Den selvejende institution KVINTUS KOLLEGIET. Regnskab for året



Relaterede dokumenter
Den selvejende institution KVINTUS KOLLEGIET. Regnskab for året

Den selvejende institution KVINTUS KOLLEGIET. Regnskab for året

Boligforeningen AAB. Afdeling 21 Årsregnskab for LBF-nr LBF-nr: Kommunenr.: 101

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012 Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til

Regnskab for afdeling : 9 - Eghøj

Sakskøbing Boligselskab

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til

Boligforeningen Enggården Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling V Fra Til

Boligforeningen Enggården Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 23, Hovvej, Nibe Fra Til

Sakskøbing Boligselskab

Regnskab 2014/

Regnskab for afdeling : 28 - Fjællestien

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

Regnskab 2014/

Boligforeningen Kristiansdal Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afdeling 32, Nordatlantisk Hus Fra Til

Boligselskabet AKB, København Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Sundbyvang, plejeboliger Fra Til

Regnskab 2014/

De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Fyn Fra Til

De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Nyborg Fra Til

Regnskab 2014/

Frederikshavn Boligforening Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Senhjerneskadecenter Nord Fra Til

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til

Boligselskabet Hjem Afdeling 5 Sundby Algård Årsregnskab for 2009

Roskilde Nord Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Tømmergården Fra Til

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7 Voldgården Årsregnskab for 2009

Regnskab 2014/

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til

Greve Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Grevehaven Fra Til

Boligselskabet Borgerbo, Værløse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling II Fra Til

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013/2014 Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til

Greve Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Gersagerparken Fra Til

Almene boligorganisationer

Lejerbo, Hvidovre Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Børnehaven Myretuen Fra Til

Lejerbo, Næstved Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tokesvej Fra Til

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 4 FREDENSGADE

Almene ældreboliger Boligoplysning i alt 399 7

AAB Kolding Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Midtgaarden - Lejligheder Fra Til

Frederikshavn Boligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Asgaard Fra Til

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 71 Damgårdstoften Fra Til

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2011/12 AFD 4 FREDENSGADE

Andelsboligforeningen Samvirke

Boligforeningen Vanggården Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Afdeling 32, Jyllandsparken Fra Til

Lejerbo, Skanderborg Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Rønnebærvænget, Skovby Fra Til

Lejerbo, Herning Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Sabroesvej Servicearealer Fra Til

Boligselskabet AKB, København Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Lynghuset Fra Til

H.C. Ørsted Huset Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling H. C. Ørsteds Huset Fra Til

Socialt Boligbyggeri i Odense Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Rødegårdsvej Fra Til

Ringkøbing-Skjern Boligforening Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afd. 10 Skrænten Fra Til

Den selvejende inst. Fortegårdens Plejeboliger Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Fortegårdens Plejeboliger Fra Til

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 17 Kongsvang Fra Til

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Børneinstitution v/stationsparken Fra Til

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 03 Viggo Stuckenbergs Vej Fra Til

Boligkontoret Fredericia. Afd. 208 Ørnevej - Høgevej. Regnskab for året 2014

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 9 MUNKEGADE

SILKEBORG BOLIGSELSKAB Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Afd. 38 Fra Til

Nørresundby Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 68, Østerbro Fra Til

Boligselskabet Cimbria Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Plejehjemmet Østerbro (Aalborg Kommune) Fra Til

Boligforeningen Enggården Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Afdeling VII Fra Til

Lejerbo, Randers Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Søften Fra Til

Plus Bolig Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Gormsvej 8-10 Fra Til

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afd. 73. Vestergade, Frederiks Fra Til

AAB,AARHUS Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Riisvangen I Fra Til

Lejerbo, Bornholm Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Gudhjem Plejehjem Fra Til

Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Taastrup almennyttige Boligselskab

Middelfart Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Afdeling 16, Mejerigården Fra Til

Boligforeningen Fjordblink Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling 35, Godsbanen Fra Til

Middelfart Boligselskab Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Hollænderparken Fra Til

Boligselskabet Domea Solrød Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Domea Solrød - Trylleskov Strand Fra Til

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til

AAB,AARHUS Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Teglgården Fra Til

Svendborg Andels-Boligforening Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Troldehøj/Kvistvænget/Frøavlen Fra Til

AlmenBo Aarhus Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 99, Kløvervangen (serviceareal) Fra Til

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afd. 28. Lokesvænget Fra Til

Den selvejende Institution Lerbjerg-Centret

DOMI Bolig Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Rørthvej Fra Til

Side 1 af 13 1(12) Almene. Boligorganisarion Regnskabsperiode fra 1/1-31/ Regnskab for boligorganisation og byggefond

Nykøbing F. Andelsboligforening Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling II Fra Til

1203 Budget Forside

Boligselskabet LAB Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Nestlegaarden Fra Til

B45 Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Havnevej 128 B-P Fra Til

Lejerbo, Næstved Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Skovparken/Kastanievej Fra Til

CIVICA Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Holmehusvej Fra Til

GRINDSTED BOLIGFORENING Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Afd. 30 Fra Til

Hrsholm almene Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling ÅÅdalsparken II Fra Til

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 4 FREDENSGADE

Boligkontoret Fredericia Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Ullerupdalvej 96 Fra Til

Arbejdernes Boligselskab Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Fiskebækparken Fra Til

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 3 Blokkene Lærkevej-Solsortvej

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2014 Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER

Lejerbo, Aalborg Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Solgården Fra Til

Hastrup Huse Køge Boligselskab Årsregnskab Regnskab pr. 31/

Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

Slagelse almennyttige Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Rosenkildevænge Fra Til

Hastrup Huse Køge Boligselskab Årsregnskab Regnskab pr. 31/

ÅRSBERETNING. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser:

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2012

Transkript:

Den selvejende institution KVINTUS KOLLEGIET Regnskab for året

INDHOLD Side Bestyrelsens regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Resultatopgørelse for året 3 Balance pr. 7 31. juli 2012 Noter 9 Sådan er pengene brugt: Henlæggelser/ afskrivninger 11% Diverse 7% Vedligehold 15% Kapitaludgifter 47% Administration m.m. 9% Energiudgifter 5% Offentlige/ faste udgifter 7% Ejendommen Kvintus Allé 7 2300 København S Antal lejligheder: 117 Areal bruttokvm: 4161 CVR-nr. (SE-nr.): 74 15 64 28 Matrikel nr.: 682 Matrikel tekst: Sundbyøster, København BBR-ejendomsnr.: 32791-4 Administrator KKIK Dahlerupsgade 3, st. 1603 København V 33 63 05 00 Tilsynsførende kommune Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Njalsgade 13, 2. + 3. sal 1505 København V

Side 1 LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING Bestyrelsen har aflagt årsregnskab for 2011/2012. Årsregnskabet er behandlet og vedtaget dags dato. Årsregnskabet er aflagt i henhold til bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, ligesom årsregnskabet efter vor opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme kollegiets økonomiske forhold. Det er derfor vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kollegiets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af kollegiets aktiviteter for regnskabsåret 2011/2012. Administrator, København, d. 19. november 2012:.... Bestyrelsen, København, d. 19 november 2012:....

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Side 2 Til bestyrelsen Vi har revideret årsregnskabet for Den selvejende institution Kvintus Kollegiet for regnskabsåret, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jfr. instruks om revision af ungdomsboliginstitutioners regnskaber. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for ungdomsboliginstitutionens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af ungdomsboliginstitutionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Side 3 Konklusion om årsregnskabet Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af ungdomsboliginstitutionens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. juli 2012 samt af resultatet af ungdomsboliginstitutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. august 2011 31. juli 2012 i overensstemmelse med bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Ungdomsboliginstitutionen har i overensstemmelse med bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte, som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. København, den 19. november 2012 Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Brian Stubtoft statsautoriseret revisor Henning I. Jensen statsautoriseret revisor

