Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:



Relaterede dokumenter
Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Årsafslutning Brugervejledning. AdvoForum A/S

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Udgiftsfordeling i NS

Vejledning i årsafslutning 2018 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2017 i Navision Stat Selvejer-udgave

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning NAV 2016

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave

Fordeling af formål i Navision Stat via funktionen udgiftsfordelinger

August Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx

Vejledning til nyt regnskabsår

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Vejledning til årsafslutning 2014

Vejledning til årsafslutning oktober 2013

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder:

Årsafslutning, Dan primo. Hvad skal der gøres ved årsafslutning. Opret næste regnskabsår

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Nye Dimensioner. 1. step: Sti: Finans\Opsætning\Dimensioner\Dimensioner, her opretter du nye dimensioner.

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

// Visma Mamut Årsafslutning

Vejledning i rapporter

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr Årsafslutning i Mamut

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse Vejledning

Systemvejledning til bogføring af omposteringer inden for egen. stedkode

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

Det ny ferieår starter 1. maj Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

De enkelte Transaktionstyper gennemgås herunder.

Professionel håndtering af klinikregnskab

Side 1 af 20 Spørgsmål og svar til anlægsmodulet

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Periodisering af indtægter og udgifter. Periodisering af indtægter og udgifter

AGIDON Årsskifte Produktionsskoler. Vejledning til årsskifte for Produktionsskoler. Årsskifte Produktionsskoler

Kladde Plus Ekstra Felter i Kladde Plus Gentag modkonto Konteringsvejledning Konto Tekst Privat...

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

I Winfinans.NET er det muligt at konsolidere posteringer fra datterselskaber i et moderselskab.

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

Vejledning til årsafslutning 2015

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning Peter Rauff, UNI C

Quick guide Finans bogføring

Flytning af en maskine til en anden maskine

CapLegal Bogholderi BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser

Kom godt i gang med Easybooks

Udbetaling via finanskladde

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti

Systemopsætning Finans

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012

Hvordan bogfører jeg via en gentagelseskladde Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV

Optjeningsåret skal normalt blot bekræftes ved at trykke OK, da det aktuelle år 2018 automatisk er indsat i dialogboksen.

Datatransport Import & Eksport af data Generelt Import/eksport Felter i Import og Eksport... 5

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

De fire talsøjler til venstre er for feriedage, og de fire talsøjler til højre er for feriepenge.

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen Eksternkonto Effekt Primo MomsABC Årskode Prv KontoNavn2...

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Flytning af en maskine til en anden maskine. Flytning af en maskine til en anden maskine

Hvordan lægger jeg et budget? Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 (fra vers. 2014) og NAV (fra vers. 2013)

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Kostprisreguleringen skal køres for alle varer og maskiner før lagerlister og balancer viser korrekte værdier.

Momsvejledning. ectrl Light

LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

ÅRSAFSLUTNING I DYNAMICS NAV 2013

Opsætning I DSM opsætningen er der to nye felter Samlefakturanumre og Samlekreditnotanumre :

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Maskinhandel - købsordre

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående.

Indlæsning af tilskud fra UVM

Maskiner kan i systemet sælges så snart købsordren på maskinen er varemodtaget, uanset om der er påført en kostpris eller ej.

Til. Vandværker. Dokumenttype. Vejledning/kursus. Dato 01, 2017 RAMBØLL SMALLBIZZ

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet

Håndbog i Microsoft Dynamics NAV 2016

INDLÆSNING AF LØNPOSTER I NAVISION STAT. Side 1 af 16

Maskiner kan i systemet sælges så snart købsordren på maskinen er varemodtaget, uanset om der er påført en kostpris eller ej.

Formålet med Maskinsalgslisterne er: Der findes 2 Maskinsalgslister med forskelligt layout: - Rapport Maskinsalgsliste med avance pr.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Efterfølgende beskrives de vigtigste felter og undermenuer på salgsordren. Salgsordrehovedet er inddelt i fanebladene:

Vejledning til Kreditormodulet

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation Faste menuer... 4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Årsafslutning. Tidsplan og vejledning til Årsafslutningen Overblik. Side 1 af 38. ØSY/TIE Dato

Transkript:

Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår. Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: 1 Almindelig månedsafslutning med fakturering, kostprisregulering m.m. 2 Åbning af nyt regnskabsår. 3 Afslutning af gammelt regnskabsår, når de sidste bilag vedrørende det gamle regnskabsår er bogført, og gerne før. Gammelt regnskabsår skal helst afsluttes før du udskriver den første balance i det nye regnskabsår, da der ellers vil blive medtaget saldi fra gammelt år i årtil-dato-tal. 4 Nulstilling af driftsresultat og overførsel af resultat til resultatopgørelseskonto i balancen. Hvis der kommer efterposteringer til det gamle regnskabsår efter at resultatet er overført, kan disse poster stadig bogføres i det gamle regnskabsår. Så skal du blot huske at gentage punkt 3 (kan gentages flere gange, såfremt der er behov herfor). Åbning af nyt regnskabsår Før du går i gang skal du kontrollere status på eksisterende regnskabsperioder. Det gør du under Økonomistyring Opsætning Regnskabsperioder: Her er 2006 det eneste åbne regnskabsår (2006 er det gamle regnskabsår). For at åbne næste regnskabsår 2007 skal du gøre følgende: 7.4.14 1

