SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Omstilling og effektivisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Omstilling og effektivisering"

Transkript

1 SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE 2018 Omstilling og effektivisering

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Økonomisk politik Overordnet budgetproces Økonomisk beredskab Behov for økonomisk beredskab? Udmøntning af økonomisk beredskab Anlægsbudget Borgerinddragelse m.m Borgermøde Høring Høring af MED-Hovedudvalget Side 2 af 16

3 1. Indledning Svendborg Kommune oplever en fortsat befolkningsfremgang, øget efterspørgsel efter boliger og byggegrunde, øget beskæftigelse og større optimisme. For at fastholde denne positive udvikling er der i de kommende år behov for investeringer, der kan fastholde og løfte denne udvikling yderligere. Budgetforliget for 2017 er med til at understøtte denne udvikling, men de kommende års økonomiske udfordringer vil stille store krav til at fastholde denne udvikling. Svendborg Kommunens økonomi er stram, hvilket også er tydeligt, når der sammenlignes med andre kommuner. Kommunen har målt pr indbygger en lav kassebeholdning, en høj gæld og relativ høje driftsudgifter. Udsigterne for den økonomiske politik på landsplan er en meget begrænset vækst i den offentlige økonomi i de næste mange år, og som følge heraf forventes de årlige økonomiaftaler ikke at medføre øget finansiering til kommunerne under ét. Udfaldet af de årlige økonomiforhandlinger er forbundet med stor usikkerhed, hvor finansieringstilskud, særtilskud, lånetilsagn og lån til lav likviditet kun meddeles for et år ad gangen. For Svendborg Kommune udgør det over 100 mio. kr. i 2017, og hvor der i stort set er budgetlagt med samme beløb. Dette faktum gør, sammenholdt med at kommunen ikke har en økonomisk buffer i form af en stor kassebeholdning, at kommunens økonomi er sårbar ved uforudsete udgifter, og/eller ved at økonomiaftalen for 2018 ligger under det budgetlagte niveau. Inden for disse snævre rammer skal kommunen håndtere et betydeligt demografisk pres, hvor flere nyfødte børn og en voksende gruppe af ældre vil presse kommunens budget. Samtidig er der fra både borgerne og Folketinget forventning om, samt øget krav til kvaliteten i den kommunale service. I det vedtagne budget er der også i de kommende år indlagt krav om effektivisering og udgiftsreduktion, som kræver løbende analyser og tiltag. Endvidere er der som nævnt en forventning om at tilskud og udligning samt særtilskud fortsætter på nuværende niveau, hvortil der bør være forventning om en mere retfærdig udligning ved reformen i Processen for budgetlægningen 2018 holder fast ved den nuværende økonomiske kurs, som ligger inden for rammerne af den økonomiske politik. Set i lyset af kommunens stramme økonomi, er der lagt op til en mere offensiv proces, hvor Økonomiudvalget allerede i marts og april vurderer evt. udgiftspres på baggrund af regnskabet for 2016, udviklingen i 2017 samt afledte udgiftsmæssige konsekvenser af kommunens nye befolkningsprognose. Denne vurdering danner grundlag for en drøftelse af, om der skal iværksættes initiativer for at imødegå et eventuelt udgiftspres enten ved revurdering af fremskrivningsmetoder eller gennemførelse af budgetreduktioner. Som grundlag for disse drøftelser udarbejdes oversigt over gennemførte tekniske budgetudvidelser og politiske besluttede udvidelser siden Kommunen har indenfor nuværende anlægsramme alene mulighed for at prioritere de mest nødvendige vedligeholdelses- og renoveringsopgaver samt allerede igangsatte projekter, hvorfor nye projekter kræver omstilling fra driftsbudget eller udefra kommende finansiering. Omfanget af anlægsoverførsler har i de senere år ligget på et højt niveau, og en accelereret realisering heraf vil udfordre kommunes likviditet. Som følge heraf vil Økonomiudvalget på mødet i april drøfte muligheder for et mere realistisk anlægsbudget i overensstemmelse med den økonomiske politik. Side 3 af 16

