Regnskab Regnskab 2017

Relaterede dokumenter
Regnskab Regnskab 2016

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2016

Regnskab Regnskab 2017

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Bemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09

Området har 2 selvforvaltningsrammer Boligkontoret og Administrationen. Regnskab 2016

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Handicappede - 09

Regnskab Regnskab Regnskab. Regnskab Anlæg

Området har 2 selvforvaltningsrammer Boligkontoret og Administrationen. Regnskab 2017

Regnskab Regnskab Anlæg

Regnskab Regnskab 2016

Politikområde Handicappede - 09

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Dagpasning

Området er et hvile i sig selv område, som betyder at udgifter og indtægter set over en periode skal balancere.

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016

Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Plan og Erhverv. Overordnet regnskabsresultat

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Kommunale ældre/plejeboliger

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Notat. Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde. Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under pres.

SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: SOCIALOMRÅDET

Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Trafik og Grønne områder

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Beskrivelse af opgaver

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Egne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau

Vedtaget Korrigeret Forbrug

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Børn og Unge

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Regnskab Regnskab Anlæg

Regnskab Regnskab Anlæg

Budgetkontrol pr. 1. maj 2019

Bemærkninger til budget 2019 politikområde Børn og Unge

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Social- og Sundhedsudvalget

- Kommissioner, Råd og Nævn, her føres udgifter til mødediæter og mødeudgifter.

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter.

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

POLITIKOMRÅDET består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

ocial- og Sundhedsudvalget

Dispensations ansøgninger:

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret

politikområde Tværgående Puljer

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Politikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Budgetkontrol pr. 1. august 2018

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Politikområdet består af udgifter til udvendig vedligeholdelse på alle kommunens bygninger.

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Social Service/Serviceudgifter 0

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme tilbud til voksne med særlige behov

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Bemærkninger til budget opfølgning 1. april Handicapområdet

2. Økonomirapportering pr. 31. august Arbejdsmarkedsforvaltningen

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Administrationen

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

10 Social Service/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Regnskab Regnskab Anlæg

Bilag 4. Analysen ses nedenfor.

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Budgetopfølgning 2/2012

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed

Budget Budgetbeskrivelse Handicap og psykiatri

SOCIALE YDELSER Budget Budgetbeskrivelse Sociale ydelser

10 Social Service/Serviceudgifter 0

Til Kommunalbestyrelsens budgetkonference i august 2018 vedrørende økonomiske udfordringer på det specialiserede voksenområde

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Transkript:

Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til fysisk/psykisk handicappede borgere har behov for personlig støtte, hjælp, omsorg og pleje samt behandling i form af almen socialpædagogisk bistand og andre specialiserede ydelser. Gruppen med sindslidende borgere med psykiske problemer af varierende karakter har brug for ydelser der er tilrettelagt forskelligt med hensyn til varighed, intensitet og metode. Overordnet regnskabsresultat Drift Indenfor selvforvaltning Drift udenfor selvforvaltning Politikområde Psykiatri drift i alt Anlæg 2016 2017 budget Over-/ underskud 13.070 11.954 15.196 14.776 420 52.537 60.152 59.672 58.550 1.122 65.607 72.106 74.868 73.326 1.542 2016 2017 budget Over- /underskud 0 0 0 0 0 Anm.: 2016 er i 2016-priser; 2017 er i 2017-priser; er i -priser. KB er korrigeret budget. For beskrivelse af forbruget i 2016 og 2017 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er +=underskud og - =overskud. Indsæt link her til regnskabsbemærkninger for 2016 og 2017. Linket skal være til bemærkninger på hjemmesiden. Det samlede resultat viser et merforbrug på 1,5 mio. kr., fordelt med et resultat inden for selvforvaltning med et merforbrug på 0,4 mio.kr. og et merforbrug uden for selvforvaltning på 1,1 mio.kr. Byrådet vedtog i forbindelse med vedtagelse af budget 2019 ikke, at overfører den del af merforbruget, som områderne angav udenfor selvforvaltning ved opfølgningen pr. 1. august. Området angav et samlet merforbrug udenfor selvforvaltning på 0,962 mio.kr., hvorfor der overføres resultat uden for selvforvaltning på i alt 161.000 kr. Merforbruget skyldes merudgifter til levering af 85 ydelser leveret af både egne virksomheder samt eksterne leverandører. Merudgifterne modsvares af mindre udgifter på midlertidigt og længerevarende botilbud, men ikke i en sådan størrelse, at det har kunne finansierer merudgifter til 85. Den øgede efterspørgsel efter 85 kan ikke dækkes af egne virksomheder, hvorfor det har været nødvendig at anvende ekstern leverandør. Merforbruget skal ses i sammenhæng med at området giver massiv støtte i en kort periode med det formål at borgerne fremad rettet bliver selvhjulpne. - politikområde Psykiatri 1

på hovedområder Hovedområder, drift Udenfor selvforvaltning: 1 Myndighedsafdelingens budget til køb af levering af støtte i egen bolig servicelovens 85 leveret af egne virksomheder 2 Salg af egne pladser til andre kommuner Andre udbydere: 3 Køb af pladser hos andre leverandører enten anden kommune eller private tilbud Opr. Over- /underskud 11.557 10.190 10.190 1.367-2.820-2.375-2.375-445 50.935 50.735 50.735 200 Udenfor selvforvaltning i alt 59.672 58.550 58.550 1.122 Indenfor selvforvaltning: Socialpsykiatrisk Center 15.196 14.583 14.776 420 Indenfor selvforvaltning i alt 15.196 14.583 14.776 420 Politikområdet i alt 74.868 73.133 73.326 1.542 Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for. I kolonnen med over-/underskud er +=underskud og -=overskud. Anm: Der er for hvert punkt i opstillingen et notenummer. Nummeret på noten kan bruges til at finde en beskrivelse af aktiviteten. Note 1: - Myndighedsafdelingens budget til køb af levering af støtte i egen bolig leveret af egne virksomheder: tet dække over udgifter til levering af 85 i egen bolig, samt 82 som omhandler støtte i grupper. Området har i valgt at arbejde med intensiv/massiv støtte i en kortere periode med det fokusområde, at borgerne på længere sigt bliver selvhjulpne. Området vil løbende følge op om dette har den ønskede effekt. Note 2: Salg af egne pladser til andre kommuner: Socialpsykiatrien driver 25 pladser. Pladserne er enten belagt med borgere fra Næstved Kommune eller borgere med anden betalingskommune. Mer indtægten skyldes flere solgte døgn end forudsat ved budgetudarbejdelsen. Note 3: Køb af pladser hos andre leverandører enten kommune/region eller private tilbud. Der er har været en øget efterspørgsel efter døgnpladser inden for området. Tilbuddene er omfattet af serviceloven. Når borgere er omfattet af servicelovens bestemmelser, skal kommune tilbud hjælp. Kommune bestemmer omfang og indhold. Næstved Kommune har kun selv få pladser som dækker psykiatriområdet og er derfor nødsaget til at køb ydelser hos anden leverandør. Bemærkninger til budget - politikområde Psykiatri 2

Specifikke forudsætninger for budget og regnskab Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter. Nr. Aktivitet Enhed 1) Mængde Gns. Pris i kr. i 1.000 kr. Mængde Gns. pris i kr. i 1.000 kr. 1 Personlig støtte 85 Antal helårs 289 81.350 23.495 316 78.949 24.948 2 Længere varende botilbud Antal helårs 33 290.820 9.640 29,94 399.593 11.964 108 3 Botilbud med servicearealer Antal helårs 10 329.228 3.292 9,75 317.388 3.094 105 i lov om alment nyttige boliger 4 Midlertidige botilbud 107 Antal helårs 58 577.414 33.490 57,6 542.524 31.249 5 Aktivitets og samværstilbud 104 Antal helårs 8 450.963 3.402 12,5 287.395 3.592 Anm 1) En helårsperson svarer til at borgeren modtager hjælp 365 dage om året. Der kan derfor godt være tale om to cpr. nr. som modtager i alt 365 dage, svarende til en helårsperson. += udgift; -= indtægt. - politikområde Psykiatri 3

Beskrivelse af regnskabsresultatet Note 1: - Personlig støtte 85: Området dækker over udgifter til levering af personlig støtte i egen bolig enten leveret af egen virksomhed eller leveret af privat eller offentlig udbyder. Borgerne visiteres til alt fra 1 timer pr. uge til 40 timer pr. uge. Den anførte mængde er alene en opgørelse af cpr. nr., hvorfor det ikke er udtryk for at alle borgere modtager lige meget hjælp. De samlede udgifter er steget, hvilket er sammensat af, at der er visiteret flere borgere, men til en lidt lavere gennemsnitspris. Den faldende gennemsnitspris pr. borgere skyldes, at de flere borgere som er visiteret med et lavere timeantal end gennemsnit antal timer, som var forudsat i budgettet. Den budgetterede gennemsnitspris pr. borgere svarer til ca 4 timer pr. uge. Stigningen skal ses i sammenhæng med faldende udgifter til blandet andet midlertidige botilbud 107. Note 2: Længerevarende botilbud efter servicelovens 108 Området omfatter både udgifter til egne 108 pladser og køb af 108 pladser hos eksterne leverandører. De samlede udgifter er stigende. Stigningen er sammensat af et fald i antal helårs, men til gengæld er den gennemsnitlige udgift steget markant. Baggrunden for den stigende gennemsnitspris skyldes, at andelen af som er dyrere end gennemsnitsprisen er steget. Note 3: Botilbud med servicearealer 105 i lov om alment nyttige boliger Her er tale om længerevarende botilbud, hvor borgerne bor i egen bolig, hvor der tilknyttet servicearealer. Forskellen fra boligerne under 108 er, at borgerne har egen husleje kontrakt med betaling af indskud, husleje, etc. De samlede udgifter er faldet lidt. Faldet skyldes faldende gennemsnitspriser, mens antallet er næsten identisk. Note 4: Midlertidig botilbud efter servicelovens 107 Her er tale om midlertidige botilbud til både egne 107 pladser og køb af 107 pladser hos eksterne leverandører. De samlede udgifter er faldet, hvilket skyldes faldende gennemsnitspriser i forhold til forudsat ved budgetlægningen. Det samlede antal helårs er uændrede. Faldet i gennemsnitsprisen er udtryk for, at plejebehovet hos borgergruppen kan variere over året og dermed enten stige eller fald. Der har dermed været et gennemsnitlig faldende behov over året. Note 5: Aktivitets og samværstilbud Der er tale om tilbud efter servicelovens 104 leveret af både egen virksomhed og tilbud hos eksterne leverandører. - politikområde Psykiatri 4

De samlede udgifter er steget lidt, mens der har været en stigning i antal og et fald i gennemsnitsprisen i forhold til budgettet. Stigningen i antallet skyldes, at antal opgørelse i forbindelse med budgetudarbejdelsen skulle være opgjort til 12, hvorfor den gennemsnitlig pris ville være på niveau med regnskabet for. Resultat på virksomheder En del af politikområdets aktiviteter løses af selvforvaltningsvirksomheder. En virksomhed kan godt løse opgaver på flere aktivitetsområder. Nedenstående oversigt viser resultat pr. virksomhed. Dette resultat er indeholdt i ovenstående tabeller. Overførsel Overførsel i til 2019 procent af Virksomheder netto bruttobudget Social psykiatrisk center 15.196 14.776 420 1,7 Virksomheder i alt Kommentarer til virksomhedens resultat: Det anførte budget dækker alene døgn og aktivitetstilbud. Levering af 85 støtte i egen bolig, sker ved afregning med myndighed. Der er en samlet omsætning på 9,5 mio.kr. Det betyder, at virksomhedens samlede brutto udgifter har været 24,7 mio.kr. Det samlede merforbrug skyldes hovedsagelig ophør/afskedigelser af to medarbejdere, med deraf følgende udbetaling af feriepenge og aftrædelsesløn. Det forventes, at en del af denne merudgift vil blive finansieret af nye medarbejdere som i 2019 afholder ferie uden løn. Bemærkninger til budget - politikområde Psykiatri 5