Klik på knappen Nyt år, herved fremkommer følgende vindue: I feltet Startdato indtastes den første dag i det nye regnskabsår. I feltet Antal perioder indtastes det antal perioder, der skal være i det nye regnskabsår, f.eks. antal måneder. I feltet Periodelængde indtastes ved hjælp af en datoformel længden af hver periode, f.eks. 1M = 1 måned, 3M = 3 måneder. Klik OK for at oprette det nye regnskabsår. I eksemplet oprettes regnskabsåret 2007, som starter 1. januar 2007 og som består af 12 måneder. Det nye regnskabsår kan nu ses under Økonomistyring Opsætning Regnskabsperioder: Før du kan bogføre i det nyoprettede regnskabsår skal du huske at åbne for den tilladte bogføringsperiode, så bogføring er tilladt i det nyt år. 7.4.14 2

Gå ind under Økonomistyring Opsætning Regnskabsopsætning: Felterne Bogf. tilladt fra og Bogf. tilladt til bestemmer den periode, der er åben for bogføring. Hvis felterne er tomme er der ingen datomæssig begrænsning for bogføring. Hvis der anvendes Navision adgangskontrol, kan der opsættes individuel bogføringsperiode pr. bruger under Opsætning Programopsætning Brugere - Brugeropsætning. Afslutning af gammelt regnskabsår Det gamle regnskabsår afsluttes under Økonomistyring Opsætning Regnskabsperioder. Klik på en vilkårlig linie: Klik derefter på knappen Afslut år, herved fremkommer følgende tekstboks: 7.4.14 3

Kontroller, at det er det korrekte regnskabsår, du er ved at afslutte. Klik Ja, hvis det er det korrekte år, herved afsluttes året. Hvis det ikke er det korrekte år, skal du klikke nej. Bemærk at man ikke kan genåbne et regnskabsår, når det først er afsluttet. Dette indebærer at der ikke længere kan slettes eller oprettes perioder i året. Under Økonomistyring Opsætning Regnskabsperioder kan du nu se, at alle perioder i det gamle år er lukket: Selvom perioderne er lukkede kan der stadig bogføres i det gamle regnskabsår, såfremt der under Økonomistyring Opsætning Regnskabsopsætning er åbent for bogføring i perioden (felterne Bogføring tilladt fra / til). Alle poster der bogføres i gammelt år efter lukning af regnskabsåret vil automatisk blive mærket som efterposteringer, så de nemt kan identificeres. F.eks. kan man i en posteringsoversigt sætte filter på feltet Efterpost og derved kun få vist efterposteringerne. Du har også mulighed for at bogføre særlige efterposteringer, med en speciel dato, der ligger efter sidste dato i regnskabsåret. Hvis du ønsker at bogføre sådanne poster, skal de ved bogføringen forsynes med den særlige ultimodato, f.eks. U31-12-06. Disse poster holdes udenfor f.eks. den alm. finansbalance og medtages kun, hvis man sætter et særligt datofilter ved anfordringen, f.eks. perioden 01-01-06..U31-12-06. 7.4.14 4

Nulstilling af driftsresultat og overførsel af resultat Sidste trin i årsafslutningen er at nulstille driftsresultatet i det gamle regnskabsår samt overføre resultatet til en resultatkonto under egenkapitalen. Nulstillingskørslen kan kun udføres efter at regnskabsåret er afsluttet. Gå ind under Økonomistyring Finans - Periodiske aktiviteter - Regnskabsår - Nulstil resultatopgørelse: I feltet Regnskabsårets slutdato skal du angive den sidste dato i det afsluttede regnskabsår. I feltet Finanskladdetype skal du vælge typen GENERELT. I feltet Finanskladdenavn skal du angive navnet på den finanskladde, hvori udligningsposterne fra nulstillingen skal placeres. Tryk evt. F6 for at få en oversigt over de kladdenavne, der er oprettet. Opret evt. et specielt kladdenavn til brug for årsafslutningen. I feltet Bilagsnr. skal du angive ønsket bilagsnummer for nulstillingsposterne. Hvis der på den kladde, du har valgt at anvende, er 7.4.14 5

angivet en nummerserie, vil næste bilagsnummer herfra automatisk blive foreslået. I feltet Resultatkonto skal du vælge den finanskonto, som driftsresultatet overføres til. Tryk evt. F6 for at se en finanskontooversigt. I feltet Bogføringsbeskrivelse kan du skrive den bogføringstekst, som posterne skal forsynes med. Som standard foreslås Nulstil resultatopgørelse. Nederst i bestillingsbilledet er der mulighed for at markere feltet Nulstil pr. konc. virksomhedskode. Her kan du vælge, om der skal dannes en post for hver koncernvirksomhedskode i en finanskonto. Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet, oprettes der kun én post for hver konto. Anvendes kun ved inter company/koncernregnskab. Hvis du markerer feltet skal du vælge pr. hvilke(n) dimension(er), der skal dannes udligningsposter pr. finanskonto. Feltet dimensioner anvendes hvis der skal nulstilles pr. dimension (anvendes der globale dimensioner skal disse nulstilles). Vælges ved at klikke på knappen med de tre prikker i højre side af feltet Dimensioner. Herved fremkommer et valgbillede som følgende: Marker de dimensioner, du ønsker at få dannet nulstillingsposter til pr. finanskonto ved at klikke i kolonnen Markeret. Tryk OK for at overføre dine valg til foregående skærmbillede. Det udfyldte skærmbillede ser nu således ud i vort eksempel: 7.4.14 6

