Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016

Relaterede dokumenter
Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016

Nøgletal til SÆH-udvalget 2. kvartal 2017

Nøgletal til SÆH-udvalget 4. kvartal 2017

Nøgletal til SÆH-udvalget 3. kvartal 2017

Nøgletal til SÆH-udvalget 1. kvartal 2017

Nøgletal til SÆH-udvalget 1.kvartal 2019

Nøgletal til SÆH-udvalget 2.kvartal 2019

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Mennesker, som kan klare sig selv, vil klare sig selv

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2012. Social- og Sundhedsudvalget

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Aktivitetsrapport April 2016

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

DEMOGRAFI - SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET - VOKSEN-HANDICAPOMRÅDET HJØRRING KOMMUNE

Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet (mio. kr.)

Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet (mio. kr.)

Mennesker, som kan klare sig selv, vil klare sig selv

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

For perioden juli- august Ishøj Kommune Nøgletal til Social- og Sundhedsudvalget

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Aktivitetsrapport Maj 2016

Velfærdsudvalget -300

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI

1. Behandling budget 2010

Velfærdsudvalget -400

Mål og Midler Sundhedsområdet

Politisk økonomiopfølgning 2017 Nøgletal Udvalget for Sundhed og Kultur

Social- og sundhedsudvalget

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017

Nøgletal - Social- og Sundhedsudvalget - Områder med aktivitetsbestemt medfinansiering

NOTAT. 18. maj Ældreudvalget

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Fakta om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Det blev aftalt, at de frigjorte ressourcer skulle udmøntes som en besparelse på sundhedscentret med virkning fra 1. januar 2017.

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Fakta om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

1. Budgetbemærkninger - Ældre- og Sundhedsudvalget

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Politisk økonomiopfølgning 2013 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed. Til og med april måned

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Mennesker, som kan klare sig selv, vil klare sig selv

Politisk økonomiopfølgning 2013 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed. Til og med marts måned

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Ledelsesinformation Center for Sundhed og Ældre

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Aktivitetsrapport Juli 2016

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Beskrivelse af opgave, Budget

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

Social- og Sundhedsudvalget

Udvalget for Social omsorg

Ledelsesinformation Februar 2014

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Fakta om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Ledelsesinformation August 2015

Politisk økonomiopfølgning. Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede

Driftsopfølgning pr

Politisk økonomiopfølgning 2017 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede

Social- og Sundhedsudvalget

Politisk økonomiopfølgning 2016 Nøgletal Udvalget for Sundhed og Kultur

Politisk økonomiopfølgning 2017 Nøgletal Udvalget for Sundhed og Kultur

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

Budgetopfølgning pr. 30. juni Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer

Ledelsesinformation - december 2012

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Politisk økonomiopfølgning. Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede

Driftsopfølgning pr

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Politisk økonomiopfølgning 2013 Nøgletal. Til og med Januar måned

Business Case vedr. udvidelse af antal pladser på Låsbyhøj Rehabiliterings- og Akutcenter. 1. Baggrund. Kontornotits. pladser 41,6% 102,4% 87,9%

Udvalget for Ældre og Sundhed

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Hjemmeplejen: ca. 800 borgere er visiteret til en/ flere indsatser Ca. 330 borgere modtager personlig pleje og ca. 730 borgere modtager praktisk

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Politisk økonomiopfølgning 2016 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede

Transkript:

Side 1 af 23 25.000.000 20.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 15.000.000 10.000.000 Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug af somatiske-, psykiatriske- og sygesikringsydelser. 5.000.000 0 budget periodiseret efter forbrug 2012-2015 Forbrug

Side 2 af 23 11.000.000 10.000.000 9.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Stationær og ambulant somatik Udviklingen i retning af flere ambulante ydelser, og færre indlæggelser, er med til at skabe opgaveglidning fra sygehusene til kommunerne 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 Stationær somatik Ambulant somatik

2011-01 2011-03 2011-05 2011-07 2011-09 2011-11 2012-01 2012-03 2012-05 2012-07 2012-09 2012-11 2013-01 2013-03 2013-05 2013-07 2013-09 2013-11 2014-01 2014-03 2014-05 2014-07 2014-09 2014-11 2015-01 2015-03 2015-05 2015-07 2015-09 2015-11 -01-03 -05-07 -09-11 Antal genoptræningsplaner pr. måned Side 3 af 23 250 Sundhedsområdet Træningsenheden - Antal genoptræningsplaner pr. måned Sundhedsloven 140 200 150 100 50 0

Antal dage i gennemsnit Side 4 af 23 25 20 Sundhedsområdet Ventetid Træningsenheden Sundhedsloven 140 Se forklaring på sidste side! 15 10 5 0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Antal dage Side 5 af 23 60 50 Ældreområdet Gennemsnitlig ventetid Fra modtagelse til sagsbehandlingen påbegyndes Myndighed Ældre Se forklaring på sidste side! 40 30 20 10 0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Haster - uopsætteligt behov for hjælp (0-1 henv. pr. måned) 1 døgn - behov for hurtig hjælp (Ca. 45 henv. pr. måned) 5 døgn - fx personlig pleje (Ca. 225 henv. pr. måned) 4 uger - Fx træning, revisitation, plejebolig (Ca. 80 henv. Pr. måned) 6 uger - Fx Praktisk hjælp eller ældrebolig (Ca. 60 henv. Pr. måned)

Side 6 af 23 82,0% 81,5% Ældreområdet Andel selvhjulpne borgere (Andel 65+ udenfor hjemmepleje og plejecentre) 81,0% 80,7% 80,5% 80,0% 79,6% 79,7% 79,9% 79,8% 80,0% 80,2% 80,2% 79,8% 80,0% 79,5% 79,0% 78,5% 79,2% 79,4% Målkurven er beregnet ud fra et budgetmål om, at antallet af borgere i ældreplejen (hjemmepleje og plejecentre) skal være konstant på ultimo 2014-niveau, selv om antallet af 65+ årige stiger. I seneste befolkningsprognose fra maj, forventes flere ældre end i de tidligere befolkningsprognoser, hvorfor målkurven er blevet stejlere. 78,0% 2015 marts 2015K2 2015K3 2015K4 K1 K2 K3 K4 2017K1 2017K2 2017K3 2017K4 2018K1 2018K2 2018K3 Andel selvhjulpne borgere Målkurve, seneste befolkningsprognose

Side 7 af 23 2500 Ældreområdet Antal borgere visiteret til hjemmehjælp Hjemmehjælp 83 - Rehabilitering 83a Alle leverandører 2400 2300 Antal borgere 2200 2100 2000 1900 1800 2146 2175 2153 2180 2162 2175 2163 Kurven viser antallet af borgere, som er visiteret til hjemmehjælp efter Serviceloven 83 personlig pleje og praktisk hjælp, samt 83a rehabiliteringsforløb. Kurven kan ikke ses som et udtryk for hjemmeplejens samlede opgavemængde, da hjemmeplejen også leverer uddelegerede ydelser, som fx Sundhedslovens 138 hjemmesygepleje 2185 2186 1700

Side 8 af 23 3,50 3,40 3,30 Ældreområdet Visiterede timer pr. borger Hjemmehjælp 83 - Hjemmetræning 83a Eksklusiv sundhedslovsydelser 138 Alle leverandører En stigning på 0,01 time/uge pr. borger, svarer til en årlig udgift på 400.000 kr. Visiterede timer pr. borger 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,60 2,97 2,96 3,01 2,96 3,02 2,94 3,04 3,05 2,98 3,09 3,05 2,98 De gennemsnitlige visiterede timer pr. borger for personlig og praktisk hjælp efter Serviceloven 83 og rehabiliteringsforløb efter Serviceloven 83a. 3,06 2,50

Antal borgere Side 9 af 23 2.000 Ældreområdet Antal borgere i hjemmeplejen, fordelt på kommunal og privat leverandør 1.991 2.008 1.966 1.984 1.978 1.968 1.500 1.830 1.819 1.781 1.768 1.765 1.763 1.000 500 0 322 352 372 401 411 414 431 436 317 346 369 395 406 407 426 431 Kommunal leverandør ex. SUL Kommunal leverandør incl. SUL Privat leverandør ex. SUL Privat leverandør incl. SUL

Timer Side 10 af 23 8.000 7.000 Ældreområdet Visiterede timer hjemmehjælp fordelt på kommunal og privat leverandør 6.971 7.067 6.993 7.364 7.356 7.304 6.000 5.000 5.836 5.812 5.730 6.036 5.800 5.938 5.958 4.000 3.000 2.000 1.000 0 568 652 703 687 735 799 819 523 594 640 611 650 710 728 Kommunal leverandør ex. SUL Kommunal leverandør incl. SUL Privat leverandør ex. SUL Privat leverandør incl. SUL

Side 11 af 23 8 7 Ældreområdet Tomgang på ældrecentrene Antal tomme boliger, hvor der ikke er en borger på vej ind, og ingen på venteliste 7 6 5 6 6 Antal 6 boliger ialt: 570 - heraf somatiske: 413 - heraf skærmede: 105 - heraf midlertidige: 52 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Mandag Torsdag Mandag Torsdag Mandag Torsdag Mandag Torsdag Mandag Uge 42 Uge 43 Uge 44 Uge 45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 Somatiske Skærmede Midlertidige

Andel selvhjulpne borgere 55% 50% 45% Side 12 af 23 Ældreområdet Andel selvhjulpne efter rehabiliteringsforløb 83a Varighed og tendens Se forklaring på sidste side! Der afsluttes mellem 40 og 110 borgere pr. måned - i gennemsnit ca 70 borgere 40% Andel selvhjulpne efter 3 mdr 35% 30% Andel selvhjulpne efter 6 mdr 25% Andel selvhjulpne efter 12 mdr 20% 15% Måned hvor 83a afsluttes

januar 2014 marts 2014 maj 2014 juli 2014 september 2014 november 2014 januar 2015 marts 2015 maj 2015 juli 2015 september 2015 november 2015 januar marts maj juli september november januar 2017 marts 2017 maj 2017 juli 2017 september 2017 november 2017 januar 2018 marts 2018 maj 2018 juli 2018 september 2018 november 2018 januar 2019 marts 2019 maj 2019 juli 2019 september 2019 november 2019 Mio. kr. pr. måned Side 13 af 23 31,00 Handicapområdet Budget og forbrug 2014 til 2019 Interne og eksterne bo- og dagtilbud inkl. bostøtte og tillægsbevillinger 30,00 29,00 28,00 27,00 26,00 25,00 Budget Forbrug

Antal borgere Side 14 af 23 Handicapområdet Antal borgere i handicaptilbud 2015- Interne og eksterne bo- og dagtilbud inkl. bostøtte 1.200 1.150 1.100 1098 1097 1115 1135 1111 1.050 1072 1.000 1023 950 977 900 850 800

Andel borgere i Hjørring Kommunes tilbud Side 15 af 23 85% Handicapområdet Andel af borgere i Hjørring Kommunes egne handicaptilbud 2014 - Intern andel af bo- og dagtilbud inkl. bostøtte 80% 75% 70% 74,7% 76,0% 77,2% 77,0% 77,0% 79,4% 81,1% 80,4% 65% 60% 55% 50% 45% 51,3% 50,7% 50,5% 50,9% 48,9% 52,8% 52,3% 40% Intern andel inkl. bostøtte Intern andel ekskl. bostøtte

Antal borgere Side 16 af 23 Handicapområdet Antal borgere i handicaptilbud 2015- Interne og eksterne botilbud inkl. bostøtte Generelt ses at der er meget få borgere i de specialiserede tilbud. 1.200 1.000 800 600 5 5 5 47 47 47 240 243 248 77 77 78 6 46 246 76 7 7 9 9 9 7 7 6 45 47 47 47 47 48 50 50 249 253 251 252 256 256 255 255 76 77 72 71 74 76 75 75 6 6 6 7 7 8 8 8 8 49 49 49 49 49 50 50 52 52 252 273 273 270 272 273 271 274 276 75 53 53 52 52 54 53 53 55 9 10 10 52 51 51 275 274 275 58 63 61 400 608 613 619 649 668 671 692 695 702 711 720 726 698 714 704 712 718 730 730 730 721 699 699 697 200 0 Bostøtte Botilbud uden døgndækning Botilbud med døgndækning Specialiserede helhedstilbud Højt specialiserede helhedstilbud

Mio. kr. Side 17 af 23 30,00 Handicapområdet Fordeling af udgifter 2015- Interne og eksterne botilbud inkl. bostøtte Trods et stort borgerantal i Bostøtte, udgør dette en mindre del af udgiften, og modsat for de mere specialiserede tilbud. 25,00 0,54 0,54 0,54 0,77 0,94 0,95 1,04 1,22 1,11 0,89 0,84 0,75 0,77 0,77 0,77 0,81 0,98 1,11 1,19 1,19 1,19 1,21 1,32 1,35 20,00 4,85 4,92 4,92 4,69 4,56 4,60 4,64 4,64 4,14 4,22 4,46 4,45 4,49 4,50 4,49 4,49 4,47 4,49 4,46 4,61 4,62 4,79 4,75 4,75 15,00 10,00 14,04 13,99 14,19 14,23 14,20 14,53 14,67 14,76 14,27 14,24 14,27 14,17 14,30 14,90 15,33 15,09 14,91 15,18 15,14 15,32 15,40 15,39 15,37 15,42 5,00 1,84 1,78 1,78 1,77 1,76 1,75 1,61 1,60 1,64 1,70 1,67 1,67 1,74 1,39 1,23 1,20 1,26 1,36 1,34 1,34 1,39 1,48 1,57 1,58 0,00 3,34 3,39 3,36 3,58 3,64 3,75 3,86 3,90 3,72 3,69 3,71 3,63 3,36 3,46 3,13 3,17 3,17 3,18 3,22 3,21 3,17 3,10 3,07 3,06 Bostøtte Botilbud uden døgndækning Botilbud med døgndækning Specialiserede helhedstilbud Højt specialiserede helhedstilbud

Visiterede timer Side 18 af 23 7.500 Handicapområdet Udvikling i 85 bostøtte-timer Intern bostøtte 1 time = 348 kr. 7.000 6.500 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 Visiterede timer Budget

Antal borgere Side 19 af 23 Handicapområdet Til- og afgang på handicapområdet Interne og eksterne botilbud og bostøtte 60 40 Tilgang er defineret som borgere, der enten er fra BSU, nye borgere, fra ARB, fra SÆ eller tidligere har fået hjælp. Afgang er defineret som borgere, der enten er stoppet i et tilbud eller afgået ved døden. 20 0-20 3 2 13 14-14 -12-3 -2 2 18 16-7 -6-1 -3 7 3 1 18 5 4 6 14 15 8 8 7-9 -8-9 -10-16 -5-3 -39 6 5 14 11-7 -6-4 -40-1 -60 januar 16 februar 16 marts 16 april 16 maj 16 juni 16 juli 16 august 16 september oktober 16 november 16 december 16 16 Tilgang bostøtte Tilgang botilbud Afgang bostøtte Afgang botilbud Nettoopdrift (akkumuleret)

Side 20 af 23 110% Handicapområdet Belægningsprocent Dagtilbud 105% 100% 95% 90% 85% 80% Antallet af pladser er angivet i parentesen. 75% januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december NBV 103 (18) Reva (42) NBV 104 (122) Budgetlagt belægningsprocent

Side 21 af 23 105% Handicapområdet Belægningsprocent Botilbud 100% 95% 90% 85% Antallet af pladser er angivet i parentesen. 80% december 2015 januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Elsagervej 27-31 (22) Bispehuset (23) Elsagervej 44 (13) Åge Holmsvej (35) Budgetlagt belægningsprocent Poulstruplund (12)

Side 22 af 23 105% Handicapområdet Belægningsprocent 100% Psykiatri 95% 90% 85% 80% 75% 70% Laden (17) Mosbjerghus (16) Frederikshavnsvej (14) Rålingen (15) Budgetlagt belægningsprocent

Side 23 af 23 Forklaringsark Ældreområdet Andel selvhjulpne efter rehabiliteringsforløb 83a Grafen viser hvor stor en andel af de borgere, som har gennemført et rehabiliteringsforløb efter Servicelovens 83a, som er selvhjulpne efter henholdsvis 3,6 og 12 måneder. En borger defineres som selvhjulpen, når borgeren stadig er i live, og ikke er visiteret til hverken hjemmepleje eller plejecenter. Ældreområdet Gennemsnitlig ventetid Ventetiden er opgjort for de sager som er afsluttet den pågældende måned. Sagerne er fordelt efter den prioritet de får ved modtagelsen, som relaterer sig til kvalitetsstandarden på området. I en del hastetilfælde oprettes ikke en henvendelse, men i stedet træffes en afgørelse med det samme. Disse uregistrerede sager tæller ikke med i denne opgørelse, men må forventes at nedbringe den gennemsnitlige ventetid. Sundhedsområdet Ventetid Træningsenheden Opgørelsen af ventetiden følger "Aftale om tidsfrister for opstart af genoptræning" mellem Region Nordjylland og De Nordjyske Kommuner, som trådte i kraft 1. juni. Aftalen fastsætter, at ventetiden maks må være 14 dage. Ventetiden defineres som tiden fra kommunen modtager genoptræningsplanen, til genoptræningen igangsættes. Ventetiden er opgjort for de sager, hvor ventetiden er afsluttet den pågældende måned.