Opr. vedt. Budget 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opr. vedt. Budget 2009"

Transkript

1 Økonomirapport U/ Budget Budget pr 80 Miljø-, Teknik- og Flyvestations- udvalget U , ,66 00 Natur og Miljø U , ,95 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U , ,95 38 Naturbeskyttelse U ,47 50 Naturforvaltningsprojekter U , Naturprojekter U , Fredning af Farum Vest, Stavnsholt og Storebjerg U ,20 52 Miljøbeskyttelse m.v. U , ,95 80 Fælles formål U , Grøn Guide U , Agenda 21 U , Øvrige foranstaltninger U , Hovedstadsområdets vandsamarbejde U Miljøsamarbejde U , Kvalitetsprojekt - certificering U , Partnerskabsprojekt U Miljøtilsyn - virksomheder U , Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder U ,95 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. U , Driftsramme med overførselsadgang U , Lønudgifter vedr. indsatsplanlægning U , Danmarks Miljøportal U , Vand og naturplaner U Forsyning U , ,71 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U , ,64 55 Diverse udgifter og indtægter U , ,64 91 Skadedyrsbekæmpelse U , , Rottebekæmpelse - brugerfinansieret U , , Driftsramme med overførselsadgang U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U 081 Overførte administrationsudgifter U , Brugerbetalinger/indtægter U ,64 01 Forsyningsvirksomheder m.v. U , ,66 22 Forsyningsvirksomheder U , ,72 04 Vandforsyning U , , Driftsramme med overførsel U , Køb til videresalg (Kbh. vand) U , GS U Vandværker U , Hoved- og stikledninger U , :17 Side 1 af 16

2 Økonomirapport U/ Budget Budget pr 046 Vandmålere U , Statsafgift til Told og Skat U , Vandmåleradministration U Planlægning og information U , Lokaleleje U , Maskiner, redskaber og værktøj U , Danva U , Udg. iforb. med selskabsgørelse U Overførte administrationsudg. kt.06 U , Forrentning af mellemværende U , ndtægter U , Afslutning af mellemværende U Spildevandsanlæg U , ,04 40 Fælles formål U , , Spildevand - Farum U , , Driftsramme med overførselsadgang U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U 040 Statslig spildevandsafgift U , Opkrævning af spildevand U Udg. ifb. med selskabsgørelse U Overførte administrationsudg. kt.06 U , Forrentning af mellemværende U , Brugerbetalinger/indtægter U Betalinger til andre myndigheder U Vejafvandingsbidrag - kommunale vejeog private fællesveje U , Vandafledningsbidrag, boliger og erhvervsejendomme U , Spildevand - Værløse U , , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U Statslig spildevandsafgift U , Administration af spildevand U Udg. ifb. med selskabsgørelse U Overførte administrationsudg. kt.06 U , Forrentning af mellemværende U , Brugerbetalinger/indtægter U Vejafvandingsbidrag - kommunale vejeog private fællesveje U , Vejafvandingsbidrag - statsveje U Vandafledningsbidrag, boliger og erhvervsejendomme U ,41 43 Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker U , , Rensningsanlæg - Farum U , Driftsramme med overførselsadgang U , :17 Side 2 af 16

3 Økonomirapport U/ Budget Budget pr 026 Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Administration, planlægning m.v. U Drift og vedligeholdelse U , Fornyelser U , Rensningsanlæg - Værløse U , Driftsbidrag U , Finansieringsbidrag U , Regnvandsbidrag U , Vandcentret Vandspejlet U , Hoved- og detailkloakker - Farum U , Administration, planlægning m.v. U , Ledninger og brønde U , Pumpestationer U Bassiner U Regnvand/overløbsbassiner U Fornyelser U , DANVA U , Hoved- og detailkloakker - Værløse U , , Driftsramme med overførselsadgang U , Ledninger og brønde U , Pumpestationer U , Regnvand/overløbsbassiner U , Mindre nyanlæg U Kloakstik U , Kloakundersøgelser U Overtagelse af private kloakker U , GS U , Pumpestationsbil U , Lokaleleje U , DANVA U , Regnvands- og sparebassiner i Værløse U ndtægter U ,48 44 Tømningsordninger U Tømningsordning - Værløse U Bidrag for tømning U Affaldshåndtering U , ,69 60 Fælles formål U , , Driftsramme med overførselsadgang U , Grundafgift - Vestforbrænding U , Overførte administrationsudg. kt.06 U , :17 Side 3 af 16

4 Økonomirapport U/ Budget Budget pr 082 Forrentning af mellemværende U , Brugerbetalinger/indtægter U ,13 61 Ordninger for dagrenovation - restaffald U , , Driftsramme med overførselsadgang U , , Behandlingsafgift - Vestforbrænding U , Brugerbetalinger/indtægter U ,17 62 Ordninger for storskrald og haveaffald U , , Driftsramme med overførselsadgang U , Behandlingsafgift - Vestforbrænding U , Gebyr for genanvendelsesordninger U ,46 63 Ordninger for glas, papir og pap U , , Driftsramme med overførselsadgang U , Behandlingsafgifter Vestforbrænding U , Salg af genanvendelige materialer U ,60 64 Ordninger for farligt affald U , Driftsramme med overførselsadgang U , Behandlingsafgifter U , Salg af genanvendelige materialer U Genbrugsstationer U , , Genbrugsstationer - Furesø fællesudg U , , Behandlingsafgift - Vestforbrænding U , , Genbrugsstation - Farum U , , Driftsramme med overførselsadgang U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , , Ejendomsudgifter (med overførsel) U Behandlingsafgift - Vestforbrænding U , Behandlingsafgift - øvrige modtager-anlæg U , Huslejeindtægter U Salg af genanvendelige materialer U , Genbrugsstation - Værløse U , , Driftsramme med overførselsadgang U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , , Behandlingsafgift - Vestforbrænding U , Salg af genanvendelige materialer U ,45 66 Øvrige ordninger og anlæg U , Driftsramme med overførselsadgang U ,92 67 Bærbare batterier U Driftsramme med overførsel U Driftsgården U , ,42 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U , :17 Side 4 af 16

5 Økonomirapport U/ Budget Budget pr Faste ejendomme U , Fælles formål U , Offentlige toiletter U , Driftsramme med overførselsadgang U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U ,68 13 Andre faste ejendomme U , Søgården U , Driftsramme med overførselsadgang U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U Fritidsområder U ,55 20 Grønne områder og naturpladser U , Friarealer og parker U , Ejendomsudgifter (med overførsel) U ,55 38 Naturbeskyttelse U , Naturforvaltningsprojekter U , Naturprojekter U Naturpleje U , Vandløbsvæsen U ,73 71 Vedligeholdelse af vandløb U , Driftsramme med overførselsadgang U ,73 02 Transport og infrastruktur U , ,29 22 Fælles funktioner U , ,26 01 Fælles formål U , , Personale U , Driftsramme med overførselsadgang U , Maskiner og materiel U , Det lokale trafiksikkerhedsråd U , Driftsreduktion på Driftsgården U Overførte indtægter ved salg til institutioner mv. U ,23 03 Arbejder for fremmed regning U , , Driftsramme med overførselsadgang U , ndtægter fra salg U ,74 05 Driftsbygninger og -pladser U , , Driftsgården U , , Personale U , Driftsramme med overførselsadgang U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U Ejendomsudgifter med overførselsadgang U Huslejeindtægter U ,46 28 Kommunale veje U , :17 Side 5 af 16

6 Økonomirapport U/ Budget Budget pr Vejvedligeholdelse m.v. U , Broer/tunneller U , Vejvedligeholdelse U , Vedligeholdelse i øvrigt U , Færdselsregulering U , Vejbelysning U , Vejafvandingsbidrag overført U , Movia U ,46 14 Vintertjeneste U , Personale U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U ,29 32 Kollektiv trafik U ,52 31 Busdrift U , Busdrift, herunder individuel handicapkørsel, udført af private U ,52 03 Bygningsservice U , ,06 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U , ,74 22 Jordforsyning U Ubestemte formål U Øvrige ejendomme U Øvrige udgifter uden overførselsadg. U Ejendomsudgifter (med overførsel) U Faste ejendomme U , ,22 10 Fælles formål U , Personale U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter (med overførsel) U Energimærkning - kommunale ejendomme U , Energistyring U , Graffitibekæmpelse U , Vedligehold på Økonomiudvalgets ejendomme U , Akut pulje og henlæggelser U , Udvendig vedligehold/teknisk anlæg U , Hærværk, Reparation samt beskyttendeforanstaltninger U Offentlige toiletter U Øvrige udgifter uden overførselsadg. U Ejendomsudgifter (med overførsel) U Beboelse U , , Nordvangsgyden U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Tingmosen 9 U :17 Side 6 af 16

7 Økonomirapport U/ Budget Budget pr 026 Øvrige udgifter uden overførselsadg. U Kollekollevej 35 U , Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge U , Smedegade 19A-B U , , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Huslejeindtægter U , Bygaden 26 U Boliger til integration af udlændinge U Mosestedet 63 U , Boliger til integration af udlændinge U , Lerstedet U Boliger til integration af udlændinge U Bymidten 49 U 026 Øvrige udgifter uden overførselsadg. U Lejede pensionistboliger U Driftsramme med overførselsadgang U Erhvervsejendomme U , Lejemål Li.Værløse, Bymidten U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter (med overførsel) U Andre faste ejendomme U , Farum Hovedgade 86 U 026 Øvrige udgifter uden overførselsadg. U Klubhus Australsk Fodbold Hvilebæk- gårdsvej 3 U Øvrige udgifter uden overførselsadg. U Ejendomsudgifter (med overførsel) U Gammelgårdsvej 88- Milcom U Ejendomsudgifter (med overførsel) U Farum Gydevej 77 U Øvrige udgifter uden overførselsadg. U Sejlgården Ladebygninger U Øvrige udgifter uden overførselsadg. U Ejendomsudgifter (med overførsel) U Farum Vejgård U Øvrige udgifter uden overførselsadg. U Rugmarken 37 (Materielgården) U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter (med overførsel) U Alfred Sørensensvej 4 U Øvrige udgifter uden overførselsadg. U :17 Side 7 af 16

8 Økonomirapport U/ Budget Budget pr 028 Ejendomsudgifter (med overførsel) U Gammelgårdsvej 93 U 026 Øvrige udgifter uden overførselsadg. U Hvedemarken 3-5 Sprogskolen U Øvrige udgifter uden overførselsadg. U Stavnsholtvej 49B - FDF Hytten U 028 Ejendomsudgifter (med overførsel) U Gammelgårdsvej 10 U Øvrige udgifter uden overførselsadg. U Ryttergårdsvej 118 U 026 Øvrige udgifter uden overførselsadg. U Matr. 12AO, Stiager 12, Værløse U Øvrige udgifter uden overførselsadg. U Jonstrup Seminarium U Ejendomsudgifter (med overførsel) U Søgården U Øvrige udgifter uden overførselsadg. U Fritidsområder U Grønne områder og naturpladser U Koloni- og nyttehaver i Værløse U Øvrige udgifter uden overførselsadg. U Koloni- og nyttehaver i Farum U Øvrige udgifter uden overførselsadg. U Ejendomsudgifter (med overførsel) U Fritidsfaciliteter U , ,36 31 Stadion og idrætsanlæg U , , Pulje til vedligehold på dræts- og Fritids ejendomme U Farum Svømmehal U , , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , , Ejendomsudgifter (med overførsel) U , Værløse Svømmehal U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter (med overførsel) U Furesøbad (Farum Marina) U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter (med overførsel) U Fælles formål - mindre idræts- og fritidsejendomme U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter (med overførsel) U Fælles formål- Forening og medborgerhuse U , :17 Side 8 af 16

9 Økonomirapport U/ Budget Budget pr 026 Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter (med overførsel) U Farum Park U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter (med overførsel) U Li. Værløse idrætsanlæg U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter (med overførsel) U Kr. Værløse idrætsanlæg U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter (med overførsel) U Hareskov idrætsanlæg U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter (med overførsel) U Fælleshus i Jonstrup og fodboldbane U Ejendomsudgifter (med overførsel) U Hareskovhallen U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter (med overførsel) U Søndersøhallen U Øvrige udgifter uden overførselsadg. U Ejendomsudgifter (med overførsel) U Værløse Hallerne U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Skallepanden U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter (med overførsel) U Farum Arena U Øvrige udgifter uden overførselsadg. U Ejendomsudgifter (med overførsel) U Team Danmark Bygning U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter (med overførsel) U Andre fritidsfaciliteter U , Bådudlejning Farum sø U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter (med overførsel) U Tennisklubber U Øvrige udgifter uden overførselsadg. U Miljøbeskyttelse m.v. U :17 Side 9 af 16

10 Økonomirapport U/ Budget Budget pr 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. U Personale U Energistyring U Graffitbekæmpelse U Legepladssyn U Transport og infrastruktur U ,94 22 Fælles funktioner U ,94 01 Fælles formål U Vedligehold af MTF`s ejendomme U Driftsbygninger og -pladser U , Driftsgården U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter med overførselsadgang U Undervisning og kultur U , ,68 22 Folkeskolen m.m. U , Folkeskoler U , Pulje til vedligehold af Skoleudval-gets ejendomme U , Stavnsholtskolen U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter med overførelsesadgang U Stavnsholthallen U , Bybækskolen U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter med overførelsesadgang U Stenvadskolen U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter med overførelsesadgang U Solvangskolen U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter med overførelsesadgang U Hareskov Skole U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter med overførelsesadgang U Lille Værløse Skole U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter med overførelsesadgang U Søndersøskolen U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter med overførelsesadgang U Syvstjerneskolen U , :17 Side 10 af 16

11 Økonomirapport U/ Budget Budget pr 026 Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter med overførelsesadgang U Egeskolen U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter med overførelsesadgang U Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen U , Vedligeholdelsesaftale (Farum) U ,28 32 Folkebiblioteker U ,15 50 Folkebiblioteker U , Furesø Biblioteker U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsugifter (med overførsel) U Værløse bibliotek U Øvrige udgifter uden overførselsadg. U Ejendomsugifter (med overførsel) U Kulturel virksomhed U , Museer U , Vedligehold af Kulturudvalgets ejendomme U , Museumsbygninger, Cornelen mv. U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter (med overførsel) U Biografer U , Værløse Bio, Bymidten 44 U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter (m. overførsel) U , Brugerbetalinger/indtægter U Musikarrangementer U , Furesø Musikskole U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter m.overførselsadgang U Andre kulturelle opgaver U , Farum Kulturhus U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter med overførsels- adgang U , Farum Musikhus U Øvrige udgifter uden overførselsadg. U Ejendomsudgifter med overførsels- adgang U Musikøverum Billen U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter med overførsels- adgang U :17 Side 11 af 16

12 Økonomirapport U/ Budget Budget pr Ellegården - ladebygninger U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter med overførsels- adgang U Galaksen U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter med overførsels- adgang U Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. U ,65 76 Ungdomsskolevirksomhed U , Furesø Ungdomsskole U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter med overførselsadgang U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U ,52 25 Dagtilbud til børn og unge U ,28 10 Fælles formål U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U Ejendomsudgifter med overførselsadgang U , Pulje til vedligehold af social- og sundhedsudvalgets ejendomme U Vedligehold af Børneudvalgets ejendomme U Dagpleje U , Dagplejen U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Brudedalen U , Bjørnsholm U Vuggestuer U , Månedalen U Øvrige udgifter uden overførselsadg. U Furesø NV U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter med overførelsesadgang U Børnehaver U , Børnehaven Skomagerbakken U Øvrige udgifter uden overførselsadg. U Ejendomsudgifter med overførelsesadgang U Rudolf Steiner Børnehaven - Lillebjørn U Øvrige udgifter uden overførselsadg. U Ejendomsudgifter med overførelsesadgang U Børnehaven for Specialgruppen U Øvrige udgifter uden overførselsadg. U Furesø NØ U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , :17 Side 12 af 16

13 Økonomirapport U/ Budget Budget pr 028 Ejendomsudgifter med overførelsesadgang U Furesø SØ U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter med overførelsesadgang U Furesø NV U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter med overførelsesadgang U ntegrerede daginstitutioner U , Furesø NØ U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter med overførelsesadgang U Furesø SV U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter med overførelsesadgang U Espebo Børnecenter U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter med overførelsesadgang U Furesø SØ U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter med overførelsesadgang U Furesø NV U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter med overførelsesadgang U Fritidshjem U , Fritidstilbudet Lyngholm U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter med overførelsesadgang U Solhøjgård U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter med overførelsesadgang U Fulgsang U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter med overførelsesadgang U Fritidstilbudet Hareskov U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter med overførelsesadgang U Fritidstilbudet Solvang U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter med overførelsesadgang U Fritidstilbudet Stavnsholt U , :17 Side 13 af 16

14 Økonomirapport U/ Budget Budget pr 026 Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter med overførelsesadgang U Fritidstilbudet Syvstjernen U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter med overførelsesadgang U Fritidstilbudet Søndersø U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter med overførelsesadgang U Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud U , Fritidstilbudet Lyngholm U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter med overførelsesadgang U Fritidstilbudet Hareskov U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter med overførelsesadgang U Fritidstilbudet Syvstjernen U Ejendomsudgifter med overførelsesadgang U Fritidstilbudet Søndersø U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter med overførelsesadgang U Skolelandbruget U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter med overførelsesadgang U Klub Furesø U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter med overførelsesadgang U Særlige dagtilbud og særlige klubber U , Børnehaven Specialgruppen U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter med overførselsadg. U Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private U , Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og U ,42 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov U ,91 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge U , Furesø Børne- og Familiecenter U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter U Ungerådgivningen U Øvrige udgifter uden overførselsadg. U Solhøj U :17 Side 14 af 16

15 Økonomirapport U/ Budget Budget pr 026 Øvrige udgifter uden overførselsadg. U Ejendomsudgifter U Tilbud til ældre og handicappede U ,58 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U , Lillevang U Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) Uomfat Hjemmeplejen U , Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) Uomfat ,47 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede U , Gedevasevang U , Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens U , Aktivitetscenteret Lillevang U , Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens U , Aktivitetscentret Skovgården U , Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens U ,08 34 Plejehjem og beskyttede boliger U , Lillevang U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Plejecenter Solbjerghaven U Øvrige udgifter uden overførselsadg. U Plejecenter Søndersø U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter U Plejecenter Ryetbo U Øvrige udgifter uden overførselsadg. U Daghjem- og aflastningspladser Solbjerghaven U Øvrige udgifter uden overførselsadg. U Harskovhvile U Øvrige udgifter uden overførselsadg. U Ejendomsudgifter U Tilbud til voksne med særlige behov U ,20 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) U , Bofællesskabet O.B. Mussvej U , Længerevarende botilbud for personermed særlige sociale problemer U , Bofællesskabet Jonstrup U Længerevarende botilbud for personermed særlige sociale problemer U Solhuset U , Længerevarende botilbud for personermed særlige sociale problemer U ,23 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U Overgangsboliger U :17 Side 15 af 16

16 Økonomirapport U/ Budget Budget pr 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer U Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U Lyspunktet U Ejendomsudgifter med overførsels- adgang U Lysthuset U Øvrige udgifter uden overførselsadg. U Ejendomsudgifter med overførsels- adgang U Skiftesporet U Øvrige udgifter uden overførselsadg. U Ejendomsudgifter med overførsels- adgang U Tilbud til udlændinge U ,31 60 ntroduktionsprogram m.v. U , Sprogcenter Furesø U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U ,31 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger U Beskæftigelsesordninger U JobFuresø U Øvrige udgifter uden overførselsadg. U Fællesudgifter og administration m.v U ,67 45 Administrativ organisation U ,67 50 Administrationsbygninger U , Pulje til vedligehold af Rådhuse og administrationens ejendomme U , Administrationsbygninger i Farum U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter U , Administrationsbygning i Værløse U , Øvrige udgifter uden overførselsadg. U , Ejendomsudgifter U GRAND TOTAL U , , :17 Side 16 af 16

Ejendomsrelaterede udgifter og indtægter vedrørende husleje, energi-

Ejendomsrelaterede udgifter og indtægter vedrørende husleje, energi- Ejendomsrelaterede udgifter og indtægter vedrørende husleje, energi- og vand, skatter, renovation, rengøring m.v Samlet resultat 73.448-15.419 58.030 Ejendomme Alfred Sørensens vej 4, 6003070101 Børnecenter

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

iljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

iljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget M iljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Regnskabsresultatet for Miljø-, Teknik- og Ehvervsudvalget for viser samlede udgifter for 245,6 mio. kr. og samlede indtægter for 131,0 mio. kr. I forhold til udvalgets

Læs mere

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403

Læs mere

Containerplads v/ Sandet Lejer: HC Container. Ejendom Lejer: Privat Lejeregulering: Ingen aftale

Containerplads v/ Sandet Lejer: HC Container. Ejendom Lejer: Privat Lejeregulering: Ingen aftale - Budget 2011 E jendomsoversigt Tabel 18.1: s indtægter fra udlejning af fast ejendom (i hele kr.) Økonomiudvalget 003. Lejrevej 33, 005.101 Hjortefarmen Trevangsvej 161, Solvangskolen, Nordtoftevej 58,

Læs mere

Strukturtekst U/I Reg.kontonr. Opr. vedt. Budget 2009

Strukturtekst U/I Reg.kontonr. Opr. vedt. Budget 2009 Strukturtekst U/ Reg.kontonr. Opr. vedt. 80 Miljø-, Teknik- og Flyvestations- udvalget 01 Forsyning 01 Forsyningsvirksomheder m.v. U 41.456.540-65.949.390 35 Spildevandsanlæg U 41.456.540-65.949.390 40

Læs mere

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203

Læs mere

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395

Læs mere

Budgetoverblik med regnskab

Budgetoverblik med regnskab Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK 115.688.636 110.363.792 117.654.325 115.826.089 116.692.333 116.692.333 Trafik og Park

Læs mere

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Bevillingsspecifikation

Bevillingsspecifikation Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863

Læs mere

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

ersonaleoversigt 2016

ersonaleoversigt 2016 P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5

Læs mere

Bevillingsoversigt 1 ØKONOMIUDVALG 211.167-32.789 178.378 DRIFT OG REFUSION 211.167-32.789 178.378

Bevillingsoversigt 1 ØKONOMIUDVALG 211.167-32.789 178.378 DRIFT OG REFUSION 211.167-32.789 178.378 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto 1 ØKONOMIUDVALG 211.167-32.789 178.378 DRIFT OG REFUSION 211.167-32.789 178.378 10 POLITISK ORGANISATION 5.828 0 5.828 10 VEDERLAG

Læs mere

Budget Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget

Budget Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget Budget 2018-2021 Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget 1 Miljø- og kultursekretariat 9.228 9.440 9.440 9.440 9.440 057299 Øvrige sociale formål Tinglysningsafg. v lån t. bet. Ejd. Skat Total 100

Læs mere

Borgmesterens forord... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt... 9. Investeringsoversigt... 11. Artsoversigt..

Borgmesterens forord... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt... 9. Investeringsoversigt... 11. Artsoversigt.. Indhold: Borgmesterens forord... 3 Hovedoversigt. 5 Resultatopgørelse.. 7 Bevillingsoversigt... 9 Investeringsoversigt... 11 Artsoversigt.. 13 Budgetsammendrag... 15 Administrationsoversigt.. 27 Specificeret

Læs mere

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. Strukturkontonummer Bevilling Forbrug ultimo 10 Økonomiudvalget 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002525 Kløvermarken 2. etape, Løvel, Lokalplan nr. 75 1.300.000

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/9 215 6-1-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016 Budgetoverblik Teknik- og Miljøudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Teknik- og Miljøudvalg 172.363.563 169.173.008 167.798.630 167.133.020 Trafik og Park 79.781.976 78.713.087

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2015 -

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

versigter over ejendomme og jord

versigter over ejendomme og jord O versigter over ejendomme og jord Tabel 17.1. Oversigter over ejendomme 002203 Ryttergårdsvej 130 Farum 3520 Antenneplads CSU MPT Ejer og udlejer 002010 Mosestedet 63 Værløse 3500 Udlejning - boliger

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT

Økonomiudvalget DRIFT (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Heraf refusion

Heraf refusion Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2019

Opdeling i rammebelagte områder 2019 Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Teknisk udvalg DRIFT Side: 1

Teknisk udvalg DRIFT Side: 1 Teknisk udvalg DRIFT Side: 1 107 Teknisk Udvalg 178.213.713 010 Jordforsyning 156.940 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 156.940 22 Jordforsyning 156.940 01 Fælles formål 27.124 001001 Fællesudgifter

Læs mere

uslejeindtægter og udgifter

uslejeindtægter og udgifter - Budget 2013 H uslejeindtægter og udgifter s budgetterede indtægter og udgifter fra leje- og udlejning af fast ejendom i 2013 Budget til husleje m.v. 36.599.716-14.155.838 22.443.878 Hovedkonto 00 - Byudvikling,

Læs mere

Redningsberedskab Politisk organisation

Redningsberedskab Politisk organisation I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Fraværsprocenter (LPT165)

Fraværsprocenter (LPT165) Fraværsprocenter (LPT165) Furesø Kommune 3.500 27.427,17 4,99 13.158 Direktionen 3.500 27.427,17 4,99 13.158 Direktionen 4 1,00 0,17 1 Center for Økonomi og Ressourcer 77 363,01 2,76 479 Center for Økonomi

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU) Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling

Læs mere

Salg af matr.nr. 117 B Reersø By og køb af del

Salg af matr.nr. 117 B Reersø By og køb af del ØKONOMIDVALGET 5.974.980-5.895.036 11.870.016 010 Arbejdsmarked 202.600 396.450-193.850 06 Fællesudgifter og administration m.v 202.600 396.450-193.850 45 Administrativ organisation 202.600 396.450-193.850

Læs mere

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning 72 Planlægning 302 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 66.912.809-54.494.161 13.013.000-1.569.000 51.424.000-52.535.000 72 Planlægning.. bev. 292.170 101.000 202.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget Virksomheden 504 - Plan og Byg Budgetopfølgning pr. 31.08.2014 Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget Udvalget for Plan og Teknik 4.777.666 2.174.155 46% Økonomiudvalget 40.054.489

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Oversigt over ejendomme og jorde

Oversigt over ejendomme og jorde Oversigt over ejendomme og jorde Tabel 17.1 Oversigt over ejendomme OVERSIGT OVER EJENDOMME OG JORD Adresse Postnr By Ejendom Anvendelse Ejerforhold Samlet Center for Borgerservice, kultur og drift Farum

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2011 til budget 2012 - tillægsbevilling

Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2011 til budget 2012 - tillægsbevilling Punkt 3. Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2011 til budget 2012 - tillægsbevilling drift. 2012-4583. Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender, At der på sektor Børn og Unge decentrale

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Oversigt over uforbrugte anlægsmidler der skal overføres til 2009

Oversigt over uforbrugte anlægsmidler der skal overføres til 2009 Oversigt over uforbrugte anlægsmidler der skal Oversigt over samtlige anlægsprojekter. (angivet i tus. kr.) det skal Økonomiudvalget Jordforsyning: 002202 002920 Salg af grund - Lerstedet 1-3.000-3.000-3.000

Læs mere

C. RENTER ( )

C. RENTER ( ) Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Hovedoversigt 1/18. Budgetforslag. Budget Budget Beløb i kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

Hovedoversigt 1/18. Budgetforslag. Budget Budget Beløb i kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Hovedoversigt Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 89.905-22.929 92.530-23.264 Heraf refusion -931 0 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

A B.

A B. 64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15 Budgetsammendrag... 17 Serviceudgifter...

Læs mere

14-11-2013 Struktur og tekst Budget 2014 Budget 2014 Udgift Indtægt

14-11-2013 Struktur og tekst Budget 2014 Budget 2014 Udgift Indtægt 14-11-2013 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger F1 149.937.691-39.412.815 22 Jordforsyning F2 14.600.522-5.208.063 02 Boligformål F3 12.939.944-1.400.461 1 Drift D1 389.696 001 Fælles S1 389.696

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

Bevillingsoversigt Budget , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budget , 1. behandling Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 3 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2006 Budget 2006 Tillægsbevilling A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...................... 61.357

Læs mere

BUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012

BUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012 BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Regnskab 2005. Centralt administrerede områder:

Regnskab 2005. Centralt administrerede områder: Regnskab 2005 Centralt administrerede områder: Skatter og afgifter Forsikring Rengøring Energi (El, vand og varme) 105 Bevilling Skatter og afgifter Tværgående Dok 1.186.626 Beløb i 1.000 kr. Skatter og

Læs mere

Regnskabsoversigt - Halvårsregnskab 2014

Regnskabsoversigt - Halvårsregnskab 2014 Regnskabsoversigt - Halvårs budget 1. halvår budg Økonomiudvalg U 37.435 7.549 377.984 144.675 374.357 3.922 Økonomiudvalg I -86.91-2.2-88.291-36.242-88.393-2.32 Ejendomme og administrationsbygninger U

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag $''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008

Læs mere

Bevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013

Bevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013 Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til Bevilling i Forbrug i ØKONOMIUDVALGET 23.120.959 13.586.475 36.707.434 618.596 5.783.660 6.402.256 30.305.178 032 Udvikling 346.959-2.592.425-2.245.466 618.596-1.247.760-629.164-1.616.302

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Bevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre

Bevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436

Læs mere

Anlægsudgifter, netto

Anlægsudgifter, netto Anlægsudgifter, netto (-= indtæ gt, + = udgift) Viborg Storkommune i alt 31-10- 31-10- Anlæg i alt 179.675 50.194 27,9 0. Byudvikling, bolig-og miljøforanstaltninger 21.258-43.218-203,3 Jordforsyning:

Læs mere

Driftsoverførsler fra 2007 til 2008 forklaringer på over-/underskud

Driftsoverførsler fra 2007 til 2008 forklaringer på over-/underskud Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget Driftsoverførsler fra 2007 til 2008 forklaringer på over-/underskud Ifølge reglerne vedrørende overførsler fra 2007 til 2008 skal der for alle områder angives en

Læs mere

:31:58. Budgetoverslag kr. Budget kr. Korrigeret budget kr

:31:58. Budgetoverslag kr. Budget kr. Korrigeret budget kr 13.08.2019 15:31:58 Budget 2019 1 kr Korrigeret budget 2019 1 kr Budgetoverslag 2020 1 kr Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK Teknik, Havne og Kultur 14.237.161 14.043.278

Læs mere

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg Bevillingsomr der 1 konomiudvalget 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg 1 Skole 3 Błrn 0-6 r 4 Familie 3 Arbejdsmarkedsudvalg

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2017 TIL 2018

OVERFØRSEL FRA 2017 TIL 2018 OVERFØRSEL FRA 2017 TIL 2018 Udvalg Drift Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget budget Tillægsbev. Omplaceringer. Genbevillinger. Korr. Budget Resultat Afvigelse. Søges overført. Servicedriftsudgifter 182.142.000

Læs mere

GENTOFTE. 63,2 MIO. KR. Så meget kan Gentofte Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

GENTOFTE. 63,2 MIO. KR. Så meget kan Gentofte Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: GENTOFTE 63,2 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Budget 2011 Samlet budgetoverslag 2012-2014

Budget 2011 Samlet budgetoverslag 2012-2014 Budget 2011 Samlet budgetoverslag 2012-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2011-2012 2 2013-2014 3 SAMMENDRAG AF BUDGET 4 2011-2012 5 2013-2014 8 BEVILLINGSOVERSIGT 11 DRIFT OG REFUSION

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere