Notat Midtfyns Fritidscenters ønske om ændrede vilkår vedrørende permanent nedsat driftstilskud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat Midtfyns Fritidscenters ønske om ændrede vilkår vedrørende permanent nedsat driftstilskud"

Transkript

1 Den 25. maj 2016 Faaborg-Midtfyn Kommune Økonomi og Løn Notat Midtfyns Fritidscenters ønske om ændrede vilkår vedrørende permanent nedsat driftstilskud Indledning Midtfyns Fritidscenter opførte i 2010 nye aktivitetslokaler. I den forbindelse søgte de om et lån på kr., som de ville tilbagebetale over 10 år med start i Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. januar 2010, at yde et tilskud til Midtfyns Fritidscenter på kr. mod en permanent årlig nedsættelse af driftstilskuddet på kr. fra Startdatoen er senere udsat til Dette som en udløber af fritidsstrategiens ambition om at give tilskud, der på sigt kunne være med til at reducere behovet for kommunalt tilskud. Aftalen blev antageligt lavet permanent, da man anså det som en god indtjeningsmulighed for Midtfyns Fritidscenter, at leje lokalerne ud til både faste aktiviteter, møder, konferencer mm. Midtfyns Fritidscenter oplyser, at tilskuddet på de kr. er brugt til byggeriet af mødelokalerne 2, 3 og 4. Mødelokale 4 er indrettet med trægulv så det både kan bruges som mødelokale og holdtræningsrum. De nye mødelokaler giver Midtfyns Fritidscenter en øget indtægt, men langt fra hvad der svarer til kr. årligt. Bedømt ud fra deres regnskaber vurderes den rene indtjening at ligge under kr. årligt. Hertil kommer, at nytilbygningen har muliggjort et øget aktivitetsniveau i fitnessafdelingen, hvorfra Midtfyns Fritidscenter i 2015 havde samlede indtægter for netto 1,0 mio. kr., jf. oversigt på side 5. Midtfyns Fritidscenter har i årene 2007 til 2011 kørt med underskud. Fra 2012 og frem har der igen været overskud og centeret er netop i 2015 blevet færdige med at betale af på deres oparbejdede gæld. Centeret har iværksat eller planlagt en del udviklingstiltag, så som Midtfyns Ferieby, varmtvandsbassin, ny bund i 25 meter bassinet, renovering af omklædningsfaciliteter i svømmehallen, depotfaciliteter til svømmehallen, nyt kampsportslokale til karateklub samt en ny reception. For at få råd til disse tiltag samt de afledte omkostninger, vil det knibe med at få et positivt regnskab. Midtfyns Fritidscenter har ansøgt om at vilkårene ændres, så tilskuddet tilbagebetales som et lån over de næste ca. 18 år. I perioden til afdrages med kr. årligt (8.500 kr. pr. måned) og fra afdrages med kr. årligt ( kr. pr. måned). Herefter vil det fulde beløb på kr. være tilbagebetalt primo

2 I den gældende ordning får Midtfyns Fritidscenter til sammenligning et mindre driftstilskud på kr. i perioden 2015 til primo Det svarer til en forskel på kr. for hele perioden. Kommunalbestyrelsen vedtog i efteråret 2015 en årlig besparelse på 2,4 mio. kr. på halområdet. Besparelsen indfases gradvist med kr. i 2016, 1,6 mio. kr. i 2017 og 2,4 mio. kr. fra Midtfyns Fritidscenters andel af denne beløber sig til kr. i 2016, kr. i 2017 og kr. fra Denne reduktion vanskeliggør ifølge Midtfyns Fritidscenter at efterleve den oprindeligt indgåede aftale, hvis de nuværende planer for centrets udvikling skal fastholdes. Sagen har været behandlet på et møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 9. marts Her indstillede Kultur- og Fritidsudvalget, i overensstemmelse med Midtfyns Fritidscenters ønske, at den oprindelige aftale om nedsat permanent tilskud i halmodellen blev ændret til tilbagebetaling som et lån med kr. årligt i perioden og kr. årligt i perioden Sagen blev efterfølgende behandlet af Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Sidstnævnte valgte at lade sagen udgå, idet den blev sendt tilbage i udvalget. I naturlig forlængelse heraf bestilte direktionen en nærmere redegørelse omkring Midtfyns Fritidscenters økonomi forud for fornyet udvalgsbehandling. Opgaven blev i første omgang drøftet med BDO (kommunens revisionsselskab), da Økonomi og Løn ikke havde de nødvendige frie ressourcer til at løse opgaven inden for en kort frist. På et efterfølgende møde i Økonomiudvalget den 2. maj 2016 blev der spurgt nærmere ind til sagen. På dette tidspunkt var BDO ikke vendt tilbage med et konkret tilbud på opgaven. På baggrund af drøftelsen i Økonomiudvalget blev der afholdt et møde ml. Faaborg-Midtfyn Kommune og centerchefen for Midtfyns Fritidscenter samt formand og næstformand for Midtfyns Fritidscenters bestyrelse. På mødet blev det bl.a. problematiseret, at Kultur- og Fritidsudvalget ifølge mødereferatet har godkendt Midtfyns Fritidscenters forslag om ændrede vilkår. I forlængelse heraf havde centerchefen iværksat flere initiativer, som han efterfølgende efter at Kommunalbestyrelsen lod sagen udgå måtte trække tilbage. Det opleves af centerchefen som værende ødelæggende for troværdigheden i forhold til medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere. Faaborg-Midtfyn Kommune beklagede på mødet ordlyden i indstilling og beslutningsprotokollen. Økonomi og Løn erfarer samtidig, at By, Land og Kultur tog kontakt til Midtfyns Fritidscenter og gjorde opmærksom på fejlen allerede tre dage efter at referatet blev offentliggjort på kommunens hjemmeside. Forløbet ændrer imidlertid ikke ved, at sagen skal fremlægges til fornyet politisk behandling på et mere oplyst grundlag. Parterne var herefter enige om at udarbejde et notat, der beskriver den aktuelle regnskabs- og budgetsituation. Der skal i notatet lægges særlig vægt på den ordinære driftssituation samt rådighedsbeløb til vedligeholdelsesarbejder og til nye investeringer - i en situation med og uden ændrede vilkår vedr. det permanente nedsatte tilskud. I forlængelse heraf skal det fremgå hvilke konsekvenser det vil få for Midtfyns Fritidscenter, hvis de nye investeringer ikke gennemføres som planlagt. For fuldstændighedens skyld er der medtaget budget- og regnskabstal for perioden , ligesom der er medtaget enkelte finansielle nøgletal. Supplerende har direktionen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsket en kort beskrivelse af principperne i haltilskudsmodellen, principper for kommunal långivning/lånegaranti samt tilsvarende lånekonstruktioner på andre områder. Nærværende notat er baseret på budget- og regnskabsmateriale samt øvrige input fra Midtfyns Fritidscenter. Notater har desuden været drøftet på et møde den 17. maj 2016 mellem repræsentanter fra Økonomi og Løn, en repræsentant fra By, Land og Kultur samt centerleder 2

3 Rune Bille fra Midtfyns Fritidscenter. Målet med notatet har været, at beskrive fakta på et objektivt grundlag. Parterne er enige om, at dette er lykkedes. Principper i halmodellen Halmodellen hviler på fire ben. Det ene ben er tilskud til de folkeoplysendes foreningernes brug af hallen. Tilskuddet for 2016 er f.eks. baseret på 70 pct. timer for 2015 og 30 pct. timer for Man betaler således for et forbrug, som har været. Med hallen menes selve hallen og ikke tilstødende (møde)lokaler. De første timer tæller mere end de efterfølgende timer. For 2016 gives hhv. 225 kr. og 200 kr. i tilskud. De haller som tilbyder sund kost får derudover 21 kr. ekstra pr. time. Dog max. for timer. Foreninger kan dog selv søge lokaletilskud for folkeoplysende aktiviteter afholdt i hallernes bi-lokaler via Folkeoplysningsudvalget. Modellens andet ben er tilskud for kommunale institutioners brug af hallerne (typisk skolerne) i tidsrummet mellem kl Hallerne tildeles fra timer i 2016 afhængig af antallet af klasser i skolerne. De 2 store haller, som betjener flere skoler, tildeles timer. Timerne er for det aktuelle tilskudsår og der foretages ingen regulering, såfremt forbruget måtte være større eller mindre. For 2016 gives 354 kr. i tilskud. Skolerne kan ligeledes bytte nogle af haltimerne til aktiviteter i bi-lokaler, og andre aktivitetslokaler inden for den givne timeramme. Modellens tredje ben er tilskud til hallernes renter og afdrag på langfristet gæld (som var kendt 1. januar 2007). Økonomi og Løn beregner hallens udgift i f.eks og hallen får så det beløb udbetalt. Når hallen indsender sit regnskab, hvor den faktiske udgift fremgår, sker der en regulering i begge retninger. Modellens sidste ben er puljerne. Der er afsat kr. i en udviklingspulje, hvor hallerne kan søge til udviklingsplaner og anden strategiudvikling, etablering af sund kost, nye aktiviteter samt kompetenceudvikling af ledelse og bestyrelse. Endelig er der en energioptimeringspulje, hvis størrelse variere år for år afhængig af hallernes aktivitet (puljen er overskuddet i halmodellen). Modellens ben er identisk for tør- og svømmehaller. Ovenstående tal gælder udelukkende for tørhallerne. For svømmehallerne betales i kr. for foreningstimer og kr. for de kommunale institutioner. Svømmehallerne er tildelt 750 kommunale timer. Derudover er begge haller tildelt en antal timer for at have åbent for offentligheden i det man kan kalde Primetime. For disse betales ¼ foreningstakst svarende til 329 kr. i I budget 2016 er der indarbejdet en besparelse på halmodellen (udelukkende tørhaller) på 2,4 mio. kr. fra Besparelsen indfases gradvist med kr. i 2016, 1,6 mio. kr. i 2017 og 2,4 mio. kr. fra 2018 og frem. Midtfyns Fritidscenters andel er kr. i 2016, kr. i 2017 og kr. fra og med I forhold til valg af model (permanent nedsat driftstilskud med kr. pr. år eller tilbagebetaling som et lån med kr./ kr. pr. år til og med 2034) bemærkes følgende: For halmodellen generelt og dermed de øvrige haller, har det ingen betydning, hvilken model for Midtfyns Fritidscenter der vælges. Det nedsatte driftstilskud/indgåede tilbagebetaling vil alene fragå tildelingen til Midtfyns Fritidscenter og midlerne tilbageføres til kassebeholdningen. Øvrige hallers tilskud forbliver uændret. Det skal dog bemærkes, at Kommunalbestyrelsen den besluttede at give Forum Faaborg et ekstraordinært driftstilskud på kr. årligt i i forbindelse med overtagelse af svømmehallen. Disse midler skulle finansieres af tilbageløbsmidler til halmodellen. Forskellen ml. de kr. og kr. vil således i en overgangsperiode skulle dækkes ind af hallernes puljer til energioptimering og udvikling. 3

4 Principper for kommunale garantier samt anlægspuljer I juni 2011 traf Kommunalbestyrelsen en beslutning om, at kommunen principielt ikke vil meddele garanti for lån optaget af idrætshaller og foreninger mv., idet dette ville kræve fri låneramme eller deponering. I november 2015 traf Kommunalbestyrelsen dog en beslutning om, at dette kunne fraviges, såfremt lånet anvendes til energirenoveringer og opfyldte en række betingelser. Sidstnævnte er endnu ikke anvendt, men flere haller står på spring for at udnytte denne mulighed for optimeret drift. Lånegarantien til energirenoveringer kræver ikke fri låneramme eller deponering. Derudover har Faaborg-Midtfyn siden 2007 haft to anlægspuljer. Dels Renovering af idrætshaller kun forbeholdt haller samt Modernisering af aktivitetscentre, som både haller, foreninger m.fl. kan søge. Fra Modernisering af aktivitetscentre har der været udbetalt kr. til Midtfyns Fritidscenter. Heraf er de kr. ydet til fitnesslokale og er efter aftale tilbagebetalt over 5 år. Fra Renovering af idrætshaller har der i perioden været afholdt udgifter vedrørende Midtfyns Fritidscenter for ca. 5 mio. kr., svarende til ca. 20 pct. af de samlede puljemidler i perioden. Fordelingen af midlerne har taget afsæt i hallernes bygningsmæssige stand. Der er pt. budgetlagt anvendt yderligere ca. 3,5 mio. kr. (primært i 2018 og 2019) til nyt gulv samt renovering af bad og omklædning i Hal 1 samt til nyt ventilationsanlæg i Hal 2. Herudover har der været givet særlige anlægsbevillinger. Udover i 2010 er der i 2012 anvendt 2,1 mio. kr. til modernisering ligesom der i 2015/2016 er afsat 13,3 mio. kr. til etablering af varmtvandsbassin, nye tekniske installationer, vandbehandlingsanlæg, og ny bassinbund i 25 m. Endelig kan det nævnes, at kommunen i 2013 lånte Midtfyns Fritidscenter 2,4 mio. kr. til køb af grund. Lånet er afdragsfrit indtil 2033, hvor det senest skal tilbagebetales. Lånet forrentes med en variabel rente senest 1,15% - som der årligt sendes en regning på til Midtfyns Fritidscenter. Hertil kommer det bevilgede tilskud på kr. mod den permanente nedsættelse af tilskud i halmodellen, som danner udgangspunkt for nærværende notat. Set over en årrække har Faaborg- Midtfyn Kommune således afsat betydelige anlægsmidler til Midtfyns Fritidscenter. Midtfyns Fritidscenters økonomi I årene havde Midtfyns Fritidscenter underskud. Fra har der igen været overskud. Ud fra Midtfyns Fritidscenters indsendte balance/budget er der udarbejdet en oversigt over centerets resultater i perioden : 4

5 Årets priser R' 2010 R' 2011 R' 2012 R' 2013 R' 2014 R' 2015 B' 2016 Almennyttig del Hallerne Reklameindtægter Renter og afdrag Driftstilskud Kommerciel del Cafeteria Fitness Vandrehjem Camping Fælles omk I alt (Udgifter/underskud angives med -, indtægter/overskud angives med +) Det bemærkes, at oversigten ikke indeholder afskrivninger, ændring i varelagre, ændring i hensatte feriepengeforpligtigelser mm. Modsat indeholder oversigten afdrag på lån. Tallene er derfor ikke direkte sammenlignelige med Midtfyns Fritidscenters officielle regnskab. Fælles omkostninger omfatter bl.a. løn til centerchef og administrativ medarbejder, uddannelse, kontorhold, revision, større vedligeholdelsesudgifter over kr. samt renter og afdrag til lån, som ikke er dækket af halmodellen. Posten Renter og afdrag vedrører lån optaget i forbindelse med opførelse af hal 2. Lønninger til øvrige medarbejdere er konteret under de enkelte delområder. De sidste fire års samlede overskud har været anvendt til at betale gæld fra tidligere år. Regnskabsmaterialet indeholder ikke en fordeling af de afholdte fællesomkostninger på den almennyttige del og den kommercielle del. Der skal fremadrettet udarbejdes mere præcise fordelingsnøgler vedrørende de fælles omkostninger (dette vil også gælde øvrige haller). Det skal sikre, at der i regnskabet er en mere klar opdeling mellem de kommercielle aktiviteter og de almennyttige aktiviteter, jf. Kommunalfuldmagten. Det bemærkes, at Faaborg-Midtfyn Kommune i 2014 anvendte 451 kr. pr. indbygger til stadion- og idrætsanlæg, idræts- og svømmehaller, idrætsfaciliteter samt lokaletilskud. Til sammenligning anvendte kommunerne i gennemsnit 557 kr. pr. indbygger til de nævnte funktioner. Det lave tilskud har den naturlige konsekvens, at hallerne er nødsaget til at tjene penge på anden vis. Dette har Midtfyns Fritidscenter haft succes med de senere år, primært inden for fitness. Dette er også den primære årsag til, at underskud er vendt til overskud. Som supplement til ovenstående er der udarbejdet en deloversigt over Midtfyns Fritidscenters afholdte og budgetterede udgifter til reparationer og vedligeholdelse: 5

6 Årets priser R' 2010 R' 2011 R' 2012 R' 2013 R' 2014 R' 2015 B' 2016 Idrætshaller Svømmehal Mødelokaler Cafe og køkken Fitness Vandrehjem Camping Løbende vedligehold I alt Der har de seneste 3 år været anvendt mellem 1,0-1,4 mio. kr. årligt til vedligeholdelse. I budgettet for 2016 er der afsat 1,2 mio. kr. Faaborg-Midtfyn Kommune har i flere år, jf Fritidsstrategien, arbejdet aktivt på, at hallerne afsætter tilstrækkelige ressourcer til den løbende vedligeholdelse. Midtfyns Fritidscenter er den hal der er nået længst på dette område. Fra Midtfyns Fritidscenters officielle regnskab kan følgende tre nøgletal opstilles: R' 2013 R' 2014 R' 2015 Overskud Afdrag på lån Likvid beholdning Egenkapital Årets resultat har som tidligere nævnt været anvendt til at afdrage på tidligere års underskud. Som resultat heraf har Midtfyns Fritidscenter ved udgangen af 2015 en begrænset likvid beholdning. Det bemærkes, at der ifølge Midtfyns Fritidscenter ikke har været afholdt ekstraordinært få eller ekstraordinært mange udgifter i Der er derfor enighed om, at der inden ekstraordinære poster er et strukturelt overskud på ca kr. pr. år. Vel og mærke før afdrag og før vedtaget besparelse fra Budget Konsekvensberegninger ved reduktion af haltilskud ved alternative afdragsordninger Midtfyns Fritidscenter er kommet ud af 2015 med et likviditetsoverskud på kr. (Når beløbet ikke er identisk med de kr. angivet ovenfor skyldes det afskrivninger. Igennem årene har overskuddet været ca kr. større end likviditetsoverskuddet). Heraf er de kr. reserveret til en eventuel tilbagebetaling vedrørende 2015, som endnu ikke er effektueret. Beløbet er indsat på en speciel konto. Midtfyns Fritidscenter forventer at kunne genere et lignende likviditetsoverskud fremadrettet. Haltilskuddet vil som tidligere nævnt blive reduceret, hvorfor likviditetsoverskuddet forventes at blive reduceret tilsvarende. Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune vælger at følge Midtfyns Fritidscenters ønske om ændrede vilkår (som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget) vil tilbagebetaling være kr. frem til 2021 og herefter kr. frem til 2034, vil likviditetsoverskuddet derfor blive henholdsvis kr. i 2016, kr. i 2017 og kr. 6

7 fra og med Og der vil fortsat være luft til at anvende kr. til nødvendige vedligeholdelser over kr. i alle årene. Hertil kommer råderum til medfinansiering af projekter for i alt kr., som centeret planlægger gennemført i 2016, 2017 og De enkelte projekter beskrives særskilt senere i notatet. Konsekvensberegning ved afdragsordning som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget B' 2016 B' 2017 B' 2018 Likviditetsoverskud Besparelse i halmodel Tilbagebetaling som ønsket af MFC Forskel Særskilt afsat budget til nødvendig vedligehold Samlet råderum til vedligehold mv Planlagte projekter (se omstående sider) Ikke disponeret ramme Efter gennemførelsen af de planlagte projekter vil der være et akkumuleret overskud på ca kr. Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune vælger at fastholde den oprindelige aftale om et permanent nedsat tilskud fra 2015, vil likviditetsoverskuddet blive reduceret til henholdsvis kr. i 2016, kr. i 2017 og kr. i 2018 og frem. Konsekvensberegning ved oprindelig aftalt afdragsordning B' 2016 B' 2017 B' 2018 Likviditetsoverskud Besparelse i halmodel Nedsættelse af tilskud Forskel Særskilt afsat budget til nødvendig vedligehold Samlet råderum inkl. budget til nødvendig vedligehold Planlagte projekter (se omstående sider) For meget disponeret ramme Note. I 2016 nedsættes tilskuddet svarende til tilbagebetaling for både 2015 og Ved en gennemførelse af de planlagte projekter vil det akkumulerede overskud på ca kr. fra før være vendt til et akkumuleret underskud på Der vil dog fortsat være mulighed for at gennemføre projekter for kr., svarende til ca. 58 pct. af de planlagte investeringer. Det kan herudover overvejes, om nogle af de planlagte projekter kan finansieres af den afsatte pulje til løbende vedligeholdelse over kr. Fx udskiftning af ovn i køkken, udskiftning af 7

