00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 22 Jordforsyning Bevillingsniveau



Relaterede dokumenter
Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalget for Plan og Teknik 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - Regnskab Udvalget for Plan og Teknik 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalget for Plan og Teknik 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget af budget

Budgetoverblik med regnskab

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

Teknik- og Miljøudvalget

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning

Den 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen. Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget af budget

Center for Teknik og Miljø

Budget ,3 3,3 2,9 3,1 2,9 3,3 2,9

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

Korrigeret Budget. Forbrug Forventet Regnskab

Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015

- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Notat om. opgaver, serviceniveau mv. i forbindelse med udbud. af veje/grønne områder

Budget. Natur og miljø , Infrastruktur ,

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Udvalget for Klima og Miljø

Natur. Administration Lovgivningen, hvor kommunerne har ansvar for administration og tilsyn, omfatter:

Teknik- og Miljøudvalget

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. Ansøgningsfrist den 22. april 2016

1 of 8. Pr. 30. september BudgetopfølgningDrift Side 1 af 3. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget. Forbrugs % Tillægs bevillinger

Veje, Grønne områder og kollektiv trafiks samlede budgetramme 2020 i kr.

Hovedkonto 2 Transport og infrastruktur

Effektiviserings- og prioriteringskatalog

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Udvalget for Teknik og Miljø

HJØRRING KOMMUNE REDUKTIONSFORSLAG

Udvalget for Klima og Miljø

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Hvordan udbydes hele materielgården? Mette Vangkilde Gram - NIRAS Britt Bak Odgaard - Viborg Kommune

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

Ønskede cykelstier. Opdateret december 2015

Budgetopfølgning 2015 Pr. 31. juli Omplaceringer. Tillægs bevillinger

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Budget Anlægsbudget Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: kr.

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

500 Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

I det følgende er der en kort beskrivelse af de kontoområder, hvor der skal være fokus på forbruget.

Budgetforudsætninger Plan og Teknikudvalg

Korr. Budget Ubestemte formål Peter Bangs Vej brugerbetatl XG

Budget Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget

Udvalget for Klima og Miljø

Bevilling 53 Veje, parker og anlæg

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Kompetencefordelingsplan

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Budget Plan- og miljøudvalgets budget:

Møde 9. februar 2012 kl. 12:30 i Mødelokale 3

Hals Kommune. Budgetopfølgning pr. 30/ Teknisk Udvalg

Teknik- og havneudvalget Budgetforslag 2017 priser

Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget

Miljø, natur, veje og fysisk planlægning Budget Budgetbeskrivelse Miljø, natur, veje og fysisk planlægning

Indstilling. Efterslæb på vedligeholdelse af broer, fortove og stier. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Udvalget for Klima og Miljø

Udviklingsaftale i Center for Teknik og Miljø. Udviklingsaftale for området Center for Teknik og Miljø Afdeling Miljø og natur

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Veje, Grønne områder og Miljø Budget Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø

Udvalget for Klima og Miljø

Årsregnskab Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

Næste generation af vand og naturplaner

Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget

Tilsynsrapport. Veje og grønne områder. Center for Teknik. Maj 2014

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Sagsnr. S Regnskab 2018 for Erhvervs-, Natur- og Teknik område. Drift. Forbrugs % Tillægs bevillinger 1000 kr. Forbrug JAN kr.

012 Erhvervs og Borgerservice Teknik og Miljø

Naturbeskyttelse, naturforvaltningsprojekter, drift. Korrigeret årsbudget

Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

OVERFØRSEL FRA 2017 TIL 2018

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. - ansøgningsfrist den 25. april 2014

Nordsjællands Park og Vej. Samarbejdsaftale for et. 60-fællesskab mellem. Helsingør og Fredensborg Kommuner. 1. januar aftale

Udvalget for Klima og Miljø

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner.

