OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI



Relaterede dokumenter
103 Forsikring, beredskab og bygninger

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

601 Ældre/handicappede

Fritids- og Kulturudvalget OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

802 Kollektiv trafik, miljø m.m.

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 22 Jordforsyning Bevillingsniveau

Brønderslev Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol

301 Skoler og undervisning

FREDERICIA KOMMUNE, BY- OG TEKNIKUDVALGET DELEGATIONSPLAN 2014 Acadre sag nr. 14/2224

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger Plan og Teknikudvalg

Veje, Grønne områder og kollektiv trafiks samlede budgetramme 2020 i kr.

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget

Beskrivelse af opgave, Budget

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m.

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner.

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Hovedkonto 2 Transport og infrastruktur

301 Skoler og undervisning

Budget Plan- og miljøudvalgets budget:

Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

Dette materiale i form af præsentationsplancher er tænkt som baggrundsmateriale til den første introduktion til driftsbudgettet for

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen

Investeringsoversigt behandlingsforslag

Organisationsbestyrelsens skriftlige beretning 2013/2014

Notat om. opgaver, serviceniveau mv. i forbindelse med udbud. af veje/grønne områder

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Tilsynsrapport. Veje og grønne områder. Center for Teknik. Maj 2014

Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune veje og grønne områder Teknisk Områdes driftsarbejder

Boliger og byudvikling side 1

Den 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen. Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I

Kontraktformer som opfordrer til innovation og udvikling

Årsregnskab Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

Bevilling 53 Veje, parker og anlæg

Oversigt over tekniske ændringer i alt Supplerende tekniske ændringer

Forslag til cykelstiplan. - Prioritering af cykelstier i det åbne land

ENHEDSPRISKATALOG 2013 Hvad koster den kommunale service?

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Mål og Midler Facility mangement

Teknik- og Miljøudvalget

Boliger og byudvikling side 1

Regulativ for snerydning, bekæmpelse af glatføre og renhold - sommer og vinter - i Ærø Kommune

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Budgetoverblik med regnskab

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Bevilling 52 Teknik og Miljø

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

HJØRRING KOMMUNE REDUKTIONSFORSLAG

8. januar Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme

Notat til Det Grønne Råd

Beløb i kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019

BUDGET. E/F Tuborg Havnepark, afd. C. For perioden til

Budgetrevision , tillægsbevillinger/takstjusteringer

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Skatter , , , ,1. Tilskud og udligning , , , ,4. Drift 5.676, , ,4 6.

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen

Budgetopfølgning 2/2013

Budget Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015

Godkendt af Byrådet xx. oktober Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet.

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Den sikre vej til en grøn fremtid! arkil vejservice

Veje, Grønne områder og Miljø Budget Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2016

Nordsjællands Park og Vej. Samarbejdsaftale for et. 60-fællesskab mellem. Helsingør og Fredensborg Kommuner. 1. januar aftale

I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007.

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Resultat Budget Budget UDGIFTER

Skovhegnet nedklassificeres til privat fællesvej

Bilag 1a: MED-organisationen

REGNSKAB REGNSKABSÅR Grundejerforeningen To-Bjerg v/kass. Niels W. Aagaard To-Bjerg 116, 4300 Holbæk. Resultatopgørelse, Balance og budgetter

Brønderslev Kommune: Spildevandsplan Bilag 8: Kloakerede oplande - status og plan

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget af budget

Regnskab Centralt administrerede områder:

Teknik- og Miljøudvalget

Brønderslev Kommune. Postliste 10. juni 2008 Side 1 af 5. Anmodning om ejendomsværdipåtegning. Anmodning om ejendomsværdi- påtegning

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget Version 1

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Transkript:

801 Vej og Park 801 Vej og Park OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Parker og legepladser, projekt nr. 20 Skove og naturområder, projekt nr. 20 Strandområder, projekt nr. 20 Kolonihaver, projekt nr. 20 Idrætsanlæg, projekt nr. 20 Materielgårde, projekt nr. 20 Vejvedligeholdelse, projekt nr. 20 Vintertjeneste, projekt nr. 20 Overførselsudgifter: ingen Brugerfinansierede udgifter: ingen ØKONOMI Drift: i 1.000 kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser 2007 2008 2009 2010 Serviceudgifter, netto 49.173 49.173 49.173 49.173 Overførselsudgifter, netto Brugerfinansieret, netto I alt drift, netto 49.173 49.173 49.173 49.173 Anlæg: i 1.000 kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser 2007 2008 2009 2010 Skattefinansieret, netto 7.800 2.000 2.000 2.000 Brugerfinansieret, netto I alt anlæg, netto 7.800 2.000 2.000 2.000 POLITISKE MÅLSÆTNINGER På nuværende tidspunkt ingen politiske målsætninger for området. AKTIVITETER FOR POLITIKOMRÅDET

