Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5)



Relaterede dokumenter
Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5)

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3

Salgsprocessen i Navision. Oprettelse af debitorer i Navision Stat

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Man kommer ind på en tilfældig KFAK, hvorfra man skal søge den pågældende KFAK frem, som nu skal bogføres.

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Systemvejledning til bogføring af omposteringer inden for egen. stedkode

VILKÅR FOR BEVILLINGER, STYRELSEN FOR FORSKNING OG INNOVATION

Programopdatering DSM version December 2005

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Efterfølgende beskrives de vigtigste felter og undermenuer på salgsordren. Salgsordrehovedet er inddelt i fanebladene:

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF KONTRAKTLINJER NAVISION 5.3

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af maj 2015 ØS/ØSY/TIE

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

Maskinhandel - købsordre

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Kladde Plus Ekstra Felter i Kladde Plus Gentag modkonto Konteringsvejledning Konto Tekst Privat...

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Projektmodulet er et specialudviklet AU-modul, som tilgås fra Økonomistyring.

CapLegal Afregning BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK

SAGS- OG RESSOURCESTYRING

Opkrævning af Divisionskontingent

KVIKGUIDE TIL SAGSOPRETTELSE I NAVISION PÅ ALLE DELREGNSKABER. Indholdsfortegnelse: 1 Oprettelse af bevilling i Navision på DR1, 2, 4 og 5...

Selene brugervejledning

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Kapitel 7. Vejledning i kontering af udgifter til anden aktør

KVIKGUIDE TIL SAGSOPRETTELSE I NAVISION PÅ ALLE DELREGNSKABER

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Købsordre-billedet er opdelt i 6 oversigtspaneler:

Programopdatering version DSM 01.52

Opsætning I DSM opsætningen er der to nye felter Samlefakturanumre og Samlekreditnotanumre :

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Købekontrakter. Købekontrakter

Systemopsætning Finans

Notat AARHUS UNIVERSITET

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Tips og tricks til EDB lagerstyring

Side 1 af 20 Spørgsmål og svar til anlægsmodulet

Programopdatering version DSM 01.66

Vejledning i årsafslutning 2017 i Navision Stat Selvejer-udgave

Kasse Du åbner en kasse ved at vælge Butik Kasseterminal - Kasse. Herved fremkommer følgende billede:

Vis hjælpelinjer som er en hjælp

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper

ectrl Fritekstfaktura

Vejledning til Opus Debitor. Fakturaadministration. Fakturasøgning og fakturering

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Kvikguide til sagsoprettelse i Navision KVIKGUIDE TIL SAGSOPRETTELSE I NAVISION PÅ ALLE DELREGNSKABER

Udbetaling via finanskladde

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende:

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

Skolepenge og Indbetalinger

AU Økonomi snitflader

Serviceordre (Kvik) Serviceordre (Kvik)

Ordrebehandling og fakturering

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

Vejledning i årsafslutning 2018 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper

Vejledning til årsafslutning 2014

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

Guide til ompostering af løn

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

Aarhus Universitet Valg af Bevillingsgiver

Momsinstruks Version.:

Manual til regningsudskrivning for slutbrugere. Indholdsfortegnelse

Forbedringer i NS

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Projektmodulet. Budget- og planlægningskontoret 30. september Projektmodulet er et specialudviklet modul, som tilgås fra Finansmenuen.

Vejledning til Kreditormodulet

Hvordan laver jeg lageroptælling?

Vejledning til årsafslutning oktober 2013

Oprettelse af faktura/ordre

Vejledning Depositum/forudbetalinger

Oprettelse af anlæg Oprettelse af Hoved- og underanlæg Bogføring via Anlægskladde Bogføring via Anlægskassekladde...

Intern debitor oprettelse. Intern debitor oprettelse

Finansbilag til ØS

Quick guide Finans bogføring

Bogføringsgrupper. Indholdsfortegnelse: August 2006 version 1.0

Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret /version 1.2/UNI C

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af december 2018 ØS/ØSY/MAI

Udvalgte nye elementer i Navision DDI en

Hvordan løser du casen? Du løser casen ved at besvare følgende spørgsmål og efterfølgende udfylde excelark til sagsoprettelsen:

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Transkript:

Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5) Når der skal hjemskrives indbetalinger fra eksterne finansieringskilder (bevillingsgivere og samarbejdspartnere mv.), skal det ske ved fremsendelse af en Salgsfaktura via Navision Stats Salgsmodul. Eneste undtagelse er bevillinger fra Aarhus Universitets Forsknings Fond, hvor Regnskabskontoret varetager indbetalingerne i henhold til en særlig administrationsaftale. Salgsfaktura skal fremsendes efter samme principper som øvrige salgsfakturaer. Hvis debitor er en offentlig myndighed (stat, amt eller kommune), skal der fremsendes en elektronisk salgsfaktura. 1. Eksterne bevillingsdebitorer Der er i Navision Stat oprettet en særlig Debitorbogføringsgruppe <EKSTERNBEV> med særskilt debitornummerserie, der skal anvendes til hjemskrivning af eksterne midler (i modsætning til f.eks. debitornummerserien for de almindelige debitorer). Debitornummerserien for eksterne bevillingsdebitorer ligger i intervallet 70001 79999. De eksterne bevillingsdebitorer må udelukkende oprettes af Regnskabskontoret, og hvis der skal laves en faktura for en bevillingsdebitor, der ikke allerede er findes i debitorregisteret, fremsendes de relevante oplysninger, herunder korrekt EAN-nummer på den pågældende offentlige bevillingsdebitor, til Side 1 af 11

Regnskabskontoret via FAX med en anmodning om oprettelse, som det kendes fra proceduren for oprettelse af kreditorer. 2. Salgsfaktura - en samlet hjemskrivning (både elektroniske og ikke elektroniske) Hvis det totale bevillingsbeløb kan hjemskrives som en samlet rate anvendes Salgsfaktura efter de sædvanlige retningslinier. Der henvises generelt til Vejledningen vedr. Salgsprocessen på Økonomiportalen. Salgsfakturalinier: Nummer Artskonto Indbetaling eksterne midler Momsproduktbogføringsgruppe Hovedreglen er Momskode 0 Samarbejdsaftaler er almindeligvis momspligtige (momskode 4) og konteres på artskonto 1560 Øvrige indtægter. Se øvrigt AU s momsinstruks Beskrivelsesfeltet Bemærk Ekstra tekst ud over den ønskede finanskonto beskrivelse Anvendes til kontostreng, journalnummer og evt. rate nr. For bevillinger fra Forskningsstyrelsen skal altid anføres Forskningsstyrelsens sagsnummer og det bevilgende råd/organ, evt. i forkortet form. 3. Salgsfaktura via Salgsordrer hjemskrivning i flere rater (både elektroniske og ikke elektroniske) Hvis beløbet skal faktureres i rater, f.eks. i kvartaler for en bevillingsperiode på 2 år, skal fakturaudskrivning ske ad 8 gange for bevillingen. Dette er nødvendigt i henhold til bogføringsloven og momsafregning, idet der ikke må ske fremdatering af salgsfakturaer. Der laves særskilte fakturaer for hver enkelt bevilling, og der kan således ikke til samme bevillingsgiver hjemskrives for flere bevillinger på samme faktura. Til denne procedure anbefales det at anvende Salgsordrer i Navision Stat. Vælg Salg/Ordrer Salgshovedet Side 2 af 11

Fanebladet Generelt Tast F3 og Enter i feltet Nummer. En nummerserie sørger for den automatiske nummerering af salgsordrer. Kundenummer: her tastes eller vælges den relevante Bevillingsdebitor. Brug evt. Oversigten med alle debitorer via F6 eller den lille pil. HUSK altid at søge via CTRL+B for at finde den korrekte debitor og HUSK at debitornummeret skal være i intervallet 70000-79999. I skal være ekstra opmærksomme på, at den samme offentlige bevillingsdebitor kan være oprettet flere gange - med forskellige EAN-numre. Det er derfor meget vigtigt, at I kender EAN-nummeret på den konkrete bevillingsdebitor, I ønsker at hjemskrive eksterne midler hos. Vælg den ønskede eksterne bevillingsdebitor. Side 3 af 11

Eksternt bilagsnr Bogføringsdato, ordredato og Bilagsdato Er obligatorisk her registreres et entydigt sagsnummer, debitors ordrenr. eller lign. vær opmærksom på at det eksterne bilagsnummer kun kan anvendes 1 gang pr. debitor udfyldes default med Dagsdato skal naturligvis altid rettes til den relevante dato i forhold til korrekt periodisering Bemærk at udbetalinger fra Forskningsstyrelsen sker altid i midten af kvartalet. For bevillinger der starter i 2. eller 3. måned i et kvartal, sker den første udbetaling dog i midten af sidste måned i kvartalet Salgsordrelinierne Type Nummer Her vælges Finans Artskonto Indbetaling eksterne midler Side 4 af 11