4 2. Økonomisk politik Byrådet har via den økonomiske politik fastlagt de overordnede rammer for kommunens økonomi. Formålet med den økonomiske politik er at sikre at kommunens økonomi er sund og tilstrækkelig med et længere sigte. Målsætningerne afspejler dels, at driftsoverskuddet skal kunne finansiere afdrag på kommunens gæld og kommunens investeringer ud over det niveau, der lånefinansieres, dels at likviditeten skal være tilstrækkelig til at imødegå udsving. Økonomisk strategi Driftsoverskuddet skal som minimum udgøre 100 mio. kr. Kassebeholdningen skal udgøre mio. kr. Nedbringelse af gæld - gradvis nedbringelse af kommunens gæld, idet den årlige låntagning som udgangspunkt bør være lavere end de årlige afdrag Principper Overholdelse af servicerammen. Undgå eventuelle sanktioner Bevillingsoverholdelse ingen tillægsbevilling finansieret af kassen Styringsparameter Økonomiudvalg vedtaget budget. Fagudvalg korrigeret budget Budgetansvar - fagudvalgene har ansvaret for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Tidlig reaktion ved udsigt til budgetoverskridelse iværksættes decentralt tiltag til imødegåelse heraf eller forslag til finansiering til politisk beslutning. Realistiske anlægsbudgetter undgå store anlægsoverførsler mellem årene og øget præcision i skøn over forventet regnskab Kommunens økonomiske målsætninger, der siden 2011 har været et driftsoverskud på mindst 100 mio. kr. og en kassebeholdning på mellem 80 og 100 mio. kr. fastholdes og skærpes fra Afviklingsprofilen for kommunens gæld betyder, at afdragsbyrden i de kommende år øges, og aftaleparterne bag budgetforlig 2017 erkender, at der fra 2019 er behov for at øge kravet til driftsoverskuddet. Dette er foreløbig opnået ved at reducere udgiftsniveauet med yderligere 15 mio. kr. årligt fra 2019 og øge kravet til driftsoverskud til 120 mio.kr. Side 4 af 16

5 3. Overordnet budgetproces Den overordnede proces for budget 2018 har fortsat fokus på at understøtte Byrådets mål om flere indbyggere og flere arbejdspladser samt fastholdelse og udvikling af kommunens serviceniveau inden for de eksisterende økonomiske rammer. På baggrund af Økonomiudvalgets evaluering af budgetprocessen for budget 2017 er processen for 2018 ændret væsentligt, idet Økonomiudvalget i marts og april vil vurdere evt. udgiftspres, og drøfte behov for tiltag til imødegåelse, således at presserende nye sparekrav reduceres mest muligt og det økonomiske råderum fastholdes. Figur 1: Overordnet budgetproces Budgetproces Politikker, strategier, mål og resultatkrav Økonomiudvalget udmelder eventuelle temaer. Fagudvalg fastlægger egen budgetproces. Fagudvalg drøfter, prioriterer og udarbejder forslag til temaer/indsatsområder bl.a. med udgangspunkt i politiker og strategier Fagudvalg fremsender materiale til budgetforhandlinger Fagudvalg godkender bidrag til Service og Økonomi og fastlægger proces for udmøntning af budget og indsatser Jan marts April - Juni August - september Oktober - december Økonomi/ressourcer Budgetprocedure vedtages Fastlæggelse af retningslinjer for merudgifter til teknisk budget og udvidelsesforslag. Budgetrammer udmeldes (ØKU) Basisbudget udarbejdes Kvalificering af budgetforudsætninger Kommuneaftale foreligger Orientering af Byråd + anlægsseminar Vurdering af økonomisk råderum Budgetseminar Borgermøde 1. Behandling af budget Budgetforhandlinger Budgetvedtagelse (2. behandling) I vedlagte bilag 1 er vist den overordnede tidsplan for udarbejdelse af budget Det politiske arbejde I februar måned 2017 fastlægges faserne for budgetarbejdet gennem vedtagelsen af budgetproceduren. I foråret afholdes budgetdrøftelser i fagudvalgene indenfor de kendte økonomiske rammer i eksisterende budgetter. Med afsæt i den historiske udvikling fra 2013 omkring indarbejdede udgifter i det tekniske budget samt i politisk besluttede udvidelser drøfter Økonomiudvalget i marts retningslinjer for håndtering dette. Retningslinjerne vil danne ramme for Økonomiudvalgets efterfølgende drøftelser på april mødet. Side 5 af 16

6 I april 2017 vurderes evt. udgiftspres med udgangspunkt i regnskab 2016, foreløbige forventninger til regnskab 2017 og ny befolkningsprognose med henblik på en revurdering af fremskrivningsmetoder eller budgetreduktion. Endvidere vil Økonomiudvalget få oplæg til budgetanalyser, som kan medgå til udmøntning af udgiftsreduktionspuljen på 15 mio. kr. fra 2019 samt status på igangværende effektiviseringsprojekter jf. KL s Styring og Effektiviseringsprogram. I juni 2017 modtages de første meldinger på de økonomiske rammer for Svendborg Kommune, som præsenteres for Byrådet på budgetseminaret ultimo juni måned. Primo august foreligger en samlet økonomisk vurdering af økonomiaftalens konsekvenser for Svendborg Kommune, som drøftes på et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget. På baggrund heraf beslutter Økonomiudvalget, hvorvidt der skal udarbejdes et sparekatalog og proces herfor. Den 29. august 2017 afholdes budgetseminar for Byrådet, hvor Byrådet vil få gennemgået det økonomiske budgetgrundlag, fagudvalgenes temaforslag, samt direktionens budgetforslag til 1. behandling. Opstarten på de politiske forhandlinger er planlagt til at finde sted den 15. september og de afsluttende forhandlinger er planlagt til at finde sted i weekenden september Fagudvalgenes rolle Fagudvalgenes rolle før sommerferien er en del af budgetforberedelsesfasen, også selv om fastsættelse af de økonomiske rammer afventer udfaldet af økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Fagudvalgenes budgetarbejde har således størst koncentration i perioden fra marts og frem til sommerferien, hvor fagudvalgene kan drøfte serviceniveauer, opfølgning på politikker og handleplaner, og med baggrund heri fastlægger evt. nye temaer/indsatser for det kommende år. Som følge af at der ikke er afsat finansiering til nye merudgifter/udvidelsesforslag, er det i henhold til den økonomiske politik en forudsætning, at eventuelle udvidelsesforslag fra fagudvalg skal afholdes inden for den eksisterende budgetramme. Når budgettet er vedtaget udarbejder fagudvalg bidrag til Service og Økonomi, der beskriver udvalgets område herunder en oversigt over udvalgets politikker og strategier med angivelse af indsatser/mål for de(t) kommende år. Bidraget forelægges fagudvalget i november, hvor fagudvalget samtidig fastlægger proces for udmøntning af budget og indsatser. I vedlagte bilag 2 er opstillet en overordnet tidsplan for det politiske arbejde med budget Økonomisk beredskab Det økonomiske udgangspunkt for Svendborg Kommunes budgetlægning for 2018 er budget 2017 inkl. overslagsårene i balance. Figur 2: Nøgletal budget (2016 er forventet regnskab pr ) Mio. kr Side 6 af 16

7 Driftsoverskud -76,6-101,0-108,5-122,2-122,3 Gennemsnitslikviditet 140,0 94,0 93,0 86,5 74,2 Gældsafvikling (*) 12,1-2,0 16,9 24,7 38,6 (*)Gældsafvikling er udtryk for den årlige lånoptagelse fratrukket afdrag på gæld. betyder at gælden øges. I hele perioden er der et stigende driftsoverskud, som dog ikke modsvares af en stigende likviditet, idet overskuddet anvendes til finansiering af anlægsudgifter og nettoafdrag på gæld. 4.1 Behov for økonomisk beredskab? Balancen i det nuværende budget er betinget af flere forhold, hvor der er tilknyttet væsentlige usikkerhedsfaktorer. Flere af disse kan henføres til de årlige økonomiforhandlinger, hvor vi først kender svaret efter sommerferien. Likviditetstilskud: 3,7 mia. kr. kun for Tilskuddet udgør 54,8 mio. kr. for Svendborg Kommune, og er budgetlagt i med samme beløb. Særtilskud: Kun for Indarbejdet 6,0 mio. kr. i svarende til tilskuddet for Lånetilsagn: 7,4 mio. kr. kun gældende for Er budgetlagt med samme beløb i Lån lav likviditet: Kun gældende for 2017, hvor vi fik tilsagn om 29. mio. kr. Indarbejdet 24,8 mio. kr. i 2017 og 2018, og 29,8 mio. kr. i Jf. ovenstående er der knyttet stor usikkerhed til de årlige økonomiforhandlinger, som for Svendborg Kommune udgør over 100 mio. kr. årligt. Dette faktum gør, sammenholdt med at kommunen ikke har en økonomisk buffer i form af en stor kassebeholdning, at kommunens økonomi er sårbar ved uforudsete udgifter. Hertil kommer, at der fra 2019 indarbejdet en årlig reduktion af udgiftsbudgettet på 15 mio. kr. årligt. Der er ikke i budgetforliget taget stilling til, hvorledes det øgede sparekrav skal indfries, men det er aftalt at der skal igangsættes et analysearbejde. De nuværende forudsætninger sikrer balance i budgettets nuværende forudsætninger, men der er ikke afsat ekstra midler til f.eks.: Finansiering af evt. negativ udfald af kommuneaftalen Finansiering af evt. merudgifter i teknisk budget: Demografi, mængdeudvikling, uomgængelige, lov- og cirkulæreprogram, indkomstoverførsler m.m. Rum til politisk prioritering: Medfinansiering af eventuelle nye temaer, indsatsområder herunder Byrådets mål om flere indbyggere og flere arbejdspladser. Kommunen har jf. nedenstående tabel indarbejdet betydelige udgifter til uomgængelige og til mængdeudvikling, som primært vedrører overgangen fra barn til voksen på handicapområdet. Figur 3: Indarbejdede udgifter til uomgængelige og mængdeudvikling Side 7 af 16

