1. Indledning. Efter servicelovens 186 kan en kommunalbestyrelse vælge at overtage regionale tilbud, der er beliggende I kommunen.

Relaterede dokumenter
Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj

Børne- og ungdomsudvalget. Lov- og cirkulære korrektioner

Omstillingsplan på det sociale område

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48

3. Regionalplitiske sager

HMU oplæg vedr. økonomi. Psykiatri og Social

forslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014.

Korrigeret. Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt

Budget , Prioriteringsbidrag. Budget Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser

Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017

6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

NOTAT: Østsjællands Beredskab budget godkendt ved bestyrelsesmøde 8. oktober 2015

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20.

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$ " $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $"$' $ $! %) $ ' $ % ( $ "$" '( ( $ "'% $$'

BUDGET Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag. Region Midtjylland. Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet

Politisk budgetvejledning for budget 2020

Økonomisk gennemgang af det første år med overflytning af hospitalsrekvirerede blodprøver til hospitalerne

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Takstberegning RAMMEAFTALE MSB Aarhus Kommune

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

3. Hvad betyder det for mig og for vores afdeling?

Takstberegning RAMMEAFTALE MSB Aarhus Kommune

Status økonomi og aktivitet. Psykiatri og Social

5.4 Bilag til kapitel 5

11. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår

Indstilling. Århus Kommune. Rammeaftale 2007 for det sociale område. Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0, Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750

Økonomi til drift af særlige pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Notat. Økonomiudvalget. Spørgsmål fra ØU

Frit valg - notat vedr. genberegning af madservice priser på baggrund af regnskab 2009

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Specialbørnehaven Møllevangen

Region Midtjylland Regionsgården Skottenborg Viborg

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

NOTAT. 1. Indledning. 2. Kort om takstmodellen. Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for 2016

Omlægning af regnskabsaflæggelse for SBi s finanslovsbevilling

Et stramt budget 2016

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Bilag. Region Midtjylland. Håndtering af magtanvendelser og klager på psykiatri- og socialområdet. til Forretningsudvalgets møde 8.

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt

Lov- og cirkulære. Budget

Socialudvalgets forslag til udmøntning af allerede vedtagne besparelser

Hovedkonto 2 Social og specialundervisning

Socialtilsyn de økonomiske ramme r

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

Samlet lønbudget 2009, netto før ændring. Beregningsgrundlag udarbejde i samarbejde med Sten Dokkedahl den :

Ændringer i økonomien siden B

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune.

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Oversigt over tilpasningsforslag, fremlagt på møderne i fagudvalgene den

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

Bevillingen administration fællesudgifter. Budget 2014 i 2. økonomirapport. Korrigeret budget. Korrektioner 2. ØR

Aftale om kommunernes økonomi 2018 konsekvenser på parkeringsområdet

Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget Opdateret notat per 16. februar 2010

Omkostningskalkulation personlig og praktisk hjælp 2011

Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

November Rigsrevisionens notat om beretning om. besparelsespotentialet ved obligatorisk Digital Post på ca. 1 mia. kr.

2. økonomi og aktivitetsrapportering 2013 Social og Specialundervisning Sammenfatning

Dette notat beskriver hvilke forudsætninger, der er lagt til grund ved dimensioneringen af de fem socialtilsyn.

Bevillingsoversigt med udviklingen fra BO-år 2009 i Budget 2008 til Budgetforslag 2009

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Vangeboskolens økonomiske situation

I alt

Godkendt, den. Voksenservice og Økonomi. Budgetmodel. Principper for opbygning, tildeling og styring

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger

Dagtilbudsområdet Overførsel til Ministeriet for

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Behov for en spareplan samt håndtering af økonomisk udfordring Økonomidirektør Per Grønbech

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Notat. Bilagsnotat vedr. tredje budgetopfølgning for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. ENDELIGT REGNSKAB 2012 FOR REGION HOVEDSTADEN

Uddybende notat Sagsfremstilling budgetopfølgning SO 10, dagtilbud

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Kongresbudget

Transkript:

! "#$ $ %&% (((% 1. Indledning Efter servicelovens 186 kan en kommunalbestyrelse vælge at overtage regionale tilbud, der er beliggende I kommunen. Dette notat beskriver overordnede principper for regulering af budgetterne. 2. Indstilling til direktionen. )$% *+,- "#$ $ *,-&% Det indstilles: At den direkte administration I driftsområderne Børn&Unge, Voksensocial og socialpsykiatri reguleres propertionalt med ændringer I omsætningen på socialområdet. At driftsområderne I 2008 og 2009 afsættes en buffer, som kan anvendes I forbindelse med tilpasning af det administrative budget. At psykiatri- og socialstabens og Regionsøkonomi har et budget på henholdsvis 5,1 mio. kr. og 1,4 mio. kr., som reguleres propertionalt med ændringer I omsætningen på socialområdet. At der I 2008 og 2009 afsættes en buffer, som kan anvendes I forbindelse med tilpasning af det administrative budget I PS-staben og Regionsøkonomi. At fællesstabenes udgifter som samvarierer med socialområdet opgøres til 163 mio. kr., hvoraf bruttorammen der henføres til socialområdet udgør 12,7 mio. kr., som reguleres propertionalt med ændringer I omsætningen på socialområdet. At stabscheferne pålægges at forelægge direktionen et forslag til udmøntning af besparelse på fællesadministrationen, når der forelægger en opgørelse over ændringerne I budget 2009. At der skal hentes en bruttobesparelse ved udnyttelse af lokaler I Regionshuset Viborg ved udfasning af socialområdet, som ved fuld udfasning sættes til 2,5 mio. kr. At regionens faste udgifter til formål, der ikke afhænger af omfanget af socialområdet, svarende til 224,8 mio. kr, hvoraf socialområdet I 2008 finansierer 15,4 mio. kr. fordeles efter budgetandele mellem det somatiske sundhedsområde, behandlingspsykiatri, regional udvikling og fællesadministrationen.

3. Budgetlægningsprincipper for 2008. De regionale sociale tilbud og tilbud om specialundervisning finansieres fuldt ud via kommunernes takstbetaling. Finansieringen omfatter dels regionens udgifter til drift, udviking, tilsyn, direkte og indirekte administration og dels regionens omkostninger i forbindelse med afskrivning og forrentning af aktiver samt hensættelser til tjenestemandspensioner. I 2008 er der budgetteret med takstindtægter på 1.263.553 kr. Indtægterne fordeles på udgifts- eller omkostningsformål, som vist I tabel 1../0 123 14 5/67 2$3 1 6% 23 4 8 23 $1 "9 23 4 :%8- $2 3 $ 4 "7% 2$ 3 4 :/89 2$43 1 ; 23 4 < 23 1$ 0 "666/68 =8 "6/6/>?6//6 =06+13/% %@6/+6 //67%,/67>?8 =/%A-6%=026%>? 66+28%0268 >?/68/609 :67/%%%6/%3! //6@/9 A%8@66 %=/6 %88-% /$23/%%= %%6/6=%8 /4

Omkostninger til tjenestemandspensioner, afskrivninger på bygninger samt forrentning på aktiver fremgår af tabel 1 som gennemsnitstal for alle sociale tilbud og tilbud om specialundervisning under et. Der er store variationer mellem de enkelte tilbud. Der skal ved kommunal overtagelse af konkrete tilbud foretages en konkret beregning af reduktionen til hensættelser til tjenestemandspensioner, afskrivning og forrentning. 4. Den administrative overhead. Den administrative overhead skal fordeles mellem relevant driftsområde, psykiatri- og socialstab samt fællesadministrationen. 4 Inclusiv tilsynsopgaven I psykiatri- og socialstaben viser tabel 2 fordelingen af udgifter og stillinger, der er henført til den adminisitrative overhead. " ;/%88-A,%AA 6/!""# $"""%!""# & @+ 4 4, 4 42$,9 9!,,9 @6. $!$$$ $ 2 (!""# #! #1 +% 4$ 2 42$ ;= % 4 2! ) *+,!- ""." Børn og Unge, Voksensocial og socialpsykiatrien har direkte administrative udgifter og stillinger i forbindelse med de sociale tilbud. Budgettet reguleres propertionalt med ændringer I omsætningen. Tilpasning af de disse administrative budgetter kan være vanskelig, da der dels er særlige ekstra opgaver forbundet med overdragelse af sociale tilbud, og dels er der stordriftsfordele ved drift af mange institutioner. I 2007 har driftsområderne under ét et overskud på driften og administrationen. Det foreslås, at der afsættes en særlig buffer i 2008 og I 2009, som kan anvendes til tilpasning af det administrative budget.

