HANDLEFORSLAG VEDR. ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE

Relaterede dokumenter
Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.

Svar på Enhedslistens protokolbemærkning til måltal for de særlige jobordninger i KK som arbejdsplads for 2019 på ØU møde d. 19.

:51:24. Budget Økonomiudvalget. Page 1 of 5

Notat til ØK den 4. juni 2012

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget

Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger

UDVALG FOR BØRN OG UNGE kr

Budgetaftale

Økonomiudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

NOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget

Forslag til økonomiske beredskab - Udvalget for Familie og Børn. Kirsten Schaksen og Annette Espenhain - Økonomikonsulenter

Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Omplaceringer

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Arbejdsmarkedsudvalget BILAG 2

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr Balancetjek af BUU s budgetforslag Dokumentnr

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter

BSU - nettodrift i mio. kr.

HANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE

Ændringer i økonomien siden B

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165

Business Case nr. I 309/02

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

Mulighedskatalog Økonomiudvalget

Den kommunale dagpleje.

Pol. Org. Nr. Tekst Bemærkninger

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

Det vurderes, at den samlede effekt af de fire initiativer vil være ca. 200 nye helårsfleksjobbere i 2016 og frem.

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

Personaleudvikling fra

Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse "Lønanalyse"

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Folkeskolereformens økonomi

Omprioritering af driftsbudgettet

Seniorjobordningen - januar 2013, status..

Rapport vedrørende underskuddet på daginstitutionsområdet

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Ændr. udover vedtaget serviceniveau. Version 1 Folkevalgte Ældrerådet

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bemærkninger til lovforslaget

FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2013 FOR IDA/Ddl s [ FORHANDLINGSOMRÅDE

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

BI3a: Need to vedr. ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Styrkelse af den virksomhedsrettede danskundervisning m.v.

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

Handleforslag på Skoleudvalgets område

Omstilling og effektivisering

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

NOTAT. Budgetanalyse af reduktion i åbningstid i dagtilbud Børneudvalget

Budgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomiudvalget Balancekatalog Budget

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Den centrale administrative funktion viser følgende for regnskabsåret 2016:

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobcenter/Stab/Udvikling. Økonomiske konsekvenser af finansloven indenfor beskæftigelsesområdet

Referat Dato: :00:00 Udvalg: Økonomiudvalget

Forventet regnskab kr.

NOTAT: Deltidspladser til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune Sagsnr

Balancekatalog version 1+2 ØU den 2. juni 2015

Prioriteringskatalog Økonomiudvalget

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Udgifter til cross border leasing skal indarbejdes; 19 kommuner har sparet 35 mio. kr. i forhold til DUT

NOTAT. Sagsbeh.: aj/pz/dep Sagsnr.: 10/25165

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger

Socialudvalget den , kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

1.1 Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse 2017 er baseret på udvalgenes forventet regnskab for 2017 på driftsområdet pr. 30. juni 2017.

Økonomicentret. 12. oktober Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Fælles møde ØKE og Fælles MED adm

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2018

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Bilag 2. Tværgående effektiviseringsforslag

Notat til aflæggerbordet om effektivisering af rengøring

Innovation og effektivisering i Solrød Kommune. Business Case

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018

Pol. Org. Nr. Tekst Bemærkninger

Referat af Økonomiudvalgets møde den kl. 10:00 i Mødelokale 3

Transkript:

HANDLEFORSLAG VEDR. ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE Administrative forslag

ØU 1 Reducerede lønrammer Der gennemføres en reduktion i lønsummen svarende til en medarbejder i hver forvaltning. Dette er en udløber af indplaceringsrunden, hvor det var forudsat, at naturlig afgang ville bidrage med denne reduktion i løbet af 2007. Denne justering af lønrammerne vil indebære en besparelse på 1,6 mio. kr. Nettoudgift: -1.600-1.600-1.600-1.600 Reduktion ift. 2007-budget: -5-5 -5-5 Reduktionen har ikke konsekvens for serviceniveauet.

ØU 2 Kompensation fra Barselspuljen I den nuværende model kompenseres afdelingerne for den fulde lønsum for en medarbejder på barsel. Det er imidlertid ofte tilfældet, at afdelingerne ikke ansætter en vikar med start samme dag som barslen påbegyndes. Der opbygges således lønsum i den enkelte afdeling. Dette er helt i overensstemmelse med lønsumsstyringen. Der foreslås indført en alternativ model, hvor de enkelte afdelinger i højere grad kompenseres med den faktiske merudgift til vikarer som den enkelte afdeling reelt oppebærer. Dette vurderes at kunne bidrage til en samlet mindreudgift til barselsdækning på 10 pct. svarende til 1, 0 mio.kr. Nettoudgift: -1.000-1.000-1.000-1.000 Reduktion ift. 2007-budget: 0 0 0 0

ØU 3 Lukning af borgerservice på Borup Rådhus Borgerservice Borup Rådhus holdes i dag åbent to dage om ugen for henvendelser. Der er imidlertid en meget begrænset efterspørgsel efter borgerservice. Det foreslås derfor at der lukkes ned for henvendelser på Borup Rådhus. Med en beslutning om at lukke administrationen i Borup kan udgifter til drift og vedligeholdelse af bygninger, samt rådhusbetjente og deres kørsel og borgerservice medarbejdere og deres kørsel reduceres. Den samlede besparelse vurderes at udgøre 350.000 kr. årligt. Nettoudgift: -350-350 -350-350 Reduktion ift. 2007-budget: 0 0 0 0 Der vil være et begrænset antal borgere som i dag retter henvendelse på Borup Rådhus, som ikke fremover vil kunne benytte denne mulighed. Disse borgere vil være nødt til at rette henvendelse i Borgerservice på Køge Rådhus.

ØU 4 Langsommere opbygning af selvforsikringspuljen I forbindelse med at Køge Kommune fra 2007 har valgte at blive selvforsikret er det besluttet at der skal opbygges en selvforsikringspulje. Hastigheden hvormed denne pulje opbygges kan variere alt efter hvor stor en del af de årlige besparelser der tilføres puljen. Med en lidt længere opbygningsfase af selvforsikringspuljen kan budget 2008 reduceres med 0,5 mio.kr. Nettoudgift: -500-500 -500-500 Reduktion ift. 2007-budget: 0 0 0 0 Forslaget har ingen konsekvenser for serviceniveauet.

ØU 5 Fremtidens administration 064551 Køge Kommune står i lighed med andre arbejdsgivere overfor en stor rekrutteringsudfordring i de kommende år. Og hvis vi ønsker både at kunne holde på medarbejdere og tiltrække de medarbejdere, vi har brug for, så er vi nødt til at kunne skille os ud i konkurrencen med andre arbejdspladser. Her er det i sig selv et vigtigt ærinde, at sætte fokus på at skabe arbejdsglæde. Arbejdet med den attraktive arbejdsplads, handler også om at arbejde for en arbejdsplads præget af arbejdsglæde blandt ledere og medarbejdere. Nettoudgift: - - - - Reduktion ift. 2007-budget: