- 3 U' Adresse: S d v d w ^ \ JU 'fif VØC* H*! Post nr./by: ^CHg. Hlt~t, t w^_>~ JtCt raalc^ FAA1<



Relaterede dokumenter
Analyse af økonomien på de danske badehoteller

Kalkulationer i servicebranchen

Mit Franske Slot A/S Les 4 Moulins SAS Budget april 2019

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Branche Hotel, kro + evt. privatbolig. Ansatte 4 5 (varierer efter behov) Omsætning 5 6 millioner. Etableret 1700 (nuv.

Forord. Vi ønsker dig god læselyst! Benedikte Rosenbrinck Forsknings- & Udviklingschef, PhD

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde.

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj

Hotel- og restauranterhvervet i Danmark fortsætter med at vokse, og 2016 bød på nye rekorder for omsætning, beskæftigelse og antal virksomheder.

Erhverv -og Landsby i Udvikling ApS

FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN

ABCD. Stiftelse af Holbæk Affald A/S. Likviditetsmæssige forhold ved stiftelsen

Bilagsmateriale - bestyrelse

Turismestrategi frem mod 2021

Resultatopgørelser i kr. 20x1 20x2 20x3

Røsnæs Naturskole. Årsberetning Røsnæs, april Indhold:

OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond ,50 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 0 kr. 0 kr.

Friske regnskabstal. v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver

ANALYSE AF ETABLERING AF RESTAURANT VED SOLRØD STRAND

Orientering om Ballerup Kommunes likviditet i tredje kvartal 2018

FORRETNINGSPLAN FOR. Ung Kultur

Kulturpulje Vejledning til ansøgere

SAMARBEJDSAFTALE/AFTALE OM STØTTE

Fundraising kursus d Velkommen! (igen)

DRIFTSRESULTAT INDEN TILSKUD

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

For over ti år siden. Resultatforventning (EBITDA): DKK 0,7-1,0 mil.

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf ,

Dansk Danseteater. Budget Copenhagen Summerdance. August Dato. Indtæger, fonde og egne drifstmidler

ID 4 U Bryggen ApS

Budget for Sport- og Kulturcenter Brovst. Damengvej Brovst. CVR-nr

Medlemsmøde 20. Oktober 2015

Kroner frem for kilo

Det danske hotelmarked

Budgetproces Alm Brand

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010

Tidsplan Allindelille Skee, 2015 Dato: 7. april 2015

KVÆG-spor. Strategi- og virksomhedskonsulent Mogens Larsen

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014

Konjunkturer. Udsigt for 4. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark

Undersøgelse af indtjening og omkostninger i kiropraktorpraksis for regnskabsåret 2011

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Forord. Analysen gennemgår den økonomiske udvikling for i alt 18 forskellige virksomhedstyper i hotel- og restauranterhvervet

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således:

Center for Sundhed og Omsorg

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN PÅLANDET

EN FRISK START. En gentænkning af asyl og integration i Danmark

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank

FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen

Vækstbarometer. Juni Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

BUDGET Omegnens Fritidshaveforening Budget af 8

Tidsplan skal redegøre for igangsættelse, afslutning og de vigtigste aktiviteter.

Modtagelse af midler fra Nordea-Fonden til projektet Smag på Aarhus.

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Budget 2019/2020 DRIFTSRESULTAT INDEN TILSKUD -9,856,051-9,769,466-9,287,454

Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Navn. Navn. 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord.

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Ansøgning om tilskud til kulturelle arrangementer/aktiviteter i 2017.

Regnskab: Eksempel 2010

Budget Smallegade Herning. Udarbejdet september Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

Resultatet efter 2. kvartal viser et overskud på ca. 9,0 mio. kr. (eksklusiv ferieforpligtelsen) og 7,4 mio. kr. (inklusiv feriepengeforpligtelsen).

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk

Turismepuljen. Bevilling. 1. Ansøger. 2. Kontaktperson. 3. Projektinfo. 4. Ansøgningsformular. Afgørelse Afslag Tilsagn

ELKJÆRS CAFÉ ApS. Kirkepladsen Varde. Årsrapport 1. januar december 2016

Udvikling på A-dagpenge

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen

EVENTS FYN ApS. Sdr. Højrupvejen Ringe. Årsrapport 1. januar december 2017

Fysioterapien Kongensgade 3 - Hjørring. Fysioterapien Kongensgade Hjørring. Indhold

Holtegården Opfølgning på boligplanen

Budget- og revisionsinstruks

Producenten er forpligtet til at føre detaljeret og nøjagtigt regnskab over produktionens udgifter og indtægter.