Dimensionen maskine skal aldrig nulstilles a.h.t. økonomioversigt. I eksemplet er der valgt dannelse af nulstillingsposter pr. afdeling pr. konto. Klik på OK for at starte nulstillingskørslen og danne posteringer i finanskladden NULSTIL, som vi har valgt at anvende i eksemplet. Alle poster forsynes med regnskabsårets ultimodato. Når kørslen er afviklet finder du de dannede poster under Økonomistyring Finans Finanskladder, i det kladdenavn du har angivet ved opstart af kørslen: Ved nulstillingen er der blevet dannet følgende poster: 1 Hvis du ikke har markeret Nulstil pr. konc. virksomhedskode, og der ikke anvendes dimensioner: - en nulstillingspost (saldo med modsat fortegn) for hver finanskonto med typen Resultatopgørelse. - en resultatkontopost (= summen af de nulstillede kontis saldi). 7.4.14 7

2 Hvis du ikke har markeret Nulstil pr. konc. virksomhedskode, og der anvendes dimensioner: - en nulstillingspost (saldo med modsat fortegn) pr. dimension pr. finanskonto med typen Resultatopgørelse. - en resultatkontopost pr. dimension (= summen af de nulstillede kontis saldi). 3 Hvis du har markeret Nulstil pr. konc. virksomhedskode og valgt dimension(er): - en nulstillingspost (saldo med modsat fortegn) pr. konc. virksomhedskode pr. dimension pr. finanskonto med typen Resultatopgørelse. - en resultatkontopost pr. konc. virksomhedskode pr. dimension (= summen af de nulstillede kontis saldi pr. dimension). Nederst i kassekladden kan du se det beløb, der vil blive bogført på resultatkontoen. Du kan evt. tilføje flere linier, f.eks. hvis du ønsker at fordele resultatet på flere forskellige konti. Før bogføring kan du udskrive kassekladden ved at klikke på knappen Bogføring og vælge Kontroller: Når du har kontrolleret, at alt ser ud til at være i orden, skal du igen klikke på knappen Bogføring og vælge Bogfør. Klik Ja på den efterfølgende meddelelse: Herefter er driften nulstillet og årets resultat overført til balancen. 7.4.14 8

Bemærk at en nulstilling ikke kan fortrydes. Hvis du ved en fejl kommer til at bogføre nulstillingen kan du kun rette det ved manuelt at bogføre rettelsesposter på alle berørte driftskonti samt på den konto, hvor resultatet af nulstillingen blev bogført ind. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at anvende enslydende bilagsnr. Nulstillingen vil fremgå af de enkelte konti, og du har også mulighed for at se de bogførte poster under Økonomistyring Finans Oversigt Journaler: Marker den ønskede journal (ligger nederst i oversigten), klik på knappen Journal og vælg Finansposter for at få en oversigt over de bogførte poster: Som det fremgår af skærmbilledet ovenfor bliver nulstillingsposterne bogført på regnskabsårets ultimodato, i eksemplet U31-12-06. Dette bevirker at man ved at sætte datofilter på f.eks. den alm. finansbalance kan holde nulstillingsposterne udenfor, eller man kan vælge at medtage dem ved at angive perioden 01-01-06..U31-12-06. På samme måde kan man ved at sætte datofilter i kontoplanen se resultatopgørelse og balance pr. 31-12-06. Gå ind under Økonomistyring Finans Kontoplan. Vælg Vis, Flowfilter på menulinien (eller tryk Shift + F7) og indtast datofilter som vist her: 7.4.14 9

Herved holdes nulstillingsposterne udenfor. Vælg Vis, Flowfilter på menulinien (eller tryk Shift + F7) for at fjerne filteret igen. Efterposteringer Selvom du har lukket for et regnskabsår og nulstillet driftsresultatet kan du fortsat bogføre efterposteringer, når blot bogføringsperioden er åben. Posteringerne bogføres som normalt og vil automatisk blive markeret som efterposteringer. Du skal så blot huske at foretage nulstillingskørslen igen dette gøres på nøjagtig samme måde som den egentlige nulstilling. På denne måde kan man bogføre og nulstille efterposteringer lige så ofte, man ønsker det. Husk derfor at lukke for bogføringsperioden i det gamle regnskabsår, når alt er færdigbogført (under Økonomistyring Opsætning - Regnskabsopsætning), således at der ikke bogføres i gammelt år ved en fejl. 7.4.14 10