Helhed i den kommunale opgaveløsning. Havn, by og natur Infrastruktur - veje, ejendomme og energi

Relaterede dokumenter
Sammenhæng til Vision 2018/tema

Miljø og teknikudvalget

Endelig status politiske mål 2014

Kultur og fritidsudvalget

Helhed i den kommunale opgaveløsning. Havn, by og natur Infrastruktur - veje, ejendomme og energi

Miljø og teknikudvalget

Kultur og fritidsudvalget

Børn og uddannelsesudvalget

Børn og uddannelsesudvalget

Oversigt over endelig mål 2015

Oversigt over endelig mål 2015

At psykiatriske borgere i de forskellige målgrupper i højere grad bliver selvhjulpne og selvforsørgende

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

Innovations- og medborgerskabsudvalget

Naturbeskyttelse Vintervedligeholdelse Trafiksikkerhed Bygningsvedligeholdelse Klima og energirigtige løsninger Planlægning

Branding- og markedsføringsstrategi

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Specialundervisning

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012

Social og sundhedsudvalget

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune

Dialogbaseret aftale mellem

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Maj 2012 NYT UDKAST TIL. Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde. Initiativ Aktiviteter / indhold. Evaluering.

Vækstmål og Fokusliste Rammer og sammenhæng i forhold til Strategi 2022 og Arbejdsgrundlag 2018

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Strategi for Folkeskole

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

VISION 2030 BYRÅDETS VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID

1 Undervisnings- og Børneudvalget

Børnehaverne Støvring Syd

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

IGANGSATTE BYUDVIKLINGSPROJEKTER

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for Børn- og Ungeområdet

Fritids og idrætspolitik for Kolding Kommune. Proces- og handlingsplan for revision af fritids- idræts og folkeoplysningspolitikken i Kolding Kommune

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Budget. Forord ved borgmester Søren Steen Andersen DET VEDTAGNE BUDGET. Søren Steen Andersen borgmester

Statistik for Jobcenter Aalborg

Social og sundhedsudvalget

SUNDHEDSPOLITIK

SKOLEPOLITIK

Kommissorium for Arbejdsgruppe Kommunalpolitiske beslutninger

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Vækstmål og Fokusliste Rammer og sammenhæng i forhold til Strategi 2022 og Arbejdsgrundlag 2018

Børne og Skoleudvalget mål for 2018

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

Vejen Byråd Politikområder

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri

Forord. På vegne af Byrådet

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Under kerneopgaven Fællesskab er der tre politiske målsætninger beskrevet som tre tværgående temaer:

Statistik for Jobcenter Aalborg

UDDANNELSE TIL ALLE UNGE

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017

1 Undervisnings- og Børneudvalget

UDVIKLINGSPLAN. for Dagtilbudsområdet

Folkeoplysningspolitik Center for Børn & Kultur

KVALITETSKONTRAKTER SVENDBORG KOMMUNE. Udvalget for Børn og Unge BUDGET 2012

Status på forandringer i Budget

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE

Læringsinformation Social Omsorg. Maj 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Partnerskabsaftale mellem Syddjurs Kommune, Fonden Den ny Maltfabrik og Komitéen Ny Malt vedrørende drift og udvikling af Maltfabrikken

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde

Lokal Agenda 21-strategi

Kommissorium for arbejdet med at revidere inklusionsområdet i Assens Kommune

UDKAST v Det skal være nemt og sikkert at komme frem. Mobilitets- og Infrastrukturpolitik

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

Borgernær Service. Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg. Fagsekretariat/Stab ( )

Børn og Families Strategiplan

Politisk involvering og ejerskab

Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen?

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed del 1

Social og sundhedsudvalget

Greve Kommunes skolepolitik

Den 18. december 2013 vedtog Assens Kommunes Byråd en ny administrativ struktur for kommunens organisation (jf. notat af 31. oktober 2013).

Fælles om fremtiden. - Det gode liv i Halsnæs. Juni Oplev det rå og autentiske Halsnæs

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

Hjørring Kommune. 2. Oversigt over politikker, strategier og øvrigt på Børne-, Fritids- og. Undervisningsudvalgets område

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Social og sundhedsudvalget

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for Fritid og Kultur. Lemvig Kommune

Transkript:

Oversigt over endelige mål 2014 Økonomiudvalget: Miljø- og Teknikudvalget: Kultur- og Fritidsudvalget: Børne- og Uddannelsesudvalget: Social- og Sundhedsudvalget: Mål 2014 Helhed i den kommunale opgaveløsning Havn, by og natur Infrastruktur - veje, ejendomme og energi Kultur som drivkraft Flere kultur- og fritidsbrugere Familie, børn og unge trives, mestrer og deltager Understøttelse af børn og unges interesser og motivation Rehabilitering i socialpsykiatrien Brug af sygeplejeklinikkerne Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget: Et styrket og udvidet samarbejde med virksomhederne Vækst, image og brandimg

Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision 2018/tema Effektmål Økonomiudvalget Helhed i den kommunale opgaveløsning Vision 2018 står for vækst og effektivitet. For at borgeren kan føle sig i centrum i opgaveløsningen arbejdes der med større helhed og tværfaglighed i den kommunale administration og sagsbehandling. Langt sigt: At borgeren kun har en indgang til den kommunale sagsbehandling, uanset hvad der drejer sig om. Mellemlangt sigt: Organisationen tilrettes således, at den tilgodeser tværfagligt samarbejde frem for sektorisering og bevillingsbarrierer. Direktionens sammensætning evalueres, kompetenceudvikling i forhold til tværfaglighed som indsatsområde. Kort sigt: Der arbejdes bevidst med ændring af den nuværende organisationskultur hen mod at det er opgaveløsningen der sættes dagsordenen. Det tværfaglige samarbejde skal indtænkes i alle former for samarbejde i den kommunale organisation. Fokusområder Der sættes fokus på inddragelse i forbindelse med nedsættelse af nye arbejdsgrupper samt på anderledes tænkning. Netværksorganisering i forhold til tværgående projekter/innovationsprojekter vil blive fremmet. Organisationsstruktur og politikområder må ikke blive en barriere for opgaveløsningen. Indsatser Metode til effektvurdering Der udarbejdes en strategi for udbredelsen af tværfagligt samarbejde. Strategien skal afstikke den nødvendige retning og lægge op til et kulturskift. På kort sigt er der fokus internt. På ledelsesniveau vil der løbende blive fulgt op på hvordan det tværgående arbejde lykkes og fungerer. Der afrapporteres til direktionen hvert halve år om eksempler på tværgående samarbejde. 1. Status 2014 Status på indsatser: På langt sigt er fokus rettet mod antallet af indgange til Assens Kommune. Der måles ved hjælp af en borgerundersøgelse i 2016. Inden da udarbejdes et udgangspunkt/baseline for undersøgelsen i 2014. Der er vedtaget en ny administrativ og politisk struktur. Der er udarbejdet en strategi Prof på tværs i forhold til ændring af den administrative struktur. Prof På tværs træder i kraft pr. 1. pril 2014 og betyder et øget fokus på det tværfaglige samarbejde. Der arbejdes på nuværende tidspunkt med den konkrete implementering, herunder ny bevillingsstruktur. Den nye bevillingsstruktur forventes at kunne nedbryde nogle af de barrierer, der kan være i forhold til at arbejde tværfagligt og helhedsorienteret. Men

