Budgetopfølgning 1 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 28. februar 2017

Relaterede dokumenter
Budgetopfølgning 1 Natur - Fritids og Kulturudvalget

Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2017

Budgetopfølgning 2 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 31. maj 2015

Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2016

Budgetforudsætninger 2017 Natur - Fritids og Kulturudvalget

Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2015

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget

Budgetforudsætninger 2018 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Maj 2017

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget

Budgetforudsætninger 2019 Plan, Miljø og Fritid

Budgetopfølgning 1 Plan, Miljø og Fritid Pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 2 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Budgetopfølgning 2 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Budgetforudsætninger 2019 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Budgetforudsætninger 2020 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Budgetopfølgning 1 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Budgetforudsætninger 2019 Plan, Miljø og Teknik

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Plan & Kulturudvalget. Drift. Plan & Kultur- udvalget i alt

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5-

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2

Udvalget Kultur og fritid

Budgetopfølgning 2 Plan, Miljø og Teknik Pr. 31. maj 2018

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag

Budgetopfølgning 2 Renovation

Natur- Fritids- og Kulturudvalget Balancekatalog Budget

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Natur- Fritids og Kulturudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget

Ændring Nr. Funktion Natur- Fritids- og Kulturudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Budgetopfølgning Plan, Miljø og Teknik

Natur- Fritids- og Kulturudvalget Budget Ikke indarbejdede ændringer

Fritids- og Kulturudvalget 2019

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018

Orientering om økonomi og økonomistyring PMF

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Udvalget for Kultur og Fritid BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR.

Budgetopfølgning 3 Plan, Miljø og Teknik Pr. 30. september 2018

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

35 Udvalget for Kultur og Fritid Kultur og Fritid

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER

Korrigeret Budget. Forventet Afvigelse ifht. Korr. Budget Kultur, fritid og landdistrikter

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr Økonomi August 2014

Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Fritids- og kulturpolitik Helhedsplan for Idrætsområdet (ny plan af byrådet i august 2014) Folkeoplysningspolitik.

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15

Udvalget Kultur og Fritid varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter, folkeoplysningsområdet og musikskole.

Regnskab Regnskab 2016

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: /15

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter.

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30.

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Korrigeret Budget. Korrigeret Budget. Oprindeligt. Budget

Udvalget for Kultur og Fritid. Bevillingsoversigt

1 of Øvrige sociale formål 18-puljen Administration organisation - Planlægning

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget er tildelt en nettorammer for en række områder.

Teknik- og Miljøudvalget

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Fritids- og Kulturudvalget

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter

Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Teknik- og Miljøudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 3/2010. Kultur - og Fritidsudvalget

Forventet regnskab

Nedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen historisk og for budgetårene indenfor politikområdet.

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /serviceudgifter

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Korr. Budget Ubestemte formål Peter Bangs Vej brugerbetatl XG

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget VERSION 1

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Økonomirapport ultimo marts 2019

OVERFØRSEL FRA 2013 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

Transkript:

Budgetopfølgning 1 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 28. februar 2017 1

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regnskab 2016 Korr. budget 2017 Forv. regnsk. 2017 inkl. over- /underskud 2017 inkl. over- /underskud Over- /underskud 2017 Øvig drift 2017 Natur- Fritids- og Kulturudvalg 33.752 36.111 35.927-184 0-184 Serviceudgifter 33.752 36.111 35.927-184 0-184 Erhverv og turisme 1.515 1.884 1.884 0 0 0 Turisme 1.515 1.884 1.884 0 0 0 Kulturel virksomhed og kulturområder 5.796 6.722 6.722 0 0 0 Museer 2.460 2.622 2.622 0 0 0 Teatre 100 107 107 0 0 0 Musikskole 1.666 2.030 2.030 0 0 0 Natur- og Kulturområder 949 1.051 1.051 0 0 0 Andre kulturelle opgaver 622 912 912 0 0 0 Lystbådehavn 134 141 141 0 0 0 Rødvig Lystbådehavn 134 141 141 0 0 0 Folkeoplysning og fritid 14.765 16.413 15.887-526 0-526 Fælles formål 193 311 311 0 0 0 Folkeoplysende voksenundervisning 861 979 979 0 0 0 Frivilligt folkeoplysende foreningsarb. 1.255 1.310 1.310 0 0 0 Lokaletilskud 1.827 1.768 1.768 0 0 0 Børnenes sommer 105 101 101 0 0 0 Fritidsfaciliteterne 10.524 11.944 11.418-526 0-526 Biblioteksvæsen 8.851 8.811 8.811 0 0 0 Fællesudgifter bibliotekerne 8.033 7.943 7.943 0 0 0 Biblioteket i Store Heddinge 216 199 199 0 0 0 Biblioteket i Hårlev 175 256 256 0 0 0 Biblioteket i Strøby Egede Bycenter 320 281 281 0 0 0 Lokalhistorisk arkiv 106 132 132 0 0 0 Vandløbsvæsen 1.574 1.401 1.401 0 0 0 Vedligeholdelse af vandløb og åer mm 1.574 1.401 1.401 0 0 0 Natur- og miljøbeskyttelse 759 1.231 1.231 0 0 0 Miljøbeskyttelse 182 206 206 0 0 0 Naturbeskyttelse 271 421 421 0 0 0 - - - Miljøtilsyn - virksomheder 429 110 110 0 0 0 Øvr. planlægn., unders.tilsyn m.v. 734 714 714 0 0 0 Skadedyrsbekæmpelse 358-492 -150 342 0 342 - - Rottebekæmpelse/herreløse katte 358 492 150 342 0 342 2

Turisme Kulturel virksomhed Lystbådehavn Folkeoplysning og fritid Biblioteksvæsen Vandløbsvæsen Natur- og miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Overordnede bemærkninger I forbindelse med Budgetopfølgning 1 for Natur- Fritids og Kulturudvalget, forventes der samlet set et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på Fritidsfaciliteter, som vedrører afsatte driftsmidler til hal i Rødvig. Stevnbadets budget forventes at balancere, hvilket skyldes overført overskud fra 2016. Stevnsbadet forventer dog et væsentligt fald i indtægterne, hvilket skyldes faldende indtægter på motionscenteret. Der forventes et merforbrug på skadedyrsbekæmpelse på 0,3 mio kr. hvilket skyldes overført merforbrug fra 2016. BOP 1 Total afvigelse i tusinde kroner og i procent 0 0,00% -50-100 -150-200 -184-0,51% -0,20% -0,40% -0,60% Procent afvigelse ift. korr. Budget (højre akse) Forventet afvigelse BOP 1 NFK politikområder t.kr. 400 300 200 100 0-100 -200-300 -400-500 -600 2017 inkl. over-/underskud 3

Turisme Tilskud til Turismeområdet samt budget afsat til shuttlebus / Delpolitikområde: Turistarbejde Under Turismearbejde er der afsat et samlet beløb på 1.727. t.kr. der dækker tilskud til turismesamarbejdet Visit Sydsjælland Møn og udgifter til drift af shuttlebus. Der er overført 157 t.kr. fra 2016 til 2017 til dækning af udgifterne til medlemskab af Fishing Zealand. Handleplan 4

Kulturel Virksomhed Museer, teatre, musikarrangementer, musikskole og andre kulturelle opgaver Delpolitikområde: Museer / Der er afsat kr. 1.796.000 kr. til dækning af tilskud til Østsjællands Museum. Tilskuddet består af et driftstilskud pr. indbygger, som i 2009 var fastsat til 46 kr. pr. indbygger,. Derudover er der bevilget et ekstra driftstilskud på kr. 526.000 kr. årligt. Østsjællands Museum har ansvaret for kulturarven og det geologiske og naturhistoriske område, samt driften af Koldkrigsmuseet Stevnsfortet i Stevns kommune. Østsjællands Museum varetager driften af Stevns Naturcenter. I 2016 er der afsat 826 t.kr. til dette formål. Delpolitikområde: Teatre Stevns Teater 107 t.kr. 5

Kulturel Virksomhed Delpolitikområde: Musikarrangementer, herunder musikskolen Drift af Stevns Musikskole 2.030 t.kr. Ingen. Delpolitikområde: Andre kulturelle opgaver Der er afsat følgende beløb til tilskud til andre kulturelle aktiviteter samt en kulturpulje der administreres efter NFK's retningslinjer: Byflag Stevns Lokalradio Lokal Historisk Arkiv St. Heddinge Ranestedet Varpelev bygade Kulturpulje Kulturaftale Fælleshuset Strøby Egede 6 t.kr. 58 t.kr. 16 t.kr. 10 t.kr. 344 t.kr. 119 t.kr. 204 t.kr. Ingen. Delpolitikområde: Boesdal Kalkbrud Der er afsat følgende beløb til Boesdal Kalkbrud. Større vedligeholdelsesarbejder foretages af vedligeholdelsesgruppen i Teknik - afd. I forbindelse med den fællespulje der er afsat: Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer 107 t.kr. 15 t.kr. Delpolitikområde: Stevnsfortet Den kommunale udgift dækker afgift til Gjorslev Gods, serviceeftersyn af elevator, skatter og forsikringer. Østsjællands Museum har indgået lejeaftale med Stevns kommune af Stevnsfortet, driftsudgifter hertil står Østsjællands Museum for. 6

Kulturel Virksomhed Delpolitikområde: Stevns Fyr Stevns Kommune varetager driften af Stevns Fyr og området omkring det. Der er ansat en fast medarbejder til driften af området. I 2017 er der afsat samlet 757 t.kr. til formålet. Handleplan 7

Lystbådehavnen Rødvig lystbådehavn. / Delpolitikområde: Rødvig Lystbådehavn Følgende lægger til grund for budget for Rødvig Lystbådehavn: Som forudsætning for diverse lejeindtægter fra ligge- og gæstepladser indgår takstblad vedr. Rødvig lystbådehavn. Havnefogedjob administreres af Stevns Turistbureau ifgl. Samarbejdsaftale af 3. februar 2015. Jf. Samarbejdsaftalen mellem Stevns Kommune og Stevns Turistbureau afregnes der med 18,75 % af indtjeningen ekskl. moms. til turistforeningen. De nærmere vilkår fremgår af samarbejdsaftalen. Der forventes mindreindtægter fra faste pladser og gæstepladser, samt mindreudgifter og merudgifter fra køb og salg af brændstof. Handleplan 8

Folkeoplysning og Fritid Idrætshaller, folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, lokaletilskud, Stevns Naturcenter, Børnenes sommer og andre fælles formål. Delpolitikområde: Fælles formål / Der er afsat beløb til følgende områder vedr. fællesformål: Tilsyn og vedligeholdelse Skateboardbane og projekter i SSP-regi FOU nævnsmedlemmer Aktivitetspulje Delpolitikområde: Idrætshaller Der er afsat beløb til følgende områder vedr. idrætshaller og idrætsområder: Strøby hallen Hårlev hallen Hellestedhallen Boestoftehallen Kunstgræsbanen Stevnsbadet Stevnshallen Strøby Fælled Der er et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på Fritidsfaciliteter, som vedrører afsatte driftsmidler til hal i Rødvig. Stevnshallens budget forventes at balancere, hvilket dog skyldes overført overskud fra 2016. Stevnshallen forventer dog et væsentligt fald i indtægterne, hvilket skyldes faldende indtægter på motionscenteret, da der er åbnet et privat fitness center i Store Heddinge. Jf. Kommunalfuldmagten må det kommunale motionscenter i Stevnshallen ikke være konkurrenceforvridende, hvilket begrænser mulighederne for at reagere på konkurrencen og derved indtægtsnedgangen. En stor andel af tidligere brugere af motionscenteret forventes fremover at gøre brug af det nye private center ligesom Jobcenterets eksterne aktør Quick Care i december 2016 opsagde deres lejekontrakt for ligeledes fremover at gøre brug af det private fitnesscenter. Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. 9

Folkeoplysning og Fritid Delpolitikområde: Folkeoplysende Voksenundervisning Der er afsat beløb til følgende områder vedr. Folkeoplysende Voksenundervisning: Tilskud lønninger undervisning og kurser Mellemkommunal betaling Delpolitikområde: Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Aktiviteter: Til frivillige folkeoplysende foreninger under Folkeoplysningsloven, er der afsat kr. 1.204.000. Pengene administreres efter reglerne besluttet i Folkeoplysningsudvalget. Delpolitikområde: Lokale Tilskud Det er en overordnet målsætning at søge 90 % dækning af foreningernes lokaleudgifter uden hensyn til deltagernes/medlemmernes alder. Delpolitikområde: Aktiv Sommer Aktiv Sommer vedr. aktiviteter for børn som afholdes i skolernes sommerferie Handleplan 10

Biblioteksvæsen Stevns Bibliotekerne varetager folkebiblioteksbetjeningen af Stevns kommune. Hovedbiblioteket ligger i Store Heddinge, desuden findes lokalbibliotekerne i Hårlev og Strøby Egede. Delpolitikområde: Fællesudgifter bibliotekerne / Fællesudgifterne dækker over Stevns Kommunes Bibliotekers udgifter og indtægter fra salg af bøger m.m., erstatninger, andre udlånsmaterialer, personaleudgifter, materiale og aktivitetsudgifter, indtægter fra fotokopiering, It, inventar og materialer, gebyrindtægter samt overførsler. Desuden indeholder fællesudgifterne mellemkommunal betaling, som beregnes med baggrund i, hvor meget Stevns Kommunes borgere låner i Køge. Ingen. Delpolitikområde: Biblioteket i Store Heddinge Udgifter til vedligeholdelse og forbrugsudgifter. 11

Biblioteksvæsen Delpolitikområde: Biblioteket i Hårlev Udgifter til vedligeholdelse og forbrugsudgifter. Mødestedet er en del af bibliotekets bygning i Hårlev. Det benyttes af Sundhedsafdelingen, som Dagcenter. Udgifterne til el, varme og renovation betales efter en fordelingsnøgle. Delpolitikområde: Biblioteket i Strøby Egede Lejemålet omfatter 249 m2 a 931,73 kr. jf. huslejekontrakt med regulering årlig ved nettoprisindekset. Lejemålet er uopsigeligt fra lejers side frem til 31. maj 2025. Det nærmere vilkår fremgår af huslejekontrakt. Delpolitikområde: Lokalhistorisk arkiver Udgifter til løn, materialer, It og inventar. Der forventes ingen afvigelse Handleplan 12

Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb og åer m.m. / Delpolitikområde: Vedligeholdelse af vandløb, åer m.m. Vedligeholdelse af åbne vandløb Der er indgået kontrakt med Hededanmark om oprensning og vedligeholdelse af de åbne vandløb. Der forventes ingen afvigelse Handleplan 13

Natur- og Miljøbeskyttelse Naturbeskyttelse, miljøtilsyn på virksomheder, øvrig planlægning, undersøgelser m.v. Delpolitikområde: Fælles formål / Miljøtilsyn og miljøsagsbehandling ved egen indsats eller tilkøbt assistance, herunder arbejde med ISOcertificering, it-programmer m.v. Der forventes ingen afvigelse Delpolitikområde: Naturbeskyttelse Der er afsat midler til den kommunale naturbeskyttelsesindsats, herunder Tryggevælde, bekæmpelse af invasive arter, pleje af naturarealer og vedligeholdelse af publikumsfaciliteter m.m. Der forventes ingen afvigelse Delpolitikområde: Miljøtilsyn - Virksomheder Tilsyn med erhvervsvirksomheder og landbrug samt opkrævning af gebyrer for opgaven. Opfyldelse af lovkrav om tilsyn. m.v. samt gebyropkrævning i henhold til lovgivning. Ingen. Delpolitikområde: Øvrig planlægning, undersøgelser tilsyn m.m. Tilsyn i forbindelse med klager over miljøsgener, kontrol af badevandskvalitet og vandindvinding, miljøportalen, spildevand og jordforurening m.v. Indgået aftale med analysefirma om prøvetagning af badevandsprøver. 14

Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse samt herreløse katte. / Delpolitikområde: Rottebekæmpelse/herreløse katte Kontrakt med Kiratin, årlig udgift ca. 796.250 kr. + diverse administrationsudgifter m.v. Indtægterne beregnes i 2017 med 0,0264 promille af ejendomsvurderingen. Endvidere er der afsat midler til brug for herreløse katte. Grundet ændret vejledning fra miljøstyrelsen øgedes omkostningerne til bekæmpelse i 2015 og fremadrettet. De øgede udgifter påhviler Stevns Kommune. Rottebekæmpelsespromillen blev justeret for 2016, med forventede udgifter på 500 t.kr. Det endelig udbud landede ultimo 2015 på 796 t.kr., hvilket medførte at indtægterne ikke svarer til udgifterne i 2016. Det resulterede i et merforbrug på rottebekæmpelse på 422 kr., som er overført til 2017. Merforbruget forventes at blive nedbragt til 0,3 mio. kr. i år. Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. Handleplan 15