Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Relaterede dokumenter
Bilag 12. Alternativ besparelser i Børn og Unge til budget Flytning af fritidstilbuddet til børn i 4. klasse fra SFO til fritidsklub

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Ændringsforslag til spareforslag fremsat af forligspartierne bag budget 2016

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

BUDGET DRIFTSKORREKTION

Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr

Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER

Indstilling. Fælles ledelse for Elev og Hårup Skoler. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 3. maj 2007 Århus Kommune

Tidlig indsats og forebyggelse 0-18 år

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm.

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring

Reviderede spareforslag fra Børn og Unge til Budget 2019

B2016. Effektiviserings -forslag

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Uddannelse, Børn og Familie

Indstilling. Innovation i Aarhus Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019

Drøftelse af budget 2018: Temadrøftelse af socialrådgivere på skolen

Økonomistyring og betydning for regnskabsresultatet i Børn og Unge. Børn og Unge-udvalgsmøde den 2. november 2016

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej

TVÆRFAGLIG ENHED TIDLIG INDSATS Børn og Ungeudvalget 20. april 2016

I forbindelse med FU-forliget blev Børn og Unge anmodet om at tilrettelægge en ny høring vedrørende klubtilbud på Lystrup og Elsted Skole.

Udvalg for dagtilbud og familier

Forventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Oprettet:19.maj 2009 Rev.:20.maj 2009

Implementering af budget

Byrådets beslutning om udmøntning af det politiske udspil. Udfordring er til alle og Uddannelse for flere

Forlig. Forlig om fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus kommune. Alle byrådets partier er med i aftalen

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse

1.3 FORSLAGETS INDHOLD Det samlede effektiviseringsforslag for sundhedsplejen består af 3 dele.

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Økonomien i dagtilbuddene

Tids- og procesplan. 15. januar Høring af byrådsindstilling (4 uger) maj. 1. byrådsbehandling 13. august. Evt. 2.

Afsender: Skolebestyrelsen Melby Skole / Melbyvej 134, 3300 Frederiksværk

Magistratens budgetforslag Proces for budgetreduktioner i Socialforvaltningen

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

4. BS Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialklasser m.v. i Horsens Kommune

Mål og Midler Dagtilbud

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr Balancetjek af BUU s budgetforslag Dokumentnr

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

ØKONOMIEN I DAGTILBUDDENE

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Budget 2018 Temaforslag drift Udvalget for Børn og Unge

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

Favrskov Kommune 29. september Aftale om budget

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Det fejlskøn betyder at vi i nu står overfor en stor sparerunde. For Radikale Venstre er det vigtigt at velfærden til borgerne berøres mindst muligt!

Bliv klogere på økonomien i din SFO klasse

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Muligheder og begrænsninger i forslag om selvstyrende dagtilbudsområde i Holbæk By

Budget Omprioriteringskatalog - reduktioner

Notat. Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj

Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014.

Redegørelse for udmøntning af rammereduktion i Sundhed og Omsorg i budget

2. Børne- og skoleudvalget Anlæg

Tabel 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2019

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

BLIV KLOGERE PÅ ØKONOMIEN I DIN SFO KLASSE

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

FU-analyse 2014 HØRINGSSVAR

Budget Omprioriteringskatalog - reduktioner

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Rammer. Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Afstemningsbilag til brug ved Gladsaxe Byråds 2. behandling af sag om budget den 11. oktober 2017 kl , sag nr 103

Den kommunale dagpleje.

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Præsentation Økonomi

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009.

Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen

HANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler, midler til faglokaler samt indtægter ved salg af ejendomme.

BØRN OG UNGE NOTAT. Til Børn og Unge-udvalget. Besvarelse af spørgsmål til indstillingen om sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud Fælles formål

1.000 kr Drift Anlæg Finansiering I alt

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole

Godkendelse af evaluering af forsøg med socialrådgivere i dagtilbud og skoler

Svar til Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) på spørgsmål om udgifter til folkeskoleområdet

Høringssvar fra Skæring Skoles MED-udvalg og Skolebestyrelse til Sparekatalog 2018 version 2

Udvalget for Børn og Skole

Transkript:

Sektor: Forslagets betegnelse: 5.50 Børn og Unge Forslag til alternative besparelser i Børn og Unge i stedet for forslaget om børnehavestart ved to år og ni måneder Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2016-2019 (2016-priser i 1.000 kr.) Forslag 2016 2017 2018 2019 Nedlæggelse af tværfaglig enhed -9.665-9.665-9.665 Ingen lokale innovationsmidler -2.104-2.104-2.104 Etablering af bygningstekniske fællesskaber -2.312-2.312 Øget brugerbetaling på Sahl lejrskole -300-300 -300 Afskaffelse af afdelingstillæg i dagtilbud og SFO -5.149-5.149-5.149 Afledt taksteffekt 2.927 3.369 3.369 Mindreudgifter til fripladser og søskenderabat -887-1.017-1.017 Nettoændringer i driftsudgifter -15.178-17.178-17.178 Personaleændringer -30-30 -30 Beskrivelse af spareforslag/effektivisering herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse: Med byrådets vedtagelse af indstillingen Udmøntning af spareforslag til budget 2016-2019 den 3. februar blev det besluttet, at forslaget om børnehavestart ved to år og ni måneder ikke skal gennemføres. Derved udestår der et sparekrav på 32,1 mio. kr. i 2017, 33,2 mio. kr. i 2018 og 33,8 mio. kr. i 2019. Et beløb på 16,9 mio. kr. i 2019 svarende til en besparelsen ved en måneds tidligere børnehavestart finansieres på følgende måde: De 3,3 mio. kr., som Børn og Unge tilføres som kompensation for at have friholdt det vidtgående handicapområde, tilføres dagtilbudsområdet, og de indgår i finansieringen af sparekravet. Driftstilskud til børn i deltidspladser reduceres. Herved opnås en besparelse på 7,7 mio. kr. i 2017 stigende til 8,1 mio. kr. årligt i 2019. Der gennemføres en rammereduktion på dagtilbudsområdet på 5,0 mio.

kr. netto i 2017 stigende til 5,6 mio. kr. netto i 2019. Dagplejen friholdes for rammereduktionen. Den resterende finansieringsudfordring findes ved alternative besparelser i Børn og Unge, der fremlægges i forbindelse med afdelingens budgetforslag for 2017. Den resterende finansieringsudfordring udgør 16,0 mio. kr. i 2017, 16,6 mio. kr. i 2018 og 16,9 mio. kr. i 2019. Den resterende finansiering foreslås fundet på følgende måde: Nedlæggelse af tværfaglig enhed Ingen lokale innovationsmidler Etablering af bygningstekniske fællesskaber mellem dagtilbud og skoler Øget brugerbetaling på Sahl lejrskole Afskaffelse af afdelingstillæg i dagtilbud og SFO Forslagene beskrives nedenfor. Med henblik på at ramme det samlede sparekrav på 32,1 mio. kr. i 2017, 33,2 mio. kr. i 2018 og 33,8 mio. kr. i 2019 er rammebesparelsen for dagtilbuddene justeret, således at den er 5,3 mio. kr. netto i alle årene 2017, 2018 og 2019. Nedlæggelse af tværfaglig enhed I flere høringssvar vedrørende forslaget om børnehavestart ved to år og ni måneder er der kommet alternative forslag til besparelser. I høringssvar fra blandt andet dagtilbudslederforeningen, Aarhus Forældreorganisation, BUPL og dagtilbud er der peget på, at tværfaglig enhed endnu ikke er i fuld gang med opgaven. I høringssvarene bliver det foreslået, at tværfaglig enhed nedlægges, og at den tidlige opsporing og forebyggende indsats i stedet forankres lokalt. Med vedtagelsen af budgettet for 2015-2019 blev der afsat 8,5 mio. kr. årligt (netto) med det formål at fremme den tidlige sundhedsfremmende indsats og til styrkede sundhedsfaglige og pædagogiske indsatser i dagtilbud og i et vist omfang indskolingen med særligt fokus på børn med de største udfordringer. Af de 8,5 mio. kr. blev de 7,5 mio. kr. årligt udmøntet til en tværfaglig enhed af pædagoger og sundhedsplejersker. Den resterende 1,0 mio. kr. blev afsat til at styrke sundhedsplejens kobling til dagtilbud i form af et formaliseret tværfagligt samarbejde mellem den lokale distriktssundhedsplejerske og dagtilbuddene, samt en forøgelse af sundhedsplejens deltagelse i overgangsmøder for udsatte børn. Den styrkede kobling af sundhedsplejen til dagtilbud er implementeret pr. 1. maj 2015.