8 varmtvandsbeholder/rørsystem i Hal 1. Endelig kan det overvejes at søge om yderligere kommunal medfinansiering fra de afsatte puljer eller at udskyde dele af de planlagte investeringer til Til syvende og sidst vil mulighederne for nye projekter desuden afhænge af centerets samlede aktiviteter og samlede økonomi, herunder årets resultat. Nedenfor beskriver Midtfyns Fritidscenter de enkelte projekter mere detaljeret. Midtfyns Fritidscenters beskrivelse af planlagte projekter Herunder følger en beskrivelse af Midtfyns Fritidscenters planlagte projekter samt den forudsatte (egen)finansiering. For alle tre år er der planlagt investeringer for i alt 1,962 mio. kr., hvoraf Midtfyns Fritidscenter selv skal finansiere 1,497 mio. kr. I 2016 er følgende planlagt: Parkeringspladser bag ved svømmehallen kr. Parkeringspladserne var en forudsætning for byggetilladelsen til Midtfyns Ferieby. Renovering af rådden facade imod fodboldbanerne. Egenfinansiering udgør kr. Den samlede pris er kr. og der er modtaget kr. i puljemidler. Projektet skal være afsluttet i Depotbyggeri med Ringe Svømmeklub og Lokale- og Anlægsfonden (LOA). Den samlede pris udgør kr. Egenfinansiering er kr., Ringe Svømmeklub giver kr. og LOA kr. LOA s midler dog kun såfremt projektet er færdigt i Projektet er en forudsætning for en senere etablering af kampsportslokaler i kælderen. CTS optimering (Central Tilstandskontrol og Styring) af el, vand og varme. Samlet pris kr. opdelt i to delprojekter. Del 1 beløber sig til kr., som finansieres ved kr. i egenfinansiering og kr. modtaget i puljemidler (forudsat at finansieringen er på plads i 2016 og projektet er færdigt i 2017). Del 2 udgør kr. og består af en egenfinansiering på kr. i De resterende kr. er planlagt i Se nedenfor. I 2017 er følgende planlagt: CTS optimering af el, vand og varme, del 2 fortsat: kr. i egenfinansiering. Del 2 vil muligvis blive lidt dyrere, da det deles over 2 år. Renovering af påbud i herrernes omklædningsrum ved svømmehallen kr. Arbejdstilsynet har påbudt reparation af fuger og gulvudjævning samt brusere. Depotrum til hal kr. Hallen er konstrueret med utilstrækkelig depotplads. Udskiftning af gulvvaskemaskiner kr. To af maskinerne er 10 år gamle. I 2018 er følgende planlagt: Udskiftning af ovn i køkkenet kr. Ovnen er 10 år gammel. Udskiftning af varmvandsbeholder i Hal kr. Nuværende er fra 1994 og er meget energitung. 8

9 Udskiftning af røranlæg til omklædningsrummene i Hal kr. Centeret har haft 3 vandskader de sidste to år pga. tærede rør. Der ønskes en fornyelse af hele rørsystemet. Midtfyns Fritidscenter oplyser, at de, så vidt det overhovedet er muligt, ønsker at kunne skabe sig et økonomisk råderum med henblik på at gennemføre ovenstående nødvendige investeringer uden at være afhængig af kommunalt tilskud mv. I de tilfælde det alligevel viser sig nødvendigt at søge et kommunalt tilskud, medfinansiering via fonde el. lign. til et større projekt er det befordrende, hvis centeret selv kan anvise en del af midlerne. Disse muligheder vil ifølge Midtfyns Fritidscenter være begrænsede, hvis der sker en permanent nedsættelse af tilskuddet med kr. samtidig med, at besparelsen fra 2016 implementeres. Præcedens Der har siden 2010 været ydet lån på lignende vilkår til Svanninge Hallen og Skullerodsholm. Svanninge Hallen fik i 2010 udbetalt et tilskud på kr. til om- og tilbygning af hallen, mod en permanent årlig nedsættelse af deres driftstilskud på kr. med start fra Ligeledes fik Skullerodsholm i 2011 et tilskud på kr. til etablering af fitnesslokaler, mod en permanent årlig nedsættelse af deres driftstilskud på kr. med start fra Hvis Kommunalbestyrelsen godkender en ændring af vilkårene for Midtfyns Fritidscenter, vil der være en risiko for, at det vil skabe præcedens over for Svanninge Hallen og Skullerodsholm. Eller at der i hvert fald vil være et ønske om en genforhandling af vilkårene. Det kan i den forbindelse oplyses, at By, Land og Kultur allerede har modtaget en henvendelse fra Skullerodsholm om en tilsvarende mere lempelig afdragsordning. 9

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Opgørelse af budget 2019 og beregnet råderum. Råderum er beregnet med 2,7% af budgetbeløbene under de enkelte områder.

Opgørelse af budget 2019 og beregnet råderum. Råderum er beregnet med 2,7% af budgetbeløbene under de enkelte områder. Notat Til: Uddannelse, Børn og Familie Kopi til: Fra: Plan og Kultur, Bodil Christensen 12. februar 2019 Sags id: 19/3473 1. Fritidsområdet under UBF Notatet beskriver fritidsområdet under Uddannelse,

Læs mere

Nedenfor gives et forslag til ændrede priser i forhold til den fremlagte halmodel og priserne i denne.

Nedenfor gives et forslag til ændrede priser i forhold til den fremlagte halmodel og priserne i denne. 1. alternative forslag til priser i halmodellen Der fremlægges her et alternativt forslag i forhold til den fremlagte halmodel. Det alternative forslag vedrører et forslag til ændrede priser i halmodellen

Læs mere

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 17 Kultur- og Fritidsudvalget 18 Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget 200 200 200 200 By Land og Kultur Svømmehaller:

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

NOTAT. Sagsfremstilling til mødet den Sag: P Michael Vinther/Evald Iversen Plan og kultur

NOTAT. Sagsfremstilling til mødet den Sag: P Michael Vinther/Evald Iversen Plan og kultur Sagsfremstilling til mødet den 17 12 2008 Sag: 04.04.00-P20-7-08 Michael Vinther/Evald Iversen Plan og kultur 05-12-2008 Indledning Der har siden medio 2007 været arbejdet på at skabe rammer for etablering

Læs mere

Notat. Kort oversigt med tabeller vedr. de økonomiske ændringer i den reviderede halmodel samt de fremlagte alternative modeller vedr.