801 Vej og Park Park (parker, skove, strandområder, idrætsanlæg samt øvrige grønne områder) Drift og vedligeholdelse af kommunale parker og anlæg, herunder Rhododendronparken, udføres af egne medarbejdere Pasning af kommunale skove udføres delvis af egne medarbejdere, idet der er indgået driftsaftale med Hedeselskabet om pasning af Hulknøse Plantage og Serritslev Plantage og med Naturvejlederne om pasning af Søheden Plantage Vedligeholdelse af naturstier i kommunale skove udføres af egne medarbejdere Motionsbaner og junglestier passes hovedsageligt af egne medarbejdere Tilsyn med kommunale legepladser udføres i eget regi Vedligeholdelse med gode publikumsfaciliteter af Asaa Strand Ren- og vedligeholdelse af bymæssig gade- og pladsbeplantning, byudstyr m.v. udføres af egne medarbejdere herunder overholdelse af pesticidaftalen Drift og vedligehold af kommunale idrætsanlæg udføres af egne medarbejdere. Vedligeholdelsen udføres på såvel anlæg primært til brug for foreninger som på anlæg primært til brug for skolerne. Basisydelser (= græsklipning, hækklipning m.v.) ved kommunale institutioner udføres af egne medarbejdere mod betaling af institutionen Udlejning af kommunalt areal til kolonihaveforening, som forestår videreudlejning af de enkelte kolonihaver Vej (materielgårde, værksted, vejvedligeholdelse samt vintertjeneste) Opretholdelse og vedligeholdelse af materielgårde til egne medarbejdere inden for såvel park- værksteds- som vejområdet Opretholdelse af et kommunalt værksted til udførelse af vedligeholdelses- og reparationsopgaver på den kommunale maskinpark. Større reparationer udføres på fremmed værksted. Vedligeholdelse af asfalt- og grusveje (færdselsbaner). Vejnettet vurderes med henblik på, hvilke veje/gader der bør oprettes/forstærkes eller have slidlag/overfladebelægning. Vejinventeringsprogram er under opbygning Fastlæggelse af den fremtidige klassificering af det kommunale vejnet, hvilket også har betydning for fremtidige investeringer i vejvedligeholdelse Koordinering af det overordnede vejnet planlægges sammen med nabokommuner og Vejdirektoratet Omlægning og forbedring af fortove. I størst mulig udstrækning tilrettelægges arbejdet således, at der koordineres med ledningsrenoveringer. Arbejdet udføres af egne medarbejdere Udlægning af kantforstærkning for styrkelse af vejenes bæreevne udføres i eget regi samt udbud Afstribning på vejene, opsætning og vedligeholdelse af skilte m.v. Slamsugning af sidebrønde, afhøvling af vejrabatter for sikring af vandafledning samt rabatklipning Renholdelse af de offentlige veje og stier foretages af kommunen i det omfang, det skønnes nødvendigt og i øvrigt under overholdelse af lovens krav Trafiksikkerhedsarbejdet foregår bl.a. ved kampagner og foranstaltninger i samarbejde med skoler og politi m.fl. Drift og vedligehold af kommunens gadebelysning foretages ved fremmed entreprenør. Der pågår drøftelser om evt. ændrede ejerforhold af gadebelysningsanlæggene Vintertjenesten udføres af et rådighedsberedskab. Glatførebekæmpelse udføres primært af egne medarbejdere. Snerydning foretages af såvel egne medarbejdere som private entreprenører STATUS Parker Rhododendronparken Jerslev Bypark Dronninglund (anlægget Rørholtvej, kolonihaveparken, Øster Mølleparken)

801 Vej og Park Anlægget i Agersted Flauenskjold (byparken, europasøparken) Klokkerholm møllesø Skove Hulknøse Plantage, Serritslev Plantage, Søheden Plantage, Grinsted Plantage, Komponistskoven, Melholt plantage, Margrethelund plantage, Flauenskjold byskov, Gerå skov, Øster Mølle skov, Ørum byskov, kolonihaveskoven Hjallerup, Hjallerup byskov Naturstier Junglestierne i Droninglund og Agersted, naturstier i Dronninglund Storskov, naturstierne omkring Dronninglund, Kongestien fra Asaa til Gerå, naturstien ved Skydebanevej i Brønderslev (ved Ådalen) Strand Aså Strand, Geraa Strand Bymæssige gade- og pladsbeplantning Bymidten i samtlige kommunens byer ren- og vedligeholdes, der foretages beplantning af bede m.v. såvel med bytræer som med forårsløg, sommerblomster, roser m.v. (sæsonvariationer) Stadion- og idrætsanlæg Der vedligeholdes idrætsanlæg fordelt på såvel anlæg til foreninger som på anlæg ved skolerne Kommunale institutioner Ved de kommunale ejendomme vedligeholdes græsarealer, hækklipning samt øvrige beplantninger Kolonihaver Et kommunalt areal udlejes til Kolonihaveforeningen Agdrupparken, Kolonihaveforeningen i Dronninglund og Hjallerup, som videreudlejer arealet Materielgårde Spejlborgvej i Brønderslev, Karetmagervej i Dronninglund, Håndværkervej i Hjallerup og Skelgårdsvej i Asaa Værksted På materielgården, Spejlborgvej i Brønderslev og materielgården, Karetmagervej i Dronninglund Veje Ca. 800 km asfalterede veje og ca. 140 km grusveje Ca. 290 km fortove Ca. 820 km rabatter og grøfter Ca. 2500 parkeringspladser Broer fordelt rundt i kommunen Gadebelysning ca. 6.600 gadelamper Overtagelse af 115 km veje og rastepladser fra amtet

801 Vej og Park AKTIVITETSÆNDRINGER I BUDGETTET Administrativt foretagne budgetjusteringer i 1.000 kr. 2007 2008 2009 2010 De budgetmæssige konsekvenser af nye love, samt centrale forventninger til udgiftsudviklingen på de budgetgaranterede områder, har affødt følgende budgetkorrektioner. Statens lov- og cirkulæreprogram (bagatelgrænse: 10.000 kr.) i 1.000 kr. Kompensa- tion i 2007 2007 2008 2009 2010 Som følge af serviceharmonisering samt politiske beslutninger om aktivitetsændringer i øvrigt er der på politikområdet foretaget følgende ændringer: Politisk vedtagne ændringer i budgettet i 1.000 kr. 2007 2008 2009 2010 Vejskilte m. v. -100-100 -100-100 Forhøjelse af timetakst for indtægtsdækket virksomhed -150-150 -150-150 Rammereduktion med fokus på asfalt og vintervedligeholdelse -3.000-3.000-3.000-3.000 Intet på nuværende tidspunkt. UDVIKLINGSTENDENSER Til politikområdet hører der følgende takster: TAKSTER

801 Vej og Park Timetakst indtægtsdækket virksomhed Oprensning af rendestensbrønde 200 kr./time 55 kr. Gebyr for vejsyn Torvepladsgebyrer Gartner/fiskehandler ved Gl. Torv Pris pr. plads pr. år 800 kr. Pølsevogne Ny Banegårdsgade Pris pr. plads pr. år 4.200

802 Teknik og miljø 802 Teknik og miljø OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Jordforsyning, projekt nr. 23 Byfornyelse, projekt nr. 23 Vandløbsvæsen, projekt nr. 20 Øvrige Miljøforanstaltninger, projekt nr. 23 Skadedyrsbekæmpelse, projekt nr. 23 Havne, projekt nr. 23 Ældreboliger, ydelsesstøtte, projekt nr. 23 Driftssikring af boligbyggeri m.v., projekt nr. 23 Miljøtilsynsgebyrer og byggesagsgebyrer, projekt nr. 23 Indtægter efter forskellige love, projekt nr. 23 Overførselsudgifter: ingen Brugerfinansierede udgifter: Skadedyrsbekæmpelse ØKONOMI Drift: i 1.000 kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser 2007 2008 2009 2010 Serviceudgifter, netto 6.281 6.281 6.281 6.281 Overførselsudgifter, netto Brugerfinansieret, netto 0 0 0 0 I alt drift, netto 6.281 6.281 6.281 6.281 Anlæg: i 1.000 kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser 2007 2008 2009 2010 Skattefinansieret, netto Brugerfinansieret, netto I alt anlæg, netto 0 0 0 0 POLITISKE MÅLSÆTNINGER På nuværende tidspunkt ingen politiske målsætninger for området.

802 Teknik og miljø AKTIVITETER FOR POLITIKOMRÅDET Jordforsyning Ubebyggede arealer til fremtidig boligformål, erhvervsformål og offentlige formål m.v. Arealerne udlejes til landbrugsformål i perioden, indtil de skal anvendes til det planlagte formål. Byfornyelse Kommunens andel af ydelsesstøtte til afsluttede boligforbedringsbeslutninger i.h.t. byf-lovens kap. III med tilsagn før 1/1-2001, hvor loven blev ændret, og bestemmelserne om ydelsesstøtte blev ændret til kontant erstatning/tilskud. Vandløb Vedligeholdelse af kommunevandløb. Ca. 385 km vandløb vedligeholdes ved kommunens egen foranstaltning og af private entreprenører efter afholdt licitation. Vedligeholdelsen sker i henhold til godkendte regulativer Der samarbejdes med diverse interessenter (lodsejerudvalg m.fl.). Mindre restaureringer af vandløbene udføres efter konkret vurdering. Øvrige miljøforanstaltninger Miljøtilsyn, miljøplanlægning, konsulentbistand, laboratorieanalyser m.v. bl.a. i forbindelse med klagesager Tilsyn med virksomheder og landbrug udføres jfr. miljøhandlingsplan. Virksomhedsgodkendelser udarbejdes efter lovgivningens bestemmelser. Der ydes bistand til kommunens borgere i forbindelse med klagesager m.v. Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse udføres i samarbejde med privat autoriseret firma. Der foretages 2 bekæmpelseskampagner pr. år. Herudover bekæmpes rotterne efter konkrete henvendelser fra borgere. Aflivning m.v. af vilde katte sker efter konkret henvendelse fra borgere og udføres i samarbejde med de private dyrlæger. I nuværende Dronninglund Kommune udføres denne opgave ikke. Havne Tilskud til Asaa havn. Støttet boligbyggeri Kommunens andel af ydelsesstøtte til allerede opførte almene boliger (ældreboliger, familieboliger m.v.) med tilsagn meddelt i perioden 1/1-1994 til 31/12-1997. STATUS Jordforsyning Boliggrunde Der findes salgsklare kommunale boliggrunde i Brønderslev, Jerslev, Ø. Brønderslev, Hallund, Serritslev, Manna/Thise samt i Dronninglund, Hjallerup, Agersted, Asaa, Flauenskjold og Klokkerholm. Erhvervsgrunde

802 Teknik og miljø Der findes salgsklare kommunale erhvervsgrunde i Brønderslev, Ø. Brønderslev, Jerslev, Serritslev samt i Dronninglund, Hjallerup, Asaa, Flauenskjold og Klokkerholm. Institutionsgrunde Der findes salgsklare kommunale institutionsgrunde i Brønderslev. Vandløb Ca. 385 km vandløb. Vedligeholdes ved kommunens egen foranstaltning og af private entreprenører efter afholdt licitation. Der overtages 85 km vandløb fra amtet (30 km grænsevandløb). Øvrige miljøforanstaltninger Miljøstyrelsens måltal for tilsynsfrekvens forudsættes overholdt. Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse er en lovbestemt opgave, som udføres i samarbejde med autoriseret privat firma. Havne Tilskud til Asaa havn. Støttet boligbyggeri Der ydes støtte i henhold til lovgivningen til almene ungdomsboliger, familieboliger og ældreboliger samt andelsboliger opført i perioden 1/1-1994 til 31/12-1997, hvor lovgivningen blev ændret, således at det alene er staten, der yder støtte. Miljøtilsynsgebyrer og byggesagsgebyrer Miljøtilsynsgebyrer opkræves i henhold til faktisk tidsforbrug og beregnet timetakst. Byggesagsgebyr opkræves i henhold til takster godkendt af Byrådet. AKTIVITETSÆNDRINGER I BUDGETTET Administrativt foretagne budgetjusteringer i 1.000 kr. 2007 2008 2009 2010 De budgetmæssige konsekvenser af nye love, samt centrale forventninger til udgiftsudviklingen på de budgetgaranterede områder, har affødt følgende budgetkorrektioner. Statens lov- og cirkulæreprogram (bagatelgrænse: 10.000 kr.) i 1.000 kr. Kompensa- tion i 2007 2007 2008 2009 2010 Som følge af serviceharmonisering samt politiske beslutninger om aktivitetsændringer i øvrigt er der på politikområdet foretaget følgende ændringer:

