Egehaven, hvorfor der ikke kan foretages en økonomisk konsekvensberegning. Resterende bevilgede anlægsmidler på ca. 250 t.kr. til projektering af udvidelse af Hotherhaven, vil i stedet anvendes til delvis finansiering af projektering af Egehaven. Der er p.t. anvendt ca. 150 t.kr. i direkte eksterne udgifter til projektering af udvidelse af Hotherhaven, som i dette scenarie vil være tabt. Fordele ved scenarie 5 Egehaven fremrykkes i tidsplanen. Der bevares 12 pladser i Store Heddinge frem til udbygningen i 2025. Ved ikke at udbygge Hotherhaven kan det undgås at flytte Dagcentret til RCS, hvilket er et stort ønske fra personalet på RCS, idet der så bliver bedre plads til træningsfaciliteter. I forhold til borger og pårørende er det en fordel, at man kan blive boende tæt på, hvor man altid har boet. Udfordringer ved scenarie 5 Der vil være rekrutteringsproblemer. Der kan blive mangel på rehabiliteringspladser frem mod 2025. S. 13/13