Psykiatri- og socialstaben har en række opgaver, der er forbundet med udarbejdelsen af rammeaftaler mv., og som ikke er afhængig af omfanget af regionens drift af sociale tilbud. Udgifterne finansieres af bloktilskud. I Psykiatri- og socialstaben er der netto 5,1 mio. kr. og 9 stillinger (inclusiv 3 stillinger til tilsyn), der finansieres af takstindtægterne. I Regionsøkonomi finansieres 1,4 mio. kr. og 3,5 stilling af direkte af takstindtægter og administration af almene boliger (0,7 mio. Kr.). Psykiatri- og socialstabens budget på 5,1 mio. Kr. og Regionsøkonomi s budget på 1,4 mio. Kr. reguleres propertionalt med ændringer i regionens samlede omsætning. Det foreslås, at der afsættes en buffer i 2008 og i 2009, som kan anvendes til tilpasning af det administrative budget. Det samlede budget til fællesadministrationen inclusiv politisk organisering er på 390,8 mio. kr., hvoraf 30,6 mio. kr. finansieres af takstindtægter på socialområdet svarende til 7,8 %. På det fællesadministrative område er der stort set ikke opgaver, der direkte kan henføres til driften på socialområdet. Undtagelse er ovenfor nævnte opgaver I Regionsøkonomi svarende til 3,5 fuldtidsstilling. Herudover er der ved den oprindelige fastsættelse af normeringerne for lønkontorer forudsat, at der er 1 lønsagsbehandler pr.400 ansatte. Dette svarer samlet til ca. 6 fuldtidsstillinger, der er knyttet til socialområdet. I tabel 3 er vist budgettet for fællesadministrationen, direktionen og politisk organisering. Tabel 3. Udgifter til fællesadministration, direktion og politisk organisering Tal I 1.000 kr. Poltisk organisering 11.590 Direktionen 10.705 Fællesstabe 368.500 I alt 390.795 Udgifterne til politisk organisering og direktionen er uafhængig af omfanget af omsætningen på socialområdet. For fællesstabene I øvrigt kan der sondres mellem følgende typer af udgifter: Udgifter der kan samvariere med omfanget af omsætningen på socialområdet. Faste udgifter, der kan anvendes til andet formål. Faste udgifter, der ikke kan anvendes til andet formål.

I tabel 4 er der udarbejdet en (foreløbig) oversigt over fordelingen af budget 2008 på ovenstående typer af udgifter. Tabel 4. Fællesstabenes budget 2008 fordelt på typer af udgifter. Tal I mio. kr. Henført til socialområdet Udgifter der kan samvariere med 163,5 12,7 omfanget af omsætningen på socialområdet Faste udgifter, der kan anvendes 2,5 2,5 til andet formål Faste udgifter, der ikke kan 224,8 15,4 anvendes til andet formål I alt 390,8 30,6 $ Udgifter der kan samvariere: Det forudsættes, at alle lønudgifter og personaleudgifter fratrukket indtægtsdækket virksomhed, udgifter til porto, revision og annoncering samvarieres med omfanget af omsætningen på socialområdet. Henføres 7,8 % af den samlede fællesadministrative arbejdsindsats (eksklusiv Regionsøkonomi s 3,5 stilling), udgifter til revision, porto mv. Til socialområdet svarer dette til 12,7 mio. kr., hvoraf 11,3 mio. kr. henføres til lønninger og svarende til ca. 24 fuldtidsstillinger. Der vil være ca. 6 fuldtidsstillinger, der er knyttet til lønsagsbehandling. Herudover er der stillinger, der er knyttet til servicefunktioner I Regionshuset Viborg. Disse stillinger vil kunne finansieres af andre funktioner, der kan flyttes til Regionshus Viborg I takt med, at der bliver ledige kontorer, hvorfor den reelle reduktion af antal stillinger bliver en smule mindre end de 24 stillinger. Dette budget foreslås reduceret propertionalt med ændringer I socialområdets omsætning. Når der forelægger en opgørelse over ændringerne I budget 2009 foreslås det, at stabscheferne pålægges at udarbejde et forslag til direktionen om hvilke opgavefunktioner, der skal reduceres. Faste udgifter, der kan anvendes til andet formål Det antages, at der I takt med, at der frigøres ledige lokaler som følge af personalereduktioner vedr. Socialområdet, kan flyttes funktioner fra andre lokaliteter, hvorved der kan spares husleje mv. Det antages, at der kan realiseres en bruttobesparelse på op til 2,5 mio. kr., hvis hele socialområdet udfases. Faste udgifter, der ikke kan anvendes til andet formål

Regionen har en række udgifter, som er helt uafhængig af socialområdet. Dette gælder først og fremmest udgifter til fælles IT svarende til ca. 63 mio. kr., udgifter til sundheds-it svarende til ca. 82 mio. kr., kontingent til Danske Regioner svarende til 24 mio. kr. samt en lang række mindre udgiftsposter på I alt ca. 30 mio. kr. Der er tale om udgifter på I alt 224,8 mio. kr., hvoraf taksterne på socialområdet finansierer 15,4 mio. kr. I det omfang socialområdet reduceres vil andre områder skulle overtage finansieringen. Det foreslås, at en budgetmanko finansieres ved en forholdsmæssig fordeling af budgetandele på det somatiske sundhedsområde, behandlingspsykiatri, regional udvikling samt fællesadministration.