Prof på tværs skal også være med til at ændre på den helt konkrete måde, der arbejdes på i organisationen i hverdagen, så tværfaglighed sættes i fokus. Den nye politiske struktur forventes ligeledes at styrke det tværfaglige arbejde, herunder arbejdet i det nye udvalg for Innovation og Medborgerskab Status på effektvurdering: 2. status 2014 Status på indsatser: De iværksatte indsatser forventes at skabe merværdi i opgaveløsningen og/eller færre udgifter. På nuværende tidspunkt er det vanskeligt at måle, men frem mod næste status i efteråret 2014 undersøges mulige relevante indikatorer til opfølgning. Der vil ligeledes i løbet af 2014 blive udarbejdet et udgangspunkt/baseline for borgerundersøgelsen i 2016 vedrørende antallet af indgange til Assens Kommune. Der arbejdes ud fra den nye administrative struktur, der trådte i kraft pr. 01.04.2014. I den forbindelse er der ansat en direktør for Innovation og Netværk, der bl.a. skal være med til at sætte det tværfaglige samarbejde i centrum. På nuværende tidspunkt foreligger et forslag til en handleplan for Prof på tværs. Prof på tværs dagsordenssættes på en fælles temadag den 18. november 2014 for ledere, TR, arbejdsmiljørepræsentanter og innovatører og det tværfaglige samarbejde vil ligeledes blive et fokus på lederforum i januar 2015. Det første tværgående netværk Hel Familie er nedsat, og flere vil følge i løbet af efteråret. Nærværende mål videreføres i 2015, men den tidligere beskrevne borgerundersøgelse i 2016 vil ikke blive foretaget. Der udarbejdes derfor ikke som beskrevet i 1. status - en baseline for undersøgelsen i forbindelse med nærværende status. Effektvurdering: Der arbejdes ud fra den nye administrative struktur, men det må konstateres, at det på nuværende tidspunkt endnu er for tidligt at vurdere på egnede indikatorer til vurdering effekten. Endelig status 2014 Status på indsatser: Strategien for Prof på Tværs er færdigudviklet, og Prof på Tværs er skudt i gang på temadag med ca. 300 deltagere. Der er udarbejdet kommunikationsmateriale til at understøtte, at der på de enkelte arbejdspladser sker en drøftelse af hvad Prof på Tværs betyder for dem, og

som flagskibe for Prof på Tværs er de første 5 netværk ved at blive etableret, og forventes i gang februar 2015. Prof på Tværs er også dagsordensat på Lederforum 2015, og herefter skal de enkelte ledere tilbage og arbejde i egen organisation. For at understøtte denne proces er der planlagt et stort program for kompetenceudvikling for ledere, netværksfacilitatorer og medarbejdere de første forløb gennemføres i marts. De er udviklet en Netværksbank, som bliver det redskab, der skal sikre en oversigt over nedsatte netværk, og sikre fælles viden og læring i organisationen. Innovations- og Medborgerskabsudvalget udgør den politiske følgegruppe, og de vil løbende blive orienteret med udgangspunkt i Netværksbanken. Effektvurdering: Netværksbanken vil udgøre én indikator til vurdering af omfanget af de tværgående samarbejde, og der vil blive arbejdet med udvikling af andre indikatorer.

Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision 2018/tema Effektmål Miljø- og Teknikudvalget Havn, By og Natur Flere vil bo her. Vi vil udvikle dynamiske bysamfund og levende landdistrikter, der skaber gode vilkår for byliv, kulturliv og fritidsliv. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for at se og opleve den fantastiske natur og de flotte landskaber. På lang sigt: Flere skal flytte til attraktive byer i en kommune med flotte landskaber og attraktiv natur Assens Havn skal udvikles til gavn for erhvervsliv, borgere og gæster På mellemlang sigt: Byudviklingen i Assens Kommune er styrket gennem helhedsorienterede investeringer i at gøre byerne mere attraktive Naturen i Assens er udviklet, så der er flere sammenhængende naturområder af høj kvalitet og mulighederne for friluftsliv er øget væsentligt. Assens Havn er styrket gennem helhedsorienterede investeringer På kort sigt: Byudviklingen sker på baggrund af en helhedsorienteret og sammenhængende planlægning skabt i dialog med byernes interessenter og borgere Naturen i Assens udvikles med baggrund i en sammenhængende strategi og i samarbejde med de der ønsker at forbedre natur og friluftsliv. Udviklingen af havneområdet i Assens sker på baggrund af et fælles projekt skabt i dialog og samarbejde med områdets interessenter. Fokusområder De udvalgte fokusområder er Attraktive og dynamiske bysamfund Natur og Friluftsliv Optimere havneområdets erhvervs og turismepotentialer Indsatser Der udarbejdes 6 byudviklingsplaner for byerne Aarup, Tommerup/Tommerup stationsby, Glamsbjerg, Haarby, Vissenbjerg og Assens i perioden fra 2013-2015. Planerne fremmer en tværfaglig og helhedsorienteret byplanlægning med fokus på den enkelte bys kvaliteter, potentialer og behov. Der udarbejdes en Natur og Friluftsstrategi i 2013. De første skridt i strategien gennemføres i 2013-15 i samarbejde med alle, der ønsker at

forbedre natur og friluftsliv i kommunen. Særlige indsatsområder vil være områderne ved Brende Å, Lillebælt, Helnæs Bugt, Haarby Å samt at udvikle de bolignære friluftsaktiviteter. Der gennemføres i 2014 et projekt med fokus på at øge Assens Havns og havneområdets erhvervsmæssige og turistmæssige potentialer. Projektet gennemføres på grundlag af dialog og samarbejde med områdets interessenter. Metode til effektvurdering Befolkningstal Besøgstal målt som overnattende turister Konstatering af om de planlagte strategier og projekter afsluttes. 1. Status 2014 Status på indsatser: By: Der er truffet politisk beslutning om hvilken rækkefølge byudviklingsplanerne skal laves i. Der startes op med Haarby i 2014. Der afholdes et borgerinddragelsesarrangement d. 2. april. Byudviklingsplanen udarbejdes i 1. halvår af 2014 der peges på konkrete projekter. 2. halvår 2014 startes arbejdet mod den næste plan. De næste to i rækken er Tommerup og Aarup. Natur- og friluftsstrategi: Strategien er vedtaget. På mødet i MTU i december 2013 er projekterne fra strategien prioriteret i hhv. 2014 og 2015-2017. 1. dialogmøde er aftalt. Facebook-side er oprettet. I forlængelse af Natur og Friluftsstrategien er der i 2014 besluttet særligt at have fokus på Brende Å området samt flere vil bo her, dvs. den bolignære natur. Der er derudover igangsat en forundersøgelse omkring skovrejsning nord for Assens, samt en særlig indsats for lystfiskere ved Helnæs Bugt. I 2014 forventes også etableret et nyt vådområde på ca. 30 ha i området nord for Haarby. Havn: Strategi for udvikling af Assens Havn er under udarbejdelse. Interessentmøde afholdt i december 2013. Der afvikles endnu et interessentmøde d. 28. april. I 1. halvår af 2014 laves strategien færdig. Herefter laves der projekter i henhold hertil. I 2. halvår af 2014 forventes den politiske prioritering at ligge klar. Facebook-side er oprettet. Status på effektvurdering: Byudvikling: Udviklingen i byernes befolkningstal følges over de næste 3-5 år. Befolkningstal for 2012 og 2013 fordelt på de 6 byer anvendes som baseline:

Folketal i byerne pr. 1. januar i året 2012 2013 2014 Haarby 2.473 2.492 2.460 Assens 6.072 6.017 5.956 Glamsbjerg 3.216 3.205 3.205 Tommerup 3.988 4.007 3.974 Vissenbjerg 3.140 3.142 3.118 Aarup 3.019 3.115 3.120 Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik Natur- og friluftsstrategi: Kommunefordelte overnatningstal fra Udvikling Fyn følges fremadrettet i forhold til Assens Kommune, hvor 2012 og 2013 anvendes som baseline. Det har ikke været muligt at rekvirere de endelige tal for 2013 til 1. status 2014. Baseline opgøres derfor i 2. status. 2. status 2014 Status på indsatser: Natur- og friluftsstrategi: Konkret arbejdes der med følgende: Forundersøgelsen for skovrejsning nord for Assens (afsluttes snart) Der er gennemført interviews og brugerrejser vedr. en særlig indsats for lystfiskere ved Helnæs Bugt. De konkrete initiativer behandles politisk i oktober Et 30 ha stort vådområde nord for Haarby er under etablering. En mountainbikerute ved Assens er under etablering Der arbejdes på flere konkrete stistrækninger v. Assens Og Helnæs Bugt. Havn: Der er nu udarbejdet en vision for havnens udvikling, som er forelagt Byrådet på temamøde ultimo august 2014. Visionsmaterialet forventes politisk behandlet senere på efteråret. By: Byudviklingsplan for Haarby er ved at blive udarbejdet. Planen forventes politisk behandlet i november eller december 2014. Effektvurdering: Natur- og friluftsstrategi: I 1. status blev det beskrevet, at der ved 2. status ville foreligge en baseline på baggrund af overnatningstal for 2012 og 2013 fra Udvikling Fyn. Rekvirering af overnatningstallene afventer dog den endelige status for året. Efterfølgende vil tallene for 2014 også blive tilgængelige. Nærværende mål fortsætter delvist i 2015, idet der fremadrettet alene sættes fokus på Natur- og friluftsliv. Overnatningstal bliver et væsentligt

parameter at følge i forbindelse med effektvurderingen. Havn: Projektet forventes afsluttet i 2. halvår 2014. By: Projektet forventes afsluttet i 2. halvår 2014. Endelig status 2014 Status på indsatser: Natur- og Friluftsliv Der er fortsat et stort fokus på projekter indenfor Natur og Friluftsliv, flere af dem i samarbejde med borgere, virksomheder etc. I 2014 er der bl.a. gennemført en forundersøgelse for skovrejsning, etableret et 30 ha stort Naturområde (vådområde), etableret en ny mountainbikerute, lavet flere stier, sikret pleje af værdifulde naturområder ved afgræsning, undersøgt om der er oddere v Brende Å, etableret flere faunapassager langs Brende Å, igangsat et lystfiskerprojekt v. Helnæs Bugt, igangsat forundersøgelse af et vådområde ved Aborg Minde, lavet kort over friluftsaktiviteter ved Aarup og Tommerup st.by og gennemført et utal af naturture og arrangementer. Havn Der er udarbejdet en vision for havnens udvikling, som er forelagt Byrådet på temamøde ultimo august 2014, politisk behandlet i efteråret og sendt i høring. Høringen er udvidet til medio januar 2015 idet der også afholdes borgermøde d. 13. januar 2015, hvorefter sagen kan endelig politisk behandles. By Byudviklingsplan for Haarby er stadig under udarbejdelse. Sideløbende med planen er der iværksat konkrete byudviklingsprojekter i Haarby. Dels med konkrete investeringer i skilte på hovedgaden, Skole+ projektet og Netball-projektet. Projekternes planlægning og realisering fortsætter ind i 2015 og 2016. Effektvurdering (samlet for de tre delområder): Der er sket en stabilisering af kommunens samlede indbyggertal, som gennem hele 2014 har ligget meget tæt på 41.000 indbyggere. Med hensyn til overnatningstallene så er der også en stigende tendens, idet antallet af overnatninger i de første 10 måneder af 2014 lå 1,0 % højere end året før; jf. nedenstående tabel, der viser antallet af overnatninger i Assens Kommune i perioden januar-oktober 2014 sammenlignet med den tilsvarende periode i 2013 (baseline).

Antal overnatninger i Assens Kommune i jan.-okt. 2013 og 2014: Hoteller Camping Samlet 1. kvt. 2013 10.096 0 10.096 1. kvt. 2014 9.987 0 9.987 Udvikling i pct. -1,1 0,0-1,1 2. kvt. 2013 15.221 30.701 45.922 2. kvt. 2014 15.621 32.468 48.089 Udvikling i pct. 2,6 5,8 4,7 3. kvt. 2013 20.326 58.242 78.568 3. kvt. 2014 19.530 59.433 78.963 Udvikling i pct. -3,9 2,0 0,5 Oktober 2013 5.488 0 5.488 Oktober 2014 4.419 0 4.419 Udvikling i pct. -19,5 0,0-19,5 Jan-okt 2013 51.131 88.943 140.074 Jan-okt 2014 49.557 91.901 141.458 Udvikling i pct. -3,1 3,3 1,0

Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision 2018/tema Effektmål Miljø- og Teknikudvalget Infrastruktur veje, ejendomme og energi Vi vil arbejde for fremkommelighed, bæredygtige energiløsninger og investeringer i kommunens ejendoms- og vejkapital med henblik på at gavne såvel vækst som bosætning. Langt sigt: At nedbringe transporttiden og samtidig øge trafiksikkerheden. At alle kommunale bygninger er optimeret energimæssigt Mellemlangt sigt: Nye bygninger er enten energineutrale eller energiproducerende Kort sigt: Vi vil arbejde for at mindske påvirkningen af klimaet ved aktivt at minimere vores bygningers energiforbrug samt indtænke energirigtige løsninger i udbygningen af infrastrukturen Fokusområder Indsatser Metode til effektvurdering Nedbringe de kommunale bygningers co2-udledning Øge egenproduktion af energi Fokus på fremkommelighed og trafiksikkerhed kombineret med energirigtige trafikløsninger, fx ved intelligent trafikinformation, belægninger med lav rullemodstand. Energirenovering af kommunale bygninger Etablering af cykelstier Forbedring af fremkommeligheden mellem Assens og Odense og den fynske motorvej Udarbejdelse af co 2-regnskab Måling på trafikuheld og transporttid 1. Status 2014 Status på indsatser: Energirenovering: CO2-regnskabet for egne bygninger følges løbende og indberettes 1 gang årlig. CO2 regnskabet for 2013 er under udarbejdelse. De sidste forbrugsoplysninger fra forsyningsselskaberne for 2013 er tilgængelige den 20. maj 2014. Herefter analyseres data og den opnåede CO2 besparelse udregnes. Resultatet af det endelige CO2 regnskab forventes at være tilgængeligt primo juni. Cykelstier: Der et på nuværende tidspunkt iværksat en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens borgere for at afdække borgernes transportvaner og deres tilfredshed med forholdende for cykelister. Resultatet af undersøgelsen offentliggøres senere i 2014 og vil danne grundlag for udarbejdelse af en stiplan som en del af Assens Kommunes

trafiksikkerhedsplan. Forbedring af fremkommelighed: Assens kommune er tæt på at indgå aftale med et rådgivningsfirme, som kan opsætte 4 til 6 målestationer på strækningen Assens-Odense. På den del af strækningen som er beliggende i Odense Kommune har Odense Kommune allerede opsat målestationer. Med målestationerne kan registreres trafik tal og rejsetider for alle målte delstrækninger mellem Assens by og Odense centrum for alle tider over døgnet. Aftalen vil blive over en 4 årig periode. Status på effektvurdering: 2. status 2014 Status på indsatser: CO2-regnskabet for 2013 foreligger endnu ikke, men i næste status i efteråret 2014 vil de seneste 3 års CO2-regnskaber foreligge. Udviklingen følges med udgangspunkt heri. Der foretages en årlig optælling af trafikuheld resultatet ligger klar i august måned. Resultatet kan holdes op imod statistikken for de seneste år. Måling af effekten på transporttiden af indsatserne på vej- og trafikområdet er vanskeligt at måle. Såfremt aftalen om opsætningen af målestationer indgås vil det være muligt at lave en før- og eftermåling. Der følges op til næste status i efteråret. Energirenovering: CO2-regnskabet for egne bygninger følges løbende og indberettes 1 gang årlig. CO2 regnskabet for 2013 er udarbejdet og viser et årligt samlet fald på 4 % for hhv. kommunale bygninger, vejbelysning og kørsel. Cykelstier: Spørgeskemaundersøgelse omkring borgernes transportvaner og tilfredshed med forholdene for cyklister er afsluttet og resultatet er forelagt Miljø- og Teknikudvalget på mødet d. 12. august. I alt 928 personer valgte at deltage. Resultaterne fra spørgeskemaet er sammenfattet i en rapport, som vil blive brugt i udarbejdelsen af en plan for cyklisme. Planen for cyklisme forventes at være færdig inden udgangen af 2014 og vil indeholde en prioriteringsliste af cykelstiprojekter. Miljø- og Teknikudvalget besluttede på samme møde at cykelstierne i Køng fra Glamsbjerg til Dolevej og cykelstien mellem Tommerup og Brylle gennemføres i 2014 2015. Forbedring af fremkommelighed:

Der er nu etableret målestationer på landevejen mellem Assens og Odense. Med målestationerne registreres trafik tal og rejsetider for de målte delstrækninger mellem Assens by og Odense centrum for alle tider over døgnet. Status på effektvurdering: Målrettet investering i energirenovering af de kommunale bygninger giver et fald på 34 % i CO2-udledning for bygningerne alene, siden det første regnskab blev udarbejdet i 2008. Den samlede CO2-udledning udgør nu 25 % siden 2008 og Assens Kommune når dermed sit mål om en reduktion på 25% 2 år før målsat jf. gældende Energi- og Klimahandlingsplan. CO2-udledning, År antal ton 2011 6355 2012 5719 2013 5498 Der foretages en årlig optælling af trafikuheld Vejdirektoratet har endnu ikke fremsendt tallene for 2013. De første resultater af målingerne af rejsetider på Assens Odensevejen forventes i efteråret. Endelig status 2014 Status på indsatser: Energirenovering: Der er i løbet af 2014 igangsat sidste portion af energibesparende initiativer på igangværende energipulje. Denne udløber primo 2015. Der er investeret 8 mio. i 2014, herunder primært udskiftning af vinduer og døre på 22 kommunale bygninger, samt udskiftning af hårde hvidevarer. Cykelstier: Cykelstien i Køng fra Glamsbjerg til Dolevej har afventet fjernvarmeledningen mellem Haarby og Glamsbjerg, men nu er arbejdet påbegyndt og forventes afsluttet senest juli 2015. Projektering af cykelstien mellem Tommerup og Brylle er påbegyndt. Der forventes ekspropriation af nødvendige arealer i foråret 2015 og cykelstien forventes færdig i efteråret 2015. Forbedring af fremkommelighed: Der er i budget 2015 afsat 1 mio. kr. til forbedring af fremkommelighed på det overordnede vejnet. Miljø- og Teknikudvalget vil udmønte budgettet på møde i februar.

Effektvurdering: Uheldsstatistikken for 2013 viser desværre en stigning i forhold til 2012 idet antallet af trafikdræbte er steget til 6, men antallet af samtlige personskader er faldet til 20 mod 26 i 2012 og hidtil laveste antal tilskadekomne. Energirenovering: I løbet af 2014 er der indsamlet forbrugsdata vedr. CO2-udledning for kalenderår 2013. Disse data viste et fald på 4% i forhold til 2012, og et samlet fald på 25% i perioden 2008-2013. Hvilket vil sige at Assens Kommune er foran i forhold til sin målsætning i gældende Energi- og Klimahandlingsplan. I planen er det gældende delmål, at fald i CO2- udledning på 25% skal være indfriet i 2015. Dermed når Assens Kommune sit mål 2 år før. CO2-regnskabet udarbejdes igen i 2015 for kalenderår 2014 og resultatet heraf vil fremlægges i efteråret 2015.

Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision 2018/tema Effektmål Kultur- og Fritidsudvalget Kultur som drivkraft Flere vil bor her via udvikling af kulturinstitutionerne: Museum Vestfyn, AssensBibliotekerne, Assens Musikskole, ungdomskulturhus, samt Tobaksgaarden og Industrien. På lang sigt: For at sikre attraktive og dynamiske lokalsamfund skal flere borgere og gæster opleve og engageres i de mange kulturtilbud der kendetegnes ved både kvalitet og nytænkning. Flere skal flytte til og besøge Assens Kommune, som følge af såvel kvalitet som udbuddet af kulturtilbud. Kulturen sætter Assens Kommune på landkortet På mellemlang sigt: Museum Vestfyn udvikles som et statsanerkendt selvejende museum, der muliggør realiseringen af museets vision om at Museum Vestfyn i 2020 spiller en central rolle i kommunen som videncenter, attraktion og læringsmiljø, og at museet får flere besøgende. AssensBibliotekerne videreudvikles med et bedre og mere kvalificeret kulturtilbud: et bedre materialeudbud og realiseringen af Danskernes digitale bibliotek Etablering af et ungdomskulturhus i Glamsbjerg, der giver adgang, plads og rammer til unges samvær, udviklende fællesskaber og udfoldelsesmuligheder; Understøtter unges initiativer og kreativitet og er omdrejningspunkt for de musik- og ungdomsskoleaktiviteter, der henvender sig til den ældste målgruppe. Tobaksgaarden videreudvikles som regionalt betydende spillested, og såvel Tobaksgaarden som Industrien skal understøttes som kulturhus og ramme for en bred palet af kulturel virksomhed. På kort sigt: I perioden 2014 og 2015 gennemfører Museum Vestfyns forandringsbestyrelse den godkendte handlingsplan og implementerer nyt arbejdsgrundlag, som indeholder de konkrete mål for udviklingen af museet. AssensBibliotekerne etablerer et bedre og større udbud af fysiske materialer for at understøtte materialeudbuddet i de åbne biblioteker. Desuden etableres en bedre og et større udbud af digitale materialer og netydelser. Der etableres et ungdomskulturhus i Glamsbjerg på de unges præmisser, og med mulighed for etablering af såvel musik- som ungdomsskoleaktiviteter og administration. At få beskrevet en samlet handleprogram for videreudvikling af Tobaksgaarden, herunder vurdering af rammer, økonomi, aktiviteter og fremtidige anlægsinvesteringer. Samt udarbejde et udviklingsprojekt for industriens rolle som kulturhus. Fokusområder Udvikling af Museum Vestfyn Materialeudbud og Danskernes digitale bibliotek -

AssensBibliotekerne, Ungdomskulturhus i Glamsbjerg Tobaksgaarden som regionalt spillested og kulturelt fyrtårn, og Industrien som kulturhus. Indsatser Museum Vestfyn: Der etableres en ny forandringsbestyrelse for Museum Vestfyn, på baggrund af nye vedtægter. Opgaven er at realisere det nye museum senest inden udgangen af 2015. Assens Kommune varetager - med den nye konstruktion samt en øget direkte dialog mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Museum Vestfyns bestyrelse - et skærpet tilsyn med museet. AssensBibliotekerne Fysiske materialer: AssensBibliotekernes driftsbudget udvides fra 2014 med ekstra midler til indkøb af fysiske materialer. Digitale materialer og Danskernes Digitale Bibliotek: AssensBibliotekerne tilslutter sig indkøbssamarbejdet for centralt forhandlede elektroniske licenser og netydelser i Danskernes digitale Bibliotek. Driftsbudget udvides fra 2014 med ekstra midler til indkøb af digitale materialer, så der sikres et minimumsudbud (basispakke) af netydelser for borgerne i Assens Kommune. AssensBibliotekerne tilslutter sig Danskernes digitale Bibliotek i 2013 og idriftsætter Danskernes digitale Bibliotek fra 2014. Ungdomskulturhus Ungdomskulturhusets etablering afklares i 2013, og etableres efter endelig afklaring, gennem dialog med især de unge i Assens Kommune. Tobaksgaarden og Industrien Udviklingsplan for Tobaksgaarden: Der igangsættes et arbejde med at undersøge mulighederne for at styrke Tobaksgaardens rolle som regionalt spillested og som kulturhus, og i den forbindelse vurderes rammerne for Tobaksgaardens virke og tilskud. I forbindelse hermed skal Musikskolens aktiviteter på Tobaksgaarden styrkes ved at indgå en aftale om yderligere brug af lokaler, samt etablering af øvelokaler for rytmisk musik. Endelig indgår det i udviklingsplanen, at det skal vurderes hvordan de næste to faser i projekt Kulturarkaden kan gennemføres. Kulturarkaden indebærer bl.a. etablering af øvefaciliteter, værkstedsfaciliteter for billedskole, medieundervisning mv. målrettet børn og unge, samt en udvidelse af faciliteterne i og omkring Jacob Gade salen. Industrien: I dialog med aktørerne omkring Industrien udarbejdes et udviklingsprojekt for industriens rolle som kulturhus. Metode til Primært via konstatering af, at vi har retning og at igangsatte og planlagte

effektvurdering aktiviteter gennemføres. 1. Status 2014 Status på indsatser: Museum Vestfyn: Handleplanen for museet er revideret og forelægges til politisk godkendelse. Ligeledes orienteres KFU løbende om fremdriften på Museum Vestfyn. Assens Bibliotekerne: De planlagte initiativer følges således: Fysiske materialer: Af de bevilgede 200.000 kr. til ekstra materialeindkøb bruges 75.000 kr. på fysiske materialer/fastformsmaterialer i form af børnebøger, lydbøger til voksne, film til børn og voksne samt spil til børn og voksne. Indkøb vil ske løbende i 2014. Digitale materialer: Af de bevilgede 200.000 kr. til ekstra materialeindkøb anvendes 125.000 kr. dels til nyindkøb (licenser) af e-ressourcer dels til udvidelse af forbrugsrammen på bestående e-ressourcer (ebøger, netlydbøger og film), så brugerne i mindre grad bliver ramt af forbrugsbegrænsninger. Nyindkøb sikrer, at Assens Bibliotekerne kan tilbyde borgerne en basispakke af e- ressourcer (undtaget musik) i 2014. Danskernes digitale Bibliotek: AssensBibliotekerne har tilsluttet sig DDB i 2013. Der forventes udrulning af selve infrastrukturen i 1. og 2. kvartal 2014. Der blev etableret hjemmeside (fynsk fællesprojekt) forberedt til DDB allerede i 2013. Det fælles indkøbssamarbejde for licenser og netydelser overdrages successivt fra de nuværende indkøbere til DDB s indkøbere og vil hen ad vejen blive udvidet i sit sortiment. Ungdomskulturhus: Er udvalgsbehandlet i februar i KFU og BUU, og det blev besluttet at gennemføre en studietur inden sagen genoptages. Studieturen afholdes den 25. marts 2014 Tobaksgaarden: Der er dialog i gang med Tobaksgaarden omkring Musikskolens placering og aktiviteter på Tobaksgaarden som led i en plan for udvikling af Tobaksgaarden. Den indeholder desuden nyttiggørelse af den tidligere miniby-bygning, som kan nyindrettes til andre kulturelle formål (Billedskole, værksteder mv.) Det samlede projekt forelægges KFU i maj eller juni. Industrien: Har fået øget sit årlige tilskud med 100.000 kr. i forhold til 2013. Pengene er udbetalt. Status på effektvurdering:

Ovenstående status på indsatser viser at der er fremdrift på områderne og at de igangsatte og planlagte aktiviteter gennemføres. I forhold til biblioteksområdet bemærkes følgende: Udbud: antal gøres op i forhold til antal fysiske og elektroniske materialer. Der laves en baseline-måling først på året i 2014 og en igen sidst på året Efterspørgsel: Træk af, hvor mange der bipper sig ind. På grund af systemmæssige indkøringsproblemer er det endnu ikke muligt at trække ovenstående statistikker i 2014 til at følge udviklingen. Det forventes at ligge klar til 2. status 2014. 2. status 2014 Status på indsatser: Museum Vestfyn: KFU orienteres løbende om fremdriften på Museum Vestfyn. Senest er revideret budget for Museum Vestfyn godkendt (9.9.2014). Assens Bibliotekerne: De planlagte initiativer følges som beskrevet under 1. status. Ungdomskulturhus: BUU og KFU har gennemført fællesmøde i juni, og besluttet tre potentielle lokationer for et kommende Ungdomskulturhus. Der er afholdt borger og brugermøde d. 9.9.2014 og udvalgene forventes herefter at træffe beslutning om placering og videre proces. Tobaksgaarden: Som nævnt under 1. status, er der udarbejdet et anlægsbudget for en samlet udvikling af Kulturarkadeprojektet og Musikskolens placering og aktiviteter på Tobaksgaarden. Materialet kan ses i Budgetmaterialet for budget 2015. Målet er at udvikling af Tobaksgaarden ved at placere Musikskolens administration og yderligere aktiviteter der, og nyttiggørelse den tidligere miniby-bygning til andre kulturelle formål (Billedskole, værksteder mv.) Effektvurdering: Ovenstående status på indsatser viser at der er fremdrift i indsatserne. I forhold til biblioteksområdet er udarbejdet nedenstående måltal for effekt: Indikator/antal 2010 2011 2012 2013 pr. år Lånere 9.512 9.085 8.876 9.221 Udlån (fysiske) 357.398 376.174 377.671 384.782 E-lån og søgninger 46.388 ** 42.027 ** 14.259 *** 32.245 *** Besøg på website 74.724 77.733 98.881 114.353 Arrangementer Uoplyst 5 16 37

Udstillinger Uoplyst 2 11 9 Endelig status 2014 ** tidligere opgørelsesmetode *** ny opgørelsesmetode Status på indsatser: Museum Vestfyn: KFU orienteres løbende om fremdriften på Museum Vestfyn. Museet barsler med en strategiplan primo 2015 som samler og konkretiserer de videre skridt. Assens Bibliotekerne: De planlagte initiativer er gennemført som beskrevet under 1. status. Ungdomskulturhus: Byrådet har besluttet at KFU og BUU snarest skal træffe et valg om placering og har peget på to placeringer i Glamsbjerg. Der er udarbejdet en handleplan som der arbejdes efter. Tobaksgaarden: Som afslutning på året har KFU truffet beslutning om udmøntning af budget 2015, som betyder, at Musikskolen flytter sin administration og flere aktiviteter til Tobaksgaarden. Det sker forventligt i løbet af 1. kvartal 2015. Effektvurdering: Ovenstående status på indsatser viser at der er fremdrift i indsatserne. I forhold til biblioteksområdet er udarbejdet nedenstående måltal for effekt: Indikator/antal 2010 2011 2012 2013 pr. år Lånere 9.512 9.085 8.876 9.221 Udlån (fysiske) 357.398 376.174 377.671 384.782 E-lån og søgninger 46.388 ** 42.027 ** 14.259 *** 32.245 *** Besøg på website 74.724 77.733 98.881 114.353 Arrangementer Uoplyst 5 16 37 Udstillinger Uoplyst 2 11 9 ** tidligere opgørelsesmetode *** ny opgørelsesmetode Da opgørelsen for 2014 endnu ikke foreligger, er det vanskeligt at vurdere på, hvorvidt indsatserne i 2014 på biblioteksområdet har haft effekt på måltallene.

Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision 2018/tema Effektmål Kultur- og Fritidsudvalget Flere kultur- og fritidsbrugere Flere vil bo her fordi vi har fokus på et rigt og dynamisk kultur- og fritidsliv På lang sigt: Flere borgere og gæster skal opleve, deltage og engageres i fritidsog kulturlivet, herunder i forhold motions- og sundhedsfremmende aktiviteter med kvalitet. Kultur- og fritid er et væsentligt element for attraktive og dynamiske lokalsamfund. Flere skal flytte til og besøge Assens Kommune som følge bedre kvalitet og større udbud af aktiviteter og faciliteter i haller og svømmehaller, der evner at sætte Assens Kommune på landkortet På mellemlang sigt: Svømmehalsfaciliteterne udvikles og nytænkes, og der investeres heri Der gennemføres om- og tilbygningsprojekter i 2-3 idrætshaller På kort sigt: Der udarbejdes en helhedsplan for udvikling af svømmehallerne i Assens Kommune, samt en ny strategi for udviklingen af idrætshallerne Strategien omsættes til handlinger gennem en implementeringsplan. Fokusområder Indsatser Implementering af revideret udviklingsstrategi for haller og svømmehaller Der udarbejdes en implementeringsplan for det videre arbejde med udvikling af haller og svømmehaller. Kommunale tilskud til anlægsinvesteringer vurderes allerede fra budget 2014. Metode til effektvurdering Primært via konstatering af, at vi har retning og at igangsatte og planlagte aktiviteter gennemføres. 1. Status 2014 Status på indsatser: Helhedsplan og ny strategi er gennemført. Der har været møde i januar 2014. Alle halbestyrelser har været på et kompetenceforløb i 2013. KFU vil løbende få status i forhold til implementeringen. Som del af det kommunale budget for 2014-2017 blev der afsat følgende beløb til delfinansiering af anlægsprojekter i hallerne: Renovering af svømmehal i Haarby og halbyggeri: 5 mio. kr. (2014), 10 mio. kr. (2015) og 10 mio. kr. (2016) Halbyggeri Glamsbjerg Fritidscenter: 2,5 mio. kr. i 2015 og 2,5 mio.

kr. i 2016 Halbyggeri i Aarup Fritidscenter: 2,5 mio. kr. i 2015. Haarbyhallerne er gået i gang med at forberede anlægsprojektet ved at inddrage brugere af hallen for få udarbejdet et skitseprojekt for haludvidelsen. Glamsbjerg Fritidscenter har anmodet om at få 200.000 kr. af den kommunale bevilling fremrykket og frigivet til samme formål, idet de ønsker at igangsætte processen i 2014. Endelig er der dialog med Aarup Fritidscenter omkring deres anlægsprojekt. Status på effektvurdering: 2. status 2014 Status på indsatser: De igangsatte og planlagte aktiviteter gennemføres. I 2007 og 2013 er der lavet måling på hvor stor kapacitet, der udnyttes. De to målinger er identiske. Det kunne evt. være relevant at foretage samme måling igen i 2017. Implementering af halstrategi: Hallerne har besluttet at videreføre det gode samarbejde omkring DGIkompetenceudviklingsforløbet i form af at gennemføre netværksmøder 4 gange årligt. Der afholdes netværksmøde 1. oktober, hvor repræsentanter for Assens Kommune også deltager. Samtidig er der igangsat evaluering af haltilskudsmodellen, som forventes drøftet i efteråret 2014 i KFU. Anlægsprojekter: Haarby Hallerne har udarbejdet visionsprojekt for et kommende anlæg, som arbejder med en faseplan. Oplægget præsenteres for KFU i oktober 2014. Glamsbjerg er ved at starte dialog om tilbygning til Glamsbjerg Fritidscenter. Status på effektvurdering: De igangsatte og planlagte aktiviteter gennemføres. I 2007 og 2013 er der lavet måling på hvor stor kapacitet, der udnyttes. De to målinger er sammenlignelige. Det kunne evt. være relevant at foretage samme måling igen i 2017.

Endelig status 2014 Status på indsatser: Som nævnt forventes haltilskudsmodellen evalueret og forelagt udvalget primo 2015 og hallerne fortsætter deres samarbejde og koordinering. Anlægsprojekterne i Haarby, Glamsbjerg og Aarup forventes gennemført i de kommende år i 2015 og 2016. Især Haarbyhallerne er langt i planlægningen. Der er ved at blive udarbejdet ny lokalplan og selve byggeprojektet for fase 1 ny hal forventes startet i sommeren 2015. Investeringen i svømmehallen forventes i 2016. Det samlede halprojekt er suppleret af et nyt Skole+ projekt, der kobler by, hal, udearealer og skole sammen, og det gennemføres i samme periode. Effektvurdering: De igangsatte og planlagte aktiviteter er blevet påbegyndt og forventes gennemført. De færdige haller forventes at øge antallet af brugere. Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet løbende at vurdere effekten af halbyggerier på hallernes aktivitetstal. Aktivitetstallene indrapporteres til Assens kommune og kan opgøres ved årets første statusopfølgning på mål. Aktivitetstimer i selvejende haller: Hal 2011 2012 2013 Arena Assens 1.483 *) Brylle Fritidscenter 901 1.196 997 Ebberuphallerne 2.109 2.658 2.840 Glamsbjerg Fritidscenter 1.152 1.425 1.397 Haarbyhallerne - Idræt 1.709 1.703 1.871 - Svømning 385 455 562 Salbrovadhallen 592 533 570 Fyrtårn Tommerup - Idræt 1.283 1.108 - Svømning 990 895 Vissenbjerg Idræts- og 3.636 0 0 Kulturcenter Aarup Fritidscenter 3.666 3.253 3.541 I alt 17.906 13.226 11.778 *) Opstart midt på året i 2011 I 2007 og 2013 er der lavet måling på hvor stor kapacitet, der udnyttes. De to målinger er sammenlignelige. Samme måling kan gennemføres i 2017.

Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision 2018/tema Effektmål Børne- og undervisningsudvalget Familie, børn og unge trives, mestrer og deltager i hverdagens aktiviteter Flere vil bo her Uddannelse til alle Vilje til vækst Langt sigt: Igennem projekt I Assens Kommune lykkes alle børn arbejdes med at børnene motiveres til læring og udvikling. Inddragelse af familierne er en vigtig hjørnesten for at børnene kan tilegne sig kundskaber og færdigheder Mellemlangt sigt: Gennem kost og motion sikres barnet det grundlæggende fundament til at kunne trives og deltage i hverdagens aktiviteter og få lyst til at lære i dagtilbud og skole. Kort sigt: Der skal skabes betingelser for at de voksne omkring børnene i dagtilbud og skoler har de fornødne ressourcer til at indgå i relationer med børnene og børnegruppen Fokusområder Der skal fokus på området ved at der arbejdes for reelle og kostrelevante frokostordninger i de enkelte institutioner og skoler. Implementering af skolesundhedsprofiler Indsatser sammen med familier i vanskelige situationer Indsatser Inklusionsprocesserne i dagtilbud og skoler understøttes i alle sammenhænge, både på de specifikke fagområder og i tværfaglige sammenhænge. Fastholdelse og videreudvikling af grupper og individuelle forløb for familier i vanskelige situationer. Der implementeres nye bestemmelser fra Serviceloven, som fastlægger krav til hurtigere afdækning af underretninger, opfølgninger på indsatser og rådgivning til familier i vanskelige situationer Metode til effektvurdering Udviklingen i mængder og ressourceforbrug for specialiserede pædagogiske indsatser og undervisning, følges. Der indarbejdes evalueringsmetodik, som pt. er under udvikling. 1. Status 2014 Status på indsatser: Mængder og indsatser i forhold til modtagne underretninger følges via konkrete registreringer. Børn og unges sundhedstilstand følges via skolesundhedsprofiler.

Børn og familie understøtter målene for I Assens Kommune lykkes alle børn ved forskellige funktioner Tværfaglige teams på tværs i børn og undervisning Familiehusene indgår med samarbejdsindsatser i fællesskab med dagtilbud og skoler PPR, børnesundhed og området for udsatte børn og unge udgør kompetencecenterfunktioner, som både konsultativt, rådgivende og i forhold til konkrete børn, medvirker til børn og unges udvikling i forhold til at mestre og deltage. Der foregår pt. evalueringsproces af kompetencecenterets funktioner. Status på effektvurdering: I forhold til evalueringsmetodik for inklusionsprocesserne, er vi meget langt i et samarbejde med BDO. På nuværende tidspunkt arbejdes der på at lave en baseline. Mængder og indsatser i forhold til modtagne underretninger for 2013 er blevet afrapporteret til BUU ved møde den 5. marts 2014. I 2013 blev der registreret 388 underretninger mod 477 i 2012. Udviklingen følges løbende, og registres løbende m.h.p. afrapportering til udvalget en gang om året. 2. status 2014 Status på indsatser: Evalueringen af kompetencecenterets funktioner er gennemført og behandles administrativt og politisk i løbet af efteråret. Måltallene på specialundervisningen fastholdes på alle skoleformer, dog med vigende søgning til specialklasser på hhv. Assensskolen og Vissenbjerg Skole. Der har ikke været visitation til specialenheden Valmuerne, og forslag om nedlæggelse er sendt i høring. Elever som Assens er betalingskommune for: Forår 2014 Efterår 2014 Specialklasser i Assens inkl. AKT 87 60 Kommunale/regionale specialskoler 123 124 Private specialskoler 20 17 Specialklasser og støtte udenfor Assens 7 6 Segregerede skoleelever i alt 237 207 I tabellen er ikke medtaget elever, som har fået bevilget et tilskud til egenbetalingen på efterskoler på grund af behov for faglig specialundervisning. I denne kategori ses en stigning fra 38 elever i skoleåret 2013/14 til 62 i skoleåret 2014/15. Særlige dagtilbud og specialenheder 18 12 Effektvurdering:

Der arbejdes fortsat på en baseline på inklusionsområdet sammen med BDO. Den forventes at foreligge i løbet af 4. kvartal 2014. Implementering af skolereformen fylder meget og det betyder at andre ting må udsættes. Blandt andet er skolernes sundhedsprofil udsat til januar 2015. Endelig status 2014 Nærværende politiske mål fortsætter ind i 2015 og udviklingen følges. Status på indsatser: Der er gennemført evalueringsrapport for Kompetencecenterets i Familie, unge og uddannelse. Evalueringsprocessen og den udarbejdede evalueringsrapport viser, at der er god sammenhæng imellem Kompetencecenterets målsætninger og opgaveformulering, og de oplevede resultater både i forhold til samarbejdspartnere i dagtilbud og skoler, og i forhold til den interne proces i Kompetencecenteret. Evalueringsprocessen giver anledning til yderligere behov for nyudvikling af Kompetencecenterets funktioner, bl.a. udarbejdelse af en beskrivelse et katalog over mulige kompetencer, som kan indgå i det videre samarbejde med dagtilbud og skoler i sammenhæng med inklusionsindsatsen. Måltallene for alle skoleformer fastholdes, men der ses en begyndende stigning til tilbuddet LKT Læring, Kontakt og Trivsel samt heldagsskolen i Flemløse. Altså en stigning hvor det handler om rammerne omkring barnets skolegang mere end segregering i forhold til barnet kognitive udvikling. Området følges tæt og der er fokus på problematikken i forbindelse med visitering til skoleåret 2015/16 Elever som Assens er betalingskommune for: Forår 2014 Efterår 2014 Specialklasser i Assens inkl. AKT 87 74 Kommunale/regionale specialskoler 123 158 Private specialskoler 20 20 Specialklasser og støtte udenfor Assens 7 7 Segregerede skoleelever i alt 237 259 I tabellen er ikke medtaget elever, som har fået bevilget et tilskud til egenbetalingen på efterskoler på grund af behov for faglig specialundervisning. I denne kategori ses en stigning fra 38 elever i skoleåret 2013/14 til 67 i skoleåret 2014/15. Særlige dagtilbud og specialenheder 18 12 Der har ikke været visitation til specialenheden valmuerne og derfor er den besluttet nedlagt og børnene i enheden er afsluttet og udsluset til normalområdet

Implementeringen af folkeskolereformen er forløbet godt og skolerne er kommet godt fra start. Det er påbegyndt en evalueringsproces med henblik på at optimere i forhold til planlægningen af skoleåret 2+15/16 Effektvurdering: Der arbejdes med at udarbejde en baseline på inklusionsområdet sammen med BDO. Arbejdet er forsinket pga. udfordringer i forhold til opgørelsesmetoden samt at der i processen er opstået mulighed for at udvide målgruppen, så de 2-4 årige også indgår i målingen. Selve processen omkring målingen er startet og det forventes at der er udarbejdet en base på baggrund af målingen i juni 2015.

Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision 2018/tema Effektmål Børne- og Undervisningsudvalget Understøttelse af børn og unges interesser og motivation, så de er sultne efter viden Alle får en uddannelse Langt sigt: Minimum 95 % af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse 60 % af en årgang gennemfører en akademisk uddannelse Mellemlangt sigt: Tilmeldingen til gymnasiale uddannelser er på niveau med landsgennemsnittet Andelen af unge som gennemfører en uddannelse stiger ved at øge antallet af praktikpladser. Kort sigt: Fastholdelse af inklusion Understøtte inklusionsprocesser i alle sammenhænge Fokusområder Indsatser Metode til effektvurdering Implementering af den nye folkeskolelov Implementering af IT-strategien Samarbejde mellem kommunale aktører, ungdomsuddannelser og erhvervslivet Kompetenceudvikling af personale Fokus på tværfaglighed gennem f.eks.: - Implementering af tidlig opsporing - Organisering af uddannelsesindsatser i samarbejde med andre forvaltningsområder, ungdomsuddannelser og erhvervslivet (Ungekoordineringsgruppen) Nationale tests Følge udviklingen på nøgletal for eksklusion og antallet af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse Gennemførelse af en brugerundersøgelse med fokus på personlig og faglig udvikling blandt forældrene til elever i 0.-10. klasse 1. Status 2014 Status på indsatser: Børn og familie understøtter inklusionsprocessen i kraft af udvikling af kompetencecenter med PPR og børnesundhed. Kompetencecenterets funktioner samarbejder med dagtilbud og skoler på konsultativt og rådgivende niveau i forhold til de pædagogiske og undervisningsmæssige miljøer, og understøtter endvidere ved direkte involvering i forhold til enkeltbørn. Den kommunale organisering i forhold til unges valg og fastholdelse af ungdomsuddannelser, er i 2013 besluttet styrket ved etablering af Ungeenhed, som samler alle relevante faglige funktioner for aldersgruppen 15 30 år. Etablering af Ungeenheden sker i andet kvartal i 2014.

Implementering af Tidlig opsporing er ikke igangsat i forhold til resten af organisationen tidsmangel prioritering. Status på effektvurdering: Nationale test: Det følges løbende på forvaltningsniveau ved målfastsættelse forventedes det, at de vil blive offentlige og dermed brugbare i effektvurderingen, men dette er endnu ikke sket. Der henvises i øvrigt til kvalitetsaftale for dagtilbud og kvalitetsrapporten for skoler samt udarbejdede rammebetingelser for begge områder. Nøgletal vedr. eksklusion og antallet af unge, der gennemfører en uddannelse, følges. I forhold eksklusion nås måltallene. Uddannelsesniveauet følges gennem UUO (opgøres én gang årligt) og gennem månedlige opgørelser fra Jobcenteret. UUO-opgørelsen for 2013 pr. december 2013 over uddannelsesfrekvensen i Assens Kommune anvendes som baseline. Baseline UUO-opgørelse for 2013 pr. december 2013: Placering Antal unge 15-17- årige 18-24- årige Afsluttet/i gang med uddannelse 1.647 2.113 Forberedende og udviklende aktivitet 73 271 Uhensigtsmæssig situation 21 277 I alt 1.741 2.661 I 2013 var 95 % af de 15-17-årige i kategorien afsluttet/i gang med uddannelse. Det tilsvarende tal for de 18-24-årige er på 79 %. Opgørelsen for 2014 foreligger ultimo 2014, hvor det vil være muligt at sammenholde tallene med baseline. Den fremadrettede udvikling følges også gennem de månedlige opgørelser fra Jobcenteret over 18-30-årige uden erhvervskompetencegivende uddannelse. I 1. status 2014 fremgår tal for januar og februar måneder: Jobcenter-opgørelse: Kategori Januar 2014 Februar 2014 Antal Pct. Antal Pct. Åbentlyst uddannelsesparate 37 11 28 8 Uddannelsesparate 171 49 181 51 Aktivitetsparate 137 39 140 39 Ikke visiteret 7 2 7 2 Unge i alt i målgruppen 352 100 356 100 I 2. status 2014 vil der blive fulgt op på udviklingen. Brugerundersøgelse er udsat pga. foleskolereform 2. status 2014 Status på indsatser:

Inklusionsindsatsen Familie, unge og uddannelse understøtter og medvirker i inklusionsprocessen i kraft af udvikling og etablering af Kompetencecenter med PPR og børnesundhed. Kompetencecenterets funktioner samarbejder med dagtilbud og skoler på konsultativt og rådgivende niveau i forhold til de pædagogiske og undervisningsmæssige miljøer, og understøtter endvidere ved direkte involvering i forhold til enkeltbørn. Der er gennemført evalueringsrapport for kompetencecenterets virke, som er under behandling. Tidlig opsporing er nu implementeret. Effektvurdering: Baseline opgørelse fra UUO for unge, der gennemfører uddannelse, følges op ved status ultimo 2014, jf. 1. status 2014. Indsatsen for unge, som modtager uddannelseshjælp, er pr. 1.6.2014 blevet styrket i forbindelse med etableringen af Ungeenheden. Ungeenheden samler vejledningsindsatser, myndighedsindsatser og de sociale indsatser for unge uden kompetencegivende uddannelse i alderen 15 30 år. Opfølgning på unge, som modtager uddannelseshjælp medio august 2014: Kategori aug-14 Antal Pct. Åbentlyst uddannelsesparate 19 6 Uddannelsesparate 140 45 Aktivitetsparate 143 46 Ikke visiteret 6 2 Unge i alt i målgruppen 308 100 Herudover er der 4 unge i ressourceforløb. Det kan konstateres, at antallet af modtagere af uddannelseshjælp er faldet med 44 siden januar 2014. Ungeenheden er stadig i implementeringsfasen, og har bl.a. som en vigtig opgave, at udarbejde tydeligere visitations - og målgruppebeskrivelser for unge uddannelseshjælpsmodtagere, og herunder, at vurderer eventuelle behov for nye indsatstiltag. Der rapporteres til Børne og Uddannelsesudvalget i december 2014. De nationale test følges. Der kommer baseline-tal på landsplan i forbindelse med folkeskolereformen.

Den planlagte brugerundersøgelse erstattes af en STQ som gennemføres som led i inklusionsprocessen. Endelig status 2014 Status på indsatser: Inklusionsindsatsen Familie, unge og uddannelse understøtter og medvirker i inklusionsprocessen i kraft af udvikling og etablering af Kompetencecenter med PPR og børnesundhed. Kompetencecenterets funktioner samarbejder med dagtilbud og skoler på konsultativt og rådgivende niveau i forhold til de pædagogiske og undervisningsmæssige miljøer, og understøtter endvidere ved direkte involvering i forhold til enkeltbørn. Der er gennemført evalueringsrapport for kompetencecenterets virke. Evalueringsprocessen og den udarbejdede evalueringsrapport viser, at der er god sammenhæng imellem Kompetencecenterets målsætninger og opgaveformulering, og de oplevede resultater både i forhold til samarbejdspartnere i dagtilbud og skoler, og i forhold til den interne proces i Kompetencecenteret. Evalueringsprocessen giver anledning til yderligere behov for nyudvikling af Kompetencecenterets funktioner, bl.a. udarbejdelse af en beskrivelse et katalog over mulige kompetencer, som kan indgå i det videre samarbejde med dagtilbud og skoler. Ungeenheden har i løbet af sidste kvartal 2014 analyseret ungegruppen, som er tilknyttet enheden. Analysen har haft som formål at sikre en tydeligere målgruppeafklaring, og, i forlængelse heraf, at udvikle og etablerer indsatser i forhold til de respektive målgrupper, som retter sig specifikt i forhold til uddannelsesmålet for ungegruppen i Ungeenheden. Analysen har identificeret foreløbigt 9 grupperinger, som spænder over åbenlyst uddannelsesklare unge til unge, som er udfordret i forhold til uddannelsesmålet pga. misbrug, psykisk sårbarhed og diagnoser og sociale forhold m.v. Der er nu igangsat en udviklingsproces med henblik på at sætte indsatserne rigtigt sammen, således de på bedst mulig måde understøtter de unges vej til uddannelse. Implementeringen af tidlig opsporing er afsluttet og er nu arbejdsmetode i alle institutioner og skoler. Effektvurdering: Aktuelle tal: Kategori jan-14 dec-14 Antal Pct. Antal Pct. Åbentlyst uddannelsesparate 37 11 25 8 Uddannelsesparate 171 49 138 43 Aktivitetsparate 137 39 157 49 Ikke visiteret 7 2 3 1