Indhold. Indledning. Håndtering af abonnementer på medlemmer

Relaterede dokumenter
Indhold. Indledning. Kreditering af regningsinformation

Indledning... 1 Træk information om skyldnere... 2 Rykkerkørsel... 3 Afdragsordning... 4

Indledning... 1 Anvendelse af masse indlæsning... 1 Simpel medlems indlæsning... 2 Indlæsning af medlems-produkter... 9

Min virksomhed - Vareekspedition

Introduktion... 1 Købekort transaktioner... 2 Olieleverancer... 3 Rapporter... 3 Kort administration... 4 Konto administration...

Afregning af rejser på Mit HK

Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos EG Data Inform A/S

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Manual til Indbetalingsportal

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

E-SHOPPEN. Brugervejledning

1. Tilføj en ny salgsordre Tilføjer en ny salgsordre med konti, reference, ordre, leveringsadresse, dimensioner og faktura.

Velkommen til OnReg Agent.

Manual til Kundekartotek

cpos Online Vejledning august

Kvik step MANUAL: Sunex Abonnement : Microsoft Navision C5

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

www

Salg direkte fra leverandør til kunde

Manual til Indbetalingsportal

Opkrævning af Divisionskontingent

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket.

Vejledning til rejseafregning via Mit TL. Indhold. Log ind. Sådan kommer du i gang med afregningen. Side

Bestil kontoudtog til Jyske Netbank Erhverv

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

Herning Bibliotekernes Helpdesk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og opsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni

Indledning. Adgang til systemet

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Apoweb Det nye og forbedrede Apoweb. Udarbejdet af IT-afdelingen Oktober 2015

cpos Online Quickguide Version Roskilde Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

Opsætning før undervisning

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Fritekstfaktura - til eksterne (privat personer, virksomheder, andre myndigheder)

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Manual til Roskilde Kommune Betalingskort

F2 Godkendelser. Version 4.4

Patientlister. Tilføj / rediger eksisterende lister. VEJLEDNING Patientlister

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

Vejledning til Kilometer Registrering

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

Outlook 2010 POP3-opsætning

Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop

For at komme videre er det nødvendigt at vælge punktet Produkter i menuen til venstre. Her kan du navigere dig rundt på shoppen.

Prøveeksempler ClinicCare. Web

AgroSoft A/S AgroSync

cpos Online Quickguide Version Lemvig Ungdomsgård Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

MyNets - din online portal med adgang til afregnings- og transaktionsdata

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en ungdomsuddannelse

Inden du begynder at lave dine afregninger, er det en rigtig god idé at scanne de udgiftsbilag, som relaterer til rejsen.

cpos Online Quickguide Version Odense

og intranet.sygehussonderjylland.dk

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice

Finansbilag til ØS

Vejledning. - til redigering af Jeres visitkort, kontaktoplysninger og kontaktpersoner

Opdateret den Administrator manual.

Online.bane.dk. Før du starter på selve afmeldingen, skal der oprettes en serviceregistrering, som du kan afmelde på.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

MyTeller - din online portal med adgang til afregnings- og transaktionsdata

Indberetninger samt fakturering

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

HJEMMESIDE Brugervejledning

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa / dan@rekvi-skole.dk

Kom godt i gang med Easybooks

Brugervejledning Webshop... 1 Indhold... 1 Udfyld oplysninger om webshop og firma... 2 Informationsfelter... 3 Specialfelter... 3

Mailopsætning til: Windows live mail Mozilla Thunderbird Microsoft outlook express 6,0 Mac mailopsætning Ipad

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. CV-søgning

Træningskampe - DHF... 3 Rækker... 3 Fakturering... 4 Finansbilag... 6 Finansjournal... 7 Finanseksportjournal... 9

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Kontaktpersoner. Indhold

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Ovennævnte link & procedure kan af administratoren es til den enkelte montør (se afsnit C9).

Vejledning til forskellige mail programmer

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

WebGT Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september Udgave 1.0

Afregning foreninger

Transkript:

Indhold Indledning... 1 Tilføj abonnement på medlem (uden provisionering)... 2 Tilføj abonnement på medlem (med provisionering)... 5 Opsigelse af abonnement på medlem... 8 Slutafregning af abonnement... 10 Indledning Vejledningen beskriver basis information om håndtering af abonnementer på medlemmer. Specielle opsætninger er derfor ikke beskrevet. Vejledningen vil forklare hvad der skal gøres ved tilføjelse af abonnementer, samt nedlæggelse af abonnementer og beskrive de felter der skal udfyldes, sådan at brugeren af systemet får en forståelse for hvordan det virker. side 1

Tilføj abonnement på medlem (uden provisionering) Når et medlem køber et abonnement, skal abonnementet tilføjes på medlemmet. Efter tilføjelsen vil abonnementet være klar til afregning, og i enkelte tilfælde klar til provisionering. Der skal i de enkelte tilfælde derfor tages stilling til en række basis parametre. 1) Klik på tasten "F " for at finde medlem. 2) Indtast medlemmets navn, telefonnummer eller medlemsnummer. 3) Tryk på medlemmets navn i listen, så du kommer til medlemmets fane med detalje. 4) Klik på undermenuen produkter. 5) Nu vises medlemmets produkter, på medlemmets primære konto. Hvis kunden har flere konti, vælg da den konti der skal anvendes. (i de fleste tilfælde har medlemmer kun en primary konto, og der skal derfor ikke gøres noget) Figur 1 Valg af medlems konto 6) Tilføj herefter det produkt medlemmet skal have ved at vælge i "Tilføj produkt" drop down. side 2

Figur 2 Valg af abonnement 7) Når produktet er valgt fremkommer "Tilføj" skærmen hvor i basisinformation skal udfyldes. Bemærk: Det er normalt nok kun at sætte "Start" dato. Hvis produktet skal i gang med det samme. Figur 3 Dato for første fakturering side 3

Informationerne på denne skærm skal udfyldes helt præcist: Konto Afregning Bestilt dato Start Ophør (inklusiv) Faktureres fra Hvis medlemmet har flere konti vil regningen for dette produkt sendes til denne. Aktiv betyder at produktet skal afregnes. Lukket betyder at produktet ikke afregnes (der kommer ingen regningslinier ud). Restance lukket betyder at produktet er lukke pga. restance (der kommer ingen regningslinier ud) Venter på opstart (der kommer ingen regningslinier ud) Abb. lukket anvendes kun ved telefoni, hvor der kan komme regningsdata i en periode efter lukning (der kommer ingen regningslinier ud). Udfyldes hvis bestillingsdato har betydning (ved kampagner etc.) Den dag produktet skal starte. Skal først udfyldes når man ved hvornår abonnementet skal stoppe. Den dag produktet skal afregnes fra, eller den dag produktet er afregnet frem til. Skal kun sættes hvis dato skal være forskellig fra "Start" datoen. Antal Hvis produktet er et produkt hvor der skal købes flere. Typisk skal der stå "1" Engangsydelse afregnet Hvis abonnementet indeholder fx en etablingsudgift, og denne har været afregnet tidligere skal flueben fjernes. Provisionering aktiv Hvis abonnementet skal provisioneres, (aktiveres i teknik) skal flueben sættes. Kan altid sættes, også selv om produktet ikke skal provisioneres. 8) Tryk herefter gem. 9) Abonnementet er nu sat op på medlemmet. side 4

Tilføj abonnement på medlem (med provisionering) Når et medlem køber et ala Internet skal abonnementet tilføjes på medlemmet og modem provisioneres herefter. Efter tilføjelsen vil abonnement og modem være klar til brug. Der skal i de hver enkelt tilfælde tages stilling til en række basis parametre. 1) Klik på tasten "F " for at finde medlem. 2) Indtast medlemmets navn, telefonnummer eller medlemsnummer. 3) Tryk på medlemmets navn i listen, så du kommer til medlemmets fane med detalje. 4) Klik på undermenuen produkter. 5) Nu vises medlemmets produkter, på medlemmets primære konto. Hvis kunden har flere konti, vælg da den konti der skal anvendes. (i de fleste tilfælde har medlemmer kun en primary konto, og der skal derfor ikke gøres noget) Figur 4 Valg af medlems konto 6) Tilføj herefter det produkt medlemmet skal have ved at vælge i "Tilføj produkt" drop down. Figur 5 Valg af produkt 7) Når produktet er valgt fremkommer "Tilføj" skærmen hvor i basisinformation skal udfyldes. side 5

Bemærk: Det er normalt nok kun at sætte "Start" dato og "Forbindelsespunkt". Hvis produktet skal i gang med det samme. Figur 6 Valg af modem / CPE Informationerne på denne skærm skal udfyldes helt præcist: Konto Afregning Bestilt dato Start Ophør (inklusiv) Hvis medlemmet har flere konti vil regningen for dette produkt sendes til denne. Aktiv betyder at produktet skal afregnes. Lukket betyder at produktet ikke afregnes (der kommer ingen regningslinier ud). Restance lukket betyder at produktet er lukket pga. restance (der kommer ingen regningslinier ud) Venter på opstart Abb. lukket anvendes kun ved telefoni, hvor der kan komme regningsdata i en periode efter lukning. (der kommer ingen regningslinier ud) Udfyldes hvis bestillingsdato har betydning (ved kampagner etc.) Den dag produktet skal starte. Skal først udfyldes når man ved hvornår abonnementet skal stoppe. side 6

Faktureres fra Den dag produktet skal afregnes fra, eller den dag produktet er afregnet frem til. Skal kun sættes hvis dato skal være forskellig fra "Start" datoen. Antal Hvis produktet er et produkt hvor der skal købes flere. Typisk skal der stå "1" Engangsydelse afregnet Hvis abonnementet indeholder fx en etablingsudgift, og denne har været afregnet tidligere skal flueben fjernes. Aktiv Hvis abonnementet skal provisioneres, (aktiveres i teknik) skal flueben sættes. Kan altid sættes, også selv om produktet ikke skal provisioneres. 8) Vælg forbindelsespunkt, hvor forbindelsespunktet er det modems MAC adresse, der udleveres sammen med abonnementet. 9) Tryk herefter gem. 10) Abonnementet er nu sat op på medlemmet. side 7

Opsigelse af abonnement på medlem Når et medlem ikke længere ønsker at abonnere på en ydelse skal abonnementet lukkes. Et abonnement afsluttes altid ved at blive lukket ned. Ved at lukke det ned, beholder Panther Admin historikken på medlemmet og abonnementer, det er derfor vigtigt altid at lukke ned, og aldrig slette abonnementer. 1) Klik på tasten "F " for at finde medlem. 2) Indtast medlemmets navn, telefonnummer eller medlemsnummer. 3) Tryk på medlemmets navn i listen, så du kommer til medlemmets fane med detalje. 4) Klik på undermenuen produkter. 5) Nu vises medlemmets produkter, på medlemmets primære konto. Hvis kunden har flere konti, vælg da den konti der skal anvendes. (i de fleste tilfælde har medlemmer kun en primary konto, og der skal derfor ikke gøres noget) Figur 7 Valgt af abonnement 6) Klik på det produkt der ønskes opsagt. side 8

Figur 8 Ophør af abonnement 7) Ophør Hvis abonnementet skal ophøres i fremtiden, brug da Ophør feltet. Ophøret vil ske kl. 23.59.59 på den dato produktet ophøres; Hvis abonnementet skal ophøres med det samme (NU), og modemmet skal videre til et andet medlem kan man bruge "Nedlæg nu" knappen og modem er frigivet. Systemet fortsætter i begge tilfælde med slutafregning (se afsnit om slutafregning). 8) Klik gem. 9) Herefter vil produktet lukke sig selv ned på ophørsdato, og afregning vil justere sig sådan at produktet afregnes korrekt/krediteres frem til ophørsdato og lukkes for afregning herefter. side 9

Slutafregning af abonnement Medlemmer der afslutter deres abonnementer vil i de fleste tilfælde afslutte dem i en skæv periode. At afslutte i en skæv periode betyder at medlemmet enten skylder penge ved ophør, eller at foreningen/virksomheden skylder medlemmet nogle penge ved ophør. Det kan være en fordel at kører dette når medlemmet aflevere sig udstyr. Forudsætningen for at lave slutafregning er at medlemmets abonnement er ophørt. At det er ophørt betyder at abonnementet er nedlagt med "nedlæg nu" knappen, eller at "Ophør" dato er overskredet. 1) Klik på tasten "F " for at finde medlem. 2) Indtast medlemmets navn, telefonnummer eller medlemsnummer. 3) Tryk på medlemmets navn i listen, så du kommer til medlemmets fane med detalje. 4) Klik på undermenuen produkter. Figur 9 Slutafregning af abonnement side 10

5) Klik herefter "Kør afregning" 6) Klik "Opret ordre" Figur 10 Opret slut ordre på aboennement 7) Klik herefter på linien med faktura/kreditnota "pdf" Figur 11 Print PDF faktura/kreditnota 8) Herefter åbner PDF filen, med regning så den kan printes og udleveres og afregnes med medlemmet. 9) Herefter er slutafregningen kørt. side 11