ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

Relaterede dokumenter
ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ØKONOMIUDVALGET ADMINISTRATIONSPOLITIK, ERHVERVSPOLITIK, BEREDSKABSPOLITIK, EJENDOMS- OG BOLIGPOLITIK Drift, serviceudgifter

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.

18 Økonomiudvalget Skattefinansieret

Budgetoplysninger drift Bår

Bevilling 15 Fælles formål

Forventet regnskab kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned

Forventet regnskab kr.

Økonomiudvalget omfatter blandt andet byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.

Der er flere af kontiene, hvor der allerede er betalt for hele året, bl.a. vedrørende redningsberedskabet.

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalget Samlet

Forventet regnskab kr.

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Bemærkninger til budget 2017 politikområde 02 Politikere

Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter

Beretning 2010 for politikområderne:

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer

- Kommissioner, Råd og Nævn, her føres udgifter til mødediæter og mødeudgifter.

OVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Regnskab Regnskab Anlæg

Fagområde: Aktivitet Beskrivelse

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Nedenstående tabel viser Økonomiudvalgets driftsramme fordelt på sektorer.

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet

Mindreforbruget er sammensat af forskellige mer- og mindreforbrug samt omplaceringer.

Bemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer

NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Primo 2019 (løbenr /19) 3,6 mio. kr. overføres til anlægsprojektet p.nr. 4987, Skovbrynet midlertidig genhusning.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

Direktion Hovedtabeller

(Første side er resume af bevillingskontrollen, efterfølgende sider specifikation af samme).

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Ultimo 2015 (løbenr /15)

NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Primo 2018 (løbenr /18)

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/ på Økonomi- og Planudvalgets område.

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/ på Økonomi- og Planudvalgets område.

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr

Økonomiudvalgets opgaver

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Udvalg Økonomiudvalget

Hovedkonto 4 Fælles formål og administration

Bilag 1 Identificering af direkte og indirekte omkostninger

Nøgletalsanalyse til budget Administrativ organisation.

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

SKIVEKOMMUNE Budget Økonomiudvalget

(Første side er resume af halvårsregnskabet, efterfølgende sider specifikation af samme).

Bevilling: Sekretariatet Serviceudgifter. Funktion: Øvrige sociale formål. Bemærkninger: Årsbudget Udgifter 157 Indtægter Netto 157

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Nedenstående oversigt viser den nye struktur fordelt på sektorer og serviceområder. Ny struktur Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat

Bemærkninger til budget 2019 politikområde 02 Politikere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, turisme og profilering samt Kultur.

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Økonomiudvalget Center for HR, Økonomi & IT

Center for Administrativ Service

politikområde Tværgående Puljer

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Dette notat omfatter en kort opsummering af resultaterne vedr. Allerød Kommune. For en nærmere gennemgang af den nye metode henvises til rapporten.

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer

Beretning 2011 for politikområderne:

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014

Erhvervsservice og iværksætteri

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v.

Overførsler fra Korrigeret budget. til 2013

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Internt notatark. Indledning Nærværende notat beskriver den samlede overførsel fra 2016 til 2017 ligesom effektiviseringsmålet endeligt realiseres.

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Budgetopfølgning 30. september 2008

Transkript:

Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår diverse puljer til senere fordeling under politikområdet. Budget Beløb i hele 1.000 kr., netto 2018 2019 2020 2021 Faste ejendomme 759 762 758 758 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.180 2.179 2.179 2.179 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 248 248 248 248 Fælles formål 385 386 385 385 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 10.804 10.807 10.805 10.805 Kommissioner, råd og nævn 952 950 950 950 Valg m.v. 76 3.674 76 1.876 Administrationsbygninger 21.495 21.196 20.988 20.988 Sekretariat og forvaltninger 178.895 177.068 176.174 175.319 Fælles IT og telefoni 79.200 78.821 78.323 78.323 Jobcentre 96.839 96.560 97.153 96.778 Naturbeskyttelse 1.764 1.764 1.764 1.764 Miljøbeskyttelse 9.073 9.074 9.073 9.073 Byggesagsbehandling 2.404 2.405 2.404 2.404 Voksen-, ældre- og handicapområdet 52.914 53.015 52.922 52.922 Det specialiserede børneområde 26.092 26.089 26.089 26.089 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 24.190 24.114 24.114 24.114 Erhvervsservice og iværksætteri 1.774 774 1.774 775 Løn og barselspuljer 13.005 10.520 8.937 8.937 Tjenestemandspension 25.194 27.754 29.052 28.684 Interne forsikringspuljer 7.168 7.168 7.168 7.168 Generelle reserver 15.000 15.000 15.000 15.000 I alt 570.408 570.328 566.336 565.539 Bemærkninger 2018-2021 Faste ejendomme Fleet management og puljebiler Nettoudgiften er budgetteret til 0,555 mio. kr. i det udgifter dækkes via opkrævning fra de afdelinger og institutioner, der gør brug af puljebilerne. Lønudgift indgår nedenfor under Løn, centrale stabe.

Risikostyring Her budgetteres fælles udgifter til minimering af risiko primært vedrørende sikring af bygninger. Nettobudgettet udgør 0,204 mio. kr. Sundhedsfremme og forebyggelse Personalerelaterede sundhedsordninger Den årlige udgift er budgetteret til 2,180 mio. kr., der administreres af HR. Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Tinglysningsafgifter Tinglysningsafgifter, der betales af kommunen, i forbindelse med pensionisters ansøgninger om lån til betaling af ejendomsskat er budgetteret til 0,248 mio. kr. Byrådet, Fælles formål Partier (kandidatlister), der har deltaget i det senest afholdte valg, har ret til tilskud til deres politiske arbejde. Tilskuddet gives pr. stemme partiet/kandidatlisten fik ved valget. Den samlede udgift er budgetlagt med 0,385 mio. kr. årligt. Kommunalbestyrelsesmedlemmer Vederlag til borgmester og viceborgmester, vederlag til udvalgsformænd, mødediæter, tillægsog udvalgsvederlag, fast vederlag samt godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste til Byrådets medlemmer ydes efter gældende regler. Herudover afholdes centrale udgifter vedrørende møder, rejser, repræsentation, informations- og kommunikationssystemer samt kontorhold. Den samlede udgift er budgetteret til 10,804 mio. kr. Der kan ikke, udover borgmestervederlaget, af kommunens kasse ydes borgmesteren honorar, mødediæter eller andet vederlag for bestridelse af et kommunalt hverv. Honorar til udvalgsformænd kan i alt maksimalt udgøre 180 % af borgmesterens vederlag. De for den enkelte udvalgsformand gældende procenter fremgår af kommunens styrelsesvedtægt. For befordring udbetales kilometerpenge efter statens takster. Til hvert af de stående udvalg er budgetlagt et beløb på mellem 0,039 mio. kr. og 0,050 mio. kr. Kommissioner, råd og nævn Den samlede udgift til kommissioner, råd og nævn udgør 0,952 mio. kr. årligt.

Valg m.v. Der er budgetlagt udgifter til afholdelse af Folketingsvalg samt EU-Parlamentsvalg i 2019 samt udgifter til afholdelse af By- og Regionsvalg i 2021. Et valg skønnes at medføre kommunale udgifter på ca. 1,800 mio. kr. Administrationsbygninger Kommunale administrationsbygninger Udgifter til teknisk service, rengøring og øvrig betjening af rådhuset og administrationsbygninger er budgetteret her. Området er i 2017 centraliseret og der er realiseret en effektiviseringsgevinst svarende til det forventede. Der arbejdes løbende med en optimering af området. Den samlede udgift i 2018 er budgetteret til 21,495 mio. kr. faldende til 21,2 mio. kr. i 2020 og 21,0 mio. kr. fra 2021. Rengøring udføres af Den Centrale Rengøringstjeneste. Rengøring udføres primært 2 gange ugentligt, idet toiletter og publikumsarealer dog rengøres dagligt. Udgifter til fast ejendom vedrører også løbende vedligeholdelse og forsyningsudgifter. Forsyningsudgifter er budgetteret på baggrund af det opgjorte forbrug i 2017 og med udgangspunkt i de forventede priser for 2018. Lejede administrationsbygninger Leje af bygninger er budgetteret med 1,254 mio. kr. vedrørende Sct. Jørgensgade 1, 2,394 mio. kr. vedrørende Domhusgade og 0,662 mio. kr. vedrørende Staldgården. Sekretariat og forvaltninger Den samlede udgift er budgetteret til 178,895 mio. kr. i 2018. Centralforvaltningen og forvaltningerne Den samlede nettoudgift til aflønning af personale til ledelse og administration er delvist budgetteret her men indgår også under efterfølgende områder. Ligeledes indgår afledte udgifter til kontorhold, kompetenceudvikling, uddannelse, møder, kontingenter, eksterne konsulenter m.v. Kontor og teknisk design elever Der er afsat 3,847 mio. kr. til aflønning af kontorelever, teknisk design elever samt event-elev. Budgettet administreres af Økonomi. Kantiner Økonomiudvalget fastsætter priser i kantiner, der hører under administrationspolitik.

Planlægningsaktivitet Der er afsat 0,396 mio. kr. årligt til planlægningsaktivitet. Budgettet anvendes primært til konsulentydelser. Fælles IT og telefoni IT og digitalisering Den samlede udgift er budgetteret til 28,743 mio. kr. vedrørende drift af fælles IT. Hertil kommer lønudgifter vedrørende IT-afdelingen med 16,002 mio. kr. Fælles IT-udgifter Der er budgetlagt 34,454 mio. kr. til drift af eksterne systemer primært KMD, Prisme og SD. Området følges tæt med henblik på løbende udgiftsoptimering. Forventet reduktion som følge af monopolbruddet er lagt ind med virkning fra 2018. Fra 2019 falder det samlede budget yderligere til 34,075 mio. kr. og fra 2020 til 33,6 mio. kr. Prisreduktioner til leverandøren tilfalder området mens optimeringer i form af forenklede arbejdsgange går til realisering af sparemålet vedrørende det tværgående strategiske projekt omkring digitalisering. Jobcentre Jobcentre, fælles Udgiften er budgetteret til 96,839 mio. kr. og omfatter samtlige udgifter til administration vedrørende integration og beskæftigelse. Naturbeskyttelse Der er i årsbudgettet afsat 1,764 mio. kr. til naturbeskyttelse. Miljøbeskyttelse 9,073 mio. kr. er budgetlagt til miljøbeskyttelse i 2018. Byggesagsbehandling Der er budgetteret en udgift på 7,459 mio. kr. primært til løn og en indtægt på 5,056 mio. kr. vedrørende gebyr for byggesagsbehandling. Takster fremgår af www.kolding.dk. Voksen-, ældre- og handicapområdet Udgiften på 52,914 mio. kr. vedrører Seniorområdet og Socialområdet. Det specialiserede børneområde Under Senior- og Socialforvaltningen er der budgetteret en udgift på 26,092 mio. kr. ekskl. udgifter til løn.

Udbetaling Danmark I 2018 er der budgetteret 24,190 mio. kr. fordelt med betaling til Udbetaling Danmark samt betaling til KMD for It-systemer. Budgettet er reduceret som følge af monopolbruddet. Forsinkelse betyder, at området ind til 2020 forventes at køre med et underskud, der overføres løbende til næste år jævnfør reglerne for overførselsadgang. Erhvervsservice og iværksætteri Designsekretariatet Til kontorhold m.v. er budgetteret med en udgift på 0,304 mio. kr. ekskl. lønudgifter. Koldinghus og byjubilæum Der er i 2018 afsat 1,0 mio. kr. til fejring af 750-års jubilæet. Genforening, 100 års-markering Der er i 2020 afsat 1,0 mio. kr. til markering af 100-året for genforeningen i 1920. Løn og barselspuljer Barselsudligning, administrationspolitik Barselsudligning, budgetlagt med 18,0 mio. kr. årligt, fordeles til de øvrige politikområder på baggrund af en konkret beregning, med udgangspunkt i det antal personer, der har været på barsel. Forebyggelse Pulje på 0,8 mio. kr. vedrørende forebyggelse vedrører indsatser til reduktion af risiko. Beløbet fordeles af Direktionen. Tværgående strategiske projekter Der er budgetlagt et restbeløb på 0,560 mio. kr. til investeringer, der kan medvirke til realisering af måltallene for de tværgående strategiske projekter. Udgifter til investeringer frigives af direktionen.

Den forventede gevinst vedrørende administrationspolitik er indlagt således (Direktør ansvarlig for realisering angivet i parentes): Beløb i hele 1.000 kr.) 2018 2019 2020 2021 Digitaliseringsstrategi (Merete Dissing Pedersen) 788 1.494 2.471 2.471 Selvværd og sammenhæng (Lars Rasmussen) 240 240 240 240 In House udviklingskompetencer (Thomas Boe) 1.500 1.500 1.500 1.500 Projektsanering (Merete Dissing Pedersen) 750 750 750 750 Effektiv ejendomsudnyttelse (Merete Dissing Pedersen) -280-280 -280-280 Tværgående initiativer (Direktionen) 3.000 5.000 6.000 6.000 Pris- og lønstigning samt difference (Direktionen) 357 137-258 -258 I alt 6.355 8.841 10.423 10.423 Under området er realiseret 0,280 mio. kr. vedrørende effektiv ejendomsudnyttelse. Der er ikke oprindeligt henført en del af måltallet til administrationspolitik. Beløbet vil blive overført til områder med ikke realiseret andel vedrørende projekt Effektiv ejendomsudnyttelse. Tjenestemandspension Der er budgetteret en udgift i 2018 på 25,2 mio. kr. vedrørende udgifter til tjenestemandspensioner samt til pensionsforsikringspræmier. Pensionsforsikringspræmier betales alene med mindst muligt beløb, da Kolding Kommunes bonuskonto vurderes at kunne dække de løbende udgifter til tjenestemandspensioner. Interne forsikringspuljer Central pulje til dækning af udgifter til arbejdsskader Udgiften er budgetteret til 7,168 mio. kr. årligt. Beløbet dækker udgifter vedrørende arbejdsskader, da kommunen er selvforsikrende på området. Der vil blive overført et underskud fra 2017 på ca. 5,0 mio. kr. Hertil kommer, at udgiften, på baggrund af aktuarberegning, skønnes at være stigende og på sigt skal puljen tilføres yderligere midler. Generelle reserver Pulje til udjævning af udsving i overførsler mellem år nulstilles i forbindelse med Byrådets behandling af overførselssag i marts 2017. Beløbet modsvares af en tilsvarende indtægt budgetteret under kortfristet gæld.