Udviklingen gennem 3 år (gennemsnit)

NIELS BRUN HOLDING ApS

Konjunkturer. Udsigt for 4. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse

Beskrivelse af Restaurant Skarresø. - Konkurrence, muligheder og samarbejder

DJURSLANDSOMRÅDET PÅ FOOD FESTIVAL 2018

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Motas I/S 0,50 0,50 0,3 0,3 0,15 1/1-30/

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til forsøgs- & udviklingsarbejde på efterskoler

INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS

Regnskab Regnskab 2017

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

Tøjbranchen i Danmark. Januar 2019

Transkript:

- 3 U' f )( J J FAA1< i\«l_#iwiiwtupje Offentligt Udbud af Korinth Kro, Revenfowsvej 10, 5600 Faaborg Undertegnede Adresse: S d v d w ^ \ JU 'fif VØC* H*! Post nr./by: ^CHg. Hlt~t, t w^_>~ JtCt raalc^ Tlf.: kr.rb^sx, 'twttj tilbyder herved Faaborg-Midtfyn kommyne at købe ovennævnte ejendom for 1,~~ kr. kontant inklusive moms, skriver L^kj, Wif/A.).^ ~ kr. Købstilbud afgives i henhold til udbudsmateriale af august 2011 Tibudsprøjekt og overordnet tidsplan vedlægges som bilag til nærværende tilbudsblanket. Tilbuddet inklusive bilagsmateriale indeholder alt for at imødekomme udbudsmaterialet. Tilbuddet skal være Faaborg-Midtfyn Kommune i hænde senest den 9. september 2011, kl. 12.00, Købstilbuddet inklusive bilagsmateriale er gældende for tilbudsgiver i 3 måneder fra denne dato. Dato -" / _* 2011 Und«skrift{er_; > S=e

Bilag l Projektbeskrivelse -forretningsplan for Korinth Kro Vision & mit Hovedbygningen / Hotel og restaurant Hotel og restaurant som ud over at tilbyde overnatning, selskabs forretning, mødearrangementer og restaurantbesøg i historiske omgivelser, skal kunne tilbyde én særlig oplevelse Catering ud af huset Kulturelle arrangementet, koncerter, foredrag, events, etc. Udbyder af gastronomiske kurser / vinarrangementer Turisme / kultur formidler Naturbaseret ophold; Ride turisme / ridesti, vandreturisme / øhavsstien, søsportsturisme, cykelturisme, som kan tilbydes både til den individueee gæst, til grupper, og til firmaer. Dette ganske unikke område kan som noget helt speciel tilbyde aee disse attraktioner inden for en kort radius. Forstærke brug af lokale producenters råvarer samt videreformidle / brande deres budskab gennem vores køkken. Videreudvikle og forædle brugen af naturens / skovens vilde råvarer; så som birkesaft, brændenælde, skovkørvel, løgkarse, svampe, vilde bær etc. Overfore og tilpasse vores / Sfeensgaards gode renomme til Korinth Kro og fortsat at udvikle os. Vision & mål; Stalden. (den gule sidelænge) Viden / udviklings center for lokale fodevareproducenter: ~ evt bistand / sparring med stedets faglærte kokke omkring produktudvikling Hjælp til håndtering / fremstilling af producenternes egne fødevarer i godkendte faciliteter Udstillings / salgsvindue for lokale producenter i samarbejde med os og producenterne Historisk / kultur informations formidler for området Tæt samarbejde med Korinth landbrugsskole for herved at skabe større forståelse /forædling af gamle kornsorter, som eks.: hørfrø, hirse, spelt etc.

Fødevarerelaterede / gastronomiske kurser for skoleelever, foreninger, firmaer - hvor vi også kan tilbyde konsulent bistand Videreudvikle samarbejde med lokale og Fynske råvareproducenter, skabe tættere relation mellem producenterne og forbrugere. Evt, mulighed for alternativ/ bæredygtig energi og opvarmning tænkt ind i staldbygningen som en del af det samlede projekt Haven / området: Rododendron have / park Guidede omvisninger af kroens park og rododendron skoven ved Brahetrolleborg Slot. Historiske omvisninger af området Aktive samarbejdspartnere: Korinth Landbrugsskole - fodevareudvikling Smagen af Fyn Lokal / regionale turistkontor / Visit Denmark Brahetrolleborg Slot Target People Holstenshus Faaborg ski og motionsklub Trente Mole Korinth Ride klub - SMIR Havørred Fyn Film Fyn Maritimt Center Svinninge Bjerge Faaborg GolfKlub Områdets øvrige hoteler og restauranter

Mulige /ønskelige samarbejdspartnere: Egeskov Slot på fodevare området; olie, mel Korinth Landbrugsskole / SMIR for %tidereudvilding af ride turismen Brahetrolleborg Slot / historiske omvisninger Rododendronforeningen Danish Chapter of the ARS Personlige ressourcer og kompetencer: * Erfarittgsrige og kompetente nøglepersoner med gode ledelsesevner * Stærkt netværk * Godt lokalt kendskab * Gode historie formidlere * Gode til at holde fokus på høj kvalitet + Ideskabende * Vedholdende i ide og handling * Gode til at tilpasse os * Være med til at videregive glæden, respekten og stoltheden ved gode fynske råvarer og deres producenter Organisationsplan: Nyt drift selskab - ApS. KB + ABB Køkken / Restaurant Reception / Hotel Regnskab / Bygningsdrifts ledet KB ABB NR Kenneth Birler Anne Bille-Brahe Niels Raahauge

Markedsbeskrivelse: Vi har siden 1992 på Steensgaard haft en stabil drift og udvikling, samt formået at tilpasse os markedssituationen i bide op og nedgangstider. Vi er af den overbevisning, at ved afvikling af Steensgaard Herregaardspension til nytår 2011, vil vi formå at kunne flytte vores know how, vores good will og vores faste kundeskare med til en anden virksomhed. Øget satsning af turismen i regionen er med til at understøtte berettigelsen for et unikt og historisk overnatningssted / samlingspunkt for området. Kroens centrale placering midt i det sydfynske skov- sø og bakkelandskab giver endvidere nogle gode forudsætninger for en succesfuld drift. Konkurrencesituation: Der er med Steensgaards lukning ikke nogen sammenlignelige aktører i området. Der forefindes mange andre gode overnatningsmuligheder, som vil være med til at tiltrække et bredt kundegrundlag, men som sagt vil dette ikke være nogen trussel, tværtimod. Nærhed til f.eks. Falsled Kro samt områdets mange små eksklusive B&B har til dato været og ses forsat som en god medspiller i den spirende gastroturisme. Salg & markedsføring; Direkte kundesalg via stort kundekartotek Nyhedsbrev med div. tilbud / arrangementer I samarbejde med lokale producenter og andre aktører Div. gavekorfsoplevelser Hjemmeside Fælles arrangementet Rejse / overnatningsportaler Via turistsamarbejde, Visit Fyn, lokale attraktioner,

Budgetter: Da vi ikke p.t. kender den endelige kapacitet af værelset på kroen, er det også svært at lægge et budget. Vi ser for os minimum 20 dobbeltværelser men meget gerne 25 28 dobbeltværelset. Vi mener det er realistisk at tage udgangs punkt i Steensgaards regnskab, da Korinth kro umiddelbart er meget godt sammenlignelig. Kroen har betydelige større fesdokaler og vil evt have Idt flere værelser at tilbyde, og tilsammen vil dette forhåbentligt på sigt kunne indbringe en større omsætning. Korinth Kro vil ydermere være en mere funktionel bygning, og derved også mindre lontung. P.t, betales der på Steensgaard en årlig husleje på kr. 456.000,- - hvilket ville svare til et lån på kr. 6.200.000.- baseret på et 5% fast forrentet lån over 30 år. Øges huslejen med kr. 50,000.- svarer dette til et lån på kr. 7.200.000.- Finansiering: Der udarbejdes en nærmere økonomisk redegørelse på baggrund af rapporten og samarbejdet med Bygningsarv, som skal ligge til grunde for et nærmere realistisk budget Det er en forudsætning af købssummen for Korinth Kro sættes så lavt at, dette ikke bhver en del af de økonomiske bekymringer Der søges midler fra div. fonde Det nye driftsselskab stiller Egeledes med kapital Der forventes en total investering på min. Kr. 16.500.000,- Fonde / tilskud Kr. 8.500.000,- irmg kr. 8.000.000.- Tidspkuv En forsigtig skønnet tidsplan fra opsætning af stillads til færdigistandsat og klar til ibrugtagning forventes 11 14 måneder. Milinge den 8. september 2011 ^""AoMéBmr-BréhffSc tceonefh Birler kl

M 7 i. Fillæg 1 til tilbudsblankct >cdr.: Offentligt udbud af Korinth Kro, Reventlowsvej 10, 5600 Faaborg l ndcrtegnede b>der pa Korinth Kro under forudsætning af. at der kan opnas finansiering til projektet, herunder tilsagn om dherse fondsmidler svarende til minimum kr. 8 500 000 - Ligeledes skal sælger /1 aaborg-midtfvn Kommune afholde alle udgifter pa Korinth Kro matr nr 71,1 lenmge By. Brahetrolleborg, frem til fondsmidlerne og egenfinansieringen er i hus. således at køber først o\ ertager de økonomiske forpligtelser for ejendommen herefter, 1 ilbuddet er endvidere betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed. Den. 9 I, ^; tf - li c '... s * \.. - At'/ÉL

Yb\Lw^ S H^RISTA ard ion Normtal for kategorien Afvigelse 01 Hotelomsætning 011 Værelsessalg 01 2 Lokaleleje 01 3 Leje af udstyr 01 4 Omsætning fra spa, weilness og aktiviteter 01 5 Øvnge indtægter 02 Vareforbrug 03. Bruttoresultat hoteldrift 04 Direkte omkostninger hotel 04 1 Løn, pension og feriepenge ekskl rengøring 04 2 Udgift ti! rengøringsselskab 04 3 Løn, pension og feriepenge til rengøring 04 4 Lmnedudgtft 04 5 Omkostninger vedr soa, weilness og aktiviteter 04 6 Øvnge direkte omkostninger 05. Hotelbidrag 06 Restaurantomsætning 06 1 Salg af drikkevarer 06 2 Salg af madvarer 06 3 Entreindtægter 064 Øvrige indtægter 07 Vareforbrug/råvarer 08. Bruttoresuftat restaurantdrift 09 Direkte omkostninger restaurant 09 1 Løn, pension og feriepenge ekskl rengøring 09 2 Udgift til rengøringsselskab 09 3 Løn, pension og feriepenge til rengøring 09 4 Duge, servietter m m 09 5 Emballage og transport vedr mad ud af huse' 09 6 Øvrige direkte ornkostranger 10. Restaurantbidrag 11 Omsætning i alt 11 1 Hotel omsætning 11 2 Restaurantomsætning 12. Resultat før fællesomkostninger 13 Fællesomkostninger alt 13 1 Gager og ten mk! feriepenge og pensiori til administratrc 13 2 Øvnge personaleomkostninger 13 3 Lokaleomkostninger 13 4 Indvendig reparation og vedligeholdelse 13 5 Marketing og reoræsentation 13 6 Administration 13 7 Managementafgift 13 8 Øvnge fællesomkostninger 14 Resultat før husleje, renter, afskrivninger mv 15 Forpagtning/husleje 16 Ejendomsomkostnmger 17 F>nansiermg/leas>ng 18 1 Afsknvnmg på inventar/b ler 18 2 Afskrivning på bygninger 19 Resultat før skat 20 Værdi af egen arbejdskraft 21 Resultat før skat og egen arbejdskraft 10 88,1% 8,2% [ i 1,4% 2,3% 1,2% 98,8% 37 0% 15,5% 2,4% 10,4% 4,0% 0,9% 3,8% 61,8% 10 32,3% 67 0% 0,7% 31,2% 68,8% 512% 41,5% 0 6% 4 8% 1,9% 2,4% 17,6% 10 36 8% 63,2% 33,9% 22,7% 5,7% 1,6% 50% 1 8% 3,2% 5,4% 11.1% 6,8% 1,3% 5,1% 2 3% 13% -5,7% 3,0% -2,6% 8,9% -8,2% -1,4% 0,7% - 0,1% 8,8% 7 4% 2,7% -0,9% 1,8% -0,9% -1,3% -8,7% 10,3% -9,6% 3 8% 3,8% 6,7% 5 4% -0,8% 2,4% 0,9% -2,9% 8,9% 8,9% -8,4% -2,6% 1,8% 0,4% -0,3% -2,6% 2 2% - -5,8% -3,1% 0,7% -4,5% 0,3% 10% 3,2% 3,0% 0.2%

H 6 RISTA Nøgletal 2009 Gennemsn'tlig omsætning i kr Gennemsnitligt værelsesartai Antal abningsdaqe pr år Årets gennemsnitlige værelsesbelægn ng Gennemsnitspris pr solgt værelse i Kr REVPAR i kr TREVPAR i kr GOPPAR i kr Totaiomsæin ng pr væmise i kr Totalomsætning p f jldttdsansa* i k Totalomsætning pr fuldtidsbeskæftiget i kr Antal fuldtidsbeskæftigede pr væreise Løn gager indehavertøn ekski rengøring og opvask Omkostning ti 1 rengøring og opvask i alt Rengør ngsudgift pr solgt værelse kr Lmnedudgift pr solgt værelse i kr L nnedudgift pr solgt seng i kr Mg f Steensgaard Normtal for kategorien 7 685788 34 334 38 2% 522 202 625 70 228065 719 056 644 521 035 37 6% 81% 731 23 9 163 Afvigelse 2 841 010 14 26 188 817 7 298 275 179220 118181 0 65 1-0 3% Belægningsprocent 2009 60% 0% J i' I- Jan Feb Mar Apr Maj Juni - Steensgaard Herregaardspension - Normtal for kategori 3 Virksomhedens placering Det centrale nøgletal til vurdering af virksomhedens drift og indtjeningsevne er resultat før husleje renter og afskrivn nger rm. i forhold til virksomhedens omsætning Det*e nøgletal er desuden anvendt i analysen tii p'aeermg af /irksomhederne i nedre og øvre kvartil hvor nedre kvartil udtrykker de 25 pet af virksomhederne kategorien der har den laveste indtjening og øvre kvarti ie 25 pet der klaret «ig beds* Hvis /irksomheden ikke ligger i nedre eller øvre kvartil indgår virksomheden alene i normtallet Virksomhedens overskud eller underskud er markeret med et k7ds Den procentvise andel af deltagende virksomheder indenfor hver gruppe er desuden anført

HORESTA Juni 2010 Steensgaard Herregaardspension Normtal for kategoiien Afagatae 01 rsotefomsætmng 01! Værelsessalg 01 7 lokaleleje 31 3 leje af udstyr 01 4 Omsætning fra spa weilness og aktiviteter 91 5 Øvrige indtægter 0? Vareforbrug 03 Bruttoresultat hoteldrift 14 Direkte omkostninger hotel 041 løn pension og fer epenge ekskl rengøring 04 7 Udgift id rengøringsselskab 04 3 løn pension og feriepenge til rengøring 04 4 Linnedudgrft 04 5 Omkostninger vedr spa wellnesf og aknvdeter 04 6 Øvnqe direkte omkostninger 05 Hotelbidrag 06 Restaurantomsætning 06 1 Safg af drikkevarer 08 7 Salg af madvarer 06 3 l rttremd'ægter 06 4 Øvrige indtægter 0/ Vareforbrug/råvarer 08 Bruttoresultat restaurantdrift 09 Direkte omkostninger restaurant 09 ' Lfln pension og feriepenge ekskl rengøring 03 2 Udgift til rengøringsselskab 39 3 I øn pension og feriepenge til rengøring 09 4 Duge servietter mm 09 5 Fmballage og transport vedr mad ud a f huset 09 6 øvrige direkte omkostninger to Restaurantbidrag 11 Omsætning i ait 11 1 Hotelomsætning 11 7 Restaurantomsætning 12 Resultat før fællesomkostninger 13 Fællesomkostninger i al* 13 1 Sager og løn inkl feriepenge og pension dl admm stration 3? Øvnqe oersonateomkostn>nger 13 3 Lokafeomkostnrnger 3 4 indvendig reparation og vedligeholdelse 13 5 Marketing og repræsentation *3 6 Admmisiiattori 13 7 tvtenagementafgift 13 & Øvnge fællesomkostninger 14 Resultat før husleie/renter/afskrivnirtger ' 5 P orp<3gtnmg/hus!pjf 16 Eje t Kton>som«ostnrtger ' / Frriansiermg/lpasmg 18 1 Afskrivning på inventar biler * R? Afsfe vnmqpåb/gnmgtr j 19 Resultat før skat /0 Værdi at»-gen arbejdskraft j 21 Resultat før skat og egen arbejdskraft 10 87 4% 7 5% 00% i 7 7% ; 7 4% 10% 99.0% 37 7% 15 3% 3 6% 8 6% 3 7% 71% 3 8% 61,8% 10 317% 67 6% 34 5% 65,5% 50 /% 4 0 6% 18% 71% 7 6% 14.8% 10 40 3% 53 7% 33,8% 21 5% 5b% 13% 4 4% 2 0fe 3 0% 5 2% 12,3% 51% 1 1% 4 3% 7 5* 1 1% -2,1% 3 8% 1,8% 9 6% /5% 2 7% 0 6% 4 9% 2 9% 2 0% 06% 71% 3 8% 4,9% 1t0% 10 3% 6 4% 6,4% 16% 7 3% 0 9% 6,0% 10 8% 10 8% 0,6% 16% 10% 1 r% 12% 19% 0 8% 2.2% 1 4% 08% 4 2% 1?% 0 8% 8.2% J8% 4,4% Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet

HOflESTA Jura 2010 Steensgaard Herregaardspension Normtal for kalegfloen Afvigslse Nøgletal 2008 Gennet^m ig omsætning i kr Gennemsnitligt *æretsesantai Årets genriernsn tiige belægning Totalomsætning pr værelse kr Totalomsætning pr fuldtidsbeskæftiget i kr Ger nensnitspris pr solgt værelse i k REVPAR i kr TfifcVPAR i kr SOPPAfi i kr Antal fuldtidsbeskæftigede pr /ærelse Imnedudgdtpr ialgtvæ e'se kr I ineoutjgift pr solgt seng i kr tengønngsuog ft pi solgt være' e i kr l øn/gage""ndefiavefføn ek*kl rengøring Ositostnfnq til rengøring 495 777 30 57 6% 746 364 669 888 5/8 778 /88 97 O' /?3 i5? Ml 35 8% 82% <" 240 208 10 s 3% 340 40/ 83 116 438 189 842 39 06 20 5 93 73 7 51% 7 5% Belægningsprocent 2008 0% + Aug Sep Okt - Steensgaard HerregBardspensron Normtal for kategori 3 Virksomhedens placering Det r e r trale nøgletal ti! vurder ng af J rkss mhedens ndtitnmg erresulta før husleje renter og afskn /runger p r otxntafden amfede omsætning Dette nøgletal f>t desuden anvend anal/sen t placering af virksomhederne nedre og ø^re kvartil Ivor»dre kvartil uchrykker de 75% i dcsomheder i kategorien de har det 13 haste esu tat og øue kvartil de ''5% der bar det højeste resultat Den midterste gruppe af deltage e er alene medtage»otmtaltef /irksomnedens overstard eller jndtrskud er markeret med e* kryds D n D ocentvfe asjel at deltaae ide virksomhed* r n^e ttor nver qrjppe er Residen onført Hotel Restaurant og Tunsterhvervet