8 Indarbejdede udgifter til uomgængelige og mængdeudvikling Mio. kr Uomgængelige 7,1 16,8 29,8 47,6 59,6 60,0 58,1 Demografi -1,7-2,7-10,5-10,0-4,8-2,4 0,2 Mængdeudvikling 3,6 7,4 10,0 22,9 38,1 42,4 45,6 I alt 9,0 21,5 29,3 60,5 92,9 100,0 103,9 Tabellen viser, at der siden 2013 er indarbejdet betydelige udgifter, og som i perioden gennemsnitlig har udgjort ca mio. kr. pr. år. Udgifterne er blevet indarbejdet i det tekniske budget, som har ligget til grund for de politiske budgetforhandlinger. Det har medført, at budgettet har været presset inden opstart på budgetforhandlingerne. Samtidig har besluttede udvidelsesforslag krævet finansiering i det endelige budget. Til belysning af denne udvikling vil Økonomiudvalget i marts få en oversigt over omfang og indhold af indarbejdede udgifter til uomgængelige, mængdeudvikling, demografi og gennemførte politiske udvidelsesforslag i siden Med afsæt i denne historiske udvikling drøfter Økonomiudvalget retningslinjer for håndtering af dette. Retningslinjerne vil danne rammer for Økonomiudvalgets efterfølgende drøftelser på april mødet. I april 2017 vurderes evt. udgiftspres med udgangspunkt i regnskab 2016, foreløbige forventninger til regnskab 2017 og ny befolkningsprognose. Økonomiudvalget får herved mulighed for på et tidligt tidspunkt at vurdere, om der skal træffes beslutninger til imødegåelse af et evt. forventet udgiftspres via revurdering af fremskrivningsmetoder elle budgetreduktion. På april mødet vil Økonomiudvalget få oplæg til budgetanalyser, som kan danne grundlag for udmøntning af udgiftsreduktionspuljen på 15 mio. kr. fra På mødet vil Økonomiudvalget endvidere få en præsentation at det tekniske anlægsbudget, samt en status på de igangværende effektiviseringsprojekter jf. KL s Styring og Effektiviseringsprogram. I lighed med sidste år udarbejdes der som udgangspunkt ikke i foråret et sparekatalog til imødegåelse af et eventuelt negativt udfald af kommuneaftalen, finansiering af nye tiltag m.m., men beslutning herom træffes på et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget primo august På mødet i august vil Økonomiudvalget få forelagt de samlede økonomiske konsekvenser af kommuneaftalen samt en status på udgiftsbudgettet. På samme møde drøfter Økonomiudvalget, hvorvidt der skal fremsendes ansøgning til skattepuljen. 4.2 Udmøntning af økonomisk beredskab Etablering af økonomisk beredskab kan bl.a. ske ved at iværksætte nye besparelser og effektiviseringstiltag. Effektiviseringer/besparelser opdeles i følgende 3 typer: Side 8 af 16

9 Den traditionelle opfattelse af effektiviseringer, hvor kommunen er i stand til at levere samme eller bedre service for de samme eller færre ressourcer. Forandringer og forbedringer, der reducerer kommunens samlede udgifter til borgerrettede service- eller forsørgelsesudgifter med afsæt i forebyggelse og en ændret tilrettelæggelse af de kommunale serviceopgaver. Rene serviceforringelser Svendborg Kommune har gennem de senere år arbejdet målrettet med at effektivisere kommunen for at skabe råderum til bl.a. investering i velfærd og fastholdelse af serviceniveau. Således har kommunens afdelinger og institutioner siden 2010 været underlagt et årligt effektiviseringskrav på 0,25 pct., som siden 2014 er øget til 0,35 pct., hvortil kommer udgiftsreduktion via strukturændringer, effektiviseringspuljer mv. samt serviceforringelser. Figur 4: Status afsatte effektiviseringspuljer kr Effektiviseringspulje budget Monopulbrud Effektiviseringspuljer afsat i 2015 og I alt puljer Effektiviseringskrav på årligt 0,35 pct I forlængelse af budgetforliget 2016, hvor der blev afsat en årlig effektiviseringsramme på 5 mio. kr. i 2016 stigende til 20 mio. kr. i 2019, samt fortsættelse af årligt effektiviseringskrav på 0,35 pct., vedtog Økonomiudvalget den 19. januar 2016 Svendborg Kommunens nuværende effektiviseringsstrategi. På baggrund af de nuværende erfaringer med udmøntning af de centrale effektiviseringspuljer afsat under Økonomiudvalget har Økonomiudvalget godkendt forslag til en revideret effektiviseringsstrategi. Den reviderede strategi indebærer blandt andet, at der ved fastlæggelse af måltal for kommende års behov for udgiftsreduktioner af budgettet ikke skelnes ikke mellem effektiviseringer og serviceforringelser. Når puljerne efterfølgende skal udmøntes, er det mere relevant at skelne mellem serviceforringelser og effektiviseringer, og i forlængelse heraf vil der være et krav om en beskrivelse af eventuel afledt effekt på serviceniveau. Der afsættes kun undtagelsesvis specifikke puljer, hvor potentialet er afgrænset og identificerbart, mens der for øvrige initiativer foretages en forlods fordeling på udvalgsniveau, hvorefter det er op til direktøren (udvalget) at fastlægge retningslinjer for evt. videre fordeling samt efterfølgende udmøntning. Effektiviseringskravet på 0,35 pct. udmøntes som hidtil ved en reduktion af prisfremskrivningen af budgettet ultimo juni, og kravet videreføres til Side 9 af 16