802 Teknik og miljø Politisk vedtagne ændringer i budgettet i 1.000 kr. 2007 2008 2009 2010 Den lovpligtige rottebekæmpelse i Dronninglund Kommune brugerfinansieres -129-129 -129-129 Intet på nuværende tidspunkt. UDVIKLINGSTENDENSER Til politikområdet hører der følgende takster: TAKSTER Rottebekæmpelse 0,3 promille af ejendomsværdien 2007 Gebyr for byggesagsbehandling Se samlede takstoversigt Miljøgebyrer Faktisk timeforbrug / beregnet timetakst

803 Teknisk service /bygninger 803 Teknisk service / bygninger OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Faste ejendomme, ejendomsadministration beboelsesejendomme erhvervsejendomme andre faste ejendomme, projekt nr. 3.14 Faste ejendomme vedligehold og nybyggeri, projekt nr. 3.11 Forsikringer, projekt nr. 3.13 Serviceledere/-medarbejdere, projekt nr. 3.14 Overførselsudgifter: Forsikringer vedr. revalidender, aktiverede m.fl. Brugerfinansierede udgifter: ingen ØKONOMI Drift: i 1.000 kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser 2007 2008 2009 2010 Serviceudgifter, netto 45.820 48.320 50.820 50.820 Overførselsudgifter, netto 250 250 250 250 Brugerfinansieret, netto I alt drift, netto 46.070 48.570 51.070 51.070 Anlæg: i 1.000 kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser 2007 2008 2009 2010 Skattefinansieret, netto 4.500 4.500 4.500 4.500 Brugerfinansieret, netto I alt anlæg, netto 4.500 4.500 4.500 4.500 POLITISKE MÅLSÆTNINGER På nuværende tidspunkt ingen målsætninger for området. AKTIVITETER FOR POLITIKOMRÅDET

803 Teknisk service /bygninger Faste ejendomme, ejendomsadministration Administration, drift og vedligehold af de kommunale beboelsesejendomme, erhvervsejendomme og andre ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget. Den samlede opgave med administration af beboelsesejendomme er udliciteret til en boligforening. Vedligehold/Nybyggeri af kommunale bygninger til eget brug Tværgående planlagt vedligeholdelse af kommunens bygninger til eget brug inden for det skatteyderfinansierede område samt energistyring. Varetagelse af bygherrefunktion for alle skattefinansierede nybyggeriopgaver, herunder kontrahering med aktuelle håndværkere og leverandører. Opgaverne løses i tæt kontakt med bygningernes brugere samt de respektive fagforvaltninger. Forsikringer Kommunens forsikringer har i 2006 været i udbud. Administration af forsikringsområdet omfattende al skadesbehandling, policebehandling, risikokoordination samt styring af risikopulje. Serviceledere/-medarbejdere Daglige drift, herunder rengøring og viceværtopgaver samt pasning af varme- ventilations- og andre tekniske anlæg m.v., på samtlige kommunens skole- og institutionsbygninger, plejehjem, kulturelle ejendomme samt administrationsbygninger. Arbejdet foregår i et tæt samarbejde med brugerne. STATUS Ejendomsadministration Administration, drift af vedligeholdelse af kommunale ejendomme med en bygningsmasse på i alt ca. 160.000 m², fordelt på beboelsesejendomme, erhvervsejendomme, produktionsskole samt ejendomme til fritids- og kulturelle formål. Vedligehold/Nybyggeri Projekter og bevillinger hertil optages hovedsageligt på anlægsudgettet/investeringsoversigten. Forsikringer Kommunens forsikringer har i 2006 været i udbud. Serviceledere/-medarbejdere Drift og vedligeholdelse af Skoler incl. SFO er Daginstitutioner Kulturelle ejendomme Feriekoloni Plejehjem Administrationsbygninger

803 Teknisk service /bygninger AKTIVITETSÆNDRINGER I BUDGETTET Administrativt foretagne budgetjusteringer i 1.000 kr. 2007 2008 2009 2010 De budgetmæssige konsekvenser af nye love, samt centrale forventninger til udgiftsudviklingen på de budgetgaranterede områder, har affødt følgende budgetkorrektioner. Statens lov- og cirkulæreprogram (bagatelgrænse: 10.000 kr.) i 1.000 kr. Kompensa- tion i 2007 2007 2008 2009 2010 Som følge af serviceharmonisering samt politiske beslutninger om aktivitetsændringer i øvrigt er der på politikområdet foretaget følgende ændringer: Politisk vedtagne ændringer i budgettet i 1.000 kr. 2007 2008 2009 2010 UDVIKLINGSTENDENSER Til politikområdet hører der følgende takster: TAKSTER 2007