Introduktionsprogram. Politiske mål:
|
|
- Morten Graversen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 113 Fagligt område: Politiske mål: Jobcenter/Ydelseskontor Kalundborg Kommune lægger vægt på, at der ydes en særlig indsats for at sikre en velfungerende integration af etniske minoriteter på arbejdsmarkedet og i samfundet. Dette r målet, at afklare den enkelte borgers mulighed for beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked under hensyn til pågældendes ønsker, muligheder og begrænsninger og under hensyn til arbejdsmarkedets behov. Det er målet, at alle borgere i videst muligt omfang forsørger sig selv. At sikre en tidlig, helhedsorienteret indsats for at opnå de bedste betingelser for en tilbagevenden til arbejdspladsen. At foretage en målrettet opfølgning. At samarbejde med virksomhederne om forebyggelse af sygefravær og udstødning fra arbejdsmarkedet. I forhold til de lediges deltagelse i aktivering, som led i kontaktforløbet, vil jobcentret lægge vægt på en løbende vurdering af den lediges jobsøgning med særlig vægt på, om den ledige er aktivt jobsøgende og står til rådighed for arbejdsmarkedet smat eventuelt formidling af job til den ledige. Jobcentret vil have fokus på ministerens mål om, at styrke indsatsen for at få flere unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller uddannelse Introduktionsprogram Kommunen har efter integrationsloven pligt til at iværksætte et introduktionsprogram for kvoteflygtninge og andre borgere, der flytter til landet. Indholdet i programmet og kommunens forpligtigelse afhænger af den enkelte borgers opholdsstatus. Der er vedtaget en ny reform af integrationslovens finansieringsregler med virkning 1. januar 2008, hvor formålet er, at øge det økonomiske incitament for kommunerne til at yde en effektiv indsats. Formålet er også, at forenkle nuværende finansieringssystem. Der ydes 75 % refusion til introduktionsydelse. Refusionen bortfalder, hvis der ikke er lavet opfølgningsplan. Ifølge KL- budgetvejledning nr. 5-1 bliver der merudgifter som følge af refusionsændring til introduktionsydelse. Programtilskud afskaffes og refusion af kommunens udgifter til introduktionsprogrammer træder i stedet. Der bliver ifølge KL mindreudgifter ved forhøjelse af resultattilskud, indførelse af resultattilskud ved overgang til ordinær uddannelse og refusion af udgifter til danskuddannelse til kursister, der ikke er omfattet af tilbud efter Integrationsloven.
2 114 Forudsætninger for budget 2008 Regnskabsresultatet for de fem kommuner blev på introduktionsprogram i 2006 netto 2.7 mio. kr. og budget for 2007 er på netto 1,7 mio. kr. I budgetopfølgningen for 2007 forventes der at blive en merudgift på netto 2 mio. kr. Budgetkorrektion Kvoten for 2008 er endnu ikke udmeldt. Det forudsættes derfor, at der bliver samme antal kvoteflygtninge i 2008 som i 2007, hvilket er 16. Budgettet for 2008 tillægges 2,2 mio. kr. ud fra udviklingen i første halvår Konsekvenserne af finansieringsreformen er ikke indregnet i budgetforudsætningen, fordi der vil blive tale om et meget usikkert skøn, da datagrundlaget ikke p.t. er til stede Introduktionsydelse Introduktionsydelse er en kontanthjælpslignende ydelse, som udbetales til borgere, der ikke har anden forsørgelse under introduktionsprogrammet. Den 1. juli 2007 var der 18 borgere, der modtog introduktionsydelse. I regnskab for 2006 for de fem kommuner blev der en nettoudgift på kr. 1,4 mio. kr. og i budgetopfølgningen for 2007 forventes der en mindreudgift på kr. på baggrund af udviklingen det første ½ år af Budgettet for 2007 er på 1,3 mio. kr. Budgetkorrektion Det forudsættes at der er uændret antal kvoteflygninge i 2008 og at der i budgettet for 2008 kan ske en reduktion på 1 mio. kr. ud fra udviklingen i første ½ år af Konsekvenserne af finansieringsreformen er ikke indregnet og det forudsættes, at kommunen ikke mister refusion på grund af manglende opfølgning Repatriering Formålet med repatrieringsloven er at give udlændinge det bedst mulige grundlag for at tage stilling til og eventuelt træffe beslutning om at repatriere (udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl) og støtte udlændinges repatriering. Ordningen bliver anvendt meget lidt. Der er udelukkende sket en teknisk fremskrivning af budgettet. Budget for 2008 er netto på kr.
3 Sygedagpenge Sygedagpenge og barselsdagpenge udbetales til borgere, der er i arbejde/uddannelse eller modtager understøttelse. Sygedagpenge og barselsdagpenge udbetales som en ydelse til borgeren eller som refusion til dennes arbejdsgiver i henhold til Lov om sygedagpenge og i henhold til Lov om barselsdagpenge. Lovene fastsætter betingelserne for at modtage ydelserne, størrelsen og varigheden heraf. Sygedagpenge er en midlertidig ydelse og kan som hovedregel ikke ydes udover 52 uger. Under ganske særlige betingelser, kan der ydes sygedagpenge udover 52 uger. Denne lovhjemmel er udvidet ved lovændring med virkning 2. april 2007 og konsekvenserne er, at ganske få borgere, vil kunne modtage sygedagpenge op til 3 år, hvis de opfylder særlige betingelser. Staten yder refusion for sygedagpenge og barselsdagpenge efter særlige regler. Der ydes 100 % refusion til barselsdagpenge og til sygedagpenge de første 4 uger. Der ydes 50 % refusion af sager fra 5 til 52 uger og der ydes ingen refusion for sygedagpengesager, der har en varighed udover 52 uger. Udviklingen på området 2006 og 2007 Udviklingen på området har i 2005 og primo 2006 været faldende, men de seneste tilgængelige regnskabstal viser, at de sidste to års faldende udgifter er vendt til en stigning ifølge Kommunernes Landsforenings budgetvejledning. I Kalundborg Kommune har der været stærkt øget vækst i beskæftigelsen, hvilket påvirker udviklingen på området. Er beskæftigelsesprocenten stor, bliver der tilsvarende flere sygemeldte. I Kalundborg Kommune har der været en stigning på 10,9 % helårspersoner i perioden fra første kvartal 2006 for de fem kommuner til første kvartal Første kvartal 2006 var der 722 helårspersoner, hvor der første kvartal 2007 var 800 personer. Kilde: KMDs sygedagpengeregister under
4 116 Kilde: Beskæftigelsesregion Sjælland første kvartal 2007 Budgetforudsætning for 2008 Der har været en stigning i antallet af helårspersoner i første kvartal i Årsagen til stigningen i 2007 er dels en øget beskæftigelse, dels en følge af kommunesammenlægningen, men
5 117 også at sagsantallet det første ½ år af 2007 har været meget højt pr. medarbejder. Sidstnævnte medfører, at der ikke kan følges op rettidigt og at kvaliteten af opfølgningen ikke er optimalt. Det betyder at varigheden af sygedagpengesagerne bliver længere og sagsarbejdet bliver mere kompliceret. Medio 2007 er der afsat flere ressourcer til opfølgning af sygedagpenge og der er indgået aftaler med private leverandører. Effekten kan endnu ikke måles. Regnskabsresultatet for 2006 for de fem kommuner blev en bruttoudgift på 78,4 mio. kr. I budgettet for 2007 er bruttoudgiften på 71,8 mio. kr. I budgetopfølgningen for 2007 påregnes der at blive en merudgift på netto 11 mio. kr. Det forudsættes, at beskæftigelsen i 2008 er tilsvarende 2007 og at budgettet for 2008 skal øges til sygedagpenge med netto 11,1 mio. kr., hvoraf 1.8 mio. kr. er konsekvenser af lovændring, og de kr. en mindreindtægt fra regresområdet. Det forudsættes, at der bliver 790 helårspersoner på sygedagpenge i budget Følgende forudsættes af løbende sager: 75 borgere med varighed over 52 uger, hvoraf de 8 er en konsekvens af ændret lovgivning. I alt 560 borgere med varighed under 52 uger. Regres: Det forudsættes, at der bliver væsentlig færre indtægter fra regressager på grund af en lovændring i 2006, hvor arbejdsskadessager udgik af loven. Budgetkorrektion Budgetfremskrivningen tillægges netto 11,1 mio. kr., hvoraf 1.8 kr. er en konsekvens af ændrede lovgivninger i En mindreindtægt kr er en konsekvens af lovændring fra 2006 på regresområdet Sociale formål Der udbetales ydelser til sociale formål hovedsageligt i henhold til aktivloven. Området vedrører blandt andet ydelser til sygebehandling, tandlægebehandling, flytning og efterlevelseshjælp. Ved ansøgninger sker der en individuel vurdering og der foretages en økonomisk beregning. Ved sygebehandling skal det tillige vurderes, om behandlingen er helbredsmæssig forsvarlig og nødvendig. Ankeafgørelser fastsætter niveauet på området. Staten yder refusion for disse ydelser med 50%. Budgetkorrektion Det forudsættes at området i 2008 følger den udvikling, der har været på området i første ½ år af 2007.
6 118 Der er korrigeret med en mindreudgift på 1,7 mio. kr Kontanthjælp Området er hovedsageligt reguleret i Lov om aktiv socialpolitik, Lov om aktiv beskæftigelsespolitik og Lov om ansvar for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats. Der ydes på dette område kontanthjælp til borgere, der befinder sig i en passiv periode, eksempelvis på grund af sygdom, misbrug eller manglende afklaring i forhold til andet forsørgelsesgrundlag. Staten yder refusion for disse ydelser med 35 %. På området for kontanthjælp- og aktiverede kontanthjælpsmodtagere, er udviklingen præget af et stort antal lovændringer konstant. I 2006 blev refusionen ændret til 35 % i passive perioder og 65 % i aktive perioder, hvor der tidligere blev ydet 50 %. I 2007 og 2008 er nogle af de væsentligste ændringer følgende: Højere kontanthjælp til unge med særlige helbredsmæssige problemer. Indførelse af 300 timers reglen for kontanthjælpsmodtagere. Lempelse af reglen om nedsættelse af kontanthjælp til visse grupper. Systematiske rådighedsvurderinger. Systematiske formidlingsforløb. Undtagelse af personer fra det individuelle kontaktforløb. Målrettet løntilskud hos private arbejdsgivere til langtidsledige kontanthjælpsmodtagere. Hurtigere aktivering af arbejdsmarkedsparate unge mellem 25 og 30 år. Fremrykket aktivering af kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Borgere over 30 år, som har problemer udover ledighed, får ret til gentagne tilbud, hver gang de har modtaget hjælp i sammenhængende periode på 6 måneder. Skærpelse af krav om bekræftelse af registrering som arbejdssøgende. Ændrede sanktionsregler. Krav til andre aktørers underretningspligt. Aktivering skal som udgangspunkt være på minimum 25 tim. ugl., for at kommunen kan få refusion på 65 %. Hvis aktiveringen er under dette timetal, skal der ske en særlig dokumentation for baggrunden herfor. Kommunen får kun 35 % refusion, hvis borgeren har fravær over 14 dage fra aktivering. Fravær kan være sygdom, ferie og lovlige friperioder. Forhandling om kom-
7 119 pensation til kommunerne er endnu ikke påbegyndt. Aktivering skal ske til tiden for at kommunen ikke mister refusion. Herudover er der sket mange lovændringer på dagpengeområdet indenfor det statslige område. Flere og flere lovændringer berører både dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere og der sker således en øget harmonisering af reglerne på disse to områder. Mange af lovændringerne er ikke understøttet af IT-systemer og der skal foretages mange manuelle registreringer i Jobcentret og i Ydelseskontoret for at overholde diverse love. Udviklingen i ledigheden Ifølge KL- budgetvejledning nr. 5-6, forventes beskæftigelsesfremgangen at ophøre og for 2008 ventes der en beskeden stigning i ledigheden i forhold til Den samlede beskæftigelse steg i løbet af 2005 og Dette har også været gældende for Kalundborg. Forudsætninger for budget 2008 Ved budgetopfølgningen for 2007 forventes der et merforbrug på netto 32 mio. kr. som skyldes en ændret forudsætning. Det var forudsat at 300 borgere kunne aktiveres yderligere i 2007, hvilket ville medføre øget refusion. Ved gennemgang af sagerne, er det konstateret, at dette mål ikke er realistisk, da mange borgere har massive vanskeligheder og ikke umiddelbart kan aktiveres uden en særlig indsats. Følgende antal modtagere forudsættes i 2008: 410 forsørgere 176 ej forsørgere 91 unge under 25 år Budgetkorrektion Det forudsættes at budgettet skal tillægges 23,8 mio. i merforbrug på baggrund af forbruget det første ½ år 2007 og med forventning om meraktivering. Konsekvenser af lovændring om ændret refusion ved fravær under 14 dage er ikke indregnet og der er centralt ikke påbegyndt forhandling om kompensation til kommunerne endnu Kontanthjælp til visse grupper af flygtninge Der ydes på dette område forskellige tilbageværende ydelser til visse grupper af flygtninge som eksempelvis uledsagede flygtningebørn. Staten yder refusion for disse ydelser med 100 %. Der er udelukkende foretaget en teknisk fremskrivning af budgettet med grundlag i budget for 2007.
8 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Området er hovedsageligt reguleret i Lov om aktiv socialpolitik, Lov om aktiv beskæftigelsespolitik og Lov om ansvar for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats. Der ydes på dette område forsørgelsesudgifter til borgere der deltager i et tilbud rettet mod tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Dette kan være deltagelse i uddannelse, kurser, individuel virksomhedspraktik eller særligt tilrettelagt aktiverende forløb. Staten yder refusion for disse ydelser med 65 % Revalidering en omfatter arbejdsprøvning til afklaring af arbejdsevne, revalideringsydelse samt udgifter til uddannelser i forbindelse med revalidering. Budget for 2008 er fastsat ud fra nedenstående vurderinger: Revalideringsydelse med 65 % ref. LAB. 52. Det forventes at ca. 105 helårspersoner vil modtage revalideringsydelse i Mentorordning, tillægsydelse under revalidering med 50% ref. Budgettet er fastlagt på baggrund af skøn og forbrug i 2007 pr. 1. juni. Tillægsydelser under revalidering med 50 % ref. (Befordring og kursusmaterialer). Budgettet er fastlagt på baggrund af skøn og forbrug i 2007 pr. 1. juni. Driftsudgifter i forbindelse med LAB. kap. 10 og LAS for forrevalidender med 50 % ref. indenfor rådighedsbeløbet, herunder arbejdsprøvning til afklaring af arbejdsevne i forbindelse med opfølgning på sygedagpengesager, ledighedsydelsessager samt ansøgning om revalidering, fleksjob og førtidspension. Budgettet er fastlagt på baggrund af skøn og forbrug i 2007 pr. 1. juni. Løntilskud i forbindelse med revalidendens ansættelse med løntilskud med 65 % refusion LAB 51 st. 3 jfr. 64 stk. 4 og LAS 51 stk. 2. Budgettet er fastlagt på baggrund af skøn og forbrug i 2007 pr. 1. juni. Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 % ref. LAS 52 og LAB 45 stk. 2. Der er taget udgangspunkt i 25 helårspersoner.
9 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2 nr. 6 LAB en omfatter løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen og som er ansat i fleksjob og løntilskudsstilliner jf. LAB 2 nr. 6, samt ledigheds- og særlig ydelse. Budget for 2008 er fastlagt på baggrund af nedenstående parametre: Løntilskud til personer i fleksjob og selvstændige, ikke refusionsberigtiget. Der er budgetlagt ud fra 5 helårspersoner. Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse jf. 32 stk.1 nr. 2 og 3 og stk. 2, 76 og 77 i LAB med 50 % refusion. Der er budgetlagt ud fra forventet forbrug. Ledighedsydelse ikke refusionsberigtiget. Der er budgetlagt ud fra 10 helårspersoner. Løntilskud til personer i løntilskud i målgruppe 2 nr. 6 med 50 % refusion. Der er budgetlagt ud fra 70 personer. Ledighedsydelse under ferie med 50 % refusion. Der er budgetlagt ud fra forventet forbrug. Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse med 35 % refusion. Der er budgetlagt ud fra 10 personer. Driftsudgifter for personer i fleksjob og løntilskud jf. 2 nr. 6 LAB og handicappede 74, 76 til 81, 99 og 101 med 50 % refusion. Der er budgetlagt ud fra forventet forbrug. Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65% refusion. Der er budgetlagt med 1 person. Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65% refusion. Der er budgetlagt ud fra at 175 helårspersoner. Pr. 1. juni 2006 er der 152 personer. Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65% refusion. Der er budgetlagt ud fra 205 helårspersoner. Pr. 1. juni 2007 er der 181 personer Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 % refusion. Der er budgetlagt ud fra 9 personer, hvoraf er forventet tilgang på 2 personer. Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 % refusion. Der er budgetlagt ud fra 7 personer hvoraf en forventet tilgang på 2 personer Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob, med 35 % refusion. Der er budgetlagt ud fra 100 perso-
10 122 ner Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 % refusion. Der er budgetlagt ud fra 36 personer. Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 % refusion. Der er budgetlagt ud fra forventet forbrug. Indtægter vedr. tilbagebetalte ledighedsydelser og løntilskud. Der forventes ikke forbrug Jobcenter Her registreres udgifter/ indtægter i forbindelse med initiativer ved større virksomhedslukninger, jf. 43 i Styringsloven, samt udgifter/ tilskud for Det Lokale Beskæftigelsesråd jf. 47 LAB. Det budgetlagte vedrører Det Lokale Beskæftigelsesråd. Den endelige udmeldning fra Beskæftigelsesrådet vedrørende tilskuddets størrelse i 2008 vil blive udsendt medio august Tilskuddet forventes at dække udgifterne. Her registreres udgifter/ indtægter i forbindelse med initiativer ved større virksomhedslukninger, jf. 43 i Styringsloven, samt udgifter/ tilskud for Det Lokale Beskæftigelsesråd jf. 47 LAB. Det budgetlagte vedrører Det Lokale Beskæftigelsesråd. Den endelige udmeldning fra Beskæftigelsesrådet vedrørende tilskuddets størrelse i 2008 vil blive udsendt medio august Tilskuddet forventes at dække udgifterne Løntilskud til ledige ansat i kommunen Jobtræningsordningen omfatter dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, som er ansat i kommunen med timetilskud. Staten udmelder årligt en kvote på antal helårspersoner. Pr. 31. maj 2007 var der 43 personer i ordningen, der er udmeldt en kvote på 81 helårspersoner i 2007, kvoten er uændret i Kto til , her registreres udgifter/ indtægter vedr. løn til personer ansat i kommunen (jobtræning) jf. LAB 51. Kto til , udgifter til undervisning af jobtræningspersoner. Kto , Refusion/ løntilskud vedr. personer i jobtræning. Tilskuddet i 2007 er på kr. 118,20 pr. time som vil være dækkende for lønudgiften, derudover kan der være udgift til pension. Grundlaget for budget 2008 er en fremskrivning af udgifterne pr. 1. juni 2007 fremskrevet med den af KL udmeldte pris- og lønfremskrivning for 2008.
11 Servicejob På funktionen registreres tilskuddet fra staten på personer i servicejob. Målgruppen omfatter medlemmer fra A-kasse som modtager dagpenge eller andre ydelser fra A-kassen (undtaget er overgangsydelse). Ordningen med servicejob er ophævet, så der er ingen tilgang. Udgiften til løn er konteret på de respektive lønkonti. Der er budgetlagt udfra 25 personer er i servicejob i Seniorjob for personer over 55 år Her registreres kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjobs efter lov om seniorjobs. en er ny idet loven træder i kraft pr. 1. januar Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Staten yder et tilskud til kommunens seniorjobs på kr. i 2006 p/l. pr. ansat helårsperson. Kommunen udbetaler desuden kompensation til borgere, der opfylder betingelserne for ansættelse i servicejob, men som ikke har fået ansættelse indenfor lovens nærmere angivne frister. Der budgetlægges ud fra forventet forbrug på 2.5 helårspersoner Beskæftigelsesordninger (andel af denne funktion) en omfatter udgifter til arbejdsmarkedsuddannelser, andre uddannelser samt ordinære uddannelsesforløb. Orlovsydelse til kontanthjælps- og ledighedsydelsesmodtagere. Undervisning i dansk som andetsprog samt særligt tilrettelagte projekter. Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (aktiveringsværksteder) er ligeledes omfattet af funktionen, men hører under anden partnerskabsholder og beskrives der. Budget for 2008 er sammensat på baggrund af følgende vurderinger Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere, med 50 % refusion. Der er budgetlagt ud fra ydelse til 3 helårspersoner. Arbejdsmarkedsuddannelser LAB 32 stk. 1 nr. 3. Udgifter til kompetencegivende uddannelser herunder AMUkurser. Budgettet er fastlagt på baggrund af skøn og for-
12 124 brug i 2007 pr. 1. juni. Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb. LAB 32. Budgettet er fastlagt på baggrund af skøn og forbrug i 2007 pr. 1. juni. Afklaringsforløb aktivlovens 74 ledighedsydelse. Budgettet er fastlagt på baggrund af skøn og forbrug i 2007 pr. 1. juni. Opkvalificeringsforløb for sygedagpengemodtagere. Budgettet er fastlagt på baggrund af skøn og forbrug i 2007 pr. 1. juni. Udgifter til hjælpemidler aktiverede kontanthjælpsmodtagere LAB 76. Budgettet er fastlagt på baggrund af skøn og forbrug i 2007 pr. 1. juni. Udgifter til mentor til aktiverede kontanthjælpsmodtagere LAB Budgettet er fastlagt på baggrund af skøn og forbrug i 2007 pr. 1. juni. Ordinære uddannelsesforløb LAB 32 stk. 1 nr. 3. Budgettet er fastlagt på baggrund af skøn og forbrug i 2007 pr. 1. juni. Produktionsskoler LAB 32 stk. 2. Budgettet er fastlagt på baggrund af skøn og forbrug i 2007 pr. 1. juni. Grundtilskud samt 6 årspladser vedr. aktiverede er budgetlagt på dette område. Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Budgettet er fastlagt på baggrund af skøn og forbrug i 2007 pr. 1. juni. Tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Budgettet er fastlagt på baggrund af skøn og forbrug i 2007 pr. 1. juni. Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi, der er 50 % refusion af rådighedsbeløbet. Der er budgetlagt ud fra forventet forbrug Aktiveringsværksteder (del af funktion ) Beskrivelsen af området er i 2007 foretaget under Kontanthjælp, idet der blev foretaget en samlet vurdering af hele arbejdsmarkedsindsatsen for Kalundborg Kommune. Der er ultimo 2006 foretaget en revurdering af området, således at aktiveringsværkstederne er udskilt i en selvstændig partnerskabsaftale med eget budgetgrundlag. Dette budgetgrundlag er dannet på baggrund af det fremskrevne budget for 2006 for de etablerede kommunale aktiveringsværksteder med følgende opdeling: Team Rynkevang (75 pladser) Sæbyvej, Høng (35 pladser) Værkstedet i Gørlev (30 pladser).
13 125 Der arbejdes p.t. på en ændret struktur for området, således at man overgår fra den nuværende rammeaftale til en takstaftale hvor arbejdsmarkedsafdelingen (jobcentret) primært er bestiller og Aktiveringsværksteder er udfører. Målsætningen er at få afklaret behovet for kommunale aktiveringspladser og få etableret en mere målrettet aktiveringsindsats Administrationen Området dækker aflønning af det administrative personale og i budget 2008 er der en samlet normering på 73,4 stillinger. Udover løn er der budgetlagt med uddannelse, transport, møder og rejser samt udgifter til abonnementer, håndbøger og tidsskrifter. Til lægeerklæringer i forbindelse med behandlinger af sager er der afsat 2,1 mio.kr.
Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:
Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 525.635-182.340 343.295 Bev. Serviceudgifter 1.082-115
Læs mereTil samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg
Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Skrivelse om ny bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af udgifterne til kontant-
Læs mereSocial- og arbejdsmarked
Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223
Læs mereBESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET
BILAG 1 Oversigt over Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 1 Sygedagpengereform - jobafklaringsforløb 6.890 6.890 6.890 6.890 Sygedagpengereform - reduktion af udgifter til 2 sygedagpenge
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57
Læs mereF-14-100-002, F-14-100-003, F-14-100-004, F-14-100-005, F-14-105-001 og F-14-105-002 Forventet regnskab 2014 og tillægsbevillinger - MSB
Tillægsbevilling i alt 0 0 0 0 0 0 1.01 Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret
Læs mereBilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014
Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112
Læs mereAntal i 2012 (stk.) Budget 2012 (kr.)
Enhedspriskatalog budgetforslag 2012 Driftsrammen Antal i 2012 (stk.) 2012 2011 Regnskab 2010 Bevilling: Tværgående administration (N etto) (Tal udmeldt i Indkaldelsescirkulæret for 2012) Lønudgifter pr.
Læs mereOrientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse.
Punkt 9. Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. 2013-22686. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalget orientering At lovforslag
Læs mereOPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE
OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives
Læs mereOPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE
OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert
Læs mereBeskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereØkonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget.
Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for. Drift Økonomirapport 1 for perioden januar til marts 2015. Nedenstående oversigt viser den overordnede økonomiske situation pr. sektor og serviceområde, med udgangspunkt
Læs mereLandssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015
Dette dokumenter indeholder vejledningsteksterne til planer. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med releasen den 29. juni 2015 til 11. august 2015 Vejledningstekst til dagpengemodtager og dimittend...
Læs mereOPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE
OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal
Læs mereAktivering der virker
Aktivering der virker - Aktiveringsstrategi for ledige, sygemeldte, revalidender og borgere på ledighedsydelse 31. august 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling Målet med aktiveringsindsatsen er hurtigst
Læs mereBilag 3. Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.
Bilag 3 Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 15. april 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
1 of 11 Arbejdsmarkedsudvalget Der skal indledningsvis gøres opmærksom på, at der på Arbejdsmarkedsudvalgets område udrulles en stor refusionsreform, der implementeres den 1. januar 2016. Refusionsreformen
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,
Læs mereAktivering og beskæftigelse side 1
Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61
Læs mereJohn Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag
John Klausen Refusionsreform 2016 Hans Reitzels Forlag 2 Refusionsreform 2016 Med refusionsreformen, der træder i kraft 4. januar 2016, omlægges den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter
Læs mereDen samlede budgetramme 2016 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:
Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2016 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Beskæftigelsesindsats 315.660
Læs mereKvartalsvis opfølgning på beskæftigelsesplan light 2007 1. kvartal 2007
Nordfyn Notat til Jobcenterledelsen og LBR Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 www.nordfynskommune.dk Kvartalsvis opfølgning på beskæftigelsesplan light 2007 1. kvartal 2007
Læs mereSKØN BUDGET 2013-2016
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,
Læs mereBilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler
Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Version: 10.3 Oprettet den: 10. februar 2016 Fravær og fritagelser - forretningsregler og detaljerede
Læs mereKompetenceplan for Arbejdsmarkedsforvaltningen Arbejdsmarkedsudvalget
Kompetenceplan for Arbejdsmarkedsforvaltningen Arbejdsmarkedsudvalget Rød skrift = Opdatering Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. lov nr. 1482 af 23/12 2014 Emne : Opdeling
Læs mereBeskæftigelses- og Socialforvaltningen opdateret pr. 1. februar 2016
Beskæftigelses- og Socialforvaltningen opdateret pr. 1. februar 2016 Lov Område Nuværende Bemærkninger sagsbehandling stider Serviceloven 12 Gratis rådgivning til personer med 2-3 dage nedsat fysisk eller
Læs mereBilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.
Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018
Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet
Læs mereSTARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT
STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT januar 27 1: Indledende Hvorfor en startrapport? Pr. 1. januar 27 overgår ansvaret for beskæftigelsesindsatsen lokalt til ledelsen i de lokale jobcentre. Samtidig har
Læs mereVækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.
Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 11,1 mio. kr.
Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 27. januar 2015 Til: - J. nr.: 15/000777-001 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor
Læs mere6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget
6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningens budget ligger delvist inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme og delvist inden for Socialudvalgets budgetramme. Den
Læs mereBilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.
Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal
Læs mereFravær & fritagelser
20. april 2010 Fravær & fritagelser Revideret version Skemaerne i dette bilag angiver hvilke årsager til fravær, fritagelser og periodiske forhold, der skal registreres og indberettes for de enkelte alt
Læs mereOPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012
OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges
Læs mereBeskæftigelsespolitik 2014-2017
Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor
Læs mereRedegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene
NOTAT Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene Baggrund I december 2000 indgik den daværende regering (S og RV), V, KF, SF, CD og
Læs mereOrientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 37. omgang rettelsessider
Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 16. august 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 37. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner
Læs mereØDC Økonomistyring 27-08-2015
NOTAT ØDC Økonomistyring 27-08- 1. Arbejdsmarkedsudvalget 2016 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret
Læs mereKvalitetsstandard - Beskyttet Beskæftigelse
Kvalitetsstandard - Beskyttet Beskæftigelse Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25. november 2015 Servicelovens 103 Lovgrundlag Kommunen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under
Læs mereBekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet
BEK nr 1559 af 23/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsemin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-0035293
Læs mereAktivering og beskæftigelse side 1
Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...
Læs mereStatus på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014
Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan.
Læs mereOpgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.
Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereUdlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt
Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, j.nr. 2016/2333 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af integrationsloven
Læs mereDet er forventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2012.
Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsen beskæftigelsesudvalg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk
Læs mereLandssupporten 8. januar 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 11. januar 2016
Dette dokumenter indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med releasen den 11. januar 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.
Læs mereUdbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. visiteret til fleksjob. Bilag 1 - Kravspecifikation
Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Bilag 1 - Kravspecifikation Vesthimmerlands Kommune - Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Målgruppe... 3 2. Specielt
Læs mereOPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK
OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen
Læs mereLandssupporten 10. maj 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 12. maj 2016
Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 12. maj 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet. Vejledningstekstsituation
Læs mereBudget 2012 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9
1 INDKOMSTOVERFØRSLER Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 212 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9 Herning Holstebro 23,8 25,3 Horsens Randers 27,3 27,6 Silkeborg Skive Viborg
Læs mereOversigt over Jobcenterets ankesager Erhvervsudvalget 2008
Oversigt over Jobcenterets ankesager Erhvervsudvalget 2008 Hermed fremlægges Jobcentrets egen statistik over sager afgjort i Beskæftigelsesankenævnet. Oversigtsskemaet er en summering over registrerede
Læs mereBudget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune
1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereØkonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget
Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik
Læs mere8. Arbejdsmarkedsudvalget
8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494
Læs mereStatus på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland
Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland August 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter
Læs mereMarts 2009 AKTIVERING
Marts 2009 AKTIVERING for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har mindst 2 års
Læs mereFærre fleksjobbere gennem revalidering
09-0379 - Mela - 21.09.2009 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Færre fleksjobbere gennem revalidering En ny FTF-undersøgelse viser, at antallet af fleksjobbere er steget med ca. 46.000
Læs mereIndhold Reduktion af langvarige ledighedsydelsessager... 2
Edoc dokument nr. 2014-111709 Reduktionsforslag for Beskæftigelsesudvalget Indhold Reduktion af langvarige ledighedsydelsessager... 2 Reducerer aktiveringsbudgettet (driftsudgifter).... 3 Etablering af
Læs mereOPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012
OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280
Læs mereOPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009
OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges
Læs mereOPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE
OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal
Læs mereBilag 2. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.
Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 10. august 2012 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag
Læs mereNotat om ledige i Rudersdal Kommune ansat med løntilskud, i virksomhedspraktik, i fleksjob eller på ledighedsydelse.
Notat om ledige i Rudersdal Kommune ansat med løntilskud, i virksomhedspraktik, i fleksjob eller på ledighedsydelse. Dette notat er udarbejdet som en halvårlig orientering af det Lokale Beskæftigelsesråd
Læs mereKONTANTE YDELSER (57)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: August 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter
Læs mereN O T A T. Spørgsmål og svar til pulje til JobFirst
N O T A T Spørgsmål og svar til pulje til JobFirst 21. oktober 2015 1. Visitation og deltagelse 1.1 Spørgsmål: Har kommunen mulighed for selv at fravælge målgrupper til JobFirst, så der eksempelvis alene
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge
Læs mereOPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE
OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert
Læs mereVi indkalder dig til samtale om din jobsøgning en jobsamtale
#[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Id: 7.4 Vi indkalder
Læs mereBilag A til F : Samlet oversigt over svarfrister på AAK hjemmeside med ændringsforslag
Bilag A til F : Samlet oversigt over svarfrister på AAK hjemmeside med ændringsforslag Bilag A - Svarfrister vedr. Voksne Arbejde og ledighed Aktiveringsgodtgørelse 8 uger Forslag om 4 uger 1 Ansættelse
Læs mereFagligt område: Borgerservice Politiske mål: Skadedyrsbekæmpelse Folkeoplysning Personlige tillæg Førtidspensioner Boligstøtte
96 Fagligt område: Politiske mål: Borgerservice Skadedyrsbekæmpelse At overholde den gældende lovpligtige rottebekæmpelse. Aktiviteter for indfangning af vilde katte ønskes ikke bibeholdt. Folkeoplysning
Læs mereI det følgende beskrives udgiftsudviklingen på førtidspensionsområdet i perioden 2008 2011 og grundlaget for det tekniske budget for 2013-2016.
Teknisk budget 2013 2016: Førtidspensioner Der er behov for en teknisk opretning af budgettet til førtidspensioner. Budgettet for 2012 er i lighed med de foregående år videreført uændret i budgetoverslagsårene.
Læs mereIndstilling. Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 1. maj 2009 Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008 1. Resume Resultatrevison for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter
Læs mereTilbud om virksomhedspraktik Du bedes møde til jobsamtale vedrørende en praktikplads på denne virksomhed:
#[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Tilbud om virksomhedspraktik
Læs mereForslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik
Lovforslag nr. L 183 Folketinget 2013-14 Fremsat den 30. april 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik
Læs mereKvalitetsstandard for fleksjob
Kvalitetsstandard for fleksjob Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Ud fra en konkret, individuel vurdering kan Greve Kommune tilbyde fleksjob til borgere,
Læs mereBESKÆFTIGELSESPLAN 2016
BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 1. Forord Jobcenter Skanderborgs primære opgave er dels at hjælpe ledige og sygemeldte borgere med at opnå eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet og dels at tilgodese virksomhedernes
Læs mereBudget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)
for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter
Læs mere6. Normering på integrationsområdet
Ringkøbing-Skjern Kommune Beskæftigelsesudvalget 18. maj 2015 6. Normering på integrationsområdet 15-006526 Sagsfremstilling Tilstrømningen af nye flygtninge til Ringkøbing-Skjern Kommune, har været kraftigt
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0
skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser
Læs mereDen samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:
Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480
Læs mereIndkaldelse Du indkaldes hermed til en samtale, hvor vi skal tale om dit cv på så vi sammen kan sikre, at det er ajourført og korrekt.
#[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Indkaldelse Du
Læs mereBenchmark Greve HTK Arbejdsmarkedsområdet
Benchmark Greve HTK Arbejdsmarkedsområdet 2012 Hvad har vi undersøgt? Socioøkonomiske forhold: Demografi, nationalitet, uddannelsesbaggrund, arbejdsmarkedsstruktur A- Dagpenge Kontanthjælp Aktivering Rettidighed
Læs mereHalvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget
Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte
Læs mereBudgetopfølgning 30. september Arbejdsmarkedsudvalget. Samlet resultat 87,2 108,4 95,6 12,9 0,0 80,4 75, Oprindeligt budget 2009.
opfølgning 30. september Forbrug Korrigeret budget Oprindeligt budget 30-09- Till gsbevilling Omplacering 2008 Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % % Samlet resultat 87,2 108,4
Læs mereORIENTERING OM ÆNDRINGER I DET KOMMUNALE BUDGET- OG REGN- SKABSSYSTEM
Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 1. juli 2002 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2002/1562-18 Sagsbeh.: hbg Fil-navn: orienteringsskrivelse ORIENTERING OM ÆNDRINGER I DET KOMMUNALE BUDGET-
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereLBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?
LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk HVORFOR
Læs mereog psykiske lidelser og handicaps, og hvad vil ministeren gøre for at hjælpe disse mennesker til at få en tryg tilværelse?
Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt T A L E Samrådstale til samrådsspørgsmål A og B om L 113 (fredag den 26. februar) (Det talte ord gælder) Samrådsspørgsmål
Læs mereTabel 2: Oversigt over tilgang af flyg 2012 2013 2014 Opr. BO I 2015
Tabel 2: Oversigt over tilgang af flyg 2012 2013 2014 Opr. BO I 2015 budget Integration BOF I 2015, Antal 2015 Ny tilgang flygtninge*) 10 15 31 23 73 Fuldtidspersoner, som modtager kontanthjælp til flygtninge.
Læs mereBudgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.
opfølgning 30. september tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering Ved opfølgningen pr. 30.06. blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr., total 30-09- Oprindeligt Tillægsbevilling
Læs mereVesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 3. MAJ 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7
Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 3. MAJ 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 50 Grundtilskud til Vesthimmerlands Daghøjskole
Læs mereBudget 2016 BESKÆFTIGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER
Budget 2016 BESKÆFTIGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse FOKUSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Beskæftigelsesudvalget... 5 17 Forsørgelse og beskæftigelse... 9 BESKÆFTIGELSESUDVALGET
Læs mereNotat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse
Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives
Læs mereFælles fynske beskæftigelsesperspektiver
Fælles fynske beskæftigelsesperspektiver Baggrund De beskæftigelsespolitiske udfordringer, kommunerne på Fyn står overfor, er på mange punkter ens. Mange fynboer krydser dagligt kommunegrænsen til en anden
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune
NOTAT OPDATERET UDGAVE AF 5. MARTS 2015 Notatet er på enkelte punkter præciseret i forhold til tidligere udgave af 4. februar 2015, som blev forelagt ØU den 20. februar 2015 og byrådet den 26. februar
Læs mereForslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge
Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af refusionssatser) 1 I lov
Læs mereBudgetopfølgning 31. marts Forbrug
opfølgning 31. marts tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering, nettoudgifter Forbrug 31-03- Oprindeligt budget Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 20,9 95,6
Læs mere