10 Beslutning om fordeling af restbeløb vedr. effektiviseringspuljer afsat i 2015 og 2016 på 3,1 mio. kr. i 2018 træffes først efter sommerferien, og indgår i en samlet vurdering af behovet for eventuelle udgiftsreduktioner, set i lyset af resultatet af økonomiaftalen og eventuelt nye udgiftstiltag. Den resterende restpulje på 4,9 mio. kr. fra 2019 fordeles i forbindelse med budget Benchmark/turnusanalyser: For at skabe balance i budgettet er der fra 2019 indarbejdet en årlig reduktion af udgiftsbudgettet på 15 mio. kr. Der er ikke i budgetforliget taget stilling til, hvorledes det øgede sparekrav skal indfries, men aftalen indebærer, at der nu igangsættes analysearbejde med henblik på at afdække handlemuligheder i forhold til at reducere udgiftsniveauet fra Med udgangspunkt i ECO-nøgletal og nøgletal fra Kommunal Økonomisk Forum, vil Økonomiudvalget på mødet i april få forelagt forslag til analyser. Økonomiudvalget vil ligeledes få forelagt status på igangværende analyser, samt status på kommunens deltagelse i det Fælleskommunale Styrings- og effektiviseringsprogram under KL. 5. Anlægsbudget Sidste års økonomiaftale mellem regeringen og KL fastlagde et anlægsloft på 16,3 mia. kr. i 2017, hvilket var 0,3 mia. kr. lavere end i Anlægsloftet for 2018 fastlægges i forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og KL, men det må forventes at anlægsrammen for 2018 fastholdes eller reduceres yderligere. Udgangspunktet for budget er et prioriteret og robust anlægsbudget, der bl.a. indebærer, at værdien af kommunale bygninger og anlæg både brugsmæssigt og økonomisk fastholdes og forbedres, og at grundlaget for fortsat udvikling af havneområdet er sikret. Kommunen har traditionelt haft et stort bruttoanlægsbudget, som ikke har kunnet realiseres fuldt ud i budgetåret, hvilket har medført store anlægsoverførsler mellem årene. Som følge heraf er der i den økonomiske politik fastlagt et mål om indførelse af realistiske anlægsbudgetter i kommunen. Ved et realistisk anlægsbudget forstås dels, hvad kommunen har råd til og dels, hvad det er muligt at realisere i det enkelte år. Nedenstående figur viser kommunens anlægsbudget inkl. forventede anlægsoverførsler fra regnskab Figur 5. Kommunens anlægsbudget kr. Side 10 af 16

11 1.000 kr. Vedtaget Budget 2017 Forventede overførsler fra 2016 foreløbigt regnskab 2016 Forventet korrigeret budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Udgift Indtægt Netto Bemærk: De forventede overførsler til 2017 er ikke endelige! Som det fremgår udgør bruttoanlægsbudgettet 122,9 mio. kr. i Hertil kommer anlægsoverførsler fra 2016, hvor der på baggrund af det foreløbige regnskab pr forventes en overførsel til 2017 på brutto ca. 181,7 mio. kr. Ovenstående illustrerer ligeledes en mulig økonomisk udfordring. De forventede overførsler udgør netto 101,9 mio. kr., som kun delvis er finansieret ved en overførsel af rest låneramme på 30 mio. kr. Der resterer herefter godt 72 mio. kr., som ikke er finansieret, og såfremt anlægsbudgettet realiseres, vil det medføre et træk på kommunens kassebeholdning. Kommunens likviditet er faldende og forventes at udgøre ca. 115 mio. kr. ved udgangen af På baggrund af ovenstående lægges der op til, at anlægsprocessen for foråret primært er fokuseret på justeringer af det nuværende budget med det formål fortsat at danne et aktuelt og realistisk anlægsbudget, som kan danne udgangspunkt for de efterfølgende politiske drøftelser. Administrationen udarbejder oplæg til et justeret, teknisk anlægsbudget, som forelægges Økonomiudvalget i april, og som efterfølgende indgår i budgetseminaret i juni måned. Økonomiudvalgsmøde april 2017: - Konsekvens af anlægsoverførsel fra 2016 til Korrigeret anlægsbudget Forventede overførsler til Ændrings- og udvidelsesforslag Byrådsseminar juni 2017: - Kommuneaftale (Anlæg) - Præsentation af Økonomiudvalgets reviderede anlægsbudget for Status udvidelsesforslag. - Eventuelle anlægstemaer gennemgås Budgetseminar august 2017: - Udvidelsesforslag - Byrådet fremkommer med tilkendegivelser vedr. anlægsbudget På baggrund af Byrådets tilkendegivelser udarbejder Direktionen inden for den samlede anlægsramme forslag til anlægsbudget til 1. behandlingen af budgettet. Direktionens forslag præsenteres på Byrådets budgetseminar i august Side 11 af 16

12 6 Borgerinddragelse m.m Borgermøde I de senere år har der været afhold borgermøde via Facebook, hvilket også forventes at ske i år. Direktionen vil til Økonomiudvalgets møde den 20. juni 2017 udarbejde oplæg til form og indhold Høring Ved udarbejdelse af besparelsesforslag skal fagudvalgene sikre, at der bliver tilrettelagt en høringsfase for de høringsberettige parter Høring af MED-Hovedudvalget Pt. er det planlagt, at MED-Hovedudvalget inddrages således: Nærværende notat udsendes til udvalget efter godkendelse i Økonomiudvalget. Udvalget deltager i orienteringsmødet i forbindelse med Byrådets møde den 27. juni Udvalget deltager i budgetseminariet den 29. august Side 12 af 16

13 Bilag 1: Tidsplan for budget 2018 Dato Aktivitet Aktør januar Kommunaløkonomisk Forum 21. februar Budgetprocedure 2018 godkendes: Økonomiudvalg - Forslag til evt. analyser til budget Revideret effektiviseringsstrategi 24. februar Orientering om budgetproceduren 2018 Afdelingsledere Marts Fagudvalg orienteres om budgetproceduren generelt Fagudvalg og fagudvalgets egen proces marts Kommunalpolitisk Topmøde KL 21. marts Retningslinjer for håndtering af indarbejdelse af Økonomiudvalg udgifter i det tekniske budget samt udvidelsesforslag 24. marts Orientering om budgetproceduren 2017 MED-Hovedudvalg April - juni Revidering af politikker og strategi forslag til Fagudvalg temaer/indsatsområder april Økonomisk status til ØK 18. april: - 1. rammeudmelding - Vurdering af udgiftspres - Forslag analyser til B Revideret anlægsbudget 2017 og Direktion 18. april 1. rammeudmelding Økonomiudvalg Vurdering af udgiftspres Forslag analyser til B2019 Revideret anlægsbudget 2017 og maj Borgmestermøde/KL Borgmester juni 12:12 seminar: Status Budget juni Status kommuneaftale Drøftelse af Byrådets seminar 28. juni 20 juni Status budget 2018: - kommuneaftale - program for budgetseminar 27. juni og 29. august samt borgermøde 28. juni Byrådets budgetseminar - Orientering om kommuneaftale. - Status temaer/udfordringer. - Anlægsseminar. Sommerferie Direktion Direktion Økonomiudvalg Byråd Side 13 af 16

14 August Fagudvalg behandler bidrag til B2018: - Temaer og indsatser Fagudvalg 8. august Ekstraordinært møde i Økonomiudvalg: Økonomiudvalg - Vurdering af råderum og beslutning om evt. sparekatalog - ansøgning vedr. skattepuljen 17. august Status budget Indledende drøftelser om forslag Direktion til budget 2018 i balance. 17. august Fagudvalg fremsender materiale til budgetmappen Fagudvalg 22. august Budget 2018 status Økonomiudvalg Budgetnotat drøftes. Fastlæggelse af proces for politiske budgetforhandlinger 24. august Drøftelse af budgetforslag i balance til ØK s 1. beh. Direktion 25. august Materiale til budgetseminar udsendes CØID 29. august Budgetseminar: Økonomisk status, gennemgang af budgetmappen, status temaer. Direktionens budgetforslag til 1. beh. Byråd, Direktion og MEDHovedudvalg 4. september Borgmestermøde/KL Borgmester september Borgermøde Byråd 12. sept. 1. behandling i Økonomiudvalg Økonomiudvalg Budgetforslag fra Direktion i balance 15. sept. Opstart på politiske budgetforhandlinger Alle partier 19. sept. 1. behandling i Byråd Byråd 21. sept. Borgmestermøde/KL Borgmester sept. Politiske forhandlinger Byrådet 25. sept. Frist for fremsendelse af ændringsforslag Byråd 3. oktober 2. behandling i Økonomiudvalg Økonomiudvalg 10. oktober 2. behandling i Byråd Byråd Side 14 af 16

15 Måned Byråd Økonomiudvalg Fagudvalg Udviklingsudvalg Januar Februar Budgetprocedure godkendes: Marts Retningslinjer for håndtering af indarbejdelse af udgifter i det tekniske budget samt udvidelsesforslag April Økonomisk status: Rammer basisbudget 2018 Driftsbudget: Vurdering af forudsætninger for det nuværende budget. Status på fagudvalgets mål og indsatsområder 2016 Status på fagudvalgets mål og indsatsområder 2017 Udvalgets budgetprocedure 2018 Fagudvalg drøfter evt. nye temaer og indsatsområder for 2018 Anlægsbudget: Drøftelse af prioriteret budget afledt effekt på Nye anlægstemaer Maj Fagudvalg drøfter evt. nye temaer og indsatsområder for 2018 Side 15 af 16

16 Måned Byråd Økonomiudvalg Fagudvalg Udviklingsudvalg Juni Budgetseminar - Kommuneaftale - Status driftstemaer - Status anlægsbudget Status: - Kommuneaftale + evt. udarbejdelse af besparelsesforslag - Status temaer - Prioriteret anlægsbudget til Byrådets seminar i juni - Fastlæggelse af budgetseminar i august + borgermøde Status temaer/indsatser Juli Primo august Ekstraordinært møde i Økonomiudvalg: - vurdering af råderum og evt. udarbejdelse af sparekatalog - ansøgning vedr. skattepuljen August Budgetseminar Budgetnotat Godkendelse af temaer/indsatser 2018 September 1. behandling Borgermøde Politiske budgetforhandlinger 1. behandling Service og Økonomi - Oplæg Oktober 2. behandling 2. behandling Service og Økonomi Oplæg November December Service og Økonomi godkendes Service og Økonomi offentliggøres Service og Økonomi godkendes Plan for udmøntning af budget 2018 og politiske mål/indsatser Side 16 af 16

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE. Budget Omstilling og Prioritering

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE. Budget Omstilling og Prioritering SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Budget 2020 Omstilling og Prioritering Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Indledning...3 3. Økonomisk politik...4 3.1 Det økonomiske udgangspunkt...4 3.2 Effektivisering...5

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Omstilling og fastholdelse

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Omstilling og fastholdelse SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE 2017 Omstilling og fastholdelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Økonomisk politik... 4 3. Overordnet budgetproces... 5 4. Økonomisk beredskab... 6 4.1 Behov

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 18

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Økonomisk politik... 4 3. Overordnet budgetproces... 5 3.1 Proces for politikker, strategier, mål og resultatkrav... 5 3.2 Proces for Økonomi og ressourcer...

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE. Budget Omstilling

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE. Budget Omstilling SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Budget 2019 Omstilling Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Økonomisk politik... 4 2.1 Den økonomiske udfordring... 4 2.2 Behov for ekstra økonomisk beredskab?...

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

Budgetproces for Budget 2020

Budgetproces for Budget 2020 Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Budgetstrategi Budget Januar 2018

Budgetstrategi Budget Januar 2018 Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 [UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag

Læs mere

1. Indledning. 13/1859 Side 3

1. Indledning. 13/1859 Side 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Politisk proces for udarbejdelse af driftsbudget...5 3. Politisk proces for udarbejdelse af anlægsbudget...8 4. Særlige forhold...9 5. Aktivt medborgerskab...10

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Kapitel 1. Generelle rammer

Kapitel 1. Generelle rammer Side 2 Kapitel 1 Generelle rammer 1. Byrådets rammeudmelding for budgetproces 2019-2022 (godkendt i Byråd 21. marts) 2. Tidsplan for budget 2019 (godkendt i Byråd 21. marts) 3. Byrådets overordnede forudsætninger

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

BUDGET Direktionens justerede budgetforslag

BUDGET Direktionens justerede budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens justerede budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 18-02-2015 Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 18-02-2015 Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 18-02-2015 Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. februar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2019. Da det er

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18 Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2019-2022, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2019 2022. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen Til Ældre- og Handicapudvalget Sagsnr./Dok.nr. 2016-071827 / 2016-071827-1 Økonomiafsnittet. Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej 19 9310 Vodskov Init.: LOEK 01-02-2017 Årshjul for budgetlægningen

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2020

Budgetproces og tidsplan 2020 Budgetproces og tidsplan 2020 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-59-18 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 07-08-2018 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bo Hansen, Lars Erik Hornemann, Hanne Klit, Flemming Madsen, John Arly Henriksen, Henrik Nielsen, Birger Jensen,

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2019

Budgetproces og tidsplan 2019 Budgetproces og tidsplan 2019 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-44-17 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

Kolding Kommune Centralforvaltningen, Analyse & Udvikling. Strategisk del Budgetstrategi Indhold

Kolding Kommune Centralforvaltningen, Analyse & Udvikling. Strategisk del Budgetstrategi Indhold Stategisk del Budgetstrategi 2019 Indhold Indledning og målsætninger.............................4 Opgavefordeling..................................... 6 Foreløbig tidsplan for budgetlægningen for 2019

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budget Politisk tids- og arbejdsplan 2017

Budget Politisk tids- og arbejdsplan 2017 Efter vedtagelse Første og anden behandling Dialogmøder og høring Byrådets sommerseminar Budgetseminar Budgetarbejde i foråret Byrådets Vinterseminar Førbudgetproces Budget 2018-2021 Politisk tids- og

Læs mere

Budgetproces for budget

Budgetproces for budget Hjørring Kommune 20. marts 2019 Budgetproces for budget 2020-2023 Arbejdet med budget 2020-2023 tager afsæt i budgetaftalen for budget 2019-2022. I budgetaftalen er der fokuseret på at løse kommunens økonomiske

Læs mere

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling) Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017)

Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Med godkendelsen af Budgetstrategien for 2017 har Økonomiudvalget anmodet Direktionen om at udarbejde et forslag til budget-i-balance, der kan undergives

Læs mere

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget

Læs mere

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

Budgetproces for Budget (ØK)

Budgetproces for Budget (ØK) Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26108 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2380803 Åben: Forslag til tidsplan - Budget 2019 Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2016-2019 På fag- og stabschefsmøderne vil Økonomichefen løbende orientere om den kommende måneds deadlines i forhold til budgettet og det

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Budgetvejledning 2019

Budgetvejledning 2019 POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Budgetvejledning 2019 Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 Udarbejdet af Intern Service Tiltrådt

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2016.

DREJEBOG FOR BUDGET 2016. Syddjurs Kommune 29. januar 2015 DREJEBOG FOR BUDGET 2016. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen for budgetprocessen

Læs mere

Side 1 af 8. Direktionens justerede budgetforslag for til 1. behandling i Byrådet den 18. september Hovedbudskab

Side 1 af 8. Direktionens justerede budgetforslag for til 1. behandling i Byrådet den 18. september Hovedbudskab Direktionens justerede budgetforslag for 2019-2022 til 1. behandling i Byrådet den 18. september 2018. Hovedbudskab Kommunaldirektør Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Ramsherred 5 5700 Svendborg Fax.

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Direktionens budgetforslag for 2018

Direktionens budgetforslag for 2018 Direktionens budgetforslag for 2018 Kommunaldirektør Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Ramsherred 5 5700 Svendborg Højt serviceniveau må reduceres for at opnå langsigtet strukturel balance Serviceudgifterne

Læs mere

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning Budgetprocedure Budget 2018 (2019-2021) Sag: 00.30.00-S00-6-16 Ringe, den 21.12.2016 Indledning Med vedtagelsen af Budget 2017 og overslagsår blev der lagt flere økonomiske spor, som muliggør en større

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2017-2020 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2016 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at at

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Bilag A: Økonomisk politik

Bilag A: Økonomisk politik Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

1. Overordnede økonomiske mål

1. Overordnede økonomiske mål Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Som supplement til tidsplanen er der udarbejdet nærværende notat, som kort beskriver de enkelte elementer i budgetprocessen.

Som supplement til tidsplanen er der udarbejdet nærværende notat, som kort beskriver de enkelte elementer i budgetprocessen. Notat Sagsnr.: 00.30.00-S00-21-18 Dato: 17-01-2019 Titel: Forslag til budgetproces for 2020-2023 1. Indledning Direktionen har den 17. december 2018 behandlet forslag til tidsplan for budgetprocessen 2020-2023,

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

DREJEBOG FOR BUDGET 2018. Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Revideret 23/11-2016 Godkendt af Byrådet 20/11-2016 Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018. Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:

Læs mere

Principper for økonomistyring. Del 1: Overordnede principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring. Del 1: Overordnede principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Del 1: Overordnede principper for økonomistyring Allerød Kommune August 2018 Indledning Allerød Kommune er med en bruttoomsætning på mere end 2 mia. kr. og mere end 1.800

Læs mere

Politisk budgetvejledning for budget 2020

Politisk budgetvejledning for budget 2020 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Politisk budgetvejledning for budget 2020 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Indledning Formålet med dette notat

Læs mere

Dragør Kommunes økonomiske politik

Dragør Kommunes økonomiske politik Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende

Læs mere

Direktionens reviderede budgetforslag for 2018

Direktionens reviderede budgetforslag for 2018 Direktionens reviderede budgetforslag for 2018 Kommunaldirektør Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Ramsherred 5 5700 Svendborg Højt serviceniveau må reduceres for at opnå langsigtet strukturel balance

Læs mere

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning Budgetprocedure Budget 2018 (2019-2021) Sag: 00.30.00-S00-6-16 Ringe, den 29.11.2016 Indledning Med vedtagelsen af Budget 2017 og overslagsår blev der lagt flere økonomiske spor, som muliggør en større

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2019.

DREJEBOG FOR BUDGET 2019. Syddjurs Kommune 28. februar 2018 DREJEBOG FOR BUDGET 2019. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

Notat. Notatet indeholder følgende emner i relation til budgetproceduren: 1. Udmøntning af puljer fra budget

Notat. Notatet indeholder følgende emner i relation til budgetproceduren: 1. Udmøntning af puljer fra budget Notat Vedrørende: Budget 2018-21 (budgetprocedure m.m.) Sagsnavn: Budget 2018-21 Sagsnummer: 00.01.00-A00-30-16 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10. marts

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2015-2018 Som supplement til tidsplanen vil der ske en løbende orientering på fag- og stabchef-møderne om den kommende måneds deadlines

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Version 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol

Version 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Version 2.0 Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Dato Version Beskrivelse af ændring 25.11.2009 1.0 Nyt bilag godkendt 21.10.2014 2.0 Administrativ revision af bilaget

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Økonomisk politik

Økonomisk politik Økonomisk politik 2019-2022 Ajourført: 15. marts 2018 Dokument nr. 480-2018-95063 Sags nr. 480-2018-5036 Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Mål for den

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17.

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17. Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim

Læs mere

Budgetindflydelse i MED. Marts 2018

Budgetindflydelse i MED. Marts 2018 Budgetindflydelse i MED Marts 2018 Dagens program Budgetprocessen i kommuner og regioner Milepæle og tidsplaner? Budgettet set i en sammenhæng Hvordan styrer man ressourcerne? Budgetgrundlaget (fundament

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Økonomisk strategi for Ballerup Kommune

Økonomisk strategi for Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. juni 2018 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.04-P15-1-18 Økonomisk strategi for Ballerup Kommune Formål Formålet med den økonomiske

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere