Børnepasning side 1. Indhold

Relaterede dokumenter
Børnepasning side 1. Indhold

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2016 Bilag 2

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2015

Aftaleholder Thyholm Skole Thyholm Skole

Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget

Perspektivnotat Skole og dagtilbud

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud

Politikområde Dagtilbud

Bevilling 11 Dagpasning

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg Dagtilbud

Folkeskolen side 1. Indhold

Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Folkeskolen side 1. Indhold

Budgettet vedr. tilskud til privatinstitutioner mv. forøget med 5,6 mio. kr., hvilket har reduceret Fælles formål tilsvarende.

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD)

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg Dagtilbud

10 Dagtilbud for børn

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børn og unge med særlige behov side 1

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD)

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud Fælles formål

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Center for Børn & Undervisning

Den fri Hestehaveskole

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016.

Børn og unge med særlige behov side 1

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

Beskrivelse af opgaver

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune

Notat. Til: Fra: Sags Id

Børne- og Ungdomsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer, der indgår i budgetaftalen for 2019.

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016

Hermed informerer vi om ændringer på dagtilbudsområdet fra samt nye takster og tilskud, vedtaget i Byrådet.

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Dagpasning

LEDELSESINFORMATION Kvartalsrapport 2. kvartal 2016

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

Dagtilbud, Børn. Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder:

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD)

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v.

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune

Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Serviceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 2018

BUDGET DRIFTSKORREKTION

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Serviceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 2018

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget VERSION 1

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Daginstitutionsafdelingen

Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret 2016:

Korrigeret årsbudget

Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v.

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Folkeskolen side 1. Indhold

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Sagsnr.: 17/5612 Dato: Retningslinjer Pladsanvisning

Struer Kommune - budget

BOP BUL

Skolefritidsordning - SFO

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid

Administrationsgrundlag for anvisning af pladser til dagpleje og daginstitutioner. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret 2017:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Dagtilbud til 0- til 5-årige er der i budget 2020 afsat 237,3 mio. kr.

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

Dagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr G Private pasningsordninger pr. 1.

Takster - Dagtilbud gældende pr. 1. januar 2017

Retningslinjer for dagtilbud

Boliger og byudvikling side 1

Sagsnr.: 17/5612 Dato: Retningslinjer Pladsanvisning

Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune, januar 2018

DAGTILBUD FOR 0 6 ÅRIGE BØRN OG SFO I TØNDER KOMMUNE

Folkeskolen side 1. Indhold

Budgetproces 2007 og overslagsår Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Transkript:

Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber... 8 5.19 Tilskud til privatinstitutioner... 9

Børnepasning side 2 3.05 Skolefritidsordninger Drives efter folkeskoleloven 3, stk. 4. Struer Kommune har 7 skolefritidsordninger. Herudover er der en fælleskonto til afholdelse af udgifter til søskenderabat, fripladser samt støttepædagoger. Sted Antal børn Førskole SFO-del SFO-hel Klub Langhøj SFO 10,33 55,00 25,50 0,17 Hjerm SFO 6,33 22,00 34,58 0,08 Vestbyens SFO 9,33 53,08 47,58 5,25 Limfjordens SFO 15,00 80,09 96,17 9,67 Bremdal SFO 8,33 46,50 30,33 0,00 Thyholm SFO 7,67 26,50 47,50 0,00 Humlum SFO 7,00 15,33 11,92 0,00 Forældrebetaling: Se takstbladet i budgettet. Struer Byråd fastlægger serviceniveauet.

Børnepasning side 3 Søskenderabat 3.566 3.747 2.843 Fripladser 4.154 3.792 3.311 TR-tillæg 346 Personale 22.446 16.086 14.516 Materiale- og aktivitetsudgifter 811 660 601 Administrationsudgifter 63 67 65 It, inventar og materiel 187 72 62 Diverse 181 19 19 Grunde- og bygninger 2.859 2.859 2.737 Budgetregulering -388-50 Betaling til/fra kommuner -129-314 -129 Indtæger -97 Forældrebetaling -17.054-13.579-12.529 I alt 17.333 13.021 11.446 Ændringer af forudsætninger Den 1. august 2015 er Struer Østre Skole og Gimsing Skole blevet sammenlagt (skolefritidsordningerne er også sammenlagt).

Børnepasning side 4 5.10 Fælles formål Området omfatter: Søskenderabat, Fuldpris for det dyreste barn og 50 % på hver af de efterfølgende børn, svarende til statens regler. Ekstraordinær vedligeholdelse af faste ejendomme og inventar. Beløbet til ekstraordinær vedligeholdelse er uændret i forhold til flerårsbudgettet. Søskenderabat 1.890 1.908 1.720 Tilskud til forældre - privat pasning 432 460 460 Økonomisk konsekvens af ændringer i folketallet 0-2.572-2.417 Socialpædagogiske fripladser 164 207 207 Ressourcetilp. institutioner 0 364 1.240 Ressourcetilp. dagpleje 0 2.840 2.120 Mellemoffentlige betalinger 573 271 271 Pulje til mere pædagogisk personale -807 Sprogstimulering 479 161 161 Daginstitutionssystem 74 0 0 Løft til dagtilbud m.m. 308 0 0 Børnekulturugen 2 31 31 PAU-elever 510 201 266 I alt 4.432 3.871 3.252 Ændring af forudsætninger I 2015 og 2016 gives der støtte til mere pædagogisk personale statsstøtte.

Børnepasning side 5 5.11 Dagpleje Efter Dagtilbudsloven skal Byrådet sørge for, at der er de nødvendige pladser i dagpleje og daginstitutioner. Der er ressourcetildeling til dagplejen. Dagplejen er delt op i distrikter. 48-timer Asp Dagpleje 17,75 Humlum Dagpleje 17,42 Gimsing/Midtby dagpleje 33,50 Hjerm Dagpleje 11,75 Vestbyen Dagpleje 41,33 Bremdal Dagpleje 9,25 Thyholm dagpleje 25,33 I alt 156,33 Forældrebetaling: 25%. Se takstbladet i budgettet. Struer Byråd. 1.000 kr. / 2015-prisniveau 2014-regnskab 2015-budget 2016-budget TR-tillæg 170 0 0 Friplads 711 728 616 Kollegial sparring - projekt -93 Dagplejere 18.761 17.171 14.856 Dagplejepædagoger 1.335 1.037 883 Øvrige udgifter 413 479 371 Budgetregulering -26 0 Forældrebetaling -5.258-4.684-4.042 Nettoudgift 16.039 14.705 12.684 Ændringer af forudsætninger Den 1. januar 2016 bliver Gimsing dagtilbud og Midtbyens dagtilbud til én institution.

Børnepasning side 6 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart Efter Dagtilbudsloven skal Byrådet sørge for, at der er de nødvendige pladser i dagpleje og daginstitutioner. Området omfatter 7 distrikter. Pr. 1. januar 2015 er der 6 institutioner med vuggestue og børnehave og 1 institution med børnehave Sted Bh/intgr. Vuggestue - hel Vuggestue - del Gimsing/Midtbyens Dagtilbud 177,33 62,42 9,92 Langhøj Dagtilbud 65,25 20,08 2,00 Vestbyens Dagtilbud 93,17 Antal børn Hjerm Dagtilbud 65,83 13,83 1,08 Bremdal Dagtilbud 66,92 20,58 2,08 Thyholm Børnehus 56,25 13,00 1,00 Humlum Børnehus 32,58 6,50 3,83 557,33 136,41 19,91 Forældrebetaling: 25 % for de 0 årige til skolealderen.

Børnepasning side 7 TR-tillæg 114 Friplads 2.994 3.616 3.160 Etablering af vuggestue 0 0 0 Personale 54.473 51.003 49.682 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.527 1.530 2.271 Administrationsudgiifter 377 264 262 IT, inventar og materiel 742 0-20 Diverse 556 54 60 Grunde- og bygninger 7.311 6.894 6.866 Indtægter -2.434 Budgetregulering -1.050-94 Forældrebetaling -15.556-14.524-14.502 Nettoudgift 51.104 47.787 47.685 Ændringer af forudsætninger Den 1 januar 2016 er Gimsing Dagtilbud og Midtbyens dagtilbud lagt sammen.

Børnepasning side 8 5.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber Servicelovens 32 og 36 Betaling for børn på Frejashus Struer Byråd Særlige dagtilbud og klubber 777 1.202 0 Ændringer af forudsætninger Pr. 1. januar 2016 skal udgiften konteres på 052825 særlige dagtilbud og særlige klubber under børn og unge med særlige behov.

Børnepasning side 9 5.19 Tilskud til privatinstitutioner Dagtilbudslovens 19 Resen Naturbørnehave Evigglad Privat børnehave anden kommune 25,00 helårsbørn 30,00 helårsbørn 2,00 helårsbørn Når institutionen er godkendt af kommunen skal der gives tilskud. Fripladstilskud 192 223 231 Mere pæd. Personale 62 Resen Naturbørnehave 692 744 1.230 Evigglad 1.500 1.591 1.476 Private børnehaver udenbys 78 98 Nettoudgift 2.462 2.558 3.097