Notat. Kort oversigt med tabeller vedr. de økonomiske ændringer i den reviderede halmodel samt de fremlagte alternative modeller vedr. Notat Kort oversigt med tabeller vedr. de økonomiske ændringer i den reviderede halmodel samt de fremlagte alternative modeller vedr. svømmehallerne Sag: 18.15.00-Ø40-1-18 By, Land og Kultur 12-11-2018

Læs mere

Referat Kommunalbestyrels. en Indkaldelse. Mødedato: 10. december Tidspunkt: 17:00. Mødenr.: Mødesalen i Ringe.

Referat Kommunalbestyrels. en Indkaldelse. Mødedato: 10. december Tidspunkt: 17:00. Mødenr.: Mødesalen i Ringe. en 2018-21 Referat Kommunalbestyrels Mødedato: 10. december 2018 Tidspunkt: 17:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødesalen i Ringe Indkaldelse Hans Stavnsager Søren Kristensen Anne Møllegaard Mortensen Anstina

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Samarbejdsaftale om idrætsfaciliteter

Samarbejdsaftale om idrætsfaciliteter By, Land og Kultur Mellemgade 15, 5600 Faaborg Samarbejdsaftale om idrætsfaciliteter mellem Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Faaborg-Midtfyn Kommune (herefter

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter Oversigt over puljer Dette notat orienterer om øvrige udviklingspuljer kommunen råder over udover den eksterne udviklingspulje. Oversigten orienterer om puljernes formål, økonomi, samt hvilket udvalg,

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Økonomisk strategi for Ballerup Kommune

Økonomisk strategi for Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. juni 2018 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.04-P15-1-18 Økonomisk strategi for Ballerup Kommune Formål Formålet med den økonomiske

Læs mere

6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg

6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg 6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Skattefinansieret anlæg Breddeidrættens faciliteter 2019-22... 3 Anlægspulje til idrætsformål

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Anlæg Anlæg Anlæg

Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Anlæg Anlæg Anlæg Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Anlæg Anlæg Anlæg 2017 2018 2019 84 Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Renovering af lysanlæg på idrætsanlægget i Allested - 0 0 0 Vejle 86 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Regnskab 2014 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud

Regnskab 2014 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud Drift - Side 1 Regnskab 2014 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud Hallens navn og adresse Fladså Hallen Mogenstrup Parkvej 10 B 4700 Næstved Kontaktperson Halinspektør Leo Steen Larsen

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 17:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Oplæg om halområdet i FMK Ringe, 10. september 2015

Oplæg om halområdet i FMK Ringe, 10. september 2015 Oplæg om halområdet i FMK Ringe, 10. september 2015 Haltilskudsmodel 2012 Tidligere model angav driftsudgifter, som mål for tilskuddet Ingen incitament til at spare eller optimere Ny model fra 2012 fokus

Læs mere

6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg

6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg 6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Skattefinansieret anlæg Færdiggørelse af idrætsprojekter... 3 Energioptimering LED lys selvejende

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Støtteforeningen Gymnastik- og Svømmeforeningens Hermes Byggefond (fonden) Steenwinkelsvej 19-21 1966 Frederiksberg C

Støtteforeningen Gymnastik- og Svømmeforeningens Hermes Byggefond (fonden) Steenwinkelsvej 19-21 1966 Frederiksberg C Aftaledokument mellem Hermes Byggefond, Frederiksberg Kommune og KommuneLeasing om overtagelse af Hermes- Hallen på Steenwinkelsvej 19-21, om overtagelse af ejerlejlighed i Den nye svømmehal og gymnastikhal

Læs mere

Referat Haludvalget's møde Torsdag den 28-08-2014 Kl. 18:00 Rantzausmindehallen

Referat Haludvalget's møde Torsdag den 28-08-2014 Kl. 18:00 Rantzausmindehallen Referat Haludvalget's møde Torsdag den 28-08-2014 Kl. 18:00 Rantzausmindehallen Deltagere: Frank Müller-Bøgh, Bjarne Egeberg, Bo Madsen, Bo Tune, Ejner Larsen, Niels Thrysøe, Anne Strømkjær, Carsten Kallesøe,

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Udkast til halmodel for Faaborg-Midtfyn Kommune Sag: P Evald Bundgård Iversen Plan og kultur

Udkast til halmodel for Faaborg-Midtfyn Kommune Sag: P Evald Bundgård Iversen Plan og kultur Udkast til halmodel for Faaborg-Midtfyn Kommune Sag: 04.04.00-P20-2-10 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 16-12-2010 Dette notat beskriver halmodellen for Faaborg-Midtfyn Kommune, som den foreslås udformet

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Kultur- og lokalsamfundsudvalget

Kultur- og lokalsamfundsudvalget Kultur- og lokalsamfundsudvalget Budget 2018 beslutning om udmøntning af midler til idrætshaller i halmodellen og lokaletilskud på folkeoplysningsområdet Oplægget er drøftet igennem i Kultur- og lokalsamfundsudvalget

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Forskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning. Center for Økonomi Løn og Indkøb. Fra: April 2018 NOTAT

Forskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning. Center for Økonomi Løn og Indkøb. Fra: April 2018 NOTAT Forskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning Dette notat omhandler regelsættet for kassebeholdningen, hvilke disponeringer der er i Fredensborg Kommunes kassebeholdning og de heraf følgende betragtninger

Læs mere

Der har i 2017 været afholdt anlægsudgifter højere end 28,117 mio. kr., og denne lånedispensation på 6,466 mio. kr. kan derfor disponeres fuldt ud.

Der har i 2017 været afholdt anlægsudgifter højere end 28,117 mio. kr., og denne lånedispensation på 6,466 mio. kr. kan derfor disponeres fuldt ud. Hjørring Kommune marts 2018 Låneramme- og deponeringsopgørelse for 2017 Rulning fra 2016 til 2017 af lånedispensationer: a) Lånedispensation på det borgernære område Byrådet besluttede på møde den 29.

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B)

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B) Notat Bilag 2 Den 30. juli 2006 Nøgletalsbegreberne overskud og finansiel egenkapital Den overordnede økonomistyring i Århus Kommune er baseret på udviklingen i to centrale nøgletal: Over-/underskud på

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 18-03-2008 Mødetidspunkt: 16:30-18:00. Hækkerupsvej, 4100 Ringsted.

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 18-03-2008 Mødetidspunkt: 16:30-18:00. Hækkerupsvej, 4100 Ringsted. Referat Møde nr.: Mødedato: tirsdag den 18-03-2008 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej, 4100 Ringsted. Afbud skal meddeles til Flemming Christensen, 5762 6243 eller fbc@ringsted.dk

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet Rød for at budgettet ikke holder,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Et 50-meterbassin Et varmtvandsbassin Omklædnings- og badefaciliteter inkl. saunaer samt foyer med billetsalg

Et 50-meterbassin Et varmtvandsbassin Omklædnings- og badefaciliteter inkl. saunaer samt foyer med billetsalg BY, KULTUR OG ERHVERV Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 7. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3002 E-mail: kultur@balk.dk Kontakt: Agnes Pedersen Bilag til punktet fremtidig

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Ny tilskudsmodel for idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune Sag: P Evald Bundgård Iversen Plan og kultur

Ny tilskudsmodel for idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune Sag: P Evald Bundgård Iversen Plan og kultur Ny tilskudsmodel for idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune Sag: 04.04.00-P20-2-10 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 17-01-13 Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en ny tilskudmodel for støtten til

Læs mere

Byfornyelsesredegørelse

Byfornyelsesredegørelse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik BILAG 1 Til Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen Byfornyelsesredegørelse 1. Indledning Byfornyelsesredegørelsen skaber et samlet

Læs mere

Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde for børn og unge under 25 år

Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde for børn og unge under 25 år Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde for børn og unge under 25 år Driftstilskud til egne eller lejede lokaler jf. folkeoplysningsloven Indhold Tilskud til egne eller lejede lokaler...

Læs mere

1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden

1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden Notat Vedrørende: Salgsindtægter, baseline Indledning I forbindelse med aftale om budget 2019-2022 blev Investeringsplan2028 også vedtaget. Med Investeringsplan2028 afsættes samlet 1.160 mio. kr. over

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103 Tilskud til Wonderfestiwall Forslag nr. FKU-01 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget 103 103 103 103 Mindre udgift - 103-103 - 103-103 Nettobesparelse - 103-103 - 103-103, anlæg Forslaget omfatter en

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl Ekstraordinært møde

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl Ekstraordinært møde REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl. 08.00. Ekstraordinært møde 1. Meddelelser 2. Ansøgning fra Musikteatret Holstebro om tilskud til udvidelse

Læs mere

NOTAT: Østsjællands Beredskab budget godkendt ved bestyrelsesmøde 8. oktober 2015

NOTAT: Østsjællands Beredskab budget godkendt ved bestyrelsesmøde 8. oktober 2015 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 264244 Brevid. 2211093 Ref. KTH Dir. tlf. 46 31 30 60 Kirstenth@roskilde.dk 20. oktober 2015 NOTAT: Østsjællands Beredskab budget 20152018 godkendt ved bestyrelsesmøde 8. oktober

Læs mere

Økonomisk politik

Økonomisk politik Økonomisk politik 2019-2022 Ajourført: 15. marts 2018 Dokument nr. 480-2018-95063 Sags nr. 480-2018-5036 Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Mål for den

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget 2018 Forbrug september 2018 3. FR 2018 Afvigelse 2018 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

Anlægsoversigt med budgetbemærkninger

Anlægsoversigt med budgetbemærkninger BUDGET 2018-2021 Anlægsoversigt 2018-2021 med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt 2018-2021 Udgift (U), Budget løbende priser, 1.000 kr. Indtægt (I) 2018 2019 2020 2021 Anlægsprojekter,

Læs mere

KONSEKVENSBEREGNING VED OMLÆGNING AF HØJENE HALLEN TIL SELVEJE GENNEM SALG

KONSEKVENSBEREGNING VED OMLÆGNING AF HØJENE HALLEN TIL SELVEJE GENNEM SALG KONSEKVENSBEREGNING VED OMLÆGNING AF HØJENE HALLEN TIL SELVEJE GENNEM SALG Nærværende bilag uddyber de forudsætninger, som ligger til grund ved beregning af konsekvenserne ved omlægning af Højene Hallen

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Regnskabet for 2010 udviser efter en samlet lejeindtægt mv. på kr et overskud på kr

Regnskabet for 2010 udviser efter en samlet lejeindtægt mv. på kr et overskud på kr Bestyrelsesberetning Økonomi Regnskabet for 2010 udviser efter en samlet lejeindtægt mv. på kr. 3.221.608 et overskud på kr. 28.632. Årstal 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lejeindtægter 2.374 2.778 2.889

Læs mere

Regnskab 2013 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud

Regnskab 2013 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud Drift - Side 1 Regnskab 2013 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud Hallens navn og adresse Den Selvejende Instiution Vesthallen Kohavevej 10, Hyllinge 4700 Næstved Kontaktperson Anders

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden Notat om Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2018-2021 1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter.

Læs mere

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 Anlægsblokke for Økonomi-udvalg Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 oversigt 2015-2020 Jord og bygninger... 3 Incitamentspuljen... 4 Projekt Ressource City... 5 Udbredelse af bredbånd og mobildækning

Læs mere

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund UDVIKLING & ERHVERV Kultur & fritid Dato: 20-10-2014 Kontaktperson: Henning Steen Jensen Dir. tlf.: 7996 6380 E-mail: hsj@vejenkom.dk NOTAT Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter Baggrund

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. januar 2012 kl. 14:00 i Løgstør 214

Åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. januar 2012 kl. 14:00 i Løgstør 214 Åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. januar 2012 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Selvejende- og kommunale haller i Vesthimmerland - retningslinjer for kommunalt tilskud

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

NOTAT. Forslag til ny model for fordeling af ressourcer for haller og stadions Dato: 28. marts 2017

NOTAT. Forslag til ny model for fordeling af ressourcer for haller og stadions Dato: 28. marts 2017 NOTAT Forslag til ny model for fordeling af ressourcer for haller og stadions Dato: 28. marts 2017 1. Indledning Som angivet i budgetforliget for 2017 har der gennem nogle år været arbejdet for at få udarbejdet

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til

Læs mere

HALLER OG STADIONS. Ny ressourcetildelingsmodel for haller og stadions i Billund Kommune JULI 2017 BILLUND KOMMUNE

HALLER OG STADIONS. Ny ressourcetildelingsmodel for haller og stadions i Billund Kommune JULI 2017 BILLUND KOMMUNE HALLER OG STADIONS Ny ressourcetildelingsmodel for haller og stadions i Billund Kommune JULI 2017 BILLUND KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning / Baggrund... 2 2.0 Hvem er omfattet af modellen...

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 10. januar 2007 Kl. 16.30 Kultur- og Fritidsforvaltningens mødelokale Med presse Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 09-09-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015 Gældende: Forslag/overvejelser: Økonomisk konsekvens: Forudsætning for at modtage tilskud: Ansøgninger indsendes elektronisk på de tilhørende blanketter. Blanketter kan rekvireres på kommunens hjemmeside.

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2014 KFU Afregning af fondsmoms 1510 - Kultur og Fritid 3.32.50.1

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

Dagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen På Sundheds- og Handicapudvalgets møde 03.05.2017, punkt 41, blev projektforslag

Læs mere

Notat. Forslag til besparelse på halområdet ved ændringer i haltilskudsmodel Sag: Ø

Notat. Forslag til besparelse på halområdet ved ændringer i haltilskudsmodel Sag: Ø Notat Forslag til besparelse på halområdet ved ændringer i haltilskudsmodel Sag: 18.00.00-Ø40-1-14 18-05-2015 Indhold Indledning... 1 Baggrund... 2 Den nuværende tilskudsmodel... 3 Forslag til ændringer

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S Drikkevandsforsyningen BUDGET 2015 UDKAST

ENERGI VIBORG VAND A/S Drikkevandsforsyningen BUDGET 2015 UDKAST Forventet Regnskab Budget Regnskab Budget 2013 2014 2014 2015 Note Kr. Kr. Kr. Kr. Nettoomsætning Salg af vand 1 16.148.335 15.869.000 15.869.000 15.869.000 Fast afgift 2 9.199.771 9.138.000 9.138.000

Læs mere

Kultur og Fritid. Fritid. Kultur og fritid fuld af sunde oplevelser

Kultur og Fritid. Fritid. Kultur og fritid fuld af sunde oplevelser Kultur og Fritid Kultur og Fritid kommer samlet ud af regnskabsåret med et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Indeholdt i regnskabsresultatet er der en samlet overførsel fra 2017 på 2,3 mio. kr. Området er

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 1.1 Indledning Ved indgangen til 2014 vil Midtjylland have en langfristet gæld på 4,4 mia. kr., jf. tabel 1. Den langfristede gæld bliver

Læs mere

Forsamlingshuse i FMK 2018 analyse vedr. økonomi, aktiviteter og renoveringsbehov

Forsamlingshuse i FMK 2018 analyse vedr. økonomi, aktiviteter og renoveringsbehov Forsamlingshuse i FMK 2018 analyse vedr. økonomi, aktiviteter og renoveringsbehov Indhold Baggrund for analysen...1 Økonomi likviditet, gæld og årsresultat 2016...2 Renoveringsbehov...5 Lokale aktiviteter

Læs mere

Afsluttende tilretning af forslag til budget

Afsluttende tilretning af forslag til budget ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 9 2012 Dato: 20. september 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2012-463 Dok.nr: 2012-160560 Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 14 TORSDAG DEN 5. OKTOBER 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. oktober 2006 Side: 197 Fraværende: Arne

Læs mere