I løbet af 2015 er arbejdet i tværfaglig enhed blevet startet op. Pr. 15. august 2015 var 30 medarbejdere halvtidsansat ind i tværfaglig enhed ved siden af deres ordinære ansættelse som henholdsvis pædagog og sundhedsplejerske. Efterfølgende har der været fokus på kompetenceudvikling og igangsætning af indsatsen. I perioden fra november 2015 til april 2016 er tværfaglig enhed i drift med indsatser inden for styrkelse af opsporings- og handlekompetencer inden for motorik, sprog og relationsdannelse i et prøveområde (Grenåvej Vest). Denne udvikling af indsatserne sammen med prøveområdets dagtilbudsafdelinger skal sikre størst muligt kvalitet, inden indsatsen gøres bydækkende pr. 1. april 2016. I tværfaglig enhed er indsatsen om etablering af familiegrupper i dagtilbud også forankret. Det er således sundhedsplejerskere og pædagoger fra tværfaglig enhed, som er ansvarlig for at skabe rammen og lede processen i familiegrupperne. Familiegrupperne er et tilbud målrettet børn og familier med udfordringer. I forlængelse af de indkomne høringssvar set i sammenhæng med, at tværfaglig enhed endnu kun er på et prøve-stadie foreslås det, at tværfaglig enhed nedlægges, og de 8,5 mio. kr., der var afsat til tværfaglig enhed, bruges til finansiering af det udestående sparekrav. De nyerhvervede kompetencer hos de 30 medarbejdere vil de kunne bruge i det lokale arbejde. Forslaget om nedlæggelse af tværfaglig enhed betyder også, at grundlaget for etableringen af familiegrupperne i dagtilbud skal revurderes, samt at samarbejdet mellem den lokale distriktssundhedsplejerske og dagtilbuddene og sundhedsplejens deltagelse i overgangsmøder for udsatte børn føres tilbage til niveauet fra før 1. maj 2015. Nedlæggelsen af tværfaglig enhed betyder, at der er færre ressourcer til arbejdet med tidligere og mere forebyggende indsatser. Derfor foreslås det, såfremt der kan tildeles midler i forbindelse med budget 2017, at de afsættes til arbejdet med tidligere og mere forebyggende indsatser. Ingen lokale innovationsmidler Byrådet besluttede i 2012 at afsætte 40 mio. kr. til innovation og modernisering af kommunens drift. Midlerne blev fordelt med 30 mio. kr. til tværgående innovationsprojekter og 10 mio. kr. til lokale innovationsprojekter. Med vedtagelsen af budgettet for 2016-2019 besluttede byrådet, at innovationsmidlerne skal reduceres med 10 mio. kr. årligt, hvor der skal tages 5 mio. kr. fra de tværgående innovationsmidler og 5 mio. kr. fra de lokale innovationsmidler fra 2017. Børn og Unges andel af de lokale innovationsmidler er 2,1 mio. kr. I anvendelsen af de lokale innovationsmidler skal der være fokus på at styrke de innovative processer, vidensdeling og evalueringen af, hvordan midlerne

har gjort en forskel og bidraget til at styrke kultursporet i forhold til at skabe en innovativ kultur. Dette fokus er der også i de tværgående innovationsprojekter, som omfatter Børn og Unge, samt det er der også fokus på i forbindelse med omlægningen til tidligere, mere forebyggende indsatser. På den baggrund foreslås det, at de lokale innovationsmidler fra 2017 og frem bruges til finansiering af det udestående sparekrav, og at den innovative kultur i Børn og Unge bliver udviklet via de tværgående innovationsprojekter samt projekterne i forbindelse med tidligere og mere forebyggende indsatser. Bygningstekniske fællesskaber I lokaldistrikterne bliver der et tættere samarbejde mellem skoler og dagtilbud. Dette samarbejde foreslås at udvides til også at omfatte bygningsområdet. Det er vurderingen, at en fuld udnyttelse af fordelene ved en øget professionalisering af bygningsdriften ved at overlade flere opgaver til skolens bygningsfaglige personale vil give effektiviseringer på dagtilbudsområdet på mindst 2,0 mio. kr. netto (svarende til godt 8.000 kr. pr. afdeling med en bruttobesparelse på 2,3 mio. kr.). Dette vil samtidig frigøre ressourcer hos det pædagogiske personale. Vil der kunne opnås yderligere effektiviseringer vil de forblive hos dagtilbud og skoler. Skoler og dagtilbud kan finde effektiviseringerne ved øget fokus på energistyring, kontraktopfølgning og bedre anvendelse af tilkøb i aftale om pleje af udearealer med Natur og Vejservice m.v. Ordningen etableres som en betalingsordning mellem skole og dagtilbud i lokaldistriktet forankret i skolens tekniske personale. De bygningstekniske fællesskaber oprettes i 2018. Øget brugerbetaling på Sahl lejrskole Aarhus Kommune har fire lejrskoler. Tre af lejrskolerne (Dyngby, Dakbjerg og Tange) er selvfinansierede, idet lejeindtægter som udgangspunkt dækker alle udgifter til driften af hytterne. Brugerne står selv for forplejning på disse tre lejrskoler. Sahl lejrskole udlejes kun til folkeskolerne og den anvendes endvidere til fagcamps for elever, som ikke forventes at kunne få karakteren 2 i dansk og matematik i folkeskolens afgangsprøve. På Sahl lejrskole skal lejeindtægterne derimod alene dække forplejning, som er en del af opholdet på lejrskolen. Det vil sige, at brugerne ikke betaler til bygningsdrift, rengøring mv. som ved de tre andre lejrskoler. Der er tre medarbejdere tilknyttet lejrskolen i Sahl, som

laver mad, står for rengøring, bygningsvedligeholdelse mv. Det foreslås, at brugerne af Sahl lejrskoler i lighed med brugerne af de øvrige lejrskoler skal betale til rengøring, vedligeholdelse, bygningsdrift mv. Ud fra den nuværende udlejningsgrad af Sahl lejrskole vil der kunne opnås lejeindtægter på 300.000 kr. Budgettet til Sahl lejrskole vil således kunne reduceres fra ca. 1,2 mio. kr. til 0,9 mio. kr. Afskaffelse af afdelingstillæg i dagtilbud og SFO På dagtilbudsområdet gives der et tillæg til hver selvstændig afdeling (vuggestue/børnehave) i dagtilbuddene, som skal dække udgifter til IT, telefon, sikkerhedskurser, forsikringer og afskrivninger til hårde hvidevarer m.m. I beløbet er også indregnet et tillæg til den pædagogiske leder. Afdelingstillægget er løbende reduceret fra oprindelig 37.850 kr. til 13.996 kr. pr. afdeling i 2016. På tilsvarende vis er der 15 SFO-afdelinger, som er i lokaler, som ikke er placeret på skolen, som får et afdelingstillæg. Beløbet er på 30.000 kr. pr. afdeling. Dagtilbud og SFO er er blevet tildelt et beløb til afdelingerne til at dække faste udgifter forbundet med at have egen bygning samt ledelse af afdelingen. Der er fuldt decentralt råderum over udmøntningen af beløbene. Det foreslås at afskaffe afdelingstillægget til dagtilbud og SFO er i lokaler, som ikke er placeret på skolen. Det vil give en besparelse på ca. 4,2 mio. kr. netto.