HORESTA februar 2009 De>3- Steensgaard gårdsjsension Normtal for kajegojrjen MyigelsB 01 Hotelomsætntng 01 1 Værefsessaig 112 Lokaleleje 01 3 Leje af udstyr 01 4 Otisætmng fra spa weilness og aktiviteter 01 5 Øvrige indtægter 02 Vareforbrug 03 Bruttoresuitat hoteldrift 34 Direkte omkostninger hotel 04 1 Løn pension og feriepenge eksid rengøring 04 2 Udgirt bl rengør'nqsse'skab 04 3 Lan pension og feriepenge til rengøring 04 4 bnnedudgit 04 5 Omkostninger vedr spa weilness og aktiviteter 04 6 Øvrige direkte omkostninger 05 Hotelbidrag 06 Restaurantomsætning 061 Salg af drikkevarer 06 2 Salg af madvarer 06 3 Entreindtægter 36 4 øvrige indtægter 07 Vareforbrug/råvarer 08 Bruttoresuitat restaurantdnft 09 Direkte omkostninger restaurant 09 1 Løn pension og feriepenge ekskl rengøring 09 2 Udgift fil rengøringsselskab 09 3 Løn pension og feriepenge til rengøring 09 4 Duge servietter rrm 09 5 Emballage og transport vedr mad ud af huset 09 6 Øvrige direkte omicostnmger 10 Restaurantbidrag 11 Omsætning i al* 11 1 Hoteiomsætnmg 11 2 Restsurantemsætning 12 Resultat før fællesomkostninger 1 3 Fællesomkostninger i al! 13 1 Gager og løn >nki fenepenge cg pensiori til administration 13 2 Øvnge personaleomkosti unger 13 3 Loka'eomkostnmger 13 4 Indvendig reparation og ved! geholdelse 13 5 Markpnng og repræsentat on 13 6 Admm.sfratron 3 7 Maragementa'gift 13 8 Ø/rige fællesomkostninger f 4 Resultat før husteje/renter/af skrivninger 15 foroagtnng'husleje 16 Ejerdomsomkostn.nger 17 Finansier ng/leasmg 8 1 Afskn/nmg på nventar/diler 18 2 Afskrivning på bagninger 19 Resultat før skat 20 7ærdr a* egen artejaskraft 21 Resultat før skat og egen arbejdskraft 10 89 8% 5 8% 2 1% 1 7% 12% 98,8% 36 4% 15 6% 21% 10 6% 42% 18% 2 2% 62,4% 10 34 1% 651% 33 0% 67 0% 49 9% 33 5% 4 7% 21% 3 0% 17 1% 10 35 0% 65 0% 33.0% 13 7% 4 2% 14% 411 2 6% 3 0% 4 4% 13,3% 6 5% 0 9% 2 2% 14% 04% 1,8% 3 9% 5 7% 7 9% 5 8% 2 1% 0 3% 0,3% 14% 3 8% 0 9% 3 5% 18% 16% 1.7% 86% 7 9% G0% 0 6% 51% 5.1% 3 8% 4 6% 0 2% 14% 18% 1 5% 1,3% 5 3% 5 3% -1,0% 1 7% 2 7% 0 2% 21% 19% f! 0% 2,7% 2 5% 0 3% 18% 14% 0 4% 3,7% 3 3% Hotel Restaurant og Turisterhvervet

Steensgaard Herregårdspension Normtal for kalessoen Afvigelse HOflESTA Februar 2009 Nøgletal 2007 Gennemsnitlig omsætning i «r Gennemsnitligt værelsesantal Årets gennemsnitlige betegn ng Totalomsætning pr værelse i kr "otalomsætning pr fuldtidsbeskæftiget i ki Gennemsnitspris pr solgt værelse i kr REVPAR i kr TREVPAR sr GOPPAP i kr Antal fuldtidsbeskæftigede pr»ærelse Linnedudgift pr soigl vrptelse i kr Linnedudgift pr solgt ^eng i kr Rengønngsudgtft pr solgt værelse i kr Løn/gager/indehaverløn ekskl rengøring Omkostning til rengøring 7 835 958 29 52 7% 274 828 610 067 617 272 963 128 05 23 6 152 72 3 35 3% 7 8% 2 659 085 9 6 2% 249924-85314 333 151 434 27 05 22 2 11 2 20 8 8 3% 2 0% Belægningsprocent 2007 Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec -Stsensgaard Herregårdspension Virksomhedens placering Det centrale nøgletal fil /urdenng af ^inksorrhedens indtjening pr resultat før husleje vnter og afskovninger procent af den samieoe omsætning Dette nogleta! er desuden anvendt i analysen bl placering af /irksomhedeme i nedre og øvie kvartil hvor ned'e kvart'! udtrykker de 25% vrksomheder i kategorien der har det dårligste resultat og øvre kvartil de 25% de r har det højeste resultat Den midterste gruppe af deltagere er atene medtaget i nonntallet 7irksomhedens overskud eller underskud er markeret med et kryds Den procentvise andel af deltagende vmcsemheder indenfor hver gr»ppe er desuden anført Hotel Restaurant og Tunstemvervet