NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018

Relaterede dokumenter
NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoleområdet 2019

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen.

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2014

NOTAT: Kapicitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2019

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018

Udgiftspresset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige af den demografiske udvikling. Det drejer sig om:

1. Indledning Hovedresultater Metode Samlet tilfredshed Undervisning Den pædagogiske indsats...

NOTAT: Kortlægning af timer, der ikke er gennemført som planlagt, i kommunens skoler

Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret

NOTAT: Udvikling af Vindinge Skole

Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud

NOTAT: Fælleslokaler mellem indskoling og SFO

BEFOLKNINGSPROGNOSE

0. Konklusion og opmærksomhedsområder I afsnittet opsummeres på analysens konklusioner og opmærksomhedspunkter fordelt på områderne.

Forslag til ændringer af distriktsgrænsen mellem Klostermarksskolen og Hedegårdenes Skole

Der sker og er sket en betydelig udbygning i de tre først nævnte områder.

Hermed fremsættes forslag til en budgetmodel for en decentralisering af ressourcerne til specialundervisning.

Formandens beretning for skoleåret ved Thomas Gilberg

DEMOGRAFI- OG KAPACITETSANALYSE 2017

Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud

Befolkningsprognose. Grundlag for udarbejdelse af budget

BEFOLKNINGSPROGNOSE

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Baggrund I dette notat redegøres for kommunens 2017-prognose sammenholdt med den faktiske udvikling pr. 1. januar

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget

Skolevejsundersøgelsen 2014

BEFOLKNINGSPROGNOSE

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene

Alle høringssvar er tilgængelige på kommunens hjemmeside og kan findes via dette link:

Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud

Fagsekretariatet Børn Og Unge. Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017

Børnetalsprognose og kapacitet

DECENTRALISERING AF SPECIALUNDERVISNINGEN HELÅRSEVALUERING 2014

DEMOGRAFIENS BETYDNING FOR BUDGETLÆGNING

Sept Januar år år år år

I denne revision af demografipuljerne til Budget 2020 er hovedkonklusionerne følgende:

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

Tabel 1. Den forventede udvikling i antal 67+-årige i Furesø Kommune år

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Notat. Modtager(e): Velfærdsudvalget og Miljø- og Byudvalget

Præsentation af Boligplan SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Analysen kan danne grundlag for beslutninger i forhold til planlægning af kapaciteten på dagtilbudsområdet i de kommende år i Roskilde Kommune.

Børnetalsprognose og kapacitet

Befolkningsprognose

Kapacitetsanalyse plejeboliger i Dragør Kommune

Foranalyse af (T1-) T2

Revision af demografimodellen ældreområdet

Boligudbygningsplan & befolkningsprognose 2016

Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer kapacitetsbehovet på 0-5 års området i behovsprognosen.

Befolkningsprognose 2014

MEDLEMSUNDERSØGELSE 2014/2015. ROSKILDE LÆRERFORENINGs medlemsundersøgelse har fokus på, hvordan implementeringen af Lov 409 opleves ude på skolerne.

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

Sagsnr.: 2015/ Dato: 19. september Hovedresultater Indledning Nuværende forhold Plejeboliger...

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling

Bilag 3: Årlig kapacitetsgennemgang af dagtilbudsområdet 2018

Kapacitets- og behovsanalyse på ældre- og plejeboligområdet i Viborg Kommune

NOTAT: Sammenfatning af høringssvar til tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet

Notat vedrørende kapacitet for kommunale dagtilbud i Støvring

BEFOLKNINGSPROGNOSE

KAPACITETSBEREGNINGER

Hørsholm Kommune Side 2 af 7 Bilag 1, Plejeboliganalyse. Hørsholm Kommune. 24. august

Analyse af bygningskapaciteten på dagtilbudsområdet Dragør Kommune

Befolkningsprognose 2016

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

NOTAT: Forslag til ny model for ressourcetildeling på skoleområdet. Indhold:

Status på plejeboliger i Varde Kommune Indhold

Høringspart Høringssvar Forvaltningens bemærkninger

Bilag 2. Efterspørgslen efter plejeboliger og sund aldring

NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:

Skole & Børneudvalget Budget Budget forslag 2018

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

Baggrundsnotater og analyser

NOTAT RÅDHUSET. Børn & Velfærd Familie- og Dagtilbudsafdelingen Souschef: Flemming Lunde Østergaard Hansen. Sagsnr.: 16/16876 Doknr.

