Naturbeskyttelse, naturforvaltningsprojekter, drift

Relaterede dokumenter
TEKNIK- OG MILJØUDVALG (NATUR OG MILJØ) BEMÆRKNINGER

Naturbeskyttelse, naturforvaltningsprojekter, drift. Korrigeret årsbudget

TEKNIK- OG MILJØUDVALG (NATUR OG MILJØ) BEMÆRKNINGER

TEKNIK- OG MILJØUDVALG (NATUR OG MILJØ) BEMÆRKNINGER

Området er et hvile i sig selv område, som betyder at udgifter og indtægter set over en periode skal balancere.

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Forventet regnskab Budget Budget 2012 Udgifter, indsamling

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

1. Beskrivelse af området

Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Budgetopfølgning 2 Renovation

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN Bilag 1 Kortlægning af affaldsmængder

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl hos Reno Djurs

Miljø- og Energiforvaltningen

Genbrug / affald side 1

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015

Center for Teknik og Miljø

Introduktion til de forestående udbud og status på indsamling og håndtering af affald i Gladsaxe Kommune

Vandforsyning For vandforsyning fra Tjele Vestre Vandforsyning er følgende indarbejdet i budgetforslaget:

Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag

Bevilling 52 Teknik og Miljø

Godkendelse af handlingsplan for rottebekæmpelse

TAKSTOVERSIGT Teknik og Miljø

Teknik- og Miljøudvalget

AFFALDSPLAN

Teknik- og Miljøudvalget

OVERFØRSEL FRA 2017 TIL 2018

AFFALDSPLAN Bilag 1 KORTLÆGNING af affaldsmængder

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Natur & Miljø udgør følgende:

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon. 14. december Niels Henrik Næsselund

Godkendelse af Budget 2017 og takstændringer og tillægsbevilling

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab.

Regnskab Aalborg Renovation

Aftale mellem Byrådet og Randers Affaldsterminal 2017 og 2018

Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.

Beløb i kr p/l 2019-p/l

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

De seks første funktioner ( ) administreres af CAG, mens den sidste funktion ( ) består af KMC.

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Budgetkatalog Teknik- og Miljøudvalget

NOTAT Den 26. august 2016 Init. MOG Sagsnr

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/3733. Bilag 1 Sagsbeskrivelse. Indledning

Godkendelse af Miljø- og Energiforvaltningen, Forårsbudgetrevision 2016

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Godkendelse af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

GRUNDSKOLEN. 9. august Af Søren Jakobsen

Miljø- og Energiudvalget

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Redegørelse/indstilling

Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget

Notat. Byrådet via Magistraten. Den 30. november Århus Kommune

Genbrug / affald side 1

Center for Teknik og Miljø

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget af budget

By- og LandMiljø Udgifter Indtægter Netto

Regnskab Aalborg Renovation

277 Nye affaldsordninger pr. 1. maj 2020

Opfølgningsflag: Opfølgning Flagstatus: Rød. Kære Jørgen Ussing.

Udvalgsmedlemmer. Udvalget for Teknik. Udvalget for Teknik består fra 1. januar 2018 af følgende 5 medlemmer: Lene Tingleff (V) Formand

Regnskab Aalborg Renovation

Aftale om opgaveoverførsel

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Teknik- og Miljøudvalget

Udvalget for Klima og Miljø

Takstændringer pr. 1. januar 2017 for AffaldVarme Aarhus

AFFALDSPLAN Bilag Kortlægning af affaldsmængder

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Godkendelse af revideret handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

NOTAT. Indtægtsskøn budget

Oversigt over tilpasningsforslag, fremlagt på møderne i fagudvalgene den

FO R S L A G TIL BUDGET

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Udvalget for Klima og Miljø

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSRAMME 10.12

Ejerstrategi for Deponi Syd I/S

1 of 8. Indholdsfortegnelse

Transkript:

00.38.50 Naturbeskyttelse, naturforvaltningsprojekter, drift Udgifter 1.534 Indtægter 0 Netto 1.534 Omfatter udgifter til pleje af fortidsminder, naturpleje af privat fredede arealer. Endvidere er der afsat beløb til videreførelse af mindre og mellemstore naturgenopretningsprojekter samt naturinformation. Mariagerfjord Kommune rummer 1066 registrerede fortidsminder. Der er p.t. indgået aftale om pleje af 84 af disse anlæg. Der er udført førstegangspleje for de fleste af disse 84. En førstegangspleje koster ca. 5.000 kr. pr. fortidsminde. Med udgangspunkt i det nuværende antal plejeaftaler vil kommunens opgave være at udføre 1. gangs pleje på skønnet 200 fortidsminder over de næste 5 år. Fortidsminderne efterplejes i gennemsnit hvert 3 4 år og udgiften andrager i gennemsnit 1.500 kr. pr. fortidsminde. Der forestår en opgave i at indgå flere aftaler med lodsejerne om pleje af fortidsminder. Tilsyn med fortidsminderne samt en vurdering af plejebehovet er iværksat i 2008 og fortsætter i 2009. Plejen udføres med kratryddere og motorsave fortrinsvis af eget personale. Naturpleje af private fredede arealer Størrelsen af de enkelte fredninger varierer fra få ha op til 1.258 ha, som er Lille Vildmose fredningen (Tofte Skov). Der er i alt 4.390 ha privatejede fredede arealer i kommunen. Behovet for naturpleje er varierende og vurderes ved tilsyn på arealerne. Plejeopgaven udføres typisk ved motorsav, kratryddere og knusere samt med skovrejsningsmaskiner. Er der behov for det, flises eller køres materialerne bort. De er etableret 47,3 km hegnslinie, som gennemgås før hver græsningssæson. Stierne i de fredede områder plejes ved, at slå vegetationen. Arbejdet foregår typisk med kratryddere eller plæneklippere. Endvidere ryddes efter stormfald, som spærrer stierne.

Der foretages vedligeholdelse af spange, broer, borde og bænke og skiltning samt gennemgang af informationstavler. Naturgenopretning Egenfinansiering af kommende EU støttede projekter, der muliggør at der kan hjemsøges eksterne midler til naturprojekter, der kan understøtte frilufts-, turist-, sundheds- og naturstrategi. Information Udgift til udgivelse af pjecer, afholdelse af naturture, vandretursfoldere, afmærkning af naturstier samt vedligeholdelse og nyopsætning af informationstavler og kortborde. Arbejde vedr. naturforvaltningsprojekter udføres delvist af eksterne entreprenører og delvist af kommunens eget personale. Personalet er ansat i Teknik og Byg, der så sælger bistand til Natur og Miljø 00.38.52 Naturbeskyttelse, fredningserstatninger, drift Udgifter 54 Indtægter 0

Netto 54 Omfatter udgifter til fredningserstatninger. Der arbejdes med en ny stor fredning af Alstrup Krat, hvor det vurderes, at der kan blive tale om erstatninger i størrelsesordenen ca. 100.000 kr.

00.48.70 Vandløbsvæsen, drift Udgifter 3.122 Indtægter -157 Netto 2.965 Området omfatter udgifter til vedligeholdelse af de offentlige vandløb samt til kontrol af de offentlige vandløbs tilstand. Området omfatter udgifter i forbindelse med opgravning og grødeskæring i henhold til vandløbsregulativerne af kommunens offentlige vandløb med en samlet længde på ca. 321 km. De fleste offentlige vandløb grødeskæres én eller flere gange i sommerhalvåret. Nogle af de offentlige vandløb er ikke genstand for regelmæssig grødeskæring. En række kommunale vandløb er uregulerede, hvorfor der ikke er fastsat krav til vandløbenes skikkelse eller vandføringsevne. Grødeskæring af vandløbene foretages fortrinsvis ved fremmed entreprenør i henhold til indgåede kontrakter, der har forskellige udløbsperioder. Den administrative opgave med syn m.v. varetages fortrinsvis af forvaltningen. Rådgivende firmaer inddrages efter behov i kontrollen af de offentlige vandløbs tilstand. Ved budgetvedtagelsen for 2008 er udgifterne til vandløbsvedligeholdelse reduceret med 120.000 kr. Dette er videreført i budget 2009-2012.

00.52.80 Øvrige miljøforanstaltninger, drift Udgifter 253 Indtægter 0 Netto 253 Omfatter udgifter til kontrol af badevand, til forureningsforsikring og til miljømateriel. Der er afsat midler til badevandundersøgelser for 155.000 kr., 37.000 kr. til forureningsforsikring og 62.000 kr. til miljømateriel. Regnskab 2007 og 2008 har imidlertid vist et forbrug på henholdsvis kr. 186.000 i 2007 og kr. 200.000 i 2008 til badevandundersøgelser. Beløbet dækker analyseudgifter til ca. 270 badevandsanalyser på årsbasis.

00.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder Udgifter 356 Indtægter 0 Netto 356 Omfatter udgifter og indtægter vedr. kommunens godkendelse og tilsyn af erhvervsvirksomheder. Der er afsat midler til eksterne tjenesteydelser på området. Kommunens eget arbejde indenfor området udføres af personale ansat på konto 6.

00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Udgifter 345 Indtægter -376 Netto -31 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedr. indsatsplanlægning på grundvandsområdet. Kommunen opkræver i 2008 bidrag vedr. både den statslige og den kommunale del af indsatsplanlægningen. I modsætning til 2007 har staten i 2008 som en midlertidig ordning, centralt fastsat størrelsen på det kommunale gebyr, som opkræves af vandbrugerne. Det fastsatte gebyr for 2008 reducerer kraftigt den kommunale del af indtægten. KL er involveret i forhandlinger om en forøgelse af de kommunale indtægter. I 2009 og fremover har staten fremsat forslag om at de kommunale udgifter skal kompenseres via bloktilskud. Også denne ordning er kritiseret af KL, idet ordningen ikke vil tilgodese de kommuner som har særligt store udfordringer og opgaver indenfor grundvandsbeskyttelsen. Gennemføres forslaget, må det forventes at budgettet ikke kan overholdes, da kompensationen vil blive reduceret fordi mange kommuner har fået deres indsatsplanlægning gennemført, mens opgaven lå i amtsligt regi. Udgifter vedr. ansat personale på konto 6 overføres til funktionen og vil ikke kunne dækkes af den foreslåede kompensation. Imidlertid er der fra 2007 til 2008 overført ca. 1,1 mio. kr., som i 2009 i en vis udstrækning vil kunne anvendes til formålet.

00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse, drift Udgifter 371 Indtægter -913 Netto -542 Omfatter udgifter og indtægter til skadedyrsbekæmpelse. Området er fuldt ud brugerfinansieret og skal hvile i sig selv. Der er udover rottebekæmpelse udgifter til bekæmpelse af vildkatte. Udgiften til rottebekæmpelse m.v. andrager ca. 313.000 kr. Der er indgået kontrakt for 2007 2008 med firmaet Mortalin. Der skal herefter ske fornyet udbud. Indtægten opkræves som 0,04 promille af ejendomsværdien. På basis af regnskabserfaringer fra 2007, hvor udgifterne blev lavere end forventet er indregnet en besparelse på 500.000 kr. i årene 2008-2012.

01.38.44 Tømningsordninger Udgifter 1.640 Indtægter -1.640 Netto 0 Omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med tømningsordninger for bundfældningstanke m.v. Området er fuldt ud brugerfinansieret og skal hvile i sig selv. Mellemregningsforhold med kommunen skal opgøres særskilt på status. Der er i 2008 igangsat et projekt Innovation under jordoverfladen som har opnået støtte fra EU s landdistriktsmidler samt Velfærdsministeriet. Projektet afsluttes i 2009. Der føres et selvstændigt regnskab for projektet.

01.38 Affaldshåndtering Udgifter 39.408 Indtægter -41.811 Netto -2.403 Området omfatter samtlige udgifter til affald, d.v.s. dagrenovation, drift af genbrugspladser, deponier, farligt affald, indsamlingsordninger m.v. Der er i løbet af 2008 foretaget en række berigtigelser omkring opkrævningsgrundlaget på enkeltejendomme, hvilket sammenholdt med relative høje - og stabile - skrotpriser har medført en større indtægt end tidligere budgetteret. Provenuet kan efterfølgende anvendes til nedsættelse af taksterne eller til serviceudvidelser inden for affaldsområdet. Der er igangsat et arbejde med ny affaldsplan, som skal træde i kraft senest 1. januar 2010. Der er i 2009 lagt op til et uændret serviceniveau inden for affaldsområdet, dog nedlukkes deponiet i Hadsund pr. 1. april 2009, hvorefter affald må anvises til deponi udenfor kommunen. Mindre mængder kan omlastes på kommunens genbrugspladser til efterfølgende deponering. Der er kontrakt med MiljøTeam A/S for perioden 1. april 2007 til 31. marts 2010, som omfatter indsamling og transport af dagrenovation og miljøkasser. Med hensyn til tilknytning til affaldsselskaber er der igangsat et udredningsarbejde med henblik på en afklaring af dette, idet de gamle Mariager og Hobro Kommuner har I/S Fællesforbrænding til at varetage en række opgaver med behandling af affald, herunder også visse administrative funktioner. De gamle Hadsund og Arden Kommuner leverer brændbart affald til Reno- Nord, og her varetager Mariagerfjord Kommune selv administrationen af området samt driften af genbrugspladser. Fra det brugerfinansierede område forventes der årligt leveret ca. 12.000 ton dagrenovation til forbrænding, samt en ikke pt. opgjort mængde brændbart affald fra genbrugspladser. Der forventes årligt leveret ca. 5-6.000 ton til deponi. Fra 1. april 2009 nedlukkes deponiet i Hadsund. Herefter vil deponeringsegnet affald blive tilført deponier uden for Mariagerfjord Kommune. Der er en ordning med indsamling af farligt affald i miljøkasser. Mængden af farligt affald fra private er pt. årligt ca. 140 ton. Der må forventes en vis stigning i denne mængde som følge af indførelse af miljøkasser

i den gamle Arden Kommune, hvor ordningen trådte i kraft pr. 1. april 2007. Der er indregnet administrationsudgifter for 1,9 mio. kr. Dette er incl. en forhøjelse på 330.000 kr., der finansieres af merindtægter af samme størrelse. Baggrunden for dette er, at affaldshåndteringen har overtaget opgaver (og indtægter) fra I/S Fællesforbrænding. De øgede administrationsbidrag anvendes til ansættelse af ekstra personale på konto 6, Administration til varetagelse af disse ekstra opgaver.