Opfølgning på Budget Pr. 31. maj Udvalget for Miljø og Teknik

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme

Transkript:

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 22 Jordforsyning Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget 2014 05 Ubestemte formål 8.465 10.370 10.370 I alt bevilling 8.465 10.370 10.370 0.05 Ubestemte formål Udgifter til el vedrørende el-stander placeret i Grønt område ved Ølgod Campingplads v/skolegade i Ølgod ved svømmehallen. Pladsen benyttes både af Campingpladsen, Friluftsscenen og som Cirkusplads. De afregner forbrug efter bimålere. Resten afholdes af Teknik- og Miljø.

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25 Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget 2014 10 Fælles formål 2.333.587 1.467.300 1.467.300 15 Byfornyelse 1.125.927 1.383.710 1.383.710 I alt bevilling 3.459.514 2.851.010 2.851.010 0.10 Fælles formål Drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter Udgiftsområdet er til drift og vedligeholdelse af kommunens 23 offentlige toiletter. Opgaverne er spredt over hele, men dog med flest offentlige toiletter i turistområderne ved strandene. De offentlige toiletter er beliggende følgende steder: 3 Blåvand, 2 Vejers, 1 Børsmose, 2 Oksbøl, 2 Henne Strand, 2 Nymindegab, 2 Nørre Nebel, 1 Outrup, 3 Varde, 1 Ansager, 1 Kvie Sø, 1 Tistrup, 1 Ølgod og 1 Snurom rasteplads. Offentlige toiletter i sommerhusområderne har helårsåbnet. 0.15 Byfornyelse 504 Plan og Byg Betaling til økonomistyrelsen for tidligere godkendte sager. Kommunens andel af finansieringen af godkendte byfornyelsessager i henhold til daværende gældende lovgivning på området. De sager som er oprettet efter daværende lovgivning skal afsluttes efter disse regler. Ingen ændringer.

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 28 Fritidsområder Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget 2014 20 Grønne områder og naturpladser 12.794.313 10.750.240 10.650.238 I alt bevilling 12.794.313 10.750.240 10.650.238 0.20 Grønne områder og naturpladser Udgifterne er til drift og vedligeholdelse af parker og grønne områder, herunder Arnbjerg området, Tambours Have, Minibyen og Idrætsanlæg. >>beskrivelse af antal børn, personer samt øvrige information som ligger til grund for budgettallene<< 504 Plan og Byg Udgifter til planlægning og nye tiltag herunder udarbejdelse af plejeplaner. Ingen ændring

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 38 Naturbeskyttelse Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget 2014 0.50 Naturforvaltningsprojekter 947.852 1.903.100 1.903.100 0.53 Skove -162.404 144.490 144.490 0.54 Sandflugt -165.561 234.340 234.340 I alt bevilling 619.887 2.281.930 2.281.930 0.50 Naturforvaltningsprojekter 504 Plan og Byg Naturpleje: Naturpleje er drift af naturområder i det åbne land. s del af Kyst til Kyst stien udgør hovedparten af driftsopgaverne. Øvrige områder er nationale fortidsminder og andre stianlæg, som kommunen er forpligtiget til at holde. Naturforvaltning: Naturforvaltning kan underopdeles i delopgaver: En naturformidlingsdel, der dækker udgifter til annoncering og pjecer om naturinformation og skiltning. Naturgenopretning er pleje af beskyttede naturtyper som f.eks. rydning for tilgroning af lysåbne naturtyper som moser og enge, og indhegning til græsning m.m. Kommunen har en plejeforpligtigelse på kommunalt ejede 3 områder. Naturgenopretningsindsatsen forventes forøget med de kommende naturplaner. Kommunen har overtaget amtets forpligtigelse til at betale lodsejere, der lægger jord til Kyst til Kyst stien. Ny aftale hvor vederlag betales hvert 4. år. Fast årlig udgift til Vadehavssekretariatet ifølge aftale. Indsatsprogrammer jf. Natura 2000-handleplaner for planperiode 2013-2015 0.53 Skove

504 Plan og Byg s skove er Ansager Kommuneplantage, Ølgod Kommuneplantage, Sdr. Heden Plantage, Sønder Plantage, Lunden og et par mindre plantager. Der er indgået en driftsaftale med Hededanmark om drift af tidligere s skove, således at der for denne del regnes med at være balance mellem udgifter og indtægter. Udgifter dækker den forstlige drift samt udgifter til diverse publikumsfaciliteter skilte, stier. Jagtlejeindtægten er en væsentlig del af skovens økonomi. Ingen ændring. 0.54 Sandflugt 504 Plan og Byg Området er delt op i sandflugt og kystsikring. Sandflugt dækker udgifter til dæmpning af sandflugt ved kysten. Skov og Naturstyrelsen, Blåvandshuk udfører plantning med hjelme i klitområder, som kommunen betaler efter aftale. Kystsikring er en fælles aftale om kystsikring ved Blåvand med sandfodring. Der ydes bidrag til læplantning inde i landet. Ved kommunens tilsynsforpligtigelser ved diger kan der være mindre udgifter. Ingen ændring.

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 48 Vandløbsvæsen Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget 2014 70 Fælles formål 1.223.447 792.340 742.340 71 Vedligeholdelse af vandløb 5.890.351 5.837.200 5.887.200 I alt bevilling 7.113.798 6.629.540 6.629.540 0.70 Fælles formål Budgetområdet omfatter udarbejdelse af regulativer, regulativforslag samt konsulenthjælp ved behandling af sager om forurening af vandløb og sager, rejst af bredejere, der kræver nærmere undersøgelser. Kontrol af bræmmer til indlæg i krydsreferenceregistret. Der er fortsat et arbejde med at overføre alle regulativdata til et vandløbsgissystem for at lette administrationen af vandløbene. har modtaget hydrometristationer fra Ribe Amt, der registrerer vandløbsdata. Vedligehold og registrering af målestationerne er aftalt udført af firmaet Orbicon. Der forventes at skulle anvendes et ikke kendt beløb i forbindelse med det kommende arbejde om vandog naturplaner. Herudover vedligeholdelse af sandfang og afvandingskanaler. Indsatsprogrammer jf. vandplanerne for planperioden 2013-2015. 0.71 Vedligeholdelse af vandløb Udgifterne er til vedligeholdelse af ca. 765 km. kommunevandløb, heraf 115 km. rørlagte. Arbejderne sker i det væsentlige med kommunalt ansatte åmænd. Der er dog aftaler med private entreprenører om visse strækningers vedligeholdelse (ca. 225 km.). Vedligeholdelse af naturpleje og fortidsminder.

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 52 Miljøbeskyttelse Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget 2014 80 Fælles formål 1.093.505 1.349.930 1.349.931 81 Jordforurening 49.934 85.080 85.080 85 Bærbare batterier 180.970 163.480 163.480 89 Øvrige planlægning, undersøgelse, tilsyn m 1.858.244 2.660.010 2.660.011 I alt bevilling 3.182.653 4.258.500 4.258.502 0.80 Fælles formål Udgifterne er til renholdelse af strande og vedligeholdelse af redningsposter. Der sker en ikke uvæsentlig stigning af affald på strandene, dels fra turister og dels fra havet. Udgifterne til fjernelse af sand fra veje og parkeringspladser er store på grund af krav fra turisterhvervet og grundejerforeningerne, og på grund af usædvanlige vejrforhold. Kontoen afholder udgifterne til oprensninger af strandområder for olieforureninger. Udgifterne bliver efter oprensning refunderet af Miljøministeriet. 0.81 Jordforurening Kontoen omfatter udgifter til miljøundersøgelser og konsulenthjælp i forbindelse med jordforureninger m.v. Ingen ændring. 0.85 Bærbare batterier

