Udenfor serviceramme: X

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udenfor serviceramme: X"

Transkript

1 Adm. ændringsforslag budget 2012 og overslagsår Arbejdsmarkedsudvalget Nummer: ADM DM201 Korrektionen vedrører: Korrektion af beskæftigelsestilskud Korrektionstype: Øvrige korrektioner Indenfor serviceramme: Udenfor serviceramme: X Udmøntning på PSP-element/Omkostningssted element/omkostningssted: Artskonto: I kr. (2012 priser) Udgift er Indt ægt er Netto Antal fuldt idsst illinger - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Baggrund for og beskrivelse b af korrektion: Indenrigs- og sundhedsministeriet meddelte i brev af den 15. august til kommunerne, at der i datagrundlaget for beregningen af det oprindeligt udmeldte beskæftigelsestilskud var konstateret en fejl. Dette bevirker for Norddjurs Kommune, at beskæftigelsestilskuddet bliver forhøjet med 2,220 mio. kr. Beløbet bliver endvidere optaget på driftsbudgettet således, at reguleringen ikke har nogen likviditetsmæssig betydning. Iværksættelsestidspunkt: Side 1 af 1

2 Adm. ændringsforslag budget 2012 og overslagsår Miljø- og teknikudvalget Nummer: ADM501 Ændringsforslag vedrører: Merudgift vedr. det fælleskommunale redningsberedskab Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: Udmøntning på PSP-element/Omkostningssted: Artskonto: I kr. (2012 priser) Udgift er Indtægter Net t o Antal fuldt idsst illinger - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Baggrund for og beskrivelse b af forslaget: I forbindelse med beredskabskommissionens behandling af budgetforslaget for 2012, er der fremlagt et driftsbudget for det fælleskommunale redningsberedskab som betyder, at Norddjurs Kommunes bidrag til ordningen vil stige med 0,639 mio. kr. i Budgetforslaget er ikke endeligt behandlet i beredskabskommissionen. Iværksættelsestidspunkt: Side 1 af 1

3 Adm. ændringsforslag budget 2012 og overslagsår Miljø- og teknikudvalget Nummer: ADM Korrektionen vedrører: Kort og Geografisk Informationssystem (GIS) Korrektionstype: Ny lovgivning eller Øvrige korrektioner Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: Udmøntning på PSP-element/Omkostningssted element/omkostningssted: XG Artskonto: I kr. (2012 priser) Udgift er Indtægter Net t o Antal fuldt idsst illinger - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Baggrund for og beskrivelse b af korrektion: Norddjurs Kommune indgik i forbindelse med selskabsdannelse af AquaDjurs as aftale om fortsat at forsyne selskabet med digitale kort og programmer i form af en webgis løsning. Aqua Djurs har bl.a. adgang til detaljerede tekniske grundkort, som købes af produceres af Norddjurs Kommune i fællesskab med øvrige kommuner i regionen. Aqua Djurs har desuden via kommunens interne webgis løsning adgang til en lang række geografiske data, herunder adresser, matrikelnumre, verserende sager og afsluttede sager i kommunens ESDH system mv. AquaDjurs as, har med mail af 12. august 2011 meddelt at de vil sende GIS aftalen i udbud, og dermed ikke ønsker at forlænge eller genforhandle den eksisterende aftale med kommunen. Dermed mister kommunen indtægter på i alt kr. pr. år. Opsigelsen af aftalen med AquaDjurs vil desværre ikke betyde reducerede udgifter. Udgiften til vedligehold af digitale grundkort er uændret, da det fortsat nødvendigt for kommunens interne sagsbehandling og i forhold til borgerne at drive og vedligeholde en webgis løsning, og fællesoffentlige data skal stadig produceres og vedligeholdes. (ex. til Danmarks Miljøportal, Plansystem DK mv.) Udgifterne til Kort og GIS afholdes i dag på særskilt konto under natur- og miljøområdet, men alle udgifter fordeles til de forskellige fagområder efter en nærmere defineret fordelingsnøgle. Den manglende indtægt vil hvis den ikke korrigeres via en teknisk korrektion, betyde en merudgifter hos bl.a. Kultur- og udviklingsafdelingen, Direktionssekretariatet, Vej- og parkafdelingen, Natur- og miljøafdelingen og Plan- og byggeafdelingen. Iværksættelsestidspunkt: 2012 Side 1 af 1

4 Økonomiudvalgets indstilling til 1. behandlingen Budgetbalance Udarbejdet den alle beløb i kr. Regnskab 2010 Oprindeligt Budget Budget 2011 Tekst P/L budget fremskrevet 2011 Ny Mængde- Øvrige Lov- og Teknisk Alle beløb i skemaet er i kroner 2010 prisniveau 2011 prisniveau inkl. KB beslut. lovgivning udvikling korrektioner cirkulæreprogm. budget Tekniske korrektioner og reduktioner og udvidelser er overført fra 2012 til overslagsårene Skatter Generelle tilskud Betinget balancetilskud Beskæftigelsestilskud Tilskud vedr. kvalitetsfonden Lov- og cirkulæreprogrammet Anden skat Særlig vanskeligt stillede kommuner Indtægter i alt Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Udviklingsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Voksen- og Plejeudvalget Udvalgene i alt Pris- og lønstigninger Renter Driftsområdet i alt Resultat af ordinær drift Øvrige anlæg disponeret ikke disponeret Anlægsindtægter 0 Kvalitetsfond:** disponeret ikke disponeret Jordforsyning indtægter Jordforsyning udgifter Anlæg i alt Skattefinansieret resultat Resultat i alt Låneoptagelse Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger Frigivelse af deponerede midler I alt Kasseforøgelse (-)Kasseforbrug (+) Kassebeholdning ultimo = overskud - = underskud Kassebeholdning gennemsnit = overskud - = underskud Lov- og cirkulæreprogrammet er indarbejdet Serviceniveau udmeldt af KL Ifht. budgetbalancen af 8/8 er følgende ændringer indregnet: Forhøjelse af beskæftigelsestilskud på 2,220 mio. kr. Budget 2012 serviceniveau beløbet er tilsvarende indregnet i driften. Tilskud til særligt vanskeligt stille kommuner på 14,0 mio. kr. indregnet. Diff Korrektioner vedr. miljø- og teknikudvalget på i alt 1,109 mio. kr. i 2012 Afvigelse i pct. -1,21

5 Takstoversigt 1. Takster, der skal godkendes af Kommunalbestyrelsen Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser: Leje pr. år/m 2 Antennemaster: Leje pr. år pr. antenneenhed 16, ,00 1, , Fritidsområder, fælles formål Udleje af festpladser, leje pr. dag: - Gratis arrangementer 500,00 500,00 - Entrebaserede arrangementer 1.000, ,00 Kolonihaver enkeltvis udlejet, leje pr. nettoareal år/m 2 (reguleres ikke) 1,90 1,90 Kolonihaveforeningerne, leje pr. nettoareal år/m 2 NB: Taksten for kolonihaveforeningerne indeksreguleres med nettoprisindekset pr. 01. januar Andre fritidsfaciliteter Naturcenter Norddjurs: Lokaleleje pr. gang incl. forbrug: Klithuset, selskaber inden for samme dato / / Klithuset, firmaer i arbejdstiden 900,00 900,00 Klithuset, Norddjurs kommunes personalegrupper 800,00 800,00 Klithuset, forældre arrangementer 600,00 600,00 Klithuset, grupper leje af fælleslokale i.f.m. hytteleje / / Klithuset, rengøring 500,00 500,00 Solhytten, hverdage inkl. moms 1.500,00 + el 1.500,00 + el Solhytten, weekends inkl. moms 4.000,00 + el 4.000,00 + el Solhytten, rengøring 800,00 800,00 Kristruplejren, hverdage inkl. moms (kun udlejning i 2011) 1.250,00 + el Ingen Kristruplejren, weekends inkl. moms (kun udlejning i 2011) 3.750,00 + el udlejning Kristruplejren, rengøring (kun udlejning i 2011) 800,00 i 2012 Campinghytter pr. nat inkl. moms 500,00 500,00 Campinghytter pr. nat (skoleferien) inkl. moms 625,00 625,00 Campinghytter weekend 900,00 900,00 Campinghytte, rengøring 250,00 250,00 Kanoleje pr. person inkl. moms 50,00 50,00 Kajakleje pr. kajak 125,00 125,00 Naturvejledning 1.000, , Skadedyrsbekæmpelse Gebyr pr kr. ejendomsværdi 2,53 2,53

6 Skolefritidsordninger Heldagstakst pr. md. i 11 md , ,00 For taksten gælder, at juli måned er betalingsfri Musikarrangementer Norddjurs Kulturskole Taksterne er gældende i perioderne: / og / Børn: Undervisning, 34 lekt. pr. sæson.: Eneundervisning 34 lekt. á 20 min / / Eneundervisning 34 lekt. á 30 min / / Hold, 34 lekt. á 15 min / / Undervisning, 30 lekt. pr. sæson.: Hold, 30 lekt. á 45 min / / Hold, 30 lekt. á 60 min / / Rytmik, pr.sæson, 30 lektioner á 45 min. 770 / / 805 Voksne: Undervisning, 34 lekt. pr. sæson.: Eneundervisning 34 lekt. á 20 min / / Eneundervisning 34 lekt. á 30 min / / Hold, 34 lekt. á 15 min / / Undervisning, 30 lekt. pr. sæson.: Hold, 30 lekt. á 45 min / / Hold, 30 lekt. á 60 min / / Kor og Workshops pr. sæson.: Zesong og voksen koret 20 lekt. á 120 min / / Workshops 4 lekt. á 90 min. 350 / / 370 Materialeafgift opkræves sammen med 1. rate 100 / / 100 Instrumentleje efter 1 år 400 / / 400 Billede og dramaskole: Billedskole 10 x á 110 min / / Billedskole 11 x á 90 min. 920 / / 965 Dramaskole 11 x á 90 min. 920 / / 965

7 Folkebiblioteker Gebyr for overskridelse af lånetiden: Børn: 0-15 år 1-14 dage 0,00 0, dage 0,00 0,00 Over 28 dage 50,00 + erstatning af materiale 50,00 + erstatning af materiale Voksne: 16 år dage 20,00 20, dage 40,00 40,00 Over 28 dage 200,00 + erstatning af materiale Reservering er gratis Folkeoplysningsloven Undervisningsministeriet har den 15. oktober 2007 givet dispensation gældende for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2011 for fastsættelse af gebyrer for foreninger ifølge folkeoplysningsloven. Alle brugere af idrætshaller, foreningsdrevne fitnesscentre, fodboldspil ude og inde samme år * Brugere af svømmehaller * Alle brugere af udendørsanlæg (fodbold kun ude) andet boldspil, atletik, tennis, brugere i sale og skoler * Alle brugere af øvrige rum og naturen * Gebyrerne for 2010 er efter bemyndigelse fastsat administrativt af kulturafdelingen efter indhentede medlemsoplysninger pr. ca.15. januar * Der foretages en evaluering af gebyrernes størrelse med henblik på efterregulering via gebyrerne i Gebyr for 2011 beregnes, når regnskab 2010 foreligger Ungdomsskolevirksomhed 200,00 + erstatning af materiale Elevbetaling juniorklub pr. måned * 356,00 365,00 Elevbetaling ungdomsskoleklub pr. år Enggården pr. måned* Fristedet pr. måned* 100,00 560,00 418,00 100,00 573,00 427,00 *Juli måned er betalingsfri Kommunal tandpleje Omsorgstandpleje (maks. egenbetaling) 450,00 Specialtandpleje (maks. egenbetaling) 1.680,00

8 Dagplejen Den månedlige forældrebetaling udgør: 32 timer ugentlig (ophørt) 1.703,00 48 timer ugentlig 2.271, , Daginstitutioner Vuggestuer/børnehaver og integrerede institutioner: 0-2 årige Forældrebetaling pr. måned: 2.948, , årige Forældrebetaling pr. måned: 2.144, , årige Forældrebetaling pr. måned: Heldags 1.340, ,00 Halvdags 670,00 665,00 Daginstitution på Anholt: 0-6 år 1.139, ,00 fra BH-klasse - 3. klasse 1.450, ,00 4. klasse 725,00 725, Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre Madudbringning pr. portion 46,00 47,00 Madudbringning pr. portion med biret 51,00 53,00 Døgntakst fuldkost pr. måned 3.179, , Sekretariat og forvaltninger Jordflytningsgebyr pr. ejendom 12,00 12,00 Udstedelse af nye lejekontrakter sommerhusgrunde 300,00 300,00 Takster for byggesagsbehandling: 1. Simple konstruktioner, garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger 2. Enfamiliehuse, fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse samt sommerhuse 16,00 kr./ m² min kr. 32,00 kr./ m² min kr. 16,00 kr./ m² min kr. 32,00 kr./ m² min kr.

9 3. Industri- og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet: - op til m² 32,00 kr. / m² min kr. 8,00 kr. / m² ,00 kr. / m² min kr. 8,00 kr. / m² - over m² 4. Andre faste konstruktioner m.v., f.eks. antenner, master, skiltning, mini-vindmøller, tribuner, legepladsredskaber, gylletanke 1.600,00 kr ,00 kr. mv. 5. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri, - bebyggelser, der ikke hører 32,00 kr./ m² 32,00 kr./ m² under de øvrige kategorier min kr. min kr. 6. Andet Dispensation ved sager der ikke udløser gebyr Dispensation ved sager der udløser gebyr 800 Nedrivningstilladelser Indtægter efter forskellige love Stadeplads på marked: Helårsplads 1.200, ,00 Sommerhalvårsplads (1/4 30/9) 1.000, ,00 Vinterhalvårsplads (1/10 31/3) 400,00 400,00 Enkeltdagsplads 50,00 50,00

10 2. Takster, der ikke skal godkendes af Kommunalbestyrelsen Redningsberedskab ABA-alarmer (reguleres i 2011 efter indeks) Busdrift (Takster udmeldt af Midttrafik) Billetter (2 zoner) Voksne 20,00 20,00 Børn 10,00 10,00 Pensionister 20,00 20,00 10 turs klippekort (2 zoner) Voksne 120,00 120,00 Børn 80,00 80,00 Pensionister 120,00 120,00 Månedskort (2 zoner) Voksne 345,00 345,00 Børn 240,00 240,00 Pensionister 175,00 175, Sekretariat og forvaltninger Diverse gebyrer: Folkeregisterattest Gebyrfri Gebyrfri Adresseoplysning 52,00* 52,00* Sundhedskort og lægeskift 175,00* 180,00* Legitimationskort til unge 150,00* 150,00* Vielse af udlændinge 500,00* 500,00* Pas: Pas til voksne mellem 18 og 65 år 600,00* 600,00* Pas til børn og unge under 18 år 115,00* 115,00* Pas til voksne over 65 år 350,00* 350,00* Kørekort: A: Køreprøver Køreprøver (teori- og praktisk prøve) 580,00* 580,00* Køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring samtidig med køreprøve til bus for hver af prøverne 580,00* 580,00* Praktisk prøve til stor motorcykel og almindelig bil med påhængskøretøj 260,00* 260,00* Kontrollerende køreprøve 870,00* 870,00* Afholdelse af kørelærerprøve for hver kategori 320,00* 320,00* Afholdes kørelærerprøven til almindelig bil samtidig med prøve til motorcykel 440,00* 440,00* B: Fornyelse og ombytning af kørekort Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort 260,00* 260,00* Fornyelse af kørekort til lastbil, lastbil med stort påhængskøretøj, bus og bus med stort påhængskøretøj for ansøgere, der er fyldt 50 år, men ikke 70 år 220,00* 220,00*

11 Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse 260,00* 260,00* Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring 260,00* 260,00* Fornyelse af kørekort for ansøgere, der er fyldt 70 år 30,00* 30,00* Midlertidig fornyelse af kørekort for ansøgere, der er fyldt 70 år 30,00* 30,00* Fornyelse af kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold for ansøgere, der ikke er fyldt 70 år 0,00* 0,00* Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, der på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset 100,00* 100,00* C: Andre kørekort Midlertidigt nødkørekort (ved bortkomst) 150,00* 150,00* Udstedelse af duplikatkørekort (ved bortkomst) 260,00* 260,00* Udstedelse af internationalt kørekort 25,00* 25,00* Udstedelse af turistkørekort 0,00* 0,00* * For samtlige gebyrer under Borgerservice gælder, at disse er fastsat centralt, hvorfor der tages forbehold for takstændringer for budgetåret Miljøtilsyn, pr. time 288,58 ca. 291,00 Miljøgodkendelse, pr. time 288,58 ca. 291,00 Oplysninger om fast ejendom: Telefonforespørgsler vedr. fast ejendom 70,00 70,00 Vurderingsattester 70,00 70,00 Ejendomsattester 70,00 70,00 BBR-ejermeddelelse 70,00 70,00 Forespørgsel om ejendomsoplysning 400,00 400,00 Takster for skorstensfejning: Skorsten indtil 10 m i højden 91,06 93,49 For efterfølgende skorsten indtil 10 m i højden på samme ejendom 71,35 73,26 For skorstene over 10 m for hver påbegyndt m over 10 m 3,23 3,32 Rensning af centralkedler 207,93 213,47 Rensning af brændeovn 103,93 106,70 For skorstene og ildsteder af størrelse fra kw forhøjes ovenstående gebyrer med 50%, fra kw forhøjes med 100%, og fra 232 kw forhøjes med 150% For skorstene der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50% for yderligere fejning, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter fyrets størrelse. Takster for rensning af røgrør og røgkanaler: 35 x 35 cm indvendigt mål betales for første meter 48,16 49,45 For efterfølgende påbegyndt meter 23,51 24,14 Over 35 x 35 cm indvendigt mål betales for første meter 96,06 98,62 For efterfølgende påbegyndt meter 48,16 49,45 Øvrige ydelser: For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted hvor fejningen udføres.

12 For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding 91,06 93,49 af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter timeforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd For tilmelding af nye skorstene og ildsteder, også hvis kun én af 345,20 354,42 delene udskiftes Påtegning af prøvningsattest 94,70 97,23 Takster for affaldsområdet kan ses på hjemmesiden for RENO Djurs I/S: Takster for tidligere kommunale vandværker og spildevandsområder kan ses på hjemmesiden for AquaDjurs A/S: Takster for Grenaa & Anholt Vandforsyning kan ses på selskabets hjemmeside: Takster for Grenaa-Anholt færgefart kan ses på færgefartens hjemmeside: Takster for Randers Fjords Færgefart (Udbyhøj Kabelfærge og Mellerup-Voer færgen) kan ses på færgefartens hjemmeside:

13 Bevillingsniveau. Oversigt over mindstekravene til bevillingsniveauer iht. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bestemmelser: Drift: Bevillingsområde Bruttobevilling Bruttobevilling Nettobevilling Rådighedsbeløb Udgift Indtægt Indtægter: Skatter ) x X Tilskud og udligning ( ) x X Indtægter i alt Driftsudgifter: (dranst 1 og 2) Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Udviklingsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Voksen- og Plejeudvalget Driftsudgifter i alt x x x x x x Renter (ekskl. kurstab og kursgev.) x x Anlæg: (kræver anlægsbev.) Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Udviklingsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Voksen- og Plejeudvalget Anlægsudgifter i alt (rådighedsbeløb) x x x x x x Øvrige finansielle områder: Afdrag på udlån (( ) x x Afdrag på optagne lån ( ) x x Optagne lån (beh. som anlæg) x Finansielle områder i alt Antal bevillinger/finansielle poster i alt Ovennævnte skema svarer til Indenrigs- og sundhedsministeriets mindstekrav.

14 Generelle bemærkninger 1. Politisk organisation Norddjurs Kommunes politiske organisation er illustreret i nedenstående figur: Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for styring af kommunen både med hensyn til udvikling og drift. Kommunalbestyrelsen har i styrelsesvedtægten bestemt, at der nedsættes 5 stående udvalg til at varetage den umiddelbare forvaltning af en række nærmere definerede områder. Politiske visioner og udviklingsmål Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune vedtog planstrategien i december måned Den strategi og vision, som kommunalbestyrelsen vedtog at arbejde efter, betyder at Norddjurs inden år 2021 er: den grønne kommune, der ved sit tydelige særpræg i form af den flotte natur og lange kystlinje, er et attraktivt sted at være en kommune i vækst, som er baseret på en bæredygtig udvikling med særlig fokus på energi, og med respekt for områdets natur- og kulturværdier en kommune, som vokser med udgangspunkt i egne og Djurslands styrker et område, hvor det er nemt at komme til, fra og rundt en kommune, som er baseret på dialog, åbenhed og medindflydelse Med planstrategien besluttede kommunalbestyrelsen tre gennemgående temaer: Sundhed, bære-dygtighed og kvalitet. Alle projekter skal vurderes i forhold til de tre gennemgående temaer og i videst mulig omfang opkvalificeres. Målsætninger Der er i Norddjurs Kommune vedtaget følgende langsigtede økonomiske og finansielle politik: Overskuddet på den skattefinansierede drift skal som minimum dække anlægsudgifter, samt afdrag på lån på det skattefinansierede område, samt konsolidere kassebeholdningen. Den gennemsnitlige kassebeholdning (eksklusiv forsyningsområdet) skal udgøre, hvad der svarer til mindst 3 % af bruttodrifts- og anlægsudgifterne, eller ca. 80 mio. kr. Aftalte rammer om udvikling i realvækst i serviceudgifterne skal overholdes. Målsætningen er at gældsprocenten nedbringes. Ved investeringer skal lånoptagelse vurderes ud fra hvad der er mest økonomisk fordelagtigt i den givne situation

15 Generelle bemærkninger Anlægsinvesteringer skal fremmes, hvis de skønnes at medvirke til kommunens generelle udviklingsmuligheder. Udgiften til køb og byggemodning af grunde, samt indtægten fra salg af grunde, sker ud fra en vurdering af markedsprisen. Der må ikke budgetteres med puljer der er uudmøntet ved budgetvedtagelsen. Resultatkrav skal danne udgangspunkt for den kommende budgetlægning. Kommunalbestyrelsen har følgende kortsigtede målsætninger: Målsætningen er at overskud på den skattefinansierede drift skal kunne dække det skattefinansierede nettoanlægsprogram, samt afdrag på kommunens gæld. Nettoanlægsprogrammet på det skattefinansierede område skal årligt i gennemsnit udgøre ca. 35 mio. kr. Jævnfør konstitueringsaftale mellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti efter valget i november 2009 er parterne enige om følgende: Norddjurs Kommunes indtægter skal i valgperioden forbedres gennem bedre udligning, flere borgere og om nødvendigt en forhøjelse af indkomstskat og grundskyld, der samlet set kan finansiere en bedre velfærd til borgerne. Målet er en økonomi i balance, men med et højere serviceniveau på de velfærdsområder, hvor Norddjurs Kommune er for lavt i Østjylland

16 Generelle bemærkninger 3. Norddjurs Kommunes budget Budgetoversigt Nedenstående budgetbalance fra økonomiudvalgets 1. behandling af budget. Budgetbalance økonomiudvalgets indstilling Udarbejdet den alle beløb i kr. Regnskab 2010 Budget Indtægter i alt Driftsområdet i alt Resultat af ordinær drift Anlæg i alt Resultat i alt Låneoptagelse Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger Frigivelse af deponerede midler I alt Kasseforøgelse (- )Kasseforbrug (+) Kassebeholdning ultimo Kassebeholdning gennemsnit = overskud - = underskud Økonomiudvalgets 1. behandling Oversigt over driftsbudget Nr. Mio. kr Ubalance i 1. behandlingsbudgettet pr (incl. særligt vanskeligt stillede kommuner tilskud på 14 mio. kr. i 2012) 21,691 40,568 42,414 27,946 Løsningsforslag - generelle: -12,878-39,349-40,212-54,871 Skattestigning til 25,6% og grundskyld til max. med sanktion eller samme provenu uden sanktion -12,478-25,778-26,812-41,471 Betaling af grundskyld ungdomsuddannelser -0,400-0,400-0,400-0,400 Yderligere lånefinansiering vedr. låneansøgninger -20,000-18,000 1,000 1,000 ANLÆG Yderligere anlæg 20,000 18,829 0,000 0,000 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner i alle åre- -14,000-14,000-14,

17 Generelle bemærkninger Nr. Mio. kr ne Løsningsforslag - Økonomiudvalget -8,650-9,205-9,324-9,444 Ændring af antal kommunalbestyrelsesmedlemmer - og O101 den politiske struktur Borgerservicenedlægges i Allingåbro og åbningstiden i Grenaa beskæres. Borgerservice udvikles på bibliotekerne i Ørum, Ørsted Grenaa og Auning -0,350-0,350-0,350-0,350 O104 Administrationsudgiften skal følge kommunens demografi -0,300-0,855-0,974-1,094 O107 Driftsreserve -8,000-8,000-8,000-8,000 O201 O202 Løsningsforslag - Arbejdsmarkedsudvalget -0,421-0,594-0,594-0,594 Ingen genbesættelse af souschefstilling i UU-Djursland E2012-0,067-0,200-0,200-0,200 Reduktion med halv vejlederstililng i UU-Djursland fra E ,081-0,121-0,121-0,121 O203 Personlig assistance -0,100-0,100-0,100-0,100 PO206 Indførelse af uddannelsesklausuler -0,173-0,173-0,173-0,173 Løsningsforslag - Børne- og ungdomsudvalget -4,696-11,680-13,367-14,218 O303 Østre skole og Søndre skole sammenlægges 0,000-1,046-2,511-2,511 O308 Etablering af en overbygningsskole i den vestlige del af kommunen 0,000-0,168-0,403-0,403 Fællesledelse / sammenlægning af mindre skoler i ,000-1,000-1,000-1,000 O311 Nedlæggelse af tale-sprog klassen på Vestreskole -0,150-0,360-0,360-0,360 O312 Lukning af familieskolen -0,667-1,601-1,601-1,601 O313 PPR- samlet budgetreduktion på 5% -0,148-0,343-0,330-0,323 O315 SFO og klubtilbud i tilknytning til specialundervisning - samlet budgetreduktion på 5% -0,474-1,137-1,137-1,137 O316 Reduktion af centrale puljer på skoler og dagtilbud -0,735-0,735-0,735-0,735 O318 Opførelse af tre nye integrerede institutioner, med plads til hver 150 børn 0,000-0,429-0,429-1,287 O320 Omlægning af Familehusets døgnbehandlingstilbud -1,272-2,544-2,544-2,544 O322 Fællesledelse mellem Sundhedsplejen og Familiehuset -0,584-0,584-0,584-0,584 O323 Sundhedsplejen - omlægning af tilbud til klinikbesøg 0,000-0,200-0,200-0,200 O324 Tandplejen budgetreduktion 5% -0,220-0,440-0,440-0,440 O326 Ingen genbesættelse af souschefstilling i UU-Djursland -0,041-0,123-0,123-0,123 Juniorklubber og ungdomsskolen -0,405-0,970-0,970-0,970 Løsningsforslag - Kultur- og udviklingsudvalget -0,153-0,173-0,173-0,173 O402 Destination Djursland -0,100-0,100-0,100-0,100 O406 Kulturraketten -0,053-0,073-0,073-0,073 Løsningsforslag - Miljø- og teknikudvalget -2,800-3,070-3,070-3,070 O504 Kollektiv trafik, pulje udnyttes ikke -1,500-1,500-1,500-1,

18 Generelle bemærkninger Nr. Mio. kr O507 Ophør med græsklip på usolgte grunde -0,175-0,245-0,245-0,245 O509 Gadebelysning, slukning i forlænget tidsrum -0,800-0,800-0,800-0,800 O513 Ophævelse af pesticidstop -0,225-0,225-0,225-0,225 Organisere den grønne drift i landsbyerne i samarbejde PO518 med lokaleforeninger -0,100-0,300-0,300-0,300 O703 Løsningsforslag - Voksen- og plejeudvalget -1,900-3,425-4,975-6,125 Sammenlægning af træningstilbud i den vestlige del af kommunen 0,000-0,300-0,300-0,300 O706 Øget anvendelse af velfærdsteknologi på ældreområdet -0,250-0,500-0,750-1,000 O707 Øget anvendelse på hjemmesygeplejeklinikker -0,175-0,350-0,350-0,350 O708 Forebyggelse af sygehusindlæggelser -0,475-1,375-2,475-3,375 O709 Reduktion af sundhedspuljen -0,500 O710 Etablering af sammenhængende bostøtte- og hjemmeplejetilbud til handicappede borgere -0,200-0,400-0,400-0,400 O711 Øget anvendelse af velfærdsteknologi på handicapområdet 0,000-0,200-0,400-0,400 PO715 Ledelsesstruktur på bo- og aktivitetescentre -0,300-0,600-0,600-0,600 Løsningsforslag i alt -31,498-67,496-71,715-88,495 heraf udvalgene -18,620-28,147-31,503-33,624 Balance efter løsningsforslag -9,807-26,928-29,301-60,549 Udvidelser - Økonomiudvalget 0,213 0,213 0,213 0,213 Borgerrådgiver sammen med Randers og Skanderborg 0,200 0,200 0,200 0,200 O102 Ældrerådet 0,013 0,013 0,013 0,013 Udvidelser - Arbejdsmarkedsudvalget 0,165 0,165 0,165 0,165 PO207 EGU-elever 0,037 0,037 0,037 0,037 PO205 Aktivering af unge kontanthjælpsmodtagere 0,128 0,128 0,128 0,128 Udvidelser - Børne- og ungdomsudvalget 0,000 0,000 0,000 0,000 Udvidelser - Kultur- og udviklingsudvalget 1,200 1,200 1,200 1,200 Erhvervsudviklingsindsats og branding 0,500 0,500 0,500 0,500 O409 Fusion Naturcenter Norddjurs og Fjordcenteret 0,250 0,250 0,250 0,250 Tilskud kattegatcenteret / Havetshus 0,200 0,200 0,200 0,200 Tilskud Kulturhuset 0,050 0,050 0,050 0,050 Reserve til hal/svømmehal 0,200 0,200 0,200 0,200 Udvidelser - Miljø- og teknikudvalget 0,200 0,200 0,200 0,200 Vedligeholdelse af naturstier og strande 0,200 0,200 0,200 0,200 Udvidelser - Voksen- og plejeudvalget 0,000 0,295 0,295 0,

19 Generelle bemærkninger Nr. Mio. kr Sundhedshus 0,295 0,295 0,295 Udvidelser i alt 1,778 2,073 2,073 2,073 Resultat efter løsninger og udvidelser -8,029-24,855-27,228-58,476 + er underskud og - er overskud Oversigt over anlægsbudget Jordforsyning A101 ØKU Indtægter jordforsyning - boligformål -6,005-6,321-9,769-8,662 A102 ØKU Indtægter jordforsyning - erhvervsformål -1,675-1,675-1,675-1,675 A103 ØKU -12,478 4,755 2,000 5,000 5,000 A105 ØKU Fuglsang/Hessel, vejanlæg 2,925 A106 ØKU -19,735 0,000 0,721 A107 ØKU Byggemodning, pulje 0,000 5,275 6,444 5,337 Jordforsyning i alt 0,000 0,000 0,000 0,000 Kvalitetsfondsprojekter Bygningsrenovering og energibesparende foranstaltninger på bygninger omfattet af kvalitetsfond 5,000 4,000 BUU Pulje til udbygningsplan skole-og dagtilbud 23,153 3,457 27,257 BUU Færdiggørelse af børnebyer Ørsted / Trustrup 2,000 A303 BUU It-folkeskolen 2,000 2,000 BUU Superdaginstitution (Østreskole) 3,000 14,000 4,000 BUU Superdaginstitution (Auning) 2,000 13,000 BUU Daginstitution i Allingåbro 5,000 5,000 BUU Overbygning Auning 3,000 6,000 BUU Overbygning Søndre 3,000 3,000 Pulje til renovering af idrætshaller og idrætsanlæg A403 KUU 5,000 3,000 3,000 3,000 A404 KUU Ridecenterstruktur - 1 center i vest og 1 center i øst 1,500 A411 KUU Genetablering af bane ved Åstrup Fritidscenter 0,310 A406 KUU Opbygning af Campus - anlæg - ungdomsunivers 0,500 VPU Grønnegården og Møllehjemmet - servicearealer Kvalitetsfondsprojekter i alt 48,463 39,000 28,457 30,257 Øvrige anlæg A108 ØKU IT anlægspulje 1,000 1,000 1,000 1,000 A109 ØKU Implementering af ESDH 2,000 1,167 0,667 0,667 ØKU Renovering og ændringer af rådhuse 1,500 A117 ØKU Ventilation RUS-middelcenter 0,200 A113 ØKU Borgervenlig selvbetjening 0,550 ØKU Landsbyggefonden (GD-grunden og VUC) 4,500 Salg af grunde og ejendomme (Hedebo, SOSU, ØKU Glesborg børnehave) -4,500 A402 KUU Udviklingspulje KUU 2,000 2,000 2,000 2,000 KUU Havets hus og Kattegat centeret 1,200 0,800 0,800 0,

20 Generelle bemærkninger KUU Indgangsparti Museet og publikumsfaciliteter 1,700 2,500 1,000 A528 MTU Dokning, Grenaa - Anholtfærgen 1,250 1,300 1,300 1,300 A529 MTU Dokning, Udbyhøj kabelfærge 0,000 0,000 0,800 0,000 A521 MTU Naturforvaltningsopgaver - lovpligtige 0,675 0,675 0,675 0,675 MTU Naturforvaltningspulje 0,925 0,925 0,925 0,925 A516 MTU Diverse belægninger m.v. 10,000 12,000 12,000 12,000 Vedligeholdelse af kommunale ejendomme incl. A523 MTU gl.rådhus i Grenaa 2,500 2,000 2,000 2,000 A511 MTU Hovedgaden Allingåbro 1,000 1,000 A520 MTU Kystsikring Anholt 0,800-0,800 A526 MTU Indsats mod tomme forfaldne bygninger 1,000 1,000 1,000 1,000 MTU Kyst og strandpulje 0,200 MTU Grenaa midtby 0,100 1,000 A530 MTU Parkeringspladser i Auning ved apoteket 0,045 A701 VPU Varmtvandsbassin 0,200 A702 VPU Frivillighus på Hedebocenteret 0,300 Sundhedshus etableringsomkostninger + deponering VPU 1,756 mio. kr. 0,230 Forberedelse af letbane og reservation til tab på omfartsvej Øvrige i alt 24,645 31,297 24,167 22,367 Anlægsniveauet i forudsætter yderligere låneadgang Indtægter Skatteindtægter I økonomiudvalgets budgetforslag indgår følgende skatteprocenter: Kommuneskat 25,6 procent. Grundskyld 34,00 promille. Dækningsafgift af statslige grundværdier 15,00 promille. Dækningsafgift af andre offentlige grundværdier 15,00 promille. Forskelsværdier af offentlige ejendomme 8,75 promille. Borgmesteren indstiller, at der skal ske en skattestigning på 1,0 pct. og en forhøjelse af grundskylden med 0,77 promille. Der er i det tekniske budgetforslag for 2012 budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Til budgetvedtagelsen den 13. oktober 2011 udarbejdes kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal m.v. og foreløbige tilskudsog udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger, således at beslutningen om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering kan ske i forbindelse med budgetvedtagelsen. Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en ændring af kildeskatteloven og lov om hjemmeservice, som er en del af aftalen af den 18. maj 2011 mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om en boligjobplan. Ordningen indføres som et forsøg fra den 1. juni 2011 til og med I 2012 er vækstskønnet for udskrivningsgrundlaget nedjusteret både i forhold til tidligere skøn og i forhold til 2011, hvilket bl.a. skyldes vedtagelsen af boligjobplanen og tilbagetrækningsreformen. Alene vedtagelse af boligjobplanen skønnes at reducere det kommunale udskrivningsgrundlag med 8,2 mia. kr. i 2012 på landsplan

21 Generelle bemærkninger Økonomiafdelingen har som udgangspunkt for skønnene for statsgarantien i budgetoverslagsårene anvendt KL s forventede vækst i udskrivningsgrundlaget pr. skattepligtig, dog korrigeret med en årlig reduktion på 0,50 procentpoint i forhold til landsgennemsnittet, som konsekvens af udviklingen i antallet af skattepligtige i kommunen. Den kommunale indkomstskat m.v. er herefter beregnet til følgende beløb: Skatter kr. Provenu fra indkomstskatter Efterregulering vedr Indkomstskatter i alt Selskabsskat Grundskyld Dækningsafgift Dødsbobeskatning Anden skat i alt Skatter i alt Frigivelse af deponerede midler På baggrund af afslaget på ansøgningen til skattepuljen i 2011 har Norddjurs Kommune fået tilladelse til at anvende den del af kommunens formue, der er deponeret. Det drejer sig om 24,9 mio. kr. i 2011 og efterfølgende frigives der årligt 8,3 mio. kr. frem til og med Beløbene er indarbejdet i det tekniske budget. Grundskyld af de skattepligtige grundværdier Kommunerne får i budget 2012 grundskyld af de skattepligtige grundværdier opgjort pr. 1/ Regeringen har i forbindelse med skattestoppet lagt et loft over, hvor meget den kommunale ejendomsskat kan stige fra år til år. Loftet bliver reguleret med reguleringsprocenten, som stiger med den skønnede stigning i udskrivningsgrundlaget på landsplan plus 3 procentpoint dog maksimalt 7 pct. Grundene bliver kun vurderet hvert andet år. Grundværdierne budgetteres med en stigning på 4,3 pct. for 2012, og forventes at stige med 6,8 pct. i 2013, 7,0 pct. i 2014 og 6,4 pct. i Folketinget vedtog den 3. juni 2010 et lovforslag om nedsættelse af grundskyldspromillen med 5,1 promillepoint for ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug. Der gælder særlige regler for beregningen af grundskyld af produktionsjord. Provenuet for produktionsjord beregnes som grundskyldspromillen fratrukket 9,7 pct. En kommune vil dog højest kunne modtage et grundskyldsprovenu på 7,2 promille af produktionsjord. Når kommunen har fastsat en grundskyldspromille, som er større end 22, betales der således kun 7,2 promille i grundskyld på produktionsjord (22,0-14,8=7,2). Kommunerne vil i 2012 blive kompenseret individuelt af staten for nedsættelsen af grundskyldspromillen, men ikke for ændringer i promillen ved en skatteforhøjelse. Kompensation for tilbagebetaling af ejendomsskatter vedrørende fradrag for forbedringer Med lov nr af 22. december 2010 er der gennemført en ændring af lov om kommunal ejendomsskat, der fremadrettet sikrer overensstemmelse mellem kommunernes praksis og lovgrundlaget for fradrag for forbedringer i forbindelse med betaling af ejendomsskatter. Staten refunderer kommunerne de faktiske tilbagebetalinger til borgerne som følge af uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter. Ændringer betyder dog samtidig af niveauet for provenuet af ejendomsskatterne i Norddjurs Kommune falder i størrelsesordenen 6-7 mio. kr. årligt. Tilskud og udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en landsudligning, en tilskudsordning for ugunstigt stillede kommuner og et bloktilskud

22 Generelle bemærkninger Ved ordninger baseret på beskatningsgrundlag foretages der ændringer i tilskuds- og udligningsbeløb, når der foretagers ændringer i beskatningsgrundlaget. I budgettet indgår følgende tilskuds- og udligningsbeløb: Generelle tilskud kr. Landsudligning Tilskud til ugunstigt stillede kommuner Efterregulering vedr Udligning af selskabsskat Bloktilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Ældreområdet Ø-kommuner Kommunalt udviklingsbidrag Generelle tilskud, jf. budgetbalance Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner Betinget balancetilskud Beskæftigelsestilskud Efterregulering af beskæftigelsestilskud Tilskud fra kvalitetsfonden Lov- og cirkulæreprogrammet Tilskud i alt Betinget balancetilskud Finansministeren har hjemmel til at beslutte, at en del af balancetilskuddet på op til 3 mia. kr. gøres betinget af, at kommunerne i forbindelse med budgetlægningen overholder det aftalte udgiftsniveau. Det betingede balancetilskud udbetales kun, såfremt de kommunale budgetter under ét lever op til de aftalte rammer for den kommunale økonomi, herunder servicerammen. Balancetilskuddet er også betinget af at det revisionspåtegnede regnskab har overholdt årsbudgettets ramme. Indenrigs- og sundhedsministeriet foretager en foreløbig opgørelse på grundlag af Danmarks statistiks opgørelse af de kommunale regnskaber. Norddjurs Kommunes andel af det betingede balancetilskud i 2012 udgør 20,292 mio. kr. Beskæftigelsestilskud Beskæftigelsestilskuddet består af: Et grundtilskud, som svarer til den enkelte kommunes samlede tilskud i året to år før tilskudsåret opreguleret til tilskudsårets forventede pris- og lønniveau og reguleret for ændringer i love og regler på de områder, der er omfattet af beskæftigelsestilskuddet. Et merudgiftsbehov, der for kommunerne under ét beregnes som forskellen mellem kommunernes grundtilskud og de skønnede kommunale nettoudgifter for tilskudsåret. Der udmeldes et foreløbigt beskæftigelsestilskud til kommunerne i året før tilskudsåret. Der er for 2012 udmeldt et tilskud på 109,404 mio. kr. for Norddjurs Kommune. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i tilskudsåret og efterreguleres året efter tilskuds-året. Der skønnes at være en årlig efterregulering af beskæftigelsestilskuddet i størrelsesordenen 6 mio. kr. Skønnet er baseret på erfaringer fra reguleringer af tilskuddene i 2010 og 2011, hvor landsdelen har klaret sig bedre end forudsat. Årsagen hertil er at en stor kommune som Århus Kommune, hvor ledigheden har udviklet sig mere gunstigt end forudsat, indgår i samme landsdel som Norddjurs Kommune. Beløbet afregnes til staten i 4. kvartal de enkelte år. Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner tildeles af Indenrigs- og sundhedsministeriet efter ansøgning. Tilskuddet kan søges for ét år af gangen. Der er sendt en ansøgning til Indenrigs- og sundhedsministeriet om andel af puljen for 2012, som er forhøjet ekstraordinært til i alt 550 mio. kr. Ministeriet har ved brev af 29. august 2011 meddelt, at Norddjurs Kommune blev tildelt et tilskud på 14,004 mio kr

23 Generelle bemærkninger 4. Generelle forudsætninger Befolkningsmæssige forudsætninger Befolkningsudviklingen og dens sammensætning på aldersgrupper har stor indflydelse på ressourcefordelingen indenfor de kommunale serviceområder: Børnepasning Undervisning Ældreområdet Samtidig er de kommunale indtægter i væsentlig grad påvirket af borgernes indkomster, hvorfor udviklingen i den erhversaktive del af befolkningen (18 64 årige) har stor betydning. Befolkningsprognose Norddjurs Kommune har i samarbejde med KMD udarbejdet en befolkningsprognose for perioden Resultatet af prognosen viser, at folketallet vil falde frem mod Ifølge befolkningsprognosen vil befolkningstallet falde fra indbyggere pr. 1. januar 2011 til i Udviklingen dækker over forskelle i de enkelte aldersklasser. Der vil således blive færre yngre erhvervsaktive (26-42 årige) og børn (0-16 årige) og flere ældre over 65 år. Fordelt på skoledistrikter i Norddjurs Kommune beregnes der et faldende befolkningstal i 8 skoledistrikter, hvor Rougsø og Langhøj skoledistrikter forventes at falde mest. De resterende 5 skoledistrikter forventes at bevare samme indbyggerantal, dog med forskydninger indenfor aldersgrupperne. Tabellen viser alderssammensætningen i Norddjurs Kommune i 2010, samt den forventede alderssammensætning i de enkelte år i budgetperioden Antal personer Ændring Relativ aldersfordeling Aldersintervaller Antal % ,9 0,9 0, ,9 6,8 6, ,3 12,4 11, ,3 10,0 10, ,0 17,8 16, ,2 25,7 25, ,3 7,6 7, ,6 14,7 16, ,3 5,0 5,3 Ialt ,5 100,0 100,0 Befolkningsudviklingen i budgetperioden i udvalgte aldersklasser På længere sigt fortsætter tendensen med faldende børnetal og færre personer i den erhvervsaktive alder, og antallet af personer over 65 år stiger yderligere. Udviklingen i antallet af fødsler i prognoseperioden afspejler udviklingen i antallet af kvinder i den fødedygtige alder. Den samlede fertilitet for Norddjurs Kommune ligger over landsgennemsnittet, imidlertid falder antallet af børn og unge i prognoseperioden. Dette hænger sammen med, at antallet af kvinder i den fødedygtige alder også falder i perioden. Antallet af kvinder mellem år i Norddjurs Kommune falder fra i 2011 til i 2020 svarende til 13,6 %

24 Generelle bemærkninger En anden faktor i befolkningsudviklingen er flytning til og fra kommunen. Opgøres flyttemønstret fordelt på alder, har det primært været personer i alderen år, der fraflytter kommunen. Det er sandsynligvis unge mennesker, der rejser fra kommunen i forbindelse med uddannelse mv. Der er dog ikke en tilsvarende tilbageflytning efter endt uddannelse. Antalsmæssigt fraflytter der dobbelt så mange i aldersgruppen år, som tilflytter i aldersgruppen Opgøres befolkningsudviklingen geografisk i kommunen, er tendensen i lighed med sidste års prognoser, at faldet i befolkningen fortsætter i hele prognosehorisonten. Dog er der en svag stigning i indbyggere i Mølle-, Toubro- og Vestre skoledistrikter. Samtidig forventes Auning Skoledistrikt at ligge meget tæt på samme indbyggertal som nu. De resterende skoledistrikter falder i størrelsesordnen 3-8 %. Sammenfattende vil udviklingen betyde et øget udgiftspres specielt på ældreområdet, som skal sammenholdes med, at andelen af erhvervsaktive i forhold til det samlede indbyggertal vil være faldende i prognoseperioden. Pris- og lønudviklingen Det fremgår af principperne for udarbejdelse af det tekniske budget for budgetåret 2012 og overslagsårene , at budgetrammerne for driftsvirksomheden beregnes med udgangspunkt i de vedtagne budgetoverslag for fastsat i det dengang forventede pris- og lønniveau for Budgetoverslagene fremskrives med den forventede lønstigning fra 2011 til 2012 som KL s udmelding angiver. Der prisfremskrives kun på områder, der typisk ikke kan påvirkes af Norddjurs Kommune, enten fordi betalingen fastsættes af staten, eller der er indgået bindende kontrakter med leverandører. Der fremskrives på disse områder med KL s anbefalende fremskrivningsprocenter. Den manglende prisfremskrivning vedrørende varekøb og tjenesteydelser i 2012 og fremover betyder, at der skal effektiviseres i driften enten via billigere indkøb, mere effektiv drift eller andre metoder. Dette giver en årlig besparelse i det enkelte budgetår på ca. 7,0 mio kr. Lønbudgetterne fremskrives fortsat med de forventede lønstigninger Bevillingsniveau og bevillingsbindinger Generelt Begrebet bevillingsniveau knytter sig til detaljeringsgraden af den styring, som budgettets opdeling i bevillinger er udtryk for. Gennem valg af bevillingsniveau fastlægger kommunalbestyrelsen rækkevidden af den dispositionsfrihed, som er overladt bevillingshaveren i forvaltningen af det pågældende område på kommunalbestyrelsens vegne. Bevillingsniveauet vil være af betydning for bevillingshaverens muligheder for i løbet af budgetåret at foretage omplaceringer af budgetbeløb. Bevillingshaverens dispositionsfrihed vil endvidere være bestemt af, hvilke betingelser og forbehold, der måtte være fastsat i budgetbemærkningerne eller i kommunens principper for økonomistyring (kasse- og regnskabsregulativ). Ifølge den kommunale styrelseslovs 38 fastsætter velfærdsministeren de nærmere regler for specifikationen af de poster på årsbudgettet, hvortil kommunalbestyrelsen ved årsbudgettets endelige vedtagelse skal tage bevillingsmæssig stilling. Norddjurs Kommunes bevillingsniveau for budgetår 2012 Driftsbevillinger: én samlet nettobevilling pr. udvalgsområde. Rådighedsbeløb (anlæg): én samlet nettobevilling pr. udvalgsområde. Finansielle områder: bruttobevilling for hvert af områderne renteindtægter, renteudgifter, afdrag på udlån, afdrag på optagne lån, låneoptagelse, tilskud og udligning samt skatter

25 Generelle bemærkninger Det skal bemærkes, at ovennævnte generelle betragtninger om bevillingsniveau udelukkende vedrører bevillingsniveau i forhold til kommunalbestyrelsens bevilling ved budgetvedtagelsen for Bruttobevillinger og nettobevillinger Ved bruttobevilling forstås, at der til kommunale foranstaltninger, som både indebærer udgifter og indtægter, gives såvel en udgiftsbevilling som en indtægtsbevilling. Opstår der i årets løb muligheder for at opnå indtægter ud over det budgetterede, kan sådanne indtægter ikke uden en tillægsbevilling anvendes til forøgelse af udgifterne. Ved nettobevilling forstås, at kommunalbestyrelsen alene tager bevillingsmæssig stilling til størrelsen af nettoudgifterne, dvs. udgifter fratrukket indtægter. Bevillingshaver vil herefter kunne anvende eventuelle indtægter, der ligger ud over det budgetterede, til en forøgelse af udgifterne inde for samme bevillingsområde uden at indhente tillægsbevilling. Drift: Bevillingsområde Bruttobevilling Bruttobevilling Nettobevilling Rådighedsbeløb Udgift Indtægt Indtægter: Skatter ) X X Tilskud og udligning ( ) X X Indtægter i alt Driftsudgifter: (dranst 1 og 2) Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Udviklingsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Sundhedsudvalget Voksen- og Plejeudvalget Driftsudgifter i alt X X X X X X X Renter (ekskl. kurstab og kursgev.) X X Anlæg: (kræver anlægsbev.) Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Udviklingsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Sundhedsudvalget Voksen- og Plejeudvalget Anlægsudgifter i alt (rådighedsbeløb) X X X X X X X Øvrige finansielle områder: Afdrag på udlån (( ) X X Afdrag på optagne lån ( ) X X

Takstoversigt 1. Takster, der skal godkendes af Kommunalbestyrelsen 2011 2012

Takstoversigt 1. Takster, der skal godkendes af Kommunalbestyrelsen 2011 2012 Takstoversigt 1. Takster, der skal godkendes af Kommunalbestyrelsen 2011 2012 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser: Leje pr. år/m 2 Antennemaster: Leje pr. år pr. antenneenhed 16,75 2.500,00

Læs mere

6. Takstoversigt Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 2.

6. Takstoversigt Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 2. 6. Takstoversigt 2009 2010 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 2.500,00 00.28.20 Fritidsområder,

Læs mere

Takstoversigt Norddjurs Kommune budget 2013 ØK 04.12.12

Takstoversigt Norddjurs Kommune budget 2013 ØK 04.12.12 Takstoversigt Norddjurs Kommune budget ØK 04.12.12 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2012 (i kr.) (i kr.) 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser: Leje pr. år/m 2 16,75

Læs mere

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 2014. Gratis arrangementer (leje pr. dag) 510 517

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 2014. Gratis arrangementer (leje pr. dag) 510 517 Takstoversigt 2014 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 2014 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,01 17,24 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål

Læs mere

6. Takstoversigt 2009 2010. Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00

6. Takstoversigt 2009 2010. Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 6. Takstoversigt 2010 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål

Læs mere

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.)

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) 2015 2016 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,40 17,68 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål Udleje

Læs mere

2014 2015 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.)

2014 2015 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,24 17,40 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål Udleje af festpladser

Læs mere

00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse Gebyr for rottebkæmpelse pr. 100.000 kr. ejendomsværdi 5,22 6,00

00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse Gebyr for rottebkæmpelse pr. 100.000 kr. ejendomsværdi 5,22 6,00 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,40 17,68 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål Udleje af festpladser Gratis arrangementer (leje pr. dag) 527 535 Entrébaserede

Læs mere

Øvrige bilag fra 1. behandlingsbudgettet

Øvrige bilag fra 1. behandlingsbudgettet Øvrige bilag fra 1. behandlingsbudgettet 2017-2020 Økonomiudvalgets møde 24. august 2016 - Takstoversigt - Bevillingsniveau - Budgetbalance teknisk budget 1 2016 2017 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Takstoversigt. Takster der skal godkendes af kommunalbestyrelsen

Takstoversigt. Takster der skal godkendes af kommunalbestyrelsen Takstoversigt Takster der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2016 2017 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,68

Læs mere

Takstoversigt budget

Takstoversigt budget Oplagspladser Oplagspladser, leje pr. år/m 2 18,22 19,12 Fritidsområder, fælles formål Udleje af festpladser Gratis arrangementer (leje pr. dag) 555 567 Entrébaserede arrangementer (leje pr. dag) 1.105

Læs mere

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.)

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 18,00 18,22 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål Udleje af festpladser Gratis arrangementer (leje pr. dag) 546 555 Entrébaserede

Læs mere

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 5 2012 Dato: 7. august 2012 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2012-515 Dok.nr: 2012-140068 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Bilag: 1.1. Statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 09. oktober 2013 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 125905/13 Norddjurs Kommune Økonomi og

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 2. oktober 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 9:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden august 2011

Bilag til teknisk budget Budgetperioden august 2011 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2012-2015 08. august 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDTÆGTER... 2 OVERSIGT OVER TILSKUDS- OG UDLIGNINGSORDNINGER...6 KVALITETSFONDSMIDLER...

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative

Læs mere

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet.

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2018 Dato: 8. oktober 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2018 samt budgetforslag 2019 til 2022

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2018 samt budgetforslag 2019 til 2022 Notat 07-08-2018 J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser merindtægter på 2 mio. kr. i 2019 faldende til mindreindtægter på 267 mio. kr. i 2022,

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2018 Dato: 10. august 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2017 budgetteret til 2.477,1 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2018-2021 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 30. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2018-2021 i Administrationscentret i Birkerød. På mødet kan borgerne give deres mening

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2017 Dato: 10. august 2017 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mva1@balk.dk Kontakt: Marianne Husmer Vang Sagsid: 00.30.10-P19-8-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 10. juli 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser mindreindtægter på 109,0 mio. kr. i 2018 som bliver til merindtægter

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

BUDGET BUDGETFORSLAG SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING

BUDGET BUDGETFORSLAG SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING BUDGET 2011-2014 BUDGETFORSLAG 2011-2014 SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING Økonomiudvalget 6. oktober 2010 Detgte er en blank side Indholdsfortegnelse Budgetforudsætninger... 5 Resultatopgørelse...

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Onsdag den 3. oktober 2012 kl i Borgmesterens kontor

Økonomiudvalget. Referat fra møde Onsdag den 3. oktober 2012 kl i Borgmesterens kontor Økonomiudvalget Referat fra møde Onsdag den 3. oktober 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Onsdag den 1. oktober 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Onsdag den 1. oktober 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Onsdag den 1. oktober 2014 kl. 15.10 i F 6 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2020-2023 Budget - fra forslag til vedtagelse Folketingsvalget i juni har medført store forsinkelser for kommunernes budgetlægning. Den årlige aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening

Læs mere

Finansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2019-2021 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2013-2016

Bilag til teknisk budget 2013-2016 Bilag til teknisk budget 2013-2016 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 BUDGETTET I TAL... 2 INDTÆGTER...2 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET...12 KORREKTIONER PÅ DRIFTSOMRÅDET...13

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter i budgetoplægget for 2013-2016. Furesø

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 27. april 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser samlede mindreindtægter på 3,7 mio. kr. i 2018 stigende til 18,4

Læs mere