KVINTUS KOLLEGIET Side 4 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation UDGIFTER Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) 100 Kapitaludgifter 1 Nettoprioritetsydelser 1.929.085 1.912 1.934 100A 12 Ydelser vedr. afviklede prioriteter 27.200 27 27 200 Realiserede og urealiserede kurstab 13.077 0 0 Kapitaludgifter 1.969.362 1.939 1.961 Offentlige og andre faste udgifter 504 2 Vand- og kloakafgifter 63.604 61 57 601 Renovation 148.665 153 153 701 3 Forsikringer m.v. 65.228 59 67 Offentlige og andre faste udgifter 277.497 273 277 Energiudgifter 801 4 Varme (udarbejdelse af varmeregnskab) 27.539 20 33 901 5 Elektricitet til fællesarealer 165.921 144 151 Energiudgifter 193.460 164 184 Administration m.v. 1001 6 Administrationshonorar 277.081 272 283 1001A Gebyrer 1.316 3 3 1003 Kontorhold m.v. 21.181 43 30 1010 Advokatomkostninger 38.260 0 0 1101 Revision 32.375 37 37 Administration m.v. 370.213 355 353 Vedligeholdelse og renholdelse 1200 Ejendomsfunktionærer 297.105 282 273 1300 Rengøring (indvendig) 77.765 74 76 1400 7 Almindelig vedligeholdelse 230.961 242 241 1500 Planlagt og periodiske vedligeholdelse 8 Afholdte udgifter 261.426 326 471 Heraf dækkes af henlæggelser -261.426-326 -471 1600 Fornyelser 9 Afholdte udgifter 112.594 132 225 Heraf dækkes af henlæggelser -112.594-132 -225 Vedligeholdelse og renholdelse 605.831 598 590

KVINTUS KOLLEGIET Side 5 Resultatopgørelse - fortsat Kontonr. Note Specifikation UDGIFTER - fortsat Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) Henlæggelser Kr. pr. m2 1700 10 Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse 50,47 210.000 210 220 1800 11 Henlæggelser til fornyelser 61,76 257.000 240 250 1900 Afskrivninger 0 0 17 Henlæggelser 467.000 450 487 Diverse 2000A Tab/hensættelser vedr. huslejedebitorer 0 0 0 2000B Tab på fraflyttede 0 0 0 2100 Lejetab 2.394 0 0 2200 Diverse udgifter (kurtage) 5.511 0 0 2300 Telefon (netto) 9.880 10 12 2400 Særlige serviceydelser 26.580 28 10 2500 Beboerfaciliteter 0 0 0 2500A Antenneudgifter 190.170 197 209 2500A Internetudgifter 43.780 37 56 2600 Afvikling af opsamlet underskud 0 0 0 Diverse 278.315 272 287 UDGIFTER I ALT 4.161.678 4.051 4.139

KVINTUS KOLLEGIET Side 6 Resultatopgørelse - fortsat Kontonr. Note Specifikation INDTÆGTER Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) Lejeindtægter m.m. 3100 13 Leje af ungdomsboliger 3.679.776 3.680 3.744 3100A Antennebidrag 196.420 197 209 3100B Internetabonnement 36.478 37 56 3200 Andre lejeindtægter 0 0 0 Lejeindtægter m.m. 3.912.674 3.914 4.009 Renteindtægter 3300 14 Renteindtægter 101.338 134 127 16 Kursavance obligationer 136.376 Renteindtægter 237.714 134 127 Øvrige driftsindtægter 3401 Vaskeriindtægter 0 0 0 Rykkergebyrer 1.316 3 3 Øvrige driftsindtægter 1.316 3 3 Indtægter før statstilskud 4.151.704 4.051 4.139 Driftssikring 0 0 0 INDTÆGTER I ALT 4.151.704 4.051 4.139 Indtægter i alt 4.151.704 4.051 4.139 Udgifter i alt -4.161.678-4.051-4.139 ÅRETS RESULTAT -9.974 0 0 Årets resultat anvendes således overføres til tabs- og vindingskontoen -9.974 overføres til henlæggelser 0-9.974

KVINTUS KOLLEGIET Side 7 Balance Kontonr. Note Specifikation AKTIVER Anlægsaktiver Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) 6100 15 Ejendommens oprindelige anskaffelsessum 24.876.297 24.876 Ejendomsvurdering 2010 58.000.000 6200 15 Senere forbedringer Renoveringer 50.080.328 50.080 Energibesparende foranstaltninger 566.000 566 Dark Fiber 1911-1931 330.934 331 6300 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Renoveringer 579.187 531 Anlægsaktiver i alt 76.432.746 76.384 Omsætningsaktiver 6500 16 Obligationsbeholdning 2.678.187 2.604 6600 Tilgodehavender: Inkassodebitorer 144.351 149 Flyttedebitorer 23.218 66 Lejedebitorer 0-56 167.569 159 Hensat til tab på debitorer -149.000-149 18.569 10 17 Andre tilgodehavender 75.600 282 18 Periodeafgrænsningsposter 162.648 178 256.817 470 6700 Likvide beholdninger Bankbeholdninger 3.943.426 3.650 Girokonto 895 1 Byggelånskonto 0 0 3.944.321 3.651 Omsætningsaktiver i alt 6.879.325 6.725 AKTIVER I ALT 83.312.071 83.109

KVINTUS KOLLEGIET Side 8 Balance - fortsat Kontonr. Note Specifikation PASSIVER Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) Henlæggelser m.m. Henlæggelser til planlagt og periodisk 10 vedligeholdelse 1.005.193 1.057 11 Henlæggelser til fornyelser 4.241.564 4.097 12 Henlæggelser vedr. afviklede prioriteter 163.200 136 16 Kursreguleringskonto 96.024 0 19 Tabs- og vindingskonto 70.147 80 Afvikling af overfinansiering 0 0 Henlæggelser m.m. 5.576.128 5.370 Langfristet gæld 20 Prioritetsgæld 61.375.244 63.065 Ejendommens afskrivningskonti 15 Amortisationskonto 14.441.864 12.703 Internet Darkfiber 2011-2031 28.957 13 Afvikling af overfinansiering 0 0 Ejendommens afskrivningskonti 14.470.821 12.716 Langfristet gæld 75.846.065 75.781 Kortfristet gæld Deposita 475.643 449 Beboerindskud 328.000 328 21 Skyldige omkostninger 1.086.235 1.181 Kortfristet gæld 1.889.878 1.958 PASSIVER I ALT 83.312.071 83.109 Eventualforpligtelser:

KVINTUS KOLLEGIET Side 9 Noter Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettoprioritetsydelser Prioritetsafdrag 1.738.473 1.912 1.934 Prioritetsrenter 2.508.933 Modtaget støtte, rentebidrag -1.958.237 Modtaget støtte, afdragsbidrag -228.514 Modtaget støtte, ungdomsboligbidrag -131.570 Regulering af skyldige prioritetsydelser 0 1.929.085 1.912 1.934 2 Vandafgift Vandforbrug (skønnet) 1.426 m³ á kr 44,60 63.604 61 57 Vandafgift 63.604 61 57 Der opkræves særskilt betaling for vand. Det samlede forbrug i det senest afsluttede forbrugsregnskab udgør kr. 163.950 (året før kr. 198.141). 3 Forsikringer Bygningsforsikring 45.903 47 47 Erhvervsforsikring m.m. 19.325 12 20 Forsikringer 65.228 59 67 4 Varme Der opkræves særskilt betaling for varme. Der opkræves særskilt betaling for varme. Det samlede forbrug i det senest afsluttede forbrugsregnskab udgør kr. 339.032 (året før kr. 395.392). 5 Elektricitet Der opkræves særskilt betaling for el. El vedrørende fællesarealer indgår i ejendommens drift. Det samlede forbrug i det senest afsluttede forbrugsregnskab udgør kr. 323.620 (året før kr. 299.987) 6 Administrationshonorar Der er ikke ansat eget administrativt personale.

KVINTUS KOLLEGIET Side 10 Noter Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) 7 Almindelig vedligeholdelse Primære bygningsdele 5.000 10 10 Komplementerende bygningsdele, ruder, døre, låse m.m. 65.241 75 75 Overfladebeklædninger 15.906 0 15 VVS anlæg 90.741 55 45 El- og mekaniske anlæg 25.481 41 37 Inventar 2.683 13 10 Øvrige dele og anlæg 25.909 48 49 Almindelig vedligeholdelse 230.961 242 241 8 Planlagt periodisk vedligeholdelse Primære bygningsdele. 0 0 250 Komplementerende bygningsdele 49.814 88 88 Overfladebeklædninger efter fradrag af beboernes betaling. 80.672 100 111 VVS anlæg 10.457 10 22 Inventar 120.483 108 0 Øvrige dele og anlæg 0 20 0 Planlagt periodisk vedligeholdelse 261.426 326 471 9 Fornyelser Komplementerende bygningsdele 23.937 24 0 Vaskerimaskiner 78.657 100 0 Øvrige fornyelser 10.000 8 225 Fornyelser 112.594 132 225 10 Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse Saldo pr. 1. august 1.056.619 Henlagt i året 210.000 210 220 Overført af årets resultat 0 1.266.619 210 220 Anvendt i året -261.426-326 -471 Saldo pr. 31. juli 1.005.193-116 -251 Saldo kr. pr. m2 242 11 Henlæggelser til fornyelser Saldo pr. 1. august 4.097.158 Henlagt i året 240.000 240 250 Henlagt vedr. antennebudget 17.000 4.354.158 240 250 Anvendt i året -112.594-132 -225 Saldo pr. 31. juli 4.241.564 108 25 Saldo kr. pr. m2 1.019

KVINTUS KOLLEGIET Side 11 Noter Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) 11 Henlæggelser til fornyelser fordeles således Varmeanlæg/rørsystemer 2.146.331 2.146 Vaskeri 179.349 258 Hårde hvidevarer 510.786 511 Antenneanlæg 216.000 199 Yderdøre 409.000 409 Arbejdsmaskiner 150.744 151 Ekstraordinære henlæggelser 629.354 423 Henlæggelser til fornyelser 4.241.564 4.097 Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) 12 Henlæggelser vedr. afviklede prioriteter Saldo 1. august 136.000 0 0 Henlagt i året 27.200 27 27 163.200 27 27 Anvendt i året, til dækning af tab, jf. note 19 0 0 0 Saldo pr. 31. juli 163.200 27 27 Saldo kr. pr. m2 39 13 Leje af ungdomsboliger 12 lejemål á 2.394 kr. i 12 måneder 344.736 67 lejemål á 2.394 kr. i 12 måneder 1.924.776 4 lejemål á 3.336 kr. i 12 måneder 160.128 18 lejemål á 2.633 kr. i 12 måneder 568.728 3 lejemål á 3.406 kr. i 12 måneder 122.616 4 lejemål á 3.044 kr. i 12 måneder 146.112 8 lejemål á 3.844 kr. i 12 måneder 369.024 1 lejemål á 3.638 kr. i 12 måneder 43.656 3.679.776 3.680 3.744 14 Renteindtægter Renter af bankbeholdninger 18.907 Renter af obligationsbeholdninger 81.158 Renter i øvrigt 1.273 134 127 Renteindtægter 101.338 134 127

KVINTUS KOLLEGIET Side 12 Noter Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) 15 Ejendommens anskaffelsessum og finansiering Hovedstol Ejendommens anskaffelsessum: Anskaffelsessum 8.517.208 8.517 Nybyggeri afsluttet 2008 16.359.089 16.359 24.876.297 24.876 Realkredit Danmark 3.070.000 2.671.477 2.728 Nykredit. Nybyggeri 2008 14.887.000 13.434.823 13.865 Statslån 3.490.000 3.490.000 3.490 Statslån 266.666 266.666 267 Statslån 266.666 266.666 267 Indskud, beboere, nybyggeri 2008 328.000 328 Kommunal finansiering, nybyggeri 2008 1.145.130 1.145.130 1.145 (se specifikation af lånene i note 19) 21.602.762 22.090 Overfinansieret -43.632-44 Overfinansiering, nybyggeri 2008-1.041-1 Ændring af gæld i.f.m. omprioritering 80.153 80 Amortiseret 3.238.055 2.751 24.876.297 24.876 Forbedringsarbejder: Renovering 73B 10.817.509 10.817 Renovering 2008 39.262.819 39.263 Energibesparende foranstaltninger 566.000 566 Indeksregulering 579.187 531 51.225.515 51.177 Nykredit Ombygning 38.959.000 36.189.887 36.882 Statslån 1.622.550 1.622.550 1.623 Byggeriets Realkreditfond 9.194.400 1.432.486 1.939 Statslån 566.000 566.000 566 Nykredit, Tillægslån, ombygning 2008 303.000 289.559 294 40.100.482 41.304 Tillægslån, ombygning (hjemtaget 2008/2009) 0 0 Underfinansiering 1.381 1 Amortiseret 11.123.652 9.872 51.225.515 51.177 Den samlede pant i ejendommen til sikkerhed for lån udgør kr. 73.770.412

KVINTUS KOLLEGIET Side 13 Noter Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) 16 Obligationer Nom. Kurs Beholdning ved regnskabsårets begyndelse 2.780.934 93,6 2.604.329 2.689 Tilgang ved køb 2.762.000 100,7 2.781.088 2.408 Afgang ved salg og udtrækninger -2.977.403 98,3-2.926.552-2.360 Kursregulering 219.322-133 Beholdning ved regnskabsårets slutning 2.565.531 2.678.187 2.604 Nom. Kurs 4,0 % Nykredit SDO TOT OIE 2041 0 0,0 0 2.278 4,0 % Nykredit, Totalkredit 2012 0 0,0 0 326 2,0 % Nykredit, SDO TOT 12HBOK 2016 2.375.000 104,5 2.481.875 0 5,0 % Nykredit, 2041 OIE OA 190.531 103,0 196.312 0 Obligationer 2.565.531 104,4 2.678.187 2.604 Kursreguleringskonto Ved årets begyndelse Tidligere udgiftført i 2010/2011-136.374 68 Kursregulering 219.322-133 82.948-65 Urealiseret kursgevinst/tab overført til resultatopgørelsen -1 136 Realiserede avancer (-)/tab (+) 13.077-71 Kursreguleringskonto 96.024 0 17 Andre tilgodehavender Renter, obligationer mv. 40.563 12 Afsluttet varmeregnskab 11/12 23.963 98 Afsluttet Elregnskab 11/12 0 152 Afsluttet vandregnskab 0 0 Ungdomsboligbidrag 11.074 11 Forsikringssag 0 9 Andre tilgodehavender 75.600 282 18 Periodeafgrænsningsposter Administrationshonorarer 46.571 45 Forsikringspræmier 4.076 0 Uafsluttet varmeregnskab 11/12 53.772 57 Uafsluttet vandregnskab 11/12 15.594 14 Diverse 4.204 22 Kabel TV 25.464 23 Copy-Dan/Verdens TV 12.967 17 Periodeafgrænsningsposter 162.648 178

KVINTUS KOLLEGIET Side 14 Noter Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) 19 Tabs- og vindingskonto Saldo ved årets begyndelse 80.121 59 Afvikling af tidligere underskud 0 0 Andel af ydelse vedr. afviklede prioriteter 0 0 Overført af årets resultat -9.974 23 Tabs- og vindingskonto 70.147 82 Saldo i % af årets driftsudgifter 1,7% 20 Prioritetsgæld Prioritetsgæld vedr. opførelsen Saldo 1/8 2011 Afdrag Saldo 31/7 2012 Realkredit Danmark 3.070.000 2.728.010 56.533 2.671.477 x Nykredit, udbetalt 2007/2008 14.887.000 13.864.852 430.029 13.434.823 Kommunal finansiering, udbetalt i 2007/2008 1.145.130 1.145.130 0 1.145.130 Statslån 3.490.000 0 3.490.000 Statslån 266.666 0 266.666 Statslån 266.666 0 266.666 21.761.324 486.562 21.274.762 Lån til forbedringer Statslån 351.000 0 351.000 Statslån 215.000 0 215.000 Statslån 1.622.550 0 1.622.550 BRF indekslån 6.894.500 1.442.293 416.435 1.025.858 Indeksopskrivning 36.065 1.061.923 BRF indekslån 2.121.400 443.786 128.135 315.651 Indeksopskrivning 11.097 326.748 BRF indekslån 136.500 40.363 7.912 32.451 Indeksopskrivning 1.055 33.506 BRF indekslån 42.000 12.419 2.435 9.984 Indeksopskrivning 325 10.309 Nykredit 38.959.000 36.882.168 692.281 36.189.887 Nykredit 303.000 294.273 4.714 289.559 41.303.852 1.251.912 40.100.482 Prioritetsgæld 63.065.176 1.738.474 61.375.244 Der er modtaget afdragsstøtte og rentestøtte, jævnfør note 1.

KVINTUS KOLLEGIET Side 15 Noter Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) 21 Skyldige omkostninger Forudbetalt husleje 62.171 49 Skyldige indskud, fraflyttere 7.752 0 Byggekreditorer 372.875 373 Periodiserede terminsydelser 169.500 170 Beregnede skyldige feriepenge 28.198 28 Afsat skyldige feriepenge, A-skat m.v. 11.332 11 Afsluttet varmeregnskab 77 Uafsluttet varmeregnskab 20.939 0 Afsluttet elregnskab 201.959 0 Uafsluttet elregnskab 359 Afsluttet vandregnskab 75.895 24 Uafsluttet vandregnskab 10.317 32 Mellemregning forsikring 15.599 0 Skyldig revision 26.500 26 Diverse omkostningskreditorer 83.197 32 Skyldige omkostninger 1.086.234 1.181