Kontoen omfatter udgifter til administration i forbindelse med indsamling af batterier og akkumulatorer. Efterregulering vedr. kommunernes indsamling af bærbare batterier at området tilføres DUT-midler i 2014, 2015 og 2016. Tilførsel af DUT-midler i 2014, 2015 og 2016 på henholdsvis 77.857 kr., 76.972 kr. og 38.044 kr. 0.89 Øvrig planlægning, undersøgelse, tilsyn mv. Området omfatter drift, vedligehold og udvikling af kommunens GIS system. AGS-Kortservice systemet er forudsætningen for sagsbehandlernes arbejde på en lang række sager, herunder især natur, miljø, byggesager, plansager mv. KL og Finansministeriet indgik i oktober 2012 en aftale om frikøb af offentlige data, hvorfor kortdata bliver gratis at anvende. Derfor bortfalder indtægter vedrørende salg af GIS-kort. Budget for 2014 er tilrettet med 213.180 kr. Området indeholder også udgifter til konsulenthjælp til miljøgodkendelser, til dambrug, udarbejdelse af sektorplaner, spildevandsplaner, affaldsplaner mv., og løbende tillæg, miljøvurdering af planer og rammer. Kontoen indeholder endvidere beløb til analyseudgifter ved udtagelse af badevandsprøver i forbindelse med blå flag samt andre analyseopgaver f. eks kontrol af svømmebade, måling af miljøpåvirkninger, undersøgelse ved klagesager og andre tilsvarende undersøgelser. Årligt kontingent til Danmarks miljøportal. Bortfald af indtægter vedrørende salg af GIS-kort. Forslag - Linjen skal slettes 504 Plan og Byg >>skriv med Times New Roman 12<< >>beskrivelse af antal børn, personer samt øvrige information som ligger til grund for budgettallene<<

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 55 Diverse udgifter og indtægter Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget 2014 91 Skadedyrsbekæmpelse 396.589 121.370 121.371 I alt bevilling 396.589 121.370 121.371 0.91 Skadedyrsbekæmpelse Lovpligtig bekæmpelse af rotter. I landzone køres årlig besøg af alle ejendomme, i byzone er der tilkaldemulighed, såfremt man konstaterer rotter. Udgifterne til rottebekæmpelse pålignes ejendommene via ejendomsskattebilletten og er derfor over tid neutral. I henhold til ny bekendtgørelse skal kommunerne lave en handlingsplan for rottebekæmpelse hvert 3. år med start i 2014. I planen indgår, at kommunens ejendomme holdes rottefri ved hjælp af elektroniske rottefælder og rottespærre. Der er indgået ny kontrakt med start 01 januar 2014 med Kiltin A/S?

02 Transport og infrastruktur Hovedfunktion: 22 Fælles funktioner Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget 2014 01 Fælles formål 5.450.165 6.641.960 6.632.961 03 Arbejder for fremmed regning -715.835-529.710-529.710 05 Driftsbygninger og -pladser 1.853.106 2.172.450 2.173.804 I alt bevilling 6.587.436 8.284.700 8.277.055 2.01 Fælles formål 108 Staben Plan, kultur og teknik >>skriv med Times New Roman 12<< >>beskrivelse af antal børn, personer samt øvrige information som ligger til grund for budgettallene<< 2.01 Fælles formål Kontoen er en mellemregningskonto, hvor lønninger til vejpersonale, fagledere og vejformænd, samt maskinanskaffelser og udgifter til forbrugsmateriel og arbejdstøj registreres. Indtægterne er udkontering af løn- og maskintimer samt refusioner af kursusudgifter og sygedagpenge. Budgetbeløbet dækker udgifterne til ansvarsforsikringer, personaleudgifter samt anskaffelse af maskiner. Maskinanskaffelser er tilført 130.000 kr. efter regulering af prisfremskrivning på benzin- og brændstofkontoen fra 2010-2012. Opsamlingskonto for strategipuljen 1.600.000 kr.

2.03 Arbejder for fremmed regning 501 Virksomheden Drift Kontoen viser en omsætning for arbejder for regning til eksterne kunder. Der benyttes timepriser, som er indeholdt i kommunens takstblad, eller der gives pristilbud, svarende til markedspriser. De væsentligste arbejder er vedligeholdelse af private grusveje og ledningsarbejder for forsyningsvirksomheden. Ingen ændring. 2.05 Driftsbygninger og -pladser 501 Virksomheden Drift Udgiftsområdet er vedligeholdelse af virksomhedens materielgårde. I 2009 er etableret en ny central materielgård i Sig, herudover er der materielgårde i sommerhusområderne Nr. Nebel og Oksbøl. >>beskrivelse af antal børn, personer samt øvrige information som ligger til grund for budgettallene<< Vedligeholdelse af busskure/læskure. >>beskrivelse af antal børn, personer samt øvrige information som ligger til grund for budgettallene<< 504 Plan og Byg >>skriv med Times New Roman 12<< >>beskrivelse af antal børn, personer samt øvrige information som ligger til grund for budgettallene<<

02 Transport og infrastruktur Hovedfunktion: 28 Kommunale veje Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget 2014 11 Vejvedligeholdelse m.v. 31.239.496 30.963.230 30.963.230 12 Belægninger m.v. 16.483.555 18.511.270 18.511.270 14 Vintertjeneste 11.333.391 11.616.820 11.616.820 I alt bevilling 59.056.442 61.091.320 61.091.320 2.11 Vejvedligeholdelse m.v. Driftsbudgettet vedrører vejvedligeholdelsen, omfattende kørebaner, fortove, stier, rabatter, vejafvandingsanlæg, skiltning m.v. Sammen med konto 22 Fælles funktioner, udfør budgettet rådighedsbeløbene til vejvedligeholdelsen. Budgettet til vejvandsbidrag er tilrettet således at budgettet svarer til investeringsplanen for kloak og spildevand. Budgettet er tilført 0,7 mio. kr. fra 2013. Budgettet for vejvandsbidrag er tilført 0,7 mio. kr. fra 2013. >>skriv med Times New Roman 12<< Budgettet indeholder udgifter til elforbrug og vedligeholdelsesudgifter til gadebelysning, signalanlæg og torontoanlæg, udgifter til konsulentydelser, til begyndende hovedeftersyn på kommunens broer, licensudgifter, registrering og vedligehold via Vejman, samt et mindre beløb til udskillelse af veje i matriklen. 2.12 Belægninger m.v. >>skriv med Times New Roman 12<<

Budgettet for belægninger er kommunens slidlagskonto. Arbejderne vedrører væsentligst nyt slidlag på bestående veje og parkeringspladser. Den største mængde slidlagsarbejder udføres af eksterne entreprenører. 2.14 Vintertjeneste Budgettet for vintertjenesten svarer til de forventede udgifter. Det bemærkes, at kontoen ikke er omfattet af et maksimalt loft, men udgifterne er behovsbestemte ud fra den godkendte vintertjenesteplan. Budgettet for vintertjeneste er tilrettet således at budgettet svarer til det vedtagne serviceniveau. Området er således tilført 5,0 mio. kr. fra 2013. Budgettet for vintertjeneste er tilført 5,0 kr.

02 Transport og infrastruktur Hovedfunktion: 32 Kollektiv trafik Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget 2014 31 Busdrift 6.627.956 11.141.150 11.141.150 35 Jernbanedrift 2.800.000 2.800.000 2.800.000 I alt bevilling 9.427.956 13.941.150 13.941.150 2.31 Busdrift Området omfatter drift af busbetjeneingen i. Budgettet ændres fra 10,0 mio. til 10,8 mio. kr. på grund af nyt udbud og resultat efter licitation. Budgettet ændres fra 11,0 til 12,1 mio. jf. budget 2015 fra Sydtrafik. Dette skyldes især nedgang i billetindtægter på grund af ny fordeling af busindtægter og indførelse af nye salgskort (sms og rejsekort). Der har tidligere været budgetteret med indtægt for regulering tidligere år denne indtægt bortfalder, da budgettet er tilpasset efter faktiske udgifter jævnfør udbud. 2.35 Jernbanedrift Området udgør driftstilskud til Vestbanen A/S på 2,8 mio. kr. ifølge aftale. Ifølge aftalen prisfremskrives budgettet ikke. Ifølge aftale med Vestbanen A/S.

02 Transport og infrastruktur Hovedfunktion: 35 Havne Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget 2014 41 Lystbådehavne m.v. 15.430 23.200 23.200 I alt bevilling 15.430 23.200 23.200 2.41 Lystbådehavne m.v. Vedrører alene havnen i Varde by, og er de kommunale udgifter til havnens vedligehold og drift. Ingen ændring.