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

Hørsholm Kommune Plejeboliganalyse

Notat om plejeboligbehov i plejedistrikt Ry

16 Notater. Indhold. Side. 1. Demografi- og kapacitetsanalyse 1 2. Kapacitetsanalyse plejeboliger Flygtningenotat 25

Budgetnotat 2: Befolkningsprognose Budget

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2014

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:

Notat om kapacitetsanalyse for dagtilbud. Foråret 2018

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognose for demografisk udvikling i Rebild Kommune

KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE

Kapacitet i daginstitutionerne

Befolkning over 65 år

Kapitel 1 Konklusioner og anbefalinger Kapitel 2 Udfordringer i den nuværende struktur på skoleområdet... 8

Boligplan Udvalgsmødet d. 27. februar 2017

Notat om kapacitet i dagtilbud i distrikterne. tilpasning i 2019

Notat. Fremtidigt boligkapacitetsbehov på ældreområdet - overblik

Transkript:

Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290528 Brevid. 2541060 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018 30. marts 2017 Med henblik på budgetdrøftelser til budget 2018, er der udarbejdet kapacitetsanalyser på Skole- og Børneområdet og Ældreområdet. Formålet med kapacitetsanalyserne er, at vurdere om Roskilde Kommunes nuværende kapacitet på de nævnte områder stemmer overens med kapacitetsbehovet på kort og længere sigt. Analyserne på Skole og Børneområdet baserer sig på den seneste befolkningsprognose, der viste et lavere forventet befolkningstal end den foregående befolkningsprognose. Ændringen i den seneste befolkningsprognose er givet i følgende tabel: Ændring i seneste befolkningsprognose ift. foregående års befolkningsprognose (-=færre forventet antal borgere, +=flere forventet antal borgere) 2018 2019 2020 2021 0-5 år 15-10 43 42 6-16 år -72-57 20 70 17-25 år -270-419 -245-232 26-64 år -460-620 -448-346 65-79 år -54-78 -72-48 80+ år -47-64 -53-63 I alt -887-1.249-755 -576 Kapacitetsanalysen på Ældreområdet blev udarbejdet før den seneste befolkningsprognose var klar, hvorfor kapacitetsbehovet på ældreområdet tager udgangspunkt i det foregående års befolkningsprognose. Ældreområdet forholder sig dog til den seneste befolkningsprognose i analysens afsluttende del. Skole- og Børneområdet Befolkningsprognosen fra marts 2017 danner grundlag for en vurdering af det behov, der må forventes i de kommende år i forhold til kapacitet indenfor dagtilbudsområdet og skoleområdet. Befolkningsprognosen er beregnet så den tager højde for den boligudbygning, der indgår i den aktuelle boligudbygningsplan samt til- og fraflytning iøvrigt. I vurderingen af det fremtidige behov for kapacitet indgår konkrete forhold, som har betydning for de enkelte områder. Dagtilbudsområdet Kapacitetsvurderingen estimerer den forventede efterspørgsel efter pladser på dagtilbudsområdet i de kommende år. Vurderingen tager højde for den dækningsgrad, der er i Roskilde Kommune for 0-2-årige til vuggestue- og dagplejepladser og for 3-5-årige til børnehavepladser. Tabellen nedenfor viser behovet for pladser i Roskilde Kommune. Tallene for 2017 er faktiske tal, og tallene for 2018-2021 er prognosetal.

