Udfyldelse af fakturablanket



Relaterede dokumenter
Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Salgsprocessen i Navision. Oprettelse af debitorer i Navision Stat

Guide til oprettelse af testbrugere

Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem

Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer

Opsætning og afsendelse af EAN-regninger i WinPLC

KMD Opus Lex Fodbehandling. Virk.dk & Dialogforum. Tandbehandling

Betaling via Business Online

DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Step by step vejledning til udbetaling til person/firma via en finanskladde

Vejledning til Opus Debitor. Fakturaadministration. Fakturasøgning og fakturering

cpos Online Quickguide Version Odense

VEJLEDNING TIL DIGITAL LØSNING TIL UDBETALING AF LØNTILSKUD TIL FLEKSJOB (GAMMEL ORDNING MED ANSÆTTELSE FØR 1. JANUAR 2013

Indledning. Adgang til systemet

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Velkommen til OnReg Agent.

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3

Selene brugervejledning

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Miniguide til e-handel på apoteket.dk

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

NemRefusion. Let i gang med NemRefusion for selvstændige. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk

Brugervejledning Webshop... 1 Indhold... 1 Udfyld oplysninger om webshop og firma... 2 Informationsfelter... 3 Specialfelter... 3

Supplier Workflow online fakturering. Quickguide til Supplier Workflow for danske og norske leverandører til Danske Bank Danmark

Import af CSV AffaldsData indberetninger via Virk.dk

Digital løsning til udbetaling af fleksrefusion

20bilag.pdf

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

cpos Online Quickguide Version Lemvig Ungdomsgård Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Roskilde Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

SHOPAMOK.NU VEJLEDNING OPRET BUTIK

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring

Opkrævning af Divisionskontingent

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link:

Arbejde i Citrix. Vejledning. Hvordan du logger ind på Citrix med Windows 8.1 og opretter genveje til login IT-AFDELINGEN

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow

Manual til gæster på Side

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS)

Anmodninger og blanketter. Idé og funktion

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS)

Notat. Vejledning i digital tilmelding til uddannelse (AMU) 1 Hvordan oprettes en digital medarbejdersignatur til ansatte i folkekirken?

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Personlige skatter er ikke omfattet af skattekontoen og skal betales særskilt som hidtil.

FAKTURAGUIDE TIL DATEA

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

Lønsikring Krifa Forsikring A/S

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf DATA. Jylland

Oprettelse af faktura/ordre

I tolkeportalen har alle brugere en rolle. Rollen bestemmer hvad man som bruger har adgang til.

Sådan sender du gratis faktura med Sproom formularen - En komplet beskrivelse af funktioner og felter

Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a-kassen på

Vejledning til oprettelse af fritekstfakturaer, mv.

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

Håndbog for tolke på Rigspolitiets tolkeoversigt

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling

Let i gang med NemRefusion for arbejdsgivere

Guide til din joblog

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole

LEMAN / Præsentation

Vejledning i.

Vederlag til tillidsrepræsentanter. Introduktion til arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter om indberetning af bidrag og udbetaling af vederlag.

Teknisk vejledning til leverandører. Indtast brugerid på din e-faktura til Københavns Kommune

GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar:

Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på

Oprettelse af nye medarbejdere

cpos Online Quickguide Version Odense

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven.

HåndOffice Spillerflytninger

Transkript:

Udfyldelse af fakturablanket Indhold Hvor finder du fakturablanketten på Virk.dk?... 2 Udfyldelse af afsender og modtager... 4 Felter vedr. fakturadato... 4 Beskrivelse af ydelse, ydelsesmodtager, beløb... 4 Beregn samlet beløb... 5 Betalingsoplysninger og personfølsomme oplysninger... 6 Se den færdige faktura... 7 Send blanket... 8 Hvem skal du kontakte?... 9 Side 1 af 9

Denne instruks beskriver, hvordan du opretter en faktura på Virk.dk. Vær opmærksom på, at vi ikke kan modtage en faktura, der vedr. flere patienter. Én faktura pr. patient. Hvor finder du fakturablanketten på Virk.dk? Først taster du www.virk.dk. i din internetbrowser. Du får nu følgende side frem. Her klikker du på Fakturablanketten. Du skal ikke logge ind med din digitale signatur, men kun klikke på Fakturablanketten. Du får herefter følgende felter frem: Her skal du i venstre side taste oplysninger om AES EAN/GLN nr. 579 000 226 5891 i feltet Tast modtagers EAN-nummer og din egen E-mail i felterne i højre side. Side 2 af 9

Klik herefter på Opret faktura. ( AES kan ikke modtage kreditnotaer elektronisk). Du får nu selve fakturablanketten frem: Side 3 af 9

Udfyldelse af afsender og modtager Felterne udfyldes som vist ovenfor. AES navn og adresse i venstre side og lægens CVR-nr., navn, adresse samt telefon.nr. vedr. fakturaen i højre side. Felter vedr. fakturadato Ud over de obligatoriske felter, som er markeret med en rød *, skal feltet Ordre- eller rekvisitionsnummer udfyldes, for at der ske betaling af fakturaen. Her tastes Arbejdsskadestyrelsens j.nr. fx 124556-1212/01/80/A1 ( Det fremgår af Arbejdsskadestyrelsens brev under dato i højre side) Er feltet ikke udfyldt, kan vi ikke placere fakturaen på den korrekte sag i vores system, hvorfor den ikke kan betales. Beskrivelse af ydelse, ydelsesmodtager, beløb Side 4 af 9

Du skal nu udfylde felter, der beskriver, hvad der skal honoreres for. Da der er tale om en erklæring udfærdiget vedrørende en patient, skal vi have patientens CPR-nr. på selve fakturalinien. Det gør du ved at vælge Udvidet ved at klikke på pilen som vist ovenfor. Du får nu yderligere felter til udfyldelse: I feltet Beskrivelse vil vi meget gerne have en så præcis definering af, hvad Arbejdsskadestyrelsen har anmodet speciallægen om. Det vil sige, hvis der er tale om en speciallægeerklæring, skal det fremgå af feltet som vist oven for. Det beløb, der skal tastes i feltet Enhedspris, er beløbet før moms. Der er som default hak i feltet 25 pct. moms. Er fakturaen uden moms, skal du aktivt sørge for at klikke i feltet, så der ikke længere er hak. Feltet Ydelsesmodtager udfyldes med patientens CPR-nr. Beregn samlet beløb Når du har udfyldt felterne, vil der stadig stå 0,00 kr., indtil du har beregnet den samlede pris. Det gør du ved at klikke på beregn samlet pris. Side 5 af 9

Systemet regner nu beløbet ud incl. moms. Betalingsoplysninger og personfølsomme oplysninger AES udbetaler til den NemKonto som er tilknyttet SE-nr. Dvs. der udbetales til samme konto, som lægen har fået udbetalt til hidtil. Da der i fakturaen er CPR-nr. på patienten, skal der vælges almindelige personoplysninger som CPR-nr., navn, adresse, cilvilastand etc.. Sidst skal du klikke Næste Side 6 af 9

Se den færdige faktura Du har nu mulighed for at se den færdige faktura og også ændre i oplysninger, hvis du har behov for det Side 7 af 9

Skal du ændre klikker du på Tilbage. Send blanket Hvis alt er, som det skal være, klikker du på Send faktura. Side 8 af 9

Når AES modtager fakturaen dagen efter, bliver de kørt til betaling. Såfremt alt på fakturaen er, som det skal være, vil der ske udbetaling til NemKonto 6 dage efter, at fakturaen er oprettet i AES system. Speciallægeerklæringen skal du sende direkte til Arbejdsskadestyrelsen. Hvem skal du kontakte? Har du spørgsmål til fakturering af elektroniske fakturaer til AES, er du velkommen til at kontakte os på telefon 48 20 58 40. Side 9 af 9