Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14



Relaterede dokumenter
Notat. Forslag til besparelse på halområdet ved ændringer i haltilskudsmodel Sag: Ø

Oplæg om halområdet i FMK Ringe, 10. september 2015

Notat. Kort oversigt med tabeller vedr. de økonomiske ændringer i den reviderede halmodel samt de fremlagte alternative modeller vedr.

Nedenfor gives et forslag til ændrede priser i forhold til den fremlagte halmodel og priserne i denne.

Opgørelse af budget 2019 og beregnet råderum. Råderum er beregnet med 2,7% af budgetbeløbene under de enkelte områder.

Notat. Evaluering af haltilskudsmodellen Baggrund for evalueringen. Til: KFU Kopi til: Fra: Plan og Kultur

Ny tilskudsmodel for idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune Sag: P Evald Bundgård Iversen Plan og kultur

Udkast til halmodel for Faaborg-Midtfyn Kommune Sag: P Evald Bundgård Iversen Plan og kultur

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Kultur- og lokalsamfundsudvalget

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering

Samarbejdsaftale om idrætsfaciliteter

Omstilling og effektivisering

Driftstilskud til lokaler

Status tilskudsmodeller og besparelser på fritidsområdet - fakta og nøgletal fra

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30.

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Forslagsnr. Tekst, der beskriver forslaget

I alt 22,261-0,812-0,812-0,812-0,812

Status tilskudsmodeller og besparelser på fritidsområdet - fakta og nøgletal fra

Referat Kommunalbestyrels. en Indkaldelse. Mødedato: 10. december Tidspunkt: 17:00. Mødenr.: Mødesalen i Ringe.

Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar UDKAST TIL SKABELON pr. 30. marts 2010

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Anlæg Anlæg Anlæg

Bilag 1: Katalog med effektiviseringsforslag til budget 2017

Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar UDKAST TIL SKABELON pr. 22. april 2010

HALMODELLEN TILSKUDSREGLER FOR SELVEJENDE IDRÆTSHALLER 2019

KONSEKVENSBEREGNING VED OMLÆGNING AF HØJENE HALLEN TIL SELVEJE GENNEM SALG

Notat Midtfyns Fritidscenters ønske om ændrede vilkår vedrørende permanent nedsat driftstilskud

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Tilskudsmodel for idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune Sag: P Center for By, Land og Kultur Revideret

Tilskudsmodel for selvejende idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune Sag: Ø Center for By, Land og Kultur

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET

Notat Kollektiv trafik og skoledagens placering

Vejledning om forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning

Hjørring Kommune. Internt notat By, Kultur og Erhverv. Kompetenceplan for fritids- og folkeoplysningsområdet, januar 2018

Notat om momsudligningsorden, den såkaldte positivliste.

Notat til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget med afsæt i nuværende Rammer for det frivillige sociale arbejde

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter

Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 13. december Mødetidspunkt: 17:00

Forbrug pr. 30. sept. Korrigeret budget

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018.

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Nuværende budget

Notat. Oversigt/status over udviklingsplaner i idrætsfaciliteter Sag: P Theis Bavnhøj Hansen Plan og kultur

Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde for børn og unge under 25 år

NOTAT. Forslag til ny model for fordeling af ressourcer for haller og stadions Dato: 28. marts 2017

Gennemgang af analyserapportens anbefalinger og forvaltningens bemærkninger

at udvalget beslutter udmøntningen af reduktioner på fritids- og idrætspolitik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Protokoller fra fagudvalg. 15. og 16. august Budget 2017

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

NOTAT. Kultur- og Idrætsudvalget område. Resume af høringssvar til Kultur- og Idrætsudvalget vedr. budget

Referat. Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl Aarup Fritidscenter

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger

Budgetforslag

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre

Hjørring Kommune. Notat By, Kultur & Erhverv

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Udmøntning af den nye integrationspulje

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

NOTAT VEDRØRENDE SVENDBORGHALLERNE

Principperne Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje

Hedensted Kommune. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Referat

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Baggrundsmateriale - Sektor Administration

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Budgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3

ANBEFALINGER IDRÆTSFACILITETS ANALYSEN 2016

Kultur og Fritid. Fritid. Kultur og fritid fuld af sunde oplevelser

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Aftale om Genåbning af Budget 2010

HALLER OG STADIONS. Ny ressourcetildelingsmodel for haller og stadions i Billund Kommune JULI 2017 BILLUND KOMMUNE

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene Budgetoverslag Budgetoverslag 2020 Udgifter

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Omstilling og effektivisering

Forslag til. Åben Skole Strategi for Køge Kommune

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

Åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. januar 2012 kl. 14:00 i Løgstør 214

Administrativt sparekatalog

Indstilling. Århus Gymnastik- og Motorikhal i Vejlby yderligere anlægstilskud og midlertidig kommunegaranti. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Notat Kollektiv trafik og skoledagens placering

Transkript:

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse med implementering af vedtagne besparelser i forbindelse med budget 2015. Ved budget 2015 blev det besluttet at der årligt skal spares 2.4 mio. kr. på de kommunalt støttede idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune. Besparelsen skal indfases gradvist således: 2016: 0,7 mio. kr. 2017: 1,6 mio. kr. 2018 og fremover: 2,4 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget har i juni 2015 behandlet sagen og der foreligger en indstilling om at udmønte besparelsen efter en model 1A jf. bilag til sagen. Sagsfremstilling og notat er kritiseret for at være noget uoverskueligt. På baggrund heraf er der udarbejdet nærværende supplerende notat til Kommunalbestyrelsen. Notatet søger at give et kortere overblik over, hvordan model 1 A er skruet sammen, og hvad dens konsekvenser for de enkelte haller. Nuværende tilskudsmodel Kommunens tilskud til idrætshallerne, der alle er selvejende institutioner, er grundlæggende sammensat af følgende elementer 1. Et tilskud, der bunder i en kommunal betaling for skolernes ret til bruge idrætshallerne i dagtimerne med en vis differentiering på antal timer afhængigt af størrelsen af den eller de nærliggende skoler. Dog har der været et garanteret fast minimumstilskud på 700 timer for at sikre et underlag for driften i alle lokalsamfund. 2. Tilskud per foreningstime foreningerne afvikler i hallerne (timetakst) 3. Mindre tilskudspuljer til særlige tiltag (halbooking, energirenoveringstiltag, udviklingsplaner, sund kost mv) 1

Overvejede modeller for udmøntning af besparelsen Besparelsen på de 2,4 mio. kr. er ret omfattende og udgør i gennemsnit 25% af hallernes nuværende nettodriftstilskud. Nettodriftstilskuddet er tilskuddet til hallerne efter tilskuddet til den kommunale dækning af renter og afdrag på hallernes gamle lån fra før 2007 er trukket fra. Kultur- og Fritidsudvalget har overvejet forskellige modeller og drøftet sagen indgående med idrætshallerne. Som én yderlighed har det været overvejet at udmønte hele eller store dele af besparelsen ved helt at stoppe for tilskud til nogle få haller med den forventelige konsekvens, at de må lukke. Dette for at undgå, at de fremover mere begrænsede tilskud smøres for tyndt ud på for mange haller. At smøre tilskuddet for tyndt ud rummer den risiko, at stort set alle haller bliver nødlidende og får vanskeligheder ved at klare sig og i hvert fald at skabe udvikling. Som en anden yderlighed har været overvejet samme procentvise reduktion på alle haller (grønthøster). Sidstnævnte model har dog - ud over at smøre tilskuddene tyndt ud på alle haller - den ulempe, at den er vanskelig at udmønte samtidig med, at man ønsker en dynamisk tilskudsmodel, hvor tilskud løbende tilpasses det faktiske aktivitetsniveau. Model 1A, som indstilles til vedtagelse, fastholder den nuværende tilskudsmodels grundlæggende principper om en sammenhæng mellem aktivitetsniveau og tilskud, samtidig med at der fortsat tages noget hensyn til, at forholdene for drift er anderledes for de mindre haller. Modellen skærper sammenhængen mellem tilskudsniveau og aktivitetsniveau, idet det foreslås, at det faste basistilskud fremover i endnu højere grad baseres på, hvor mange timer der er brug for at kommunen indkøber til at dække skolers behov for idrætsundervisning. Men forslaget giver også de små haller en chance for at fortsætte ved forsat at yde et vis basistilskud og ved fortsat at differentiere tilskuddet til foreningstimer afhængigt af aktivitetsniveauet (højere timepris de første timer). Det må dog samlet forventes, at der vil opstå en yderligere differentiering i de tilbud, der kan tilbydes lokalt i forhold til bemanding, vedligeholdelse, rengøring mv. Oversigt over model 1 A Hovedgrebene er for det første en reduktion i antal timer der købes for at dække folkeskolernes behov på baggrund af en fornyet vurdering af, hvor mange timer der er behov for. Denne vurdering foretages bl.a. på baggrund af indberetninger der viser, at det antal timer kommunen i dag køber, 2

langt fra finder anvendelse. For det andet sker der for alle haller en generel nedsættelse af tilskudstakster både til skoletimer og til foreningstimer. Endelig sker der reduktion i de særlige tilskudspuljer til diverse udviklingstiltag (mindre del af den samlede tilskudsøkonomi). En række mindre haller med lavt aktivitetsniveau rammes relativt hårdest af omlægningen ikke mindst dem, hvor der ikke længere findes skoler i lokalsamfundene. Konsekvensen for disse mindre haller vil være kraftige omlægninger i driften formentlig til at flere haller bliver nøglehaller, hvor brugere selv låser sig ind og med øget nødvendighed af frivillige frem for lønnede indsatser omkring driften. Modellen belønner dog stadig økonomisk også de små haller, hvis de formår at skabe øget aktivitet i fremtiden. Mellemstore og store haller med stor skoleaktivitet og mange brugere i øvrigt rammes som det fremgår også på økonomien, men procentvis typisk mindre. Dermed har de fortsat en chance for at udvikle sig med et noget bedre serviceniveau og med kritisk masse til en bredere palet af tilbud herunder nye tilbud, som der løbende opstår efterspørgsel efter. Oversigt over ændringerne, hvis model 1A vedtages Ændringerne, hvis model 1a vedtages, er i oversigtsform: Eksisterende model Ny model Der indkøbes mindst 700 timer i de små haller, I de små haller uden skole købes 360 timer, i 800-850 timer i de mellemstore haller og 1600 de mindre haller 600 timer, i de mellemstore timer i de store haller til skoler og institutioner haller 800-850 timer og i de største haller 1600 timer. Betaling per skole- og institutionstime: 354,- Betaling per skole- og institutionstime: 260 kr. kr. Hallens tilskud per foreningstime: 253,50 kr. Hallens tilskud per foreningstime: 215 kr. (0- (0-1000 timer) og 216 kr. for timer derover 1000 timer) og 190 kr. for timer derover Foreningerne betaler 100 kr. per haltime. For at give hallerne mulighed for at sikre optimal udnyttelse af hallen, også på ydertidspunkter, gives der mulighed for, at hallerne kan differentiere på, hvor meget 3

foreningerne skal betale. Foreningerne skal således betale mellem 70 og 130 kr. for en haltime og mellem 35 og 65 kr. for en halv bane. For annekshaller er spændet mellem 40 og 80 kr. Øvrige justeringer i haltilskudsmodellen - Ønsker hallen at timerammen til skoler og institutioner udvides, hvilket fører til et større tilskud, skal dette ske på baggrund af konkret ansøgning og på baggrund af dokumentation af behovet ud fra tidligere års aktivitetsniveau eller på baggrund af fremtidigt dokumenteret behov. Udgangspunktet er, at der indkøbes timer, således at tilknyttede folkeskoler kan få opfyldt deres behov. Af hensyn til den samlede økonomi i haltilskudsmodellen vil der dog ikke være nogen garanti for, at alle ansøgninger kan imødekommes. - Desuden kan de små haller, der ikke længere har nogen skole tilknyttet, også medtælle arrangementer med andre civilsamfundsaktører i timeopgørelsen m.h.p. at dokumentere, at den kommunalt indkøbte timeramme på 360 timer om året anvendes tilstrækkeligt. Kun arrangementer forhåndsgodkendt af kommunen kan medregnes. - I halmodellen har der hidtil været afsat midler til nye tiltag, hvor hver hal årligt har fået stillet 40 timer til rådighed. Denne pulje udgår. - Der gives fortsat mindre driftstilskud til sund kost og halbooking. I løbet af 2016 tages der stilling til, om det nuværende halbookingsystem skal fortsætte eller om et andet med fordel kan indkøbes. Der har i haltilskudsmodellen hidtil også været udviklingspuljer, der har været brugt til at understøtte udviklingstiltag såsom opstart på sund kost, udviklingsplaner for hallerne og kompetenceudvikling. Det foreslås, at muligheden for at støtte sådanne projekter fastholdes, men forenkles ved at samle de forskellige puljer til en samlet pulje på 300.000 kr. Puljen til at understøtte energioptimering opretholdes som hidtil. Størrelsen af puljen vil som hidtil afhænge af, hvordan aktivitetsniveauet udvikler sig, da et større aktivitetsniveau medfører et øget 4

tilskud. Jo større tilskud der samlet gives, jo mindre bliver til rest til denne pulje. I 2015 er der luft til at yde tilskud for 210.000 til energioptimering. De økonomiske konsekvenser for de enkelte haller. Hvor meget de enkelte haller rammes i nettodriftstilskuddet, som altså er driftstilskuddet når tilskuddet til lån ikke medtages, fremgår af nedenstående tabel. Forskellen mellem hvad der udbetales og den kommunale udgift skyldes moms-forhold. Idrætshal Konsekvens i 1.000 kr. i % Allested-Vejle Fritidscenter -163 22% Broby Fritidscenter -226 32% Brobyværkhallen -137 21% Bøgebjerghallen -148 24% Carl Nielsen Hallen -152 19% Espe Hallen -147 26% Forum Faaborg - idræt -255 19% Gislev Hallen -216 35% Horne Hallen -140 27% Korinth Hallen -195 42% Kværndrup Hallen -144 26% MFC -262 20% Rolfhallen -138 26% Ryslinge Hallen -147 26% Svanninge Hallen -142 26% Årslevhallen -162 20% I alt udbetalt -2.774 25% Kommunal udgift -2.414 Gradvis indfasning af besparelser over de kommende 3 år. Besparelsen på 2.4 mio. kr. foreslås implementeret gradvist i løbet af 2016-2018 på følgende vis: - 2016: 700.000 kr. årligt Kommunens støtte til foreningernes brug af hallen nedsættes delvist (ca. 520.000 kr.) og støtte til nye aktiviteter fjernes (ca. 180.000 kr.) - 2017: + 900.000 kr. årligt. Kommunens tilskud til foreningernes brug af hallen nedsættes yderligere (ca. 480.000 kr.) og kommunens køb af timer og pris der gives for køb af skole og institutionstimer justeres (ca. 420.000 kr.). 5

- 2018: + 800.000 kr. årligt. Kommunens køb af skole og institutionstimer og prisen der gives for dette justeres yderligere Ved at vælge denne fremgangsmåde, mærker de små haller, der rammes forholdsvist mest, konsekvenserne senest muligt. Dette skylds, at de små haller bliver ramt af, at antallet af timer der købes til skole- og institutioner falder mest i disse faciliteter. Støtte til implementering Kommunalbestyrelsen har også besluttet, at der i forbindelse med besparelserne skal ydes støtte til, at hallerne kan rustes til at imødegå de aktuelle udfordringer. Der ydes implementerings støtte på i alt 500.000 kr., der foreslås at gå til følgende projekter: - Den nuværende halbooking system evalueres og det vurderes, om dette fortsat skal anvendes eller om der skal skiftes til et andet system (150.000 kr.) - Der gives mulighed for at anskaffe nøglesystemer til de haller, der endnu ikke har skaffet det (150.000 kr.) - Der afsættes 100.000 kr. i alt til de tre haller, der rammes hårdest (Korinth, Broby og Gislev, hvor der ikke længere er folkeskoler) m.h.p. at afprøve nye driftsformer. - Der afsættes 100.000 til: o At ensrette regnskabspraksis og skabe øget transparens i forhold til det offentlige tilskud. Herunder også at centrale nøgletal omkring brug og regnskab kan offentliggørelse med henblik på at understøtte læring på tværs af faciliteter. o At det understøttes at få afklaret, om hallerne ønsker at udvikle en fælles indkøbsforening. Information om beslutningen Tidplanen er, at der snarest muligt efter kommunalbestyrelsens møde d. 11. august, kan udmeldes konsekvenserne af ændringerne til de enkelte haller. Det planlægges at informere hver enkelt hal om, hvordan de omtrentligt rammes i hvert enkelt år, således at de kan planlægge deres udgifter ud fra det forventede fald i tilskuddet. Mindre justeringer vil forekomme, idet det endelige tilskudsniveau de enkelte år afhænger af foreningsaktivitetsniveauet de forudgående år. 6

7