Momsprodukt bogføringsgruppe Beskrivelsesfeltet Antal Fakturer (Antal) Faktureret (Antal) Kontostreng Hovedreglen er Momskode 0 Samarbejdsaftaler er almindeligvis momspligtige (momskode 4) og konteres på artskonto 1560 Øvrige indtægter. Se øvrigt AU s momsinstruks Ekstra tekst ud over den ønskede finanskonto beskrivelse Anvendes til kontostreng, journalnummer og evt. rate nr. Bemærk: For bevillinger fra Forskningsstyrelsen skal altid anføres Forskningsstyrelsens sagsnummer og det bevilgende råd/organ, evt. i forkortet form. Feltet antal udfyldes med det antal gange der skal sendes en faktura, svarende til bevillingsbetingelserne. Hvis beløbet f. eks. skal faktureres i rater af 250.000 kr. f.eks. pr. kvartal for en bevillingsperiode 2 år, skal fakturaudskrivning ske 8 gange for den samlede bevilling på 2 mio. kr. Udfyldes automatisk med samme værdi som feltet Antal Er blank indtil der er bogført en salgsfaktura Som minimum udfyldes DR, Sted og Projekt Klar til at sende en Salgsfaktura på basis af den oprettede Salgsordre Du er nu klar til at sende den første faktura af sted til bevillingsgiveren. I feltet Fakturer(Antal) tastes 1 svarende til, at der skal ske fakturering af 1. rate. Side 5 af 11

Standardprocessen følges herefter: Vælg Funktion/ Klarmeld Vælg Bogføring/Kontroller Vælg Vis Udskrift Side 6 af 11

Det samlede bevillingsbeløb på 2 mill. kr. kommer ikke med på den bogførte salgsfaktura Dette felt angiver at der er tale om fakturering af 1. rate for den pågældende bevilling. Kontrolrapporten underskrives og fremsendes til Regnskabskontoret. Centralt Regnskabskontoret foretager legalitetskontrol og Salgsordren bogføres og har nu karakter af en Bogført Salgsfaktura. Side 7 af 11

Som det fremgår af den bogførte Salgsfaktura er der kun faktureret 250.000 kr. svarende til 1 rate. Centralt Elektroniske Salgsfakturaer (offentlige bevillingsdebitorer) vil automatisk blive afsendt elektronisk i forbindelse med bogføringen. Decentral print Bogførte ikke-elektroniske Salgsfakturaer skal udskrives decentralt efter proceduren i den generelle vejledning for Salgsprocessen. 4. Hvad er proceduren for fakturering af de resterende rater? For de bevillinger hvor bevillingsbeløbet skal faktureres i rater anvendes følgende procedure for de resterende rater: Vælg Salg/Ordrer Vælg den relevante Salgsordre som vedrører den pågældende bevilling Benyt evt. F5 Oversigten, hvor afgrænsningen via default Stedkoden på Salgshovedet sikrer at I kun ser jeres egne Salgsordrer. Anvend evt. Sælgerkode på alle Salgsordrer som giver en yderligere filtreringsmulighed. Side 8 af 11

Som det fremgår af kolonnen Fakturer (Antal) er der 7 rater tilbage. Og i kolonnen Faktureret (Antal) er der indtil videre faktureret 1 rate. Hjemskrivning af 2. rate: Ret Bogførings- og Bilagsdato til den korrekte dato i den relevante periode. Ret Ordredato tilsvarende Her svares OK. Ret Fakturer (Antal) til 1svarende til 2. rate Ret Eksternt bilagsnr. til et nyt for den pågældende bevilling og bevillingshaver. Ret evt. i beskrivelsesfeltet til Rate 2 Klarmeld salgsordren og udskriv kontrolrapporten efter de sædvanlige retningslinjer. Side 9 af 11

Kontrolrapporten underskrives og fremsendes til Regnskabskontoret. Regnskabskontoret foretager legalitetskontrol og salgsordren bogføres og har nu karakter af en Bogført Salgsfaktura. Vælg Salg/Bogførte fakturaer for at se den Bogførte Salgsfaktura Centralt Elektroniske Salgsfakturaer (offentlige bevillingsdebitorer) vil automatisk blive afsendt elektronisk i forbindelse med bogføringen. Decentral print Bogførte ikke-elektroniske Salgsfakturaer skal udskrives decentralt efter proceduren i den generelle vejledning for Salgsprocessens Afsnit 7. Side 10 af 11

Hjemskrivning af 3. rate: Vælg Salg/Salgsordrer Som det fremgår af kolonnen Fakturer (Antal) er der 6 rater tilbage. Og i kolonnen Faktureret (Antal) er der indtil videre faktureret 2 rater. Ret Bogførings- og Bilagsdato til den relevante periode. Ret Fakturer (Antal) til 1svarende til 3. rate Ret Eksternt bilagsnr. til et nyt for den pågældende bevilling og bevillingshaver. Ret evt. i beskrivelsesfeltet. Følg den sædvanlige procedure for klarmelding og fremsendelse til Regnskabskontoret. Alle de kommende rater hjemskrives efter samme procedure. Generelle spørgsmål om hjemskrivning af eksterne midler kan rettes til projektenheden i økonomisekretariatet. Side 11 af 11