Økonomisk ansvarlighed giver velfærd og plads til nytænkning

Relaterede dokumenter
Budget = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig i Brøndby Kommune. - Vi styrker velfærden! Budgetforlig indgået d. 22. oktober mellem:

Aftale om Budget

Budgetforlig V, A, O, F, E, C, Ø, B 18. september 2018

Vækstcenter med plads til det gode liv Det er en central målsætning i Vision 2020, at Esbjerg Kommune er og fortsat skal være et stærkt vækstcenter.

Budgetforlig V, A, O, F, E, C, Ø, B 18. september kr.

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum

Velkommen til denne 1. behandling af mit forslag til budget for 2020 til 2023.

Vejen Byråd Politikområder

En vækstkommune i balance Odder Kommunes udviklingsplan

Anlægsinvesteringer

Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag

Pixiudgave Budget 2017

Generelle bemærkninger. 1. Indledning. 2. Økonomiske nøgletal. Budget

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

NY VEJ FOR FREMTIDEN

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

BUDGET I OVER- SIGT

VISION 2030 BYRÅDETS VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID

Anlægsinvesteringer

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Det fejlskøn betyder at vi i nu står overfor en stor sparerunde. For Radikale Venstre er det vigtigt at velfærden til borgerne berøres mindst muligt!

NY VEJ FOR FREMTIDEN

til borgere og omverden så alle borgere får glæde af de mange tilbud. I den sammenhæng ses på muligheden for at indgå et tættere samarbejde med omegns

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2016 og overslagsårene

1 Driften - oversigter

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Aftale om budget. Oktober Oplev det rå og autentiske Halsnæs

Omprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles.

Bibliotek og Arkiv Lukning af afdelinger Osted og Gevninge

Udmøntning af budgetaftalen

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Den legende kommune. Udviklingsstrategi for Billund Kommune

Budget Hovedoversigt Alle beløb i kr.

Politik for Nærdemokrati

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres.

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

VELKOMMEN. Kursus for interesserede kandidater til Byrådet Den 17. august 2017

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Valgprogram

BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG BEHANDLING

Mål og Midler Dagtilbud

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Fælles om fremtiden. - Det gode liv i Halsnæs. Juni Oplev det rå og autentiske Halsnæs

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

Direktion 3. september 2018

VEDTAGET BUDGET 2012 ENHEDSPRISKATALOG

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE

ØDC - Styringsteam

Strategi og FN s 17 verdensmål

3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8

Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen

6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg

Aftale om Budget 2015

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge?

Samlet overblik over Reduktionsforslag

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017)

Erhvervsservice og iværksætteri

Direktionens forslag til budget i balance. Følgeskrivelse. Esbjerg Kommune. Budget

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2015

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Velkommen til dialogmøde om Budget

Anlægsinvesteringer

Heraf refusion

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum - Drift

Budgetsammendrag

Afstemningsbilag til brug ved Gladsaxe Byråds 2. behandling af sag om budget den 11. oktober 2017 kl , sag nr 103

Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalget

1. Beskrivelse af opgaver

Bæredygtighed. Sammenhæng for borgerne

Bæredygtighed. Sammenhæng for borgerne

Bevillingsspecifikation

Orientering om budget

Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Indledning. Effektiviseringsmodeller. Notat. Dato: 14. august Kopi til: Valg af effektiviseringsmodel

Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalget

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

NEJ. 1. Skal de såkaldte fattigdomsydelser afskaffes? RADIKALE VENSTRE VENSTRE ALTERNATIVET KONSERVATIV LIBERALE ALLIANCE DANSK FOLKEPARTI

Økonomiske rammer for Regional Udvikling

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.

ENHEDSPRISKATALOG. Hvad koster den kommunale service? TIL VEDTAGET BUDGET 2018

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Byrådet, Side 1

INVESTERINGSPLAN 2028 FAKTA. Bygningsvedligeholdelse Byudvikling Kreative læringsfællesskaber Plejeboliger og botilbud Øvrige investeringer

Indholdsfortegnelse JANUAR Ansøgertyper i Teknik og Miljø FACILITY MANAGEMENT KOMMUNALE BYGNINGER RAMMERNE FOR FREMTIDENS VELFÆRD

Budgetforlig Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Udgifterne: - 7,6 mia. kr. i serviceudgifter - 3,7 mia. kr. i overførselsudgifter - 0,8 mia. kr. i anlægsinvesteringer

Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset.

Transkript:

Økonomisk ansvarlighed giver velfærd og plads til nytænkning Med afsæt i Budget 2019-2022 skuer Esbjerg Kommune mod nye tider med plads til nye visioner for væksten og det gode liv. Det kræver økonomisk omtanke, når ressourcerne skal fordeles, så udgifter og indtægter er i balance. Samlet byråd bag budget Samtlige partier og 1 medlemmer af Esbjerg Byråd står bag forliget om Budget 2019-2022. Budgetforliget er indgået mellem Venstre (V), Socialdemokratiet (A), Socialistisk Folkeparti (F), Enhedslisten (Ø), Dansk Folkeparti (O), Det Konservative Folkeparti (C), Radikale Venstre (B) og Borgerlisten (E). På vej mod 2025 I løbet af 2018 sætter Esbjerg Byråd kursen for kommunens udvikling frem mod 2025. Budget 2019-2022 peger derfor ind i en periode med nye mål og ambitioner, og pejlemærkerne i Vision 2025 vil blandt andet handle om vækst, udvikling og det gode liv for borgerne i Esbjerg Kommune. Med den nye vision følger nye initiativer, og derfor er der skabt økonomisk råderum til fremtidens tiltag. Det har været nødvendigt at foretage en række omprioriteringer og effektiviseringer for at imødegå udgiftspresset og samtidig sikre en fornuftig økonomisk balance frem mod 2022. Samlet set er der aftalt nye effektiviseringer og omprioriteringer for i alt ca. 15 mio. over budgetperioden. Budgettet fordelt på områder Kultur & Fritid Sundhed & Omsorg Økonomiudvalget Teknik & Bygge Plan & Miljø Kommunens samlede driftsbudget 7, mia. Børn & Familie Social & Arbejdsmarked

Esbjerg Kommunes økonomi hviler på et solidt fundament, og sådan skal det fortsat være. Derfor er det nødvendigt at tage højde for de økonomiske vilkår, der venter allerede i den nærmeste fremtid. Det betyder, at økonomisk ansvarlighed er en præmis for Budget 2019-2022. Økonomisk ubalance En konkret udfordring for kommunens økonomi er regeringens og KL s moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP), som pålægger Esbjerg Kommune at spare 20 mio. samlet i de næste fire år. Derudover er der en ubalance i økonomien, fordi nogle af kommunens områder er dyrere end forventet. Det gælder blandt andet udgifter til sygedagpenge, kontanthjælp, kollektiv trafik, udsatte børn og flere ældre. Derfor er der lagt en besparelse på 15 mio. ind i budgettet. 11.078 indb. (2 % af hele landet) Velfungerende beredskab I de senere år har KL og Finansministeriet pålagt landets beredskaber en besparelse, men det står nu klart, at det ikke er muligt at opretholde det nuværende serviceniveau for Sydvestjysk Brandvæsen. Derfor er der i kommunens budget for de næste fire år sat yderligere 8,2 mio. af til beredskabet, og beløbet dækker også indkøb af nyt materiel som udrykningskøretøjer. Forandret erhvervsservice Syv nye danske erhvervshuse betyder, at Esbjerg Erhvervsudviklings rammer og opgaver forandrer sig. Som konsekvens bliver statens tilskud til Esbjerg Erhvervsudvikling sat ned med 1, mio., men Esbjerg Kommune dækker denne reduktion det første år. Esbjerg Erhvervsudvikling står nemlig foran en større omlægning af indsatsen, idet der ikke må være overlap mellem de nye erhvervshuse og den kommunale erhvervsfremmeindsats. Flere byggesagsbehandlere Byggelysten blomstrer i hele Esbjerg Kommune, og det betyder et øget antal byggesagsansøgninger. Penge til nye boliger siden 201 Flere sagsbehandlere skal sikre, at sagsbehandlingstiden ikke hæmmer væksten og udviklingen. Derfor investeres der,8 mio. de næste fire år. Anlægspulje på 115 mio. Der er plads til projekter, som stadig er på idéstadiet, og som kan realiseres i forlængelse af Vision 2025. Esbjerg Kommune fremtidssikrer kommende investeringer med en pulje på 115,1 mio. i 2022. Flere nye boliger For fjerde år i træk investerer Esbjerg Kommune i byggeri af nye ungdomsog familieboliger. 0 mio. sættes af over de næste fire år til at medfinansiere almene boliger. Effektiv organisation Den kommunale organisation skal være mere effektiv, og det kan kommunens spare 5 mio. på alene. Medarbejderne skal i højere grad benytte digitale redskaber og optimere på de daglige arbejdsgange og rutiner. Forligspartierne vil arbejde videre med FN s 17 verdensmål og 19 delmål, som bl.a. handler om at afskaffe fattigdom, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. 795,10 km 2 (1,9 % af hele landet) 25, % kommuneskat 8718 fuldtidsstillinger i Esbjerg Kommune ialt 18, mio. 2019 0 mio. 2018 25 mio. 2017 9,1 mio. 201, mio.

Børn i en verden af leg og læring Fremtiden er børnenes, og Esbjerg Kommune sætter fokus på deres trivsel og læring i en stadigt mere digital verden. Hver især skal børn og unge støttes og udvikle sig i spændende og inspirerende rammer. Løft til folkeskolen Esbjerg Kommune investerer 1 mio. over fire år i ny it til folkeskolen. Målet er at give eleverne de bedste forudsætninger for at møde de digitale krav til fremtidens læring og uddannelse. I 2021 og 2022 er der desuden samlet sat 10 mio. af til at forbedre indeklimaet på skolerne. Hånd om udsatte børn En allerede iværksat plan skal skabe balance i økonomien på familieområdet, men besparelserne kan ikke gennemføres i det forventede tempo. Derfor får familieområdet i de næste fire år tilført ca. 28 mio. til at sikre indsatsen over for udsatte børn og unge. Nye rammer til børn To daginstitutioner, Åmosehuset og Ådalsparken, får nye fælles rammer på Åmosevænget. Om- og tilbygningen koster 21 mio., og den nye daginstitution får plads til 12 børn. 9,5 mio. investeres i sammenlægningen af to døgninstitutioner. Huset Relatus lukker, og i stedet bliver Sydstjernen i Ribe bygget om til et døgntilbud med 1 pladser. Støtte til ordblinde elever 10,2 mio. er fra 2019 til 2022 sat af til en ny støttefunktion for ordblinde elever, så der i alt bruges 20,8 mio. på ordblindeområdet. Der skal skabes en sammenhængende løsningsmodel, som bygger på den aktuelt bedste viden på området. Kornvangen udvides Specialbørnehaven Kornvangen bygges om for at forbedre faciliteterne til terapi og behandling, og antallet af pladser udvides fra 1 til 20. I de næste fire år er der sat 12,2 mio. af til projekterne på Kornvangen. Øvrige tiltag -2022: Samtalegrupper for børn og unge,,2 mio. Lukning af børnehaven i Vester Nebel, besparelse,0 mio. Nedsat tilskud til private pasningsordninger, besparelse 2,2 mio. Nedsat tilskud til pasning af egne børn, besparelse 0,9 mio. Indkøb af computere i folkeskolen 000 2000 1000 Indtil 201 har Esbjerg Kommune købt pc er som klassesæt, til udlån og til lokaler. Fra 2017 er der indkøbt pc er til udlån til hver enkelt elev i.-. klasse på alle skoler. Budget for Børn & Familie 1,8 mia. 11.2 folkeskoleelever 5.2 børn i kommunale dagplejer og daginstitutioner 587 konstaterede ordblinde elever i folkeskolen 250 børn og unge er tilknyttet Familierådgivningen 0 201 201 2015 201 2017 2018

Et sundt og aktivt liv for alle Esbjerg Kommune vil hjælpe borgere på vej ud af offentlig forsørgelse og tættere på et selvstændigt og givende arbejdsliv. Senere i livet skal ambitionen om at være en aldersvenlig kommune bidrage til livskvalitet og velfærd. Aldersvenlig kommune Som Danmarks første aldersvenlige kommune arbejder Esbjerg med at udvikle nye måder at tænke velfærd på. Antallet af sygeplejeklinikker stiger fra til 12 og erstatter mange besøg af sygeplejen i hjemmet. Det løfter kvaliteten, så borgeren får endnu bedre hjælp. En ny boligform, Ældrebolig+, kombinerer fordelene fra ældreboliger og plejeboliger og gør det muligt for ældre at blive boende længst muligt i deres eget hjem. Tiltagene vil samlet spare kommunen for 25,5 mio. de næste fire år. Effektive arbejdsgange Nye, effektive og digitale arbejdsgange skal frigøre mere tid for medarbejderne til at yde pleje og omsorg for borgerne. Et af tiltagene er et helt nyt it system, hvis tekniske platform gør, at arbejdsdagen bliver mere effektiv. Denne effektivisering betyder en besparelse på 18,2 mio. i budgetperioden. Billigere mad på plejecentre Beboerne skal betale ca. 200 mindre hver måned for maden, der serveres på plejecentrene. De næste fire år investerer kommunen 8 mio. i denne løsning. Fuldtidsledige 2500 2000 1500 0 Flere i arbejde Regeringens nye erhvervs- og iværksætterpakke betyder, at Esbjerg Kommune mister 17,7 mio., men kommunen vælger at investere i at hjælpe flere borgere i arbejde via fire nye initiativer og et igangværende. Investeringen skal reducere udgifterne til kontanthjælp og dagpenge med knap 90 mio. i budgetperioden. Som et alternativ til den kommunale aktivering fortsætter karateprojektet yderligere fire år for 1,2 mio. Handicapområdet På trods af et veldrevet handicapområde stiger udgifterne. Derfor vil området få tilført 0 mio. Øvrige tiltag -2022: Botilbuddet Sjællandsgade bl.a. ekstra nattevagt, 2,7 mio. Etablering af Forberedende Grunduddannelse, 27,2 mio. Center for Misbrug og Udsatte, 1 mio. Boliger til unge hjemløse, 1,2 mio. Tværgående handleplan for mental sundhed. Kontanthjælpsmodtagere Dagpengemodtagere 2015 201 2017 Kommunens budget for: Sundhed & Omsorg 1, mia. Social & Arbejdsmarked 2, mia. 80 antal borgere besøger ugentligt en sygeplejeklinik 90 antal borgere modtager hjemmehjælp 871 borgere i misbrugsbehandling i 2017,9 procent af arbejdsstyrken er fuldtidsledige

Fællesskab i fritiden I fritiden ligger fællesskabet, der giver energi til det gode liv. Det gælder i sportens og kulturens verden, og i Esbjerg Kommune er der plads til gode oplevelser og nye perspektiver. Særlige fritidstilbud En pulje på,5 mio. er øremærket fritidstilbud til børn med særlige behov. 2 mio. er i budgetperioden sat af til at videreføre tre kontingentfri klubber i det østlige Esbjerg for at støtte op om positive fællesskaber for de unge. Udendørs kultur For, mio. etableres i 2021 et unikt kultur-udeområde på Præstegårdsskolen Urban. Projektet støtter op om skolens kulturprofil. Kunstgræs i Tjæreborg En ny kunstgræsbane bliver en gevinst for lokalsamfundet i Tjæreborg. Banen koster 5,2 mio., og Esbjerg Kommune betaler halvdelen af anlægsprisen. Beløbet er afsat. Ankomst til isarena Byggeriet af den nye isarena er i gang, og i budgettet er ca. 1,7 mio. i 2020 sat af til et nyt og attraktivt ankomstområde. Skatermiljø i Ribe Ved SeminarieHuset i Ribe etableres et ny skaterområde. Byens unge bliver inddraget i projektet, der koster 1, mio. og bliver bygget i 2020. Klasser for kulturtalenter I 201 oprettede Esbjerg Kommune som den første i landet en kulturtalentklasse på Rørkjær Skole Urban, og i budgettet er der sat 1 mio. af over fire år til at fortsætte tilbuddet til kunstneriske talenter i 7.-9. klasse. Færre besøg af bogbus I kraft af en fireårig besparelse på ca. 1,7 mio. reduceres bogbussens service. Kultur & Fritidsudvalget udarbejder en plan for bogbussens dækning, hvor lokalområdernes afstand til det nærmeste bibliotek tænkes ind. Øvrige tiltag -2022: Forbedring af tag på Blue Water Arena, mio. Masterplan for Fiskeri- og Søfartsmuseet, 0,5 mio. Støjmur ved GAME Streetmekka, 0,5 mio. Lukning af undervisningstilbud på Novrupskolen, besparelse, mio. Lukning af Esbjerg Lydavis, besparelse 0, mio. Sådan er pengene fordelt i 2018 Teatre 5, mio. SFO mv. 85,7 mio. Museer 17,1 mio. Klubber mv. 19,7 mio. Produktionsskoler,1 mio. Budget for Kultur & Fritid 2 mio. 71.000 besøgende på Blue Water Arena i 2017 55.92 besøgende på Esbjerg Kommunes Biblioteker i 2017 11.000 besøgende på Fiskeri- og Søfartsmuseet i 2017 200 børn i særlige fritidstilbud Fritidsfaciliteter 1,5 mio. Folkeoplysning mv. 5,1 mio. Folkebiblioteker 1 mio. Musikarrangementer 17,2 mio. Andre kulturelle opgaver 5,5 mio.

Infrastruktur baner vej for vækst Væksten og udviklingen i Esbjerg Kommune skal understøttes via traditionel såvel som digital infrastruktur. Med det gode liv som omdrejningspunktet skabes der også rekreative, kultur- og naturoplevelser for fremtidens generationer. Energi Tre kommuner vil med en fælles enhed arbejde sammen om strategisk energiplanlægning, hvilket understøtter udviklingen af data-centre. Esbjerg Kommune afsætter 0,8 mio. til fremme af områdets udvikling som digitalt knudepunkt frem til og med 2020. Fokus på offshore Esbjerg Lufthavn er vigtig for infrastrukturen i forbindelse med offshoreaktiviteterne. Færre flyvninger gør, at indtægter og udgifter desværre ikke hænger sammen, og derfor er der brug for 18,8 mio. over de næste fire år. Den nødvendige drift opretholdes, mens der laves en ny strategi for lufthavnen. Der skal bl.a. arbejdes med at øge antallet af passagerer. Trafikale forbedringer For 2,2 mio. renoveres et lyskryds i 2020, så bybusserne kan stoppe ved hovedindgangen til Sydvestjysk Sygehus. Den forventede placering af IKEA ved City Nord betyder, at flere passagerer vil tage tog og bus til Gjesing Station, og derfor forbedres området for 15,7 mio. og 2020. Toldboden i Ribe renoveres Med hjælp fra statslige midler skal Toldboden renoveres udvendigt. Projektet 8 9 10 5 1 2 7 5 koster 10 mio., men med statslige midler og lån belastes budgettet kun med 1 mio. de næste fire år. Trailcenter i Marbæk Danmarks største trailcenter skal placeres ved Marbækgård. Centret til 1,9 mio. udvikles i samarbejde med brugerne og bliver samlingspunkt for alle udendørs idrætsdiscipliner med fx omklædningsrum, opbevaring, mødelokaler og vaskeplads. Lokale ønsker prioriteres Puljen til lokalrådsønsker forhøjes med 1 mio. over fire år, og en række forslag fra lokalrådene modtager støtte. Over 8,5 mio. de næste fire år går til ombygningen af rundkørslen i Tarp, en masterplan for grusgraven ved Hulvej i Tjæreborg og en masterplan for Sønderris. Esbjerg Strand tages i brug I begyndelsen af 2019 vil dele af Esbjerg Strand stå færdig, og der afsættes penge til driften af fx slusen og lystbådehavnen. Det første år estimeres driftsomkostningerne til 1 mio., og beløbet stiger gradvist. Øvrige tiltag -2022: Grænsestien,, mio. Pulje til sikker trafik ved skoler, 2,0 mio. Esbjerg Strand med samlet areal på 00.000 m² 8 9 10 1 2 0.000 m² havneø 22.000 m³ dæksten 2,5 km spunsvæg 5 117 meter broer 1 højvandssluse med 2 porte af 11x8,5m 200 lystbådepladser (mulighed for 00) 00 m flydebroer til lystbådehavn 2.000 m² erhvervsjord.500 m² beton 7 89.000 m² etagebebyggelse Budget for Teknik & Miljø 275 mio. 7.000 km fiberoptisk kabel mellem USA og Danmark 0.00 arbejdspladser 5 lyskryds 1.7 km veje 900 ha natur i Marbæk