BESPARELSES/OMPRIORITERINGSFORSLAG BUGDET Nr. 1 Prioritetsnr.

Relaterede dokumenter
Budgetseminar d. 23. august Økonomiudvalget

Omprioritering af driftsbudgettet

Budgetkontrol pr. 1. april 2018

Indhold. Anlægsblokke for Økonomi-udvalg. Udskiftning af låse og sikringer Investeringsoversigt Jord og bygninger...

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2

Fagområde: Aktivitet Beskrivelse

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.

Økonomiudvalget I 2017-priser i hele tusinder -=mindreudgifter, +=merudgifter Forslag Politikområde

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET FREM TIL BUDGETSEMINARET

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC

Regnskab Regnskab Anlæg

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Besparelsesforslag - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget pr. 15. maj 2018

Budgetkontrol pr. 1. august 2018

Faxe kommunes økonomiske politik

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Plan og Erhverv. Overordnet regnskabsresultat

politikområde Tværgående Puljer

Dispensations ansøgninger:

Omstilling og effektivisering

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Besparelsesforslag - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget pr. 25. juni Økonomi-, Erhvervsog Planudvalget

Proces og rammer BUDGET

Omstilling, effektivisering og innovation

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Den 14. juli 2010 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Bemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Overførsel af driftsmidler fra 2018 til Anmodninger om dispensation fra overførselsreglerne

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område

Status Birkebjergparken. Oversigt over bygningerne med supplerende oplysninger

Budgetkontrol pr. 1. juli 2016

Åbent. 7. Første udkast til udbygningsplan på det sociale område. Sagsprocedure. Resume. Indstilling. Sagsbeskrivelse

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Principper for økonomistyring. Del 1: Overordnede principper for økonomistyring

Dagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Faxe kommunes økonomiske politik.

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne

Indstilling til 2. behandling af budget

:51:24. Budget Økonomiudvalget. Page 1 of 5

Budgetproblemerne/udfordringerne er i de tidligere budgetsager opdelt således: Forventede

Prioriteringsrum. Økonomiudvalgets område

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

24. september Budgetoverslag Budgetforslag

Status på forandringer i Budget

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat

Resultataftale for 2014 mellem Direktionen og Centerchefen for Ejendomme

Udmøntning af Aftale om budget 2016

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Økonomisk strategi for Ballerup Kommune

Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014

Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter

Beredskabskommissionen

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

VORES BYGNINGER ODENSE KOMMUNE

Økonomiudvalget Anlægsforslag

Omprioriteringskatalog Budget

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde

Når kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre.

Effektiviseringsstrategi

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Bilag 3.1 Retningslinjer for hvordan økonomien skal styres i Næstved Kommune

Omprioriteringskatalog Budget

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune Sagsnr

Budgetdrøftelse Budget 2017 Børne- og Skoleudvalget og Område MED v. Per B. Christensen

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

1 Indledning 1.1 Baggrund I forligsteksten for budget 2012 indgår ejendomsområdet med følgende:

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget

OVERSIGT OVER TILLÆGSBEVILLINGER PR Sag nr.: Byråds-dato Sag nr. Beskrivelse Netto-merudg. Beskrivelse

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Ejendomsservice AFTALE JUNI 2017

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse

KERTEMINDE KOMMUNE. Ønsker drift

Økonomioverblik pr. 1. august 2014

Opfølgning på budgetforlig for 2017

Budgetproces for Budget (ØK)

Regnskab Regnskab Anlæg

Budgetkontrol pr. 1. august 2018

Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017)

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)

Transkript:

Nr. 1 Prioritetsnr. 1% effektiviseringen på driftsbidraget til MSBR Økonomiudvalget Brand og Redning Sparede driftsudgifter -240-240 -240-240 Nettobesparelse -240-240 -240-240 Næstved Kommune betaler årligt et driftsbidrag til MSBR (Midt og Sydsjællands Brand og Redning) MSBR skal i henhold til deres ejerstrategi effektivisere for 1% hvert år, beløbet derfra foreslås anvendt til finansiering af budgetproblemer på øvrige områder. Ingen 1