Side2/6 Forventning til kapacitetsbehov for pladser på dagtilbudsområdet 2017 2018 2019 2020 2021 0-2-årige 1.653 1.829 1.856 1.939 2.005 3-5-årige 2.551 2.560 2.684 2.776 2.840 0-5-årige 4.204 4.389 4.540 4.715 4.845 Hvor der de senere år er oplevet et fald i efterspørgsel efter pladser på dagtilbudsområdet, viser prognosen fra 2017, at der i de kommende år må forventes en samlet stigning i efterspørgselen, når hele kommunen ses under et. Denne stigning skyldes to effekter. For det første er der en netto-tilflytning af børnefamilier til Roskilde Kommune. Denne tendens understøttes bl.a. af, at der med boligudbygningsplanen bygges flere familieboliger i kommunen, hvilket gør boligmassen mere attraktiv for børnefamilier. For det andet forventes der et generelt opsving i antallet af nyfødte borgere i Roskilde Kommune. Et opsving i fødselstallet er en generel tendens for hele Danmark, og en tendens, der på landsplan også viser sig at være langt større end forventet af Danmarks Statistik. Ovenstående tabel viser behovet efter pladser for hele kommunen. Behovet er varierende mellem de enkelte pasningsdistrikter. Det kommende behov for pladser til henholdsvis 0-2-årige og 3-5-årige matcher ikke den nuværende fordeling af kapaciteten mellem dagpleje, vuggestue og børnehave. Når kommunen ses under et vil det dog kunne rummes frem til 2019 indenfor den samlede mængde af pladser til 0-5-årige. Fra 2019 og frem vil det med den forventede stigning i antal 0-5-årige blive nødvendigt i nogle pasningsdistrikter at øge antallet af pladser. Der er allerede for Trekroner i den strategiske anlægsplan afsat midler til i 2019 at udvide antallet af pladser ved Skademosegård. Men det kan også blive nødvendigt i andre pasningsdistrikter at øge antallet af pladser. Det skal ses i sammenhæng med, at en øget fleksibilitet mellem vuggestue- og børnehavepladser har betydning for at kunne dække udsvingene i behov i de kommende år. På tværs af pasningsdistrikterne er der udsving i, hvor stor en del af kapaciteten der aktuelt anvendes. I prognosen er der f.eks. mangel på pladser til 0-2-årige i Himmelev/Trekroner, mens der er ledig kapacitet på pladserne til 3-5- årige. Ligeledes er der ledig kapacitet i andre distrikter og i dagplejen. For Roskilde Kommune er der i indeværende år den kapacitet tilstede, der er behov for, hvor børnene kan blive passet i det distrikt, hvor de er bosat, eller i nabodistriktet. Skole- og Børneudvalget har de senere år arbejdet med kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet, og har herigennem reduceret kapaciteten i enkelte distrikter. Distrikterne, hvor der er lukket institutioner, er ikke væsentligt påvirket af stigningen i børnetallet, så tilpasningerne har været nødvendige. Forvaltningen vurderer, at der fortsat er behov for en øget fleksibilitet imellem vuggestue og børnehavepladser, for at sikre at kapaciteten anvendes fuldt ud. Tillige skal det fortsat sikres, at dagplejen er et ligeværdigt tilbud til vuggestuepladser, herunder i forhold til skift fra dagpleje til børnehave. En øget fleksibilitet mellem vuggestuepladser og børnehavepladser betyder, at de enkelte områder bedre kan tilpasse kapaciteten i forhold til udsving i behovene.

Side3/6 Skoleområdet Kapacitetsvurderingen på skoleområdet baserer sig på befolkningsprognosen og tager højde for den privatskolefrekvens, der er i de enkelte skoledistrikter, ligesom den tager højde for udsat skolegang og det frie skolevalg jf. styrelsesvedtægten. Kapacitetsprognosen på skoleområdet opgøres i forventede antal klasser på de enkelte skoler indenfor skoleårene. Forventning til kapacitetsbehov på skolerne i Roskilde Kommune Antal klasser 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 Absalons Skole 30 30 31 30 32 32 Baunehøjskolen 29 29 29 30 30 30 Dåstrup Skole 20 20 21 21 21 21 Gadstrup Skole 23 22 22 22 22 21 Hedegårdenes Skole 19 18 19 19 19 19 Himmelev Skole 33 33 33 33 33 33 Jyllinge Skole 35 32 31 27 25 25 Klostermarksskolen 30 30 32 32 33 33 Lindebjergskolen 20 19 20 20 20 20 Lynghøjskolen 28 28 27 27 26 27 Margretheskolen 19 19 19 19 19 19 Peder Syv Skolen 14 16 15 15 15 14 Sct. Jørgens Skole 28 28 28 27 26 25 TCR TiendeklasseCenter Roskilde 8 7 7 7 7 7 Tjørnegårdskolen 21 22 21 20 20 20 Trekronerskolen 38 38 41 43 41 42 Vindinge Skole 14 15 16 16 16 16 Vor Frue Skole 7 7 7 7 7 7 Østervangsskolen 19 19 20 20 21 21 I alt 435 432 439 435 433 432 Som det fremgår af tabellen ovenfor, forventes der en mindre stigning i det samlede antal klasser i de kommende år. Dette dækker dog over udsving imellem skolerne. Tal for 2016/17 er faktiske tal, og tallene for 2018-2021 er prognosetal. En lille stigning i antal børn i SFO vil have en betydning på skoleområdet. Stigningen vil kunne rummes i den nuværende kapacitet for SFO på skolerne. På Jyllinge og Sct. Jørgens Skole forventes et større fald i antallet af klasser, mens der på Klostermarksskolen ses en stigning i antal klasser. Stigningen på Klostermarksskolen kan rummes i den nuværende kapacitet, men en større tilstrømning til skoledistriktet end forudset vil presse kapaciteten yderligere.

Side4/6 De seneste års skoleprognoser har vist, at Trekronerskolen ville udvikle sig og stabilisere sig til en 4-sporet skole. I den nyeste prognose ser det ud til, at der vil være en fortsat stigning i antallet af elever til Trekronerskolen. Skole- og Børneudvalget vil blive forelagt en særskilt sag om behov for kapacitet i Trekronerområdet den 9. maj 2017. Klubområdet Kapacitetsvurderingen på klubområdet baserer sig på skoleprognosen, og indeholder elever fra både de kommunale og private skoler, idet elever fra privatskolerne også går i de kommunale klubber. Kapacitetsvurderingen er beregnet i forhold til den dækningsgrad, der er på klubområdet. Årgangene, der indgår i prognosen er 4. 7. klasse (med undtagelse af maj-august, hvor 3. klasserne også går i klub). Tabellen nedenfor viser det forventede behov til antal klubmedlemmer i de kommende år, hvor tallet for 2017 er de faktiske tal og de øvrige år er prognosetal. Antal forventede klubmedlemmer fordelt på klasser fra 2017 2020 Antal børn 2017 2018 2019 2020 2021 3. klasse 254 227 232 256 229 4. klasse 1.019 967 927 1.045 1.002 5. klasse 840 852 827 833 892 6. klasse 680 697 690 671 674 7. klasse 426 445 454 454 444 I alt 3.219 3.188 3.176 3.259 3.241 Som det fremgår af tabellen ovenfor forventes der med den dækningsgrad, der var ved indeværende skoleårs begyndelse, at ske mindre udsving henover de kommende år. Dækningsgraden har de seneste år været svagt faldende. Skole- og Børneudvalget følger udviklingen i antallet af klubmedlemmer tæt. De seneste år er der arbejdet med tilpasning af klubområdet i forhold til at sikre klubafdelinger, der har en bredde i aktiviteterne, der appellerer til klubmedlemmerne. Samtidig skal tilpasningerne understøtte samarbejdet mellem klubberne og skolerne og dermed støtte den enkelte elevs læring og trivsel. Det betyder, at der løbende ses på, om de fysiske rammer understøtter dette. Ældreområdet Roskilde Kommune har for kapacitetsanalysen for 2017 på Ældreområdet bedt KL s konsulentvirksomhed (KLK) om at udarbejde en kapacitetsanalyse, der bygger på flere parametre end blot demografisk fremskrivning og dækningsgrad. KLK s prognosemodel bygger på en række forskellige faktorer. Samtidig er lokale forhold i Roskilde Kommune inddraget i analysen, deriblandt demografiske, sociale og sundhedsmæssige forhold. Fremskrivningen afspejler Roskilde Kommunes visitationspraksis således, at den aktuelle anvendelse af plejeboliger ved en given plejetyngde lægges til grund i fremskrivningerne. Nuværende og kommende kapacitet Den samlede plejeboligkapacitet udgør i 2017, 507 permanente plejeboliger samt 57 midlertidige pladser, herunder pladser til rehabilitering, dvs. en samlet kapacitet på 564. I 2019 forventes den samlede kapacitet at være på sam-

Side5/6 let 661 boliger og pladser. Ændringen i kapaciteten sker via brug af det nye plejecenter ved Hyrdehøj, frigørelse af rehabiliteringspladser på Trekroner til plejeboliger samt lukning af rehabiliteringspladser på henholdsvis plejecenter Kastanjehaven og Trekroner. Samtlige rehabiliteringspladser samles således fra 2019 på det nye plejecenter ved Hyrdehøj med i alt 60 pladser, hvor der i dag er samlet 48 rehabiliteringspladser. I alt udgør de permanente plejeboliger fra 2019 og frem 592 boliger og 69 midlertidige pladser. Kapacitetsanalysen for 2017 og frem På baggrund af både dansk og international forskning er det dokumenteret, at både mænd og kvinder generelt oplever en stigning i gode antal leveår. Forskningsresultaterne viser samtidig, at længere levetid også betyder, at sygdom og svækkelse indtræffer senere. Disse tal for stigning i sund aldring, er i KLK-analysen korrigeret med tal for Roskilde Kommunes afvigelse fra nationale data på en række indikatorer på sociale forhold, levevilkår og sundhedsadfærd. Sidstnævnte er taget fra Roskilde Kommunes senest opgjorte sundhedsprofil for 2013. I analysen konkluderes det, at borgerne i Roskilde Kommune lever bedre og sundere end gennemsnitligt. Således bidrager både sociale faktorer, levevilkår og sundhedsadfærd positivt, hvilket også underbygges af en lidt højere middellevealder for 65-årige end gennemsnitligt for hele landet. For 80-årige er tallet lidt under landsgennemsnittet. KLK har samlet vurderet, at der kan forventes en udvikling i Roskilde Kommune, som er 4 % bedre end landsgennemsnittet, hvorved det forventede behov for plejeboliger er lidt lavere. I nedenstående tabel er det vigtigt at bemærke, at der er tale om skøn og at usikkerhedsmargin i anførte behov er mindst 20 boliger i op og nedadgående retning. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 Plejeboligbehov 577 591 606 623 639 656 673 690 708 782 Nuværende kapacitet med 564 564 661 661 661 661 661 661 661 661 planlagte ændringer Manglende (-) hhv. overskydende (+) plejeboliger/rehabiliteringspladser -13-27 + 55 + 38 + 22 +5-12 -29-47 -121 Den samlede konklusion fra KLK-analysen er, at Roskilde Kommune bør være forsigtig ift. yderligere udbygning på plejeboligområdet. Baseres fremskrivningerne på Roskilde Kommunes aktuelle visitationspraksis, er det KLK s skøn, at der om tre-fire år vil være en overkapacitet på 20 til 30 boliger, når den besluttede kapacitetsudvidelse fra og med 2019 indregnes. På lidt længere sigt er det KLK s skøn, at der om ti år efter aktuel visitationspraksis vil være 670 til 710 borgere med behov for en plejebolig (behovet er forskelligt afhængig af de fremskrivninger som benyttes). Med en fortsættelse af den aktuelle fordeling på køb og salg af pladser og anvendelse af friplejehjemspladser indikerer det et behov for mellem 40 og 80 yderligere plejeboliger i kommunen på 10-års sigt. Grundlaget for KLK-analysen er som nævnt i ovenstående, ændrede behov pga. bedre sundhedstilstand og stigende middellevealder. Såfremt en mindre andel af kommunens borgere med plejebehov ønsker at modtage plejen andre steder end i en plejebolig, er behovet for plejeboliger lavere end skitseret.

Side6/6 Der er i KLK-analysen taget udgangspunkt i tallene for demografifremskrivningen for 2016, der viser, at der bliver flere 80+årige i Roskilde Kommune. I modsætning til tidligere demografital, viser demografitallene for 2017 og frem en nedjustering i antallet af 80+årige fra 2017 og frem. Dette reducerer yderligere behovet for plejeboliger. Forvaltningen vil fra 2018 og frem benytte de nye befolkningsprognoser til at justere kapacitetsanalysen, således parametre omkring bedre sundhedstilstand og stigende middellevealder inddrages i de aktuelle demografital.