Nr. 2 Prioritetsnr. Bidrag til støtte af almene boliger Økonomiudvalget Tværgående områder Sparede driftsudgifter -190-190 -190-190 Nettobesparelse -190-190 -190-190 Næstved Kommune betaler årligt et tilbagebetalingsbidrag til støtte af almene boliger. Bidragene er faldende og beløbet er hertil foreslås anvendt til øvrige områder. Ingen 2

Nr. 3 Prioritetsnr. 1% reduktionen anvendes til budgetproblemer Økonomiudvalget Tværgående områder Sparede driftsudgifter -1.300-1.300-1.300-1.300 Nettobesparelse -1.300-1.300-1.300-1.300 I henhold til budgetstrategien er det besluttet at 1% reduktionen i 2019 skulle fjernes. Tværgående områders 1% reduktion er på 1.3 mio. kr., som forslås anvendt til budgetproblemer inden for udvalgets område. 3

Nr. 4 Prioritetsnr. HR og Risikostyring Økonomoudvalget Tværgående områder Sparede driftsudgifter -1.738-1.000-1.000-1.000 Nettobesparelse -1.738-1.000-1.000-1.000 HR puljen reduceres i 2018 med følgende engangs beløb: 1. Af overførte midler fra 2017 til 2018 er der afsat pulje til supplementskurser til ERPsystemet. Der er endnu ikke blevet efterspurgt, så det afsatte beløb foreslås fjernet kr. 238.000 (engangs, da overført budget). 2. Der er af det overførte beløb fra 2017 til 2018 afsat kr. 300.000 til direktionens arbejde med sammenhæng i ledelse. Beløbet fjernes, da selve HR-puljen indeholder reservationer til Strategisk ChefForum og Virksomhedslederforum på sammenlagt kr. 435.000 i 2018. Det er engangs, at kr. 300.000 kan fjernes. Til overvejelse: 3. Der er af de overførte midler afsat penge til Kursus i arbejdsret kr. 200.000 jf. ØKU den 22. januar 2018. Når CKO det i år ellers skal aktiviteten udskydes? Kr. 200.000 er muligvis et stort beløb, da meget kan afvikles med egne konsulenter. Engangs beløb fra budget 2018 på i alt 738.000 Af varige foranstaltninger foreslås reduktioner på HR puljen: 1. Fjernelse af mulighed for tilskud til master-uddannelse, kr. 100.000 2. Fjernelse af talentforløb, talent for ledelse, kr. 100.000 3. Fjernelse af forandrings- og reorganiseringsinitiativer, kr. 150.000 (for fremtiden må det indgå som en del af business-casen bag en ændring) 4. Lederakademiet beskæres på grund af mindre aktivitet, kr. 200.000 (fra 1.200.000 til 1.000.000) 5. Fjernelse af Gå hjem møder for ledere, kr. 150.000 (forsvindende få deltagere på alle lederniveauer trods relevante oplægsholdere) 6. Fjernelse af alle åbne annoncerede arrangementer i stress af ugen kr. 150.000 7. I de løbende budgetter til SCF og VLF fjernes kr. 150.000, og der er derefter en ramme på kr. 285.000 til varige reduktioner på i alt: 1.000.000 4

Nr. 5 Prioritetsnr. Reduktion i Mærk Næstved midlerne Økonomiudvalg Politikområde Politikere Sparede driftsudgifter -390-390 -390-390 Nettobesparelse -390-390 -390-390 Mærk Næstved: Der er oprindeligt budget på kr. 2.300.000 heraf 1.300.000 til store ansøgninger samt 150.000 til mindre ansøgninger. Dertil kommer kr. 350.000 til digitale platforme, kr. 100.000 til merchandise og kr. ca. 425.000 til kampagner. Der foreslås en reduktion på kr. 300.000 i alt fordelt med 150.000 i ansøgningspuljerne og kr. 150.000 til kampagner/merchandise Mærk Næstved Markedsføringspulje: Puljen indeholder udgifter til Team Fog kr. 250.000; Juleudsmykning kr. 305.000; Grøn Koncert kr. 250.000; Team Næstved Sponsoraftaler kr. 500.000 og derudover kr. 90.000. Puljen foreslås reduceret med kr. 90.000 I alt forslag for 390.000 5

Nr. 6 Prioritetsnr. Deltagelse i færre konferencer Økonomiudvalg Politikområde Politikere Sparede driftsudgifter -102-102 -102-102 0 0 0 0 Nettobesparelse -102-102 -102-102 For at anvise mulighederne for besparelser på budget 2019 Politikere, foreslås følgende ændringer i Retningslinjer for byrådspolitikeres og embedsmænds deltagelse i årsmøder, seminarer, rejser og besigtigelsesture ; 1. Årsmøder Hvert fagudvalg deltager i maks. 1 konference med overnatning om året. Det er direktøren, som udvalget refererer til, der har ansvaret for koordinering. : Hvert fagudvalg deltager i maks. 1 konference med overnatning om året. År 1; hele udvalget År 2; 4 medlemmer År 3; 4 medlemmer År 4; hele udvalget Forventet besparelse pr. år 70.000 kr. (deltagerpris 8.000,-) Alternativ forslag: Hvert udvalg deltager i maks. 1 konference med overnatning om året. År 1 og år 3; hele udvalget År 2 og 4; deltager Næstved Kommune ikke. Forventet besparelse pr. år. 56.000 kr. (deltagerpris 8.000,-) Eller: År 1 og år 3; 3 udvalg deltager År 2 og år 4; 3 udvalg deltager Udvalgene fordeler sig over årene, så udgiften fordeles på alle fire år. Forventet besparelse pr. år. 56.000 kr. (deltagerpris 8.000,-) 2. KL delegeretmøde Deltagelse i KL s delegeretmøde sker efter beslutning i Byrådet. Det er kun delegerede medlemmer, der deltager. Udgift til direktørernes deltagelse afholdes via administrationen. : Næstved Kommune deltager med 7 delegeret i stedet for 11. Forventet besparelse pr. år; 32.000,- (deltagerpris 8.000,-) 3. Studierejser Hvert fagudvalg kan maks. deltage i 1 studierejse pr. byrådsperiode med en udgift på maks. 10.000 kr. pr. deltager. Det er direktøren, som udvalget refererer til, der har ansvar for koordinering og disponering af de økonomiske midler. Studierejsen skal have faglig relevans for deltagerne og for kommunen. Studierejsen skal foregå inden for Europa. Studierejsen kan tage sigte på at tilvejebringe et bedre beslutningsgrundlag for løsning af et bestemt foreliggende problem eller imødekomme et mere generelt 6

behov for øget viden inden for en bestemt problemkreds i den løbende kommunale administration. Studierejsens varighed skal begrænses til det nødvendige og som udgangspunkt til maksimalt 3-4 dage. Efter gennemførelse af studierejsen aflægges en kort rapport til Byrådet. Rapporten offentliggøres. Planlægning af rejsen foregår i samarbejde med Internationalt kontor. 4. Venskabsbybesøg Venskabsbybesøg, der kan ske i repræsentativt øjemed, såvel med som uden invitation, forelægges for Økonomiudvalget, der på baggrund af en kort angivelse af rejsens formål mv. tager stilling til, om rejsen skal gennemføres. Efter gennemførelse af venskabsbybesøg aflægges en kort rapport til Byrådet. Rapporten offentliggøres. Planlægning samt afholdelse af udgifter foregår via Internationalt kontor. 5. Besigtigelsesture Afholdes inden for centrenes budget. 7

Nr. 7 Prioritetsnr. Udfasning af KMD Tandpleje Økonomiudvalg Politikområde IT Sparede driftsudgifter -200-200 -200-200 0 0 0 0 Nettobesparelse -200-200 -200-200 KMD Tandpleje kan udfases. Der er pt en årlig udgift på 245.000, men det forventes at der skal tilkøbes en snitflade mellem KMD Tandpleje og TM Tand-system til ca. 45.000 kr./år. 8

Nr. 8 Prioritetsnr. Ændring af udskiftningsrate på bærbare Pc er fra tre til fire år Økonomiudvalg Politikområde IT Sparede driftsudgifter 0-243 -486-729 0 0 0 0 Nettobesparelse 0-243 -486-729 Bærbare PC er udskiftes hvert tredje år. Der udskiftes i gennemsnit ca. 650 bærbare PC er pr. år. Det foreslås at udskiftningsraten ændres til fire år fra 2019 da 2018 er udført. Der vil forekomme flere PC er som ikke kan klare fire år, og som derfor skal skiftes efter tre år. Besparelsen beregnes derfor på at 10% af den beregnede besparelse tilbageholdes til udskiftning af disse PC er. Indkøb af PC er foretages via leasingkontoen og der vil derfor ikke kunne udmøntes en fuld besparelse før det tredje år (2022). 9

Nr. 9 Prioritetsnr. Skype for Business som telefoniplatform Økonomiudvalg Politikområde IT Sparede driftsudgifter -400-800 -800-800 0 0 0 0 Nettobesparelse -400-800 -800-800 Fastnettelefoni i Næstved Kommune baserer sig på IP-telefoni. Det er muligt at overføre telefonien til Skype for Business. Inden udgangen af 2. kvt. 2019 vil telefonien blive omlagt til Skype for Business som beregnet vil give en årlig driftsbesparelse på 800Tkr pr. år. Omlægningen vil kræve en investering i headsets til medarbejderne og det kræver en investering på 1.100Tkr. inden projektet kan gennemføres. Disse forventes finansieret via Digitaliseringspuljen Telefonien vil herefter have en årlig driftsbesparelse på 800Tkr. Da projektet først er gennemført ved udgangen af 2. kvt. 2019 er der derfor kun fratrukket halvdelen af den årlige driftsbesparelse. 10

Nr. 10 Prioritetsnr. Genudlejning af Troensevej 15 Økonomiudvalg Ejendomme Sparede driftsudgifter Nettobesparelse -345-345 -345-345 Troensevej 15 forventes genudlejet pr. 1/1 2019 med samme lejeindtægt som de foregående år. Der forventes anlægsudgifter i forbindelse med ombygning af ejendommen til ny lejer. 11

Nr. 11 Prioritetsnr. Genudlejning af dele af Birkebjerg Allé (VUC) Økonomiudvalg Ejendomme Sparede driftsudgifter Nettobesparelse -900-900 -900-900 Birkebjerg Alle 1-5 er opsagt af VUC med virkning fra 1/10 2018. Der er samarbejde med ny lejer til 3. sal, hvilket vil indbringe en lejeindtægt på 900.000 kr. pr. år. Dog forventes der en anlægsudgift til ombygning af lejemålet. Der resterer 1½ etage, som endnu ikke er genudlejet pr. 1/1 2019. De indgår dog i en større lokalekabale, og forventes derfor ikke tomme. Det vides endnu ikke, om der vil kunne opnås lejeindtægter. Der må forventes en anlægsudgift til ombygning/istandsættelse af lejemålet. 12

Nr. 12 Prioritetsnr. Driftsbesparelser på 1 mio. kr. Økonomiudvalg Ejendomme Sparede driftsudgifter Nettobesparelse -1000-1000 -1000-1000 Såfremt der ønskes en driftsreducering på politikområde 18 med 1 mio. kr., vil CTE foreslå, at budgettet reduceres på følgende ejendomme: Kasernevej 20, Jernbanegade 12 samt Birkebjergparkens område. 13