OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler

Relaterede dokumenter
OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

Datastruktur overførsel via lønservicebureau

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

Datastruktur vedr. afsendelsesformat til Overførselsservice ved informationsoverførsel til DA- Barsel

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance

Datastruktur - filer med fast format records ved indberetning

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords.

Fil-formater. vedrørende. download af. modtagne FI-indbetalinger. til brug i kundernes. debitorsystem

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008

Recordbeskrivelse Checkstatusændringer version 1.00

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark / 09:46 /VC

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til Barsel.dk

Recordbeskrivelse Elektroniske kontoposter version 1.02

Import i Portalbank 4.1

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01

Import betalinger i netbank

DANMARKS REDERIFORENING (DANISH SHIPOWNERS ASSOCIATION)

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser Indlæs April Jyske Netbank Erhverv Plus

Import betalinger. i Netbanken

Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

DKAL Snitflader Masseforsendelse

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Min./max.størrelse. Feltudseende N=Numerisk AN=Alfanumerisk

Recordbeskrivelser August Jyske Netbank Erhverv

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark

Recordbeskrivelser. Netbank Erhverv

Elektronisk kontoudtog Ver 1.00

Lokale, danske betalinger - Business Online

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011

Incitamentsprogrammer, Filer til banken - Business Online

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015

LeverandørService. Vejledning for kreditorer. Vejledning for kreditorer - LeverandørService. September 2013

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Online Banking Recordbeskrivelse

Formatbeskrivelser. Online Banking

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark

Eksport af data fra Netbank

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Svenske udenlandske leverantörsbetalningar Danske Bank format

DK530. Snitfladebeskrivelse mv. for overførsel af erstatningsanmodning fra behandlere til "danmark"

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele

SIMU-Bank. Overførsler

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Afvigelser i behandlingen af norsk Telepay format v. 2.01

Specifikationer til tilslutningsprøven for Private Betalingsformidlere. Version 1. februar 2008

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017

Betalinger til udlandet fra Danmark Business Online

- beskrivelse af snitflader

Recordbeskrivelse Betalingsfiler version 1.03

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Opsætning af kreditorbetaling

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3

Til hvert selskabs CVR-nr. oprettes et PBS-nr. hos Nets. Som tilknyttes dataleverandøraftalen.

Kapitel 4: Opdateringer i NemKonto-Systemet

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Testspecifikationer. - Beskrivelse af specifikationer for tilslutningsprøven. Rapport. KMD August Version /

Vejledning til SLS webservice Person

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitflade til finansposter i Prisme (G69)

Indberetning af honorar (B-indkomst) fra klyngens CVR-nummer til SKAT 4. okt. 2019

Generelle regler for OverførselsService

Tillæg/fradrag til KMD Social Pension

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

1 Brug af feltbeskrivelsen Formål og beskrivelse Hvad er formålet med feltbeskrivelsen? Modtagelse af data...

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver januar 2004

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

Priser og tidsfrister - Danmark

Tirsdag, den 11. juni Til brugere af KMD Opus Debitor. Funktionsbeskrivelse til G19-snitfladen GE550010Q. Version / 12.

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Kontrol og afstemning ved anvendelse af elektroniske ind- og udbetalingssystemer (overførsler).

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK ÅR Gælder fra april 2012

Fejlbehæftede betalinger

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Transkript:

Recordbeskrivelser overførsler

INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HISTORIK... 3 OVERFØRSLER... 4 Overførselsarter... 4 Recordstruktur... 5 Eksempel på opbygningen af en leverance med overførsler til PBS.... 5 DATALEVERANDØR STARTRECORD (OS1)... 6 Recordbeskrivelse... 6 Feltbeskrivelse... 7 SEKTIONSSTART RECORD (OS2)... 8 Recordbeskrivelse... 8 Feltbeskrivelse... 9 OVERFØRSELSRECORD KONTONUMMERBASERET BETALING (OS5)... 10 Recordbeskrivelse... 10 Feltbeskrivelse... 11 OVERFØRSELSRECORD KONTONUMMERBASERET BETALING MED EKSTRA ADVISERING (OS5)... 12 Recordbeskrivelse... 12 Feltbeskrivelse... 13 OVERFØRSELSRECORD NEMKONTO BETALING (OS6)... 14 Recordbeskrivelse... 14 Feltbeskrivelse... 15 OVERFØRSELSRECORD NEMKONTO BETALING MED EKSTRA ADVISERING... 17 Recordbeskrivelse... 17 Feltbeskrivelse... 18 NEMKONTOREGISTRETS INDHOLD... 20 NemKontoregistret privatpersoner... 20 NemKontoregistret virksomheder... 20 Eksempel:... 20 SEKTIONSSLUT RECORD (OS8)... 21 Recordbeskrivelse... 21 Feltbeskrivelse... 22 DATALEVERANDØR SLUTRECORD A (OS9)... 23 Recordlayout... 23 Feltbeskrivelse... 24 DATALEVERANDØR SLUTRECORD B (OS9)... 25 Recordbeskrivelse... 25 Feltbeskrivelse... 26 Side 2 af 26 14. august 2008

Historik Historik 2008-05-23 : Tilføjelser i dokumentet om NemKontobaserede betalinger 2008-06-20 Tydeliggørelse af, hvornår de enkelte overførselsarter kan anvendes. Rettelse af fejl i OS1, OS5 og OS6 records Mindre tekstuelle rettelser 2008-07-07: Rettelse af betydningen af felt 10 i OS01-transaktionen. Betalingsafsendere, der har indgået aftale med PBS om behandling af NemKontobaserede betalinger skal altid udfylde denne kode med værdien "1" uanset om leverancen indeholder NemKontobaserede betalinger eller ej. Betalingsafsendere, der ikke har indgået aftale om behandling af NemKontobaserede betalinger, skal udfylde koden med værdien "0". 2008-08-01 Offentliggjort på www.pbs.dk 2008-08-14 Tilføjet beskrivelse af NemKontoregistrets indhold for privatpersoner Tilføjet beskrivelse af NemKontoregistrets indhold for virksomheder 2010-01-27 Side 3 af 26 27. Januar 2010

OVERFØRSLER OVERFØRSLER Overførselsarter Overførsler via OverførselsService er den leverance som betalingsafsender eller betalingsafsenders databureau sender til PBS. Leverancen kan indeholde følgende overførselsarter: Overførselsart Tekst på betalingsmodtagers kontoudtog som giver dig mulighed for at advisere 10-19 Løn 20-29 Løn 30-39 Overført 40-49 Ingen tekst med mindre du benytter postereringsidentifikationsfeltet i overførselsrecord OS5, 50-59 Stående ordre op til 8 karakterer 60-69 Anvendes kun i forbindelse med informationsoverførsler. Se vejledningen "Recordformater informationsoverførsler" 70-79 Overført 80-89 Ingen tekst med mindre du benytter postereringsidentifikationsfeltet i overførselsrecord OS5 advisering, 90 pension 91-99 Ingen tekst med mindre du benytter postereringsidentifikationsfeltet i overførselsrecord OS5, op til 20 tegn på betalingsmodtagers kontoudtog op til 8 karakterer Side 4 af 26 14. august 2008

OVERFØRSLER Recordstruktur Eksempel på opbygningen af en leverance med overførsler til PBS. Alle leverancer til PBS skal starte med en "dataleverandør startrecord" og slutte med en "dataleverandør slutrecord". Mellem disse to recordtyper kan der indsendes et valgfrit antal sektioner, der skal starte med "sektions startrecord" og slutte med "sektions slutrecord. I hver sektion kan der være et variabelt antal overførsler. Der må gerne være både OS5- og OS6-transaktioner i samme sektion. BELØBSOVERFØRSLER OS1 Dataleverandør startrecord OS2 Sektion startrecord OS5/ OS6 Overførselsrecord 1 OS5/ OS6 Overførselsrecord 2 OS5/ OS6 Overførselsrecord x OS8 Sektion slutrecord OS9 Dataleverandør slutrecord Du skal opdele leverancen i sektioner, så følgende oplysninger er identiske indenfor en sektion: overførselsart betalingsafsenders CVR-nummer pengeinstituttets registreringsnummer betalingsafsenders kontonummer dispositionsdato BEMÆRK: Hvis en leverance ikke overholder denne opdeling, afviser PBS hele leverancen. Side 5 af 26 27. Januar 2010

Dataleverandør startrecord (OS1) Dataleverandør startrecord (OS1) Recordbeskrivelse Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl des nr. kar. * fra til 1 SYSTEMKODE 2 X 1 2 Ja 2 RECORDTYPE 1 N 3 3 Ja Beskrivelse Dataleverandør startrecord (OS1) Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for OverførselsService Udfyld feltet med "1". Kode for dataleverandør startrecord 3 KONSTANT 2 N 4 5 Ja Udfyld feltet med "21" 4 SYSTEMTEKST 14 X 6 19 Ja Udfyld feltet med "PBS-OVERFØRSEL" 5 NULLER 9 N 20 28 Ja Udfyld feltet med nuller "000000000" 6 IDENTIFIKATION 20 X 29 48 Ja Identifikation af leverancen 7 NULLER 3 N 49 51 Ja Udfyld feltet med nuller "000" 8 DATALEVERANDØRNUMM ER 8 N 52 59 Ja Dataleverandørens CVR-nummer 9 LEVERANCEKVITTERING 1 N 60 60 Ja Udfyld feltet med et nul "0" 10 NEMKONTOBASERET 1 N 61 61 Ja Udfyld feltet med "0" eller "1" 11 NULLER 19 N 62 80 Ja Udfyld feltet med nuller "0000000000000000000" *X=ALFANUMERISK *N=NUMERISK (Venstrestilles med efterfølgende blanke) (Højrestilles med foranstillede nuller) Side 6 af 26 14. august 2008

Dataleverandør startrecord (OS1) Feltbeskrivelse 6 8 10 Hvis du er dataleverandør for mere end én betalingsafsender, så kan du udnytte dette felt til at identificere leverancen. PBS oplyser indholdet i dette felt på leverancekvitteringen. Her skal dataleverandørens CVR-nummer stå. PBS benytter CVR-nummeret til at identificere dig som dataleverandør, og til at sikre at vi har indgået en aftale om at udveksle data i OverførselsService. Her angives om betalingsafsender har indgået aftale med PBS om behandling af NemKontobaserede transaktioner. Hvis betalingsafsender ikke har indgået aftale om behandling om NemKontobaserede transaktioner,, udfyldes feltet med "0". Leverancen må ikke indeholde NemKontobaserede transaktioner. Hvis betalingsafsender har indgået aftale om behandling om NemKontobaserede transaktioner, udfyldes feltet med "1" uanset om den aktuelle leverance indeholder NemKontobaserede transaktioner eller ej. Side 7 af 26 27. Januar 2010

Sektionsstart record (OS2) Sektionsstart record (OS2) Recordbeskrivelse nr. kar. * fra Til des Sektion startrecord (OS2) 1 SYSTEMKODE 2 X 1 2 Ja Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for OverførselsService 2 RECORDTYPE 1 N 3 3 Ja Udfyld feltet med "2" 3 OVERFØRSELSART 2 N 4 5 Ja Overførselsart 10-59 og 70-99 4 NULLER 26 N 6 31 Ja Udfyld feltet med nuller "00000000000000000000000000" 5 DISPOSITIONSDATO 6 N 32 37 Ja Dispositionsdato (ddmmåå) for overførslerne. 6 REGISTRERINGSNUMMER 4 N 38 41 Ja Registreringsnummer på betalingsafsender pengeinstitut 7 KONTONUMMER 10 N 42 51 Ja Betalingsafsenders kontonummer 8 DATALEVERANDØRNUMMER 8 N 52 59 Ja Dataleverandørens CVR-nummer 9 CVR-NUMMER 8 N 60 67 Ja Betalingsafsenders CVR-nummer 10 NULLER 13 N 68 80 Ja Udfyld feltet med nuller "0000000000000" *X=ALFANUMERISK *N=NUMERISK (Venstrestilles med efterfølgende blanke) (Højrestilles med foranstillede nuller) Side 8 af 26 14. august 2008

Sektionsstart record (OS2) Feltbeskrivelse 2 3 Recordtype 2 er koden for en record med sektion startrecord. Overførselsarten er den tocifrede kode (10-59 og 70-99) som identificerer overførslen på betalingsmodtagerens kontoudtog. Overførselsarten skal være entydig indenfor en sektion. De enkelte overførselsarter er beskrevet under afsnittet overførselsarter. HENVISNING: Du kan læse mere om overførselsarter i Vejledning for dataleverandør. 5 Udfyld feltet med dispositionsdatoen for overførslerne; dd = datoen i måneden mm = måneden i året åå = de 2 sidste cifre i årstallet VIGTIGT: Dispositionsdatoen skal være en bankdag skal være minimum 1 bankdag > dagen hvor leverancen bliver sendt til PBS kan være op til 150 dage frem i tiden for kontonummerbaserede betalinger Kan være op til 4 dage frem i tiden for NemKontonummerbaserede betalinger HENVISNING: Du kan læse mere om reglerne for dispositionsdatoen i Vejledning for dataleverandør kapitel "Data til PBS" afsnit "Dispositionsdato". 6+7 Udfyld felterne med registrerings- og kontonummeret hvorfra de efterfølgende overførsler (OS05) skal trækkes. 8 9 PBS benytter CVR-nummeret til at identificere dataleverandøren, og til at sikre at vi har indgået en aftale om at udveksle data i OverførselsService. PBS benytter betalingsafsenders CVR-nummer til at kontrollere at der er oprettet en aftale for betalingsafsender i aftaleregisteret i OverførselsService. Side 9 af 26 27. Januar 2010

Overførselsrecord kontonummerbaseret betaling (OS5) Overførselsrecord kontonummerbaseret betaling (OS5) Recordbeskrivelse nr. kar. * fra til des Overførselsrecord (OS5) 1 SYSTEMKODE 2 X 1 2 Ja "OS" forkortelse for OverførselsService 2 RECORDTYPE 1 N 3 3 Ja Udfyld feltet med "5" 3 OVERFØRSELSART 2 N 4 5 Ja Overførselsart 10-59, 70-79 og 90-99 4 REGISTRERINGSNUMMER 4 N 6 9 Ja Registreringsnummer på betalingsmodtagers pengeinstitut 5 KONTONUMMER 10 N 10 19 Ja Betalingsmodtagers kontonummer 6 BELØB 12 N 20 31 Ja Beløb i ører uden fortegn. Højrestillet med foranstillede nuller 7 DISPOSITIONSDATO 6 N 32 37 Ja Dispositionsdato (ddmmåå) for overførslerne. 8 REGISTREINGSNUMMER 4 N 38 41 Ja Registreringsnummer på betalingsafsenders pengeinstitut 9 KONTONUMMER 10 N 42 51 Ja Betalingsafsenders kontonummer 10 POSTERINGSIDENT 8 X 52 59 Ja Identifikation af overførslen 11 MODTAGERIDENT 13 X 60 72 Ja Identifikation af betalingsmodtager 12 NULLER 8 N 73 80 Ja Udfyld felterne med "00000000" (nuller) *X=ALFANUMERISK *N=NUMERISK (Venstrestilles med efterfølgende blanke) (Højrestilles med foranstillede nuller) Side 10 af 26 14. august 2008

Overførselsrecord kontonummerbaseret betaling (OS5) Feltbeskrivelse 2 3 Recordtype 5 er koden for en record med en overførsel til en modtager, hvor vedkommendes kontonummer er angivet i recorden. Overførslen kaldes derfor en kontonummerbaseret overførsel. Overførselsarten er den tocifrede kode (10-59, 70-79 og 90-99) som identificerer overførslen på betalingsmodtagerens kontoudtog. Overførselsarten skal være entydig indenfor en sektion. De enkelte overførselsarter er beskrevet under afsnittet overførselsarter. HENVISNING: Du kan læse mere om overførselsarter i Vejledning for dataleverandør. 4+5 Udfyld felterne med betalingsmodtagers registrerings- og kontonummer. 6 7 Udfyld feltet med beløbet som skal overføres til betalingsmodtagers konto. Udfyld feltet med dispositionsdatoen for overførslerne; dd = datoen i måneden mm = måneden i året åå = de 2 sidste cifre i årstallet VIGTIGT: Dispositionsdatoen skal være en bankdag skal være minimum 1 bankdag > dagen hvor leverancen bliver sendt til PBS kan være op til 150 dage frem i tiden HENVISNING: Du kan læse mere om reglerne for dispositionsdatoen i Vejledning for dataleverandør kapitel "Data til PBS" afsnit "Dispositionsdato". 8+9 Udfyld felterne med betalingsafsender registrerings- og kontonummer. 10 11 Dette felt kan du udfylde med oplysninger, så betalingsmodtager kan identificere betalingen. Oplysningerne bliver udskrevet på betalingsmodtagerens kontoudtog. HENVISNING: Se afsnittet overførselsarter. Dette felt kan du udfylde med oplysninger som identificerer betalingsmodtageren. Det kan for eksempel være betalingsmodtagers CPR-nummer, navn eller lønnummer. Oplysningerne hjælper betalingsafsender til at identificere betalingen. Side 11 af 26 27. Januar 2010

Overførselsrecord kontonummerbaseret betaling med ekstra advisering (OS5) Overførselsrecord kontonummerbaseret betaling med ekstra advisering (OS5) Recordbeskrivelse nr. kar. * fra til Des Overførselsrecord med ekstra advisering(os5) 1 SYSTEMKODE 2 X 1 2 Ja "OS" forkortelse for OverførselsService 2 RECORDTYPE 1 N 3 3 Ja Udfyld feltet med "5" 3 OVERFØRSELSART 2 N 4 5 Ja Overførselsart 80-89 4 REGISTRERINGSNUMMER 4 N 6 9 Ja Registreringsnummer på betalingsmodtagers pengeinstitut 5 KONTONUMMER 10 N 10 19 Ja Betalingsmodtagers kontonummer 6 BELØB 12 N 20 31 Ja Beløb i ører uden fortegn. Højrestillet med foranstillede nuller 7 DISPOSITIONSDATO 6 N 32 37 Ja Dispositionsdato (ddmmåå) for overførslerne. 8 REGISTREINGSNUMMER 4 N 38 41 Ja Registreringsnummer på betalingsafsenders pengeinstitut 9 KONTONUMMER 10 N 42 51 Ja Betalingsafsenders kontonummer 10 POSTERINGSIDENT 20 X 52 71 Ja Identifikation af overførslen 11 MODTAGERIDENT 13 X 72 84 Ja Identifikation af betalingsmodtager 12 NULLER 44 N 85 128 Ja Udfyld felterne med "00000000 0" (nuller) *X=ALFANUMERISK *N=NUMERISK (Venstrestilles med efterfølgende blanke) (Højrestilles med foranstillede nuller) Side 12 af 26 14. august 2008

Overførselsrecord kontonummerbaseret betaling med ekstra advisering (OS5) Feltbeskrivelse 2 3 Recordtype 5 er koden for en record med en overførsel til en modtager, hvor vedkommendes kontonummer er angivet i recorden. Overførslen kaldes derfor en kontonummerbaseret overførsel. Overførselsarten er den tocifrede kode (80-89) som identificerer overførslen på betalingsmodtagerens kontoudtog. Overførselsarten skal være entydig indenfor en sektion. De enkelte overførselsarter er beskrevet under afsnittet overførselsarter. HENVISNING: Du kan læse mere om overførselsarter i Vejledning for dataleverandør. 4+5 Udfyld felterne med betalingsmodtagers registrerings- og kontonummer. 6 7 Udfyld feltet med beløbet som skal overføres til betalingsmodtagers konto. Udfyld feltet med dispositionsdatoen for overførslerne; dd = datoen i måneden mm = måneden i året åå = de 2 sidste cifre i årstallet VIGTIGT: Dispositionsdatoen skal være en bankdag skal være minimum 1 bankdag > dagen hvor leverancen bliver sendt til PBS kan være op til 150 dage frem i tiden HENVISNING: Du kan læse mere om reglerne for dispositionsdatoen i Vejledning for dataleverandør kapitel "Data til PBS" afsnit "Dispositionsdato". 8+9 Udfyld felterne med betalingsafsender registrerings- og kontonummer. 10 11 Dette felt kan du udfylde med oplysninger, så betalingsmodtager kan identificere betalingen. Oplysningerne bliver udskrevet på betalingsmodtagerens kontoudtog. Du har op til 20 karakterer til rådighed. HENVISNING: Se afsnittet overførselsarter. Dette felt kan du udfylde med oplysninger som identificerer betalingsmodtageren. Det kan for eksempel være betalingsmodtagers CPR-nummer, navn eller lønnummer. Oplysningerne hjælper betalingsafsender til at identificere betalingen. Side 13 af 26 27. Januar 2010

Overførselsrecord NemKonto betaling (OS6) Overførselsrecord NemKonto betaling (OS6) Recordbeskrivelse nr. kar. * fra til des Overførselsrecord (OS6) 1 SYSTEMKODE 2 X 1 2 Ja "OS" forkortelse for OverførselsService 2 RECORDTYPE 1 N 3 3 Ja Udfyld feltet med "6" 3 OVERFØRSELSART 2 N 4 5 Ja overførselsart 10-59, 70-79 og 90-99 4 BELØB 12 N 6 17 Ja Beløb i ører uden fortegn. Højrestillet med foranstillede nuller 5 DISPOSITIONSDATO 6 N 18 23 Ja Dispositionsdato (ddmmåå) for overførslerne 6 REGISTRERINGSNUMMER 4 N 24 27 Ja Registreringsnummer på betalingsafsenders pengeinstitut 7 KONTONUMMER 10 N 28 37 Ja Betalingsafsenders kontonummer 8 POSTERINGSIDENT 8 X 38 45 Ja Identifikation af overførslen 9 MODTAGERIDENT 13 X 46 58 Ja Identifikation af betalingsmodtager til eget brug 10 NEMKONTOIDENTIFIKATION 22 X 59 80 Ja Se specifikation i næste afsnit "Feltbeskrivelse" *X=ALFANUMERISK *N=NUMERISK (Venstrestilles med efterfølgende blanke) (Højrestilles med foranstillede nuller) Side 14 af 26 14. august 2008

Feltbeskrivelse 2 3 Recordtype 6 er koden for en record med en overførsel til modtagers NemKonto. Overførselsarten er den tocifrede kode (10-59, 70-79 og 90-99) som identificerer overførslen på betalingsmodtagerens kontoudtog. Overførselsarten skal være entydig indenfor en sektion. En overførsel med advisering på modtagers kontoudtog op til 20 tegn skal være overførselsart 80-89. De enkelte overførselsarter er beskrevet under afsnittet overførselsarter. HENVISNING: Du kan læse mere om overførselsarter i Vejledning for dataleverandør. 4 5 Udfyld feltet med beløbet som skal overføres til betalingsmodtagers konto. Udfyld feltet med dispositionsdatoen for overførslen; dd = datoen i måneden mm = måneden i året åå = de 2 sidste cifre i årstallet VIGTIGT: Dispositionsdatoen skal være en bankdag skal være minimum 1 bankdag > dagen hvor leverancen bliver sendt til PBS kan være op til 4 dage frem i tiden HENVISNING: Du kan læse mere om reglerne for dispositionsdatoen i Vejledning for dataleverandør kapitel "Data til PBS" afsnit "Dispositionsdato". 6+7 Udfyld felterne med betalingsafsenders registrerings- og kontonummer. 8 9 10 Dette felt kan du udfylde med oplysninger, så betalingsmodtager kan identificere betalingen. Oplysningerne bliver udskrevet på betalingsmodtagerens kontoudtog. Se også afsnittet "Overførselsarter". Dette felt kan du udfylde med oplysninger som identificerer betalingsmodtageren. Det kan for eksempel være betalingsmodtagers CPR-nummer, navn eller lønnummer. Oplysningerne hjælper betalingsafsender til at identificere betalingen. I felt 10 skal du angive hvilken identifikation på betalingsmodtager, du ønsker at angive når vi skal finde den tilhørende NemKonto. Herudover skal du angive den aktuelle identifikation. Strukturen herfor er angivet i nedenstående underdefinitioner af felt 10. Se også afsnittet om NemKontoregistrets indhold. Hvis du anvender betalingsmodtagers CPR-nummer som identifikation, skal du angive: nr. kar. * Fra til des Overførselsrecord (OS6) 10A NØGLETYPE 4 X 1 4 Ja "CPR " 10B CPRNUMMER 10 N 5 14 Ja Angiv betalingsmodtagers CPR-nummer 10C NULLER 8 N 15 22 Ja Udfyld med nuller "00000000" Hvis du anvender betalingsmodtagers CVR-nummer som identifikation, skal du angive: Side 15 af 26 27. Januar 2010

nr. kar. * Fra til des Overførselsrecord (OS6) 10A NØGLETYPE 4 X 1 4 Ja "CV " 10B CVRNUMMER 8 N 5 12 Ja Angiv betalingsmodtagers CVR-nummer 10C NULLER 10 N 13 22 Ja Udfyld med nuller "0000000000" Hvis du anvender betalingsmodtagers SE-nummer som identifikation, skal du angive: nr. kar. * Fra til des Overførselsrecord (OS6) 10A NØGLETYPE 4 X 1 4 Ja "SE " 10B SENUMMER 8 N 5 12 Ja Angiv betalingsmodtagers SE-nummer 10C NULLER 10 N 13 22 Ja Udfyld med nuller "0000000000" Hvis du anvender betalingsmodtagers CVR-nummer og P-nummer som identifikation, skal du angive: nr. kar. * Fra til des Overførselsrecord (OS6) 10A NØGLETYPE 4 X 1 4 Ja "CVPU" 10B CVRNUMMER 8 N 5 12 Ja Angiv betalingsmodtagers CVR-nummer 10C P-NUMMER 10 N 13 22 Ja Angiv P-nummeret til det pågældende CVR-nummer Hvis du anvender betalingsmodtagers CVR-nummer og SE-nummer som identifikation, skal du angive: nr. kar. * Fra til des Overførselsrecord (OS6) 10A NØGLETYPE 4 X 1 4 Ja "CVSE" 10B CVRNUMMER 8 N 5 12 Ja Angiv betalingsmodtagers CVR-nummer 10C SENUMMER 8 N 13 20 Ja Angiv betalingsmodtagers SE-nummer 10D NULLER 2 N 21 22 Ja Udfyld med nuller "00" Side 16 af 26 14. august 2008

Overførselsrecord NemKonto betaling med ekstra advisering Overførselsrecord NemKonto betaling med ekstra advisering Recordbeskrivelse nr. Kar. * Fra til des Overførselsrecord med ekstra advisering(os6) 1 SYSTEMKODE 2 X 1 2 Ja "OS" forkortelse for OverførselsService 2 RECORDTYPE 1 N 3 3 Ja Udfyld feltet med "6" 3 OVERFØRSELSART 2 N 4 5 Ja Kun overførselsarterne 80-89 4 BELØB 12 N 6 17 Ja Beløb i ører uden fortegn. Højrestillet med foranstillede nuller 5 DISPOSITIONSDATO 6 N 18 23 Ja Dispositionsdato (ddmmåå) for overførslerne 6 REGISTRERINGSNUMMER 4 N 24 27 Ja Registreringsnummer på betalingsafsenders pengeinstitut 7 KONTONUMMER 10 N 28 37 Ja Betalingsafsenders kontonummer 8 POSTERINGSIDENT 20 X 38 57 Ja Adviseringen til modtager 9 MODTAGERIDENT 13 X 58 70 Ja Identifikation af betalingsmodtager til eget brug 10 NEMKONTOIDENTIFIKATION 22 X 71 92 Ja Se specifikation i næste afsnit "Feltbeskrivelse" 11 NULLER 36 N 93 128 Ja Udfyldes med nuller (00 00000..) *X=ALFANUMERISK *N=NUMERISK (Venstrestilles med efterfølgende blanke) (Højrestilles med foranstillede nuller) Side 17 af 26 27. Januar 2010

Feltbeskrivelse 2 3 Recordtype 6 er koden for en record med en overførsel til modtagers NemKonto med ekstra advisering på betalingsmodtagers kontoudtog hvis overførselsarten er 80-89. Overførselsarten er den tocifrede kode som identificerer overførslen på betalingsmodtagerens kontoudtog og skal være entydig indenfor en sektion. En overførsel med advisering på modtagers kontoudtog op til 20 tegn skal være overførselsart 80-89. De enkelte overførselsarter er beskrevet under afsnittet overførselsarter. HENVISNING: Du kan læse mere om overførselsarter i Vejledning for dataleverandør. 4 5 Udfyld feltet med beløbet som skal overføres til betalingsmodtagers konto. Udfyld feltet med dispositionsdatoen for overførslen; dd = datoen i måneden mm = måneden i året åå = de 2 sidste cifre i årstallet VIGTIGT: Dispositionsdatoen skal være en bankdag skal være minimum 1 bankdag > dagen hvor leverancen bliver sendt til PBS kan være op til 4 dage frem i tiden HENVISNING: Du kan læse mere om reglerne for dispositionsdatoen i Vejledning for dataleverandør kapitel "Data til PBS" afsnit "Dispositionsdato". 6+7 Udfyld felterne med betalingsafsenders registrerings- og kontonummer. 8 9 10 Dette felt kan du udfylde med oplysninger, så betalingsmodtager kan identificere betalingen. Oplysningerne bliver udskrevet på betalingsmodtagerens kontoudtog. Du har op til 20 karakterer til din rådighed. Dette felt kan du udfylde med oplysninger som identificerer betalingsmodtageren. Det kan for eksempel være betalingsmodtagers CPR-nummer, navn eller lønnummer. Oplysningerne hjælper betalingsafsender til at identificere betalingen. I felt 10 skal du angive hvilken identifikation på betalingsmodtager, du ønsker at angive når vi skal finde den tilhørende NemKonto. Herudover skal du angive den aktuelle identifikation. Strukturen herfor er angivet i nedenstående underdefinitioner af felt 10. Se også afsnittet om NemKontoregistrets indhold. Hvis du anvender betalingsmodtagers CPR-nummer som identifikation, skal du angive: nr. kar. * fra til des Overførselsrecord med ekstra advisering(os6) 10A NØGLETYPE 4 X 1 4 Ja "CPR " 10B CPRNUMMER 10 N 5 14 Ja Angiv betalingsmodtagers CPR-nummer 10C NULLER 8 N 15 22 Ja Udfyld med nuller "00000000" Side 18 af 26 14. august 2008

Hvis du anvender betalingsmodtagers CVR-nummer som identifikation, skal du angive: nr. kar. * fra til des Overførselsrecord med ekstra advisering(os6) 10A NØGLETYPE 4 X 1 4 Ja "CV " 10B CVRNUMMER 8 N 5 12 Ja Angiv betalingsmodtagers CVR-nummer 10C NULLER 10 N 13 22 Ja Udfyld med nuller "0000000000" Hvis du anvender betalingsmodtagers SE-nummer som identifikation, skal du angive: nr. kar. * fra til des Overførselsrecord med ekstra advisering(os6) 10A NØGLETYPE 4 X 1 4 Ja "SE " 10B SENUMMER 8 N 5 12 Ja Angiv betalingsmodtagers SE-nummer 10C NULLER 10 N 13 22 Ja Udfyld med nuller "0000000000" Hvis du anvender betalingsmodtagers CVR-nummer og P-nummer som identifikation, skal du angive: nr. kar. * fra til des Overførselsrecord med ekstra advisering(os6) 10A NØGLETYPE 4 X 1 4 Ja "CVPU" 10B CVRNUMMER 8 N 5 12 Ja Angiv betalingsmodtagers CVR-nummer 10C P-NUMMER 10 N 13 22 Ja Angiv P-nummeret til det pågældende CVR-nummer Hvis du anvender betalingsmodtagers CVR-nummer og SE-nummer som identifikation, skal du angive: nr. kar. * fra til des Overførselsrecord med ekstra advisering(os6) 10A NØGLETYPE 4 X 1 4 Ja "CVSE" 10B CVRNUMMER 8 N 5 12 Ja Angiv betalingsmodtagers CVR-nummer 10C SENUMMER 8 N 13 20 Ja Angiv betalingsmodtagers SE-nummer 10D NULLER 2 N 21 22 Ja Udfyld med nuller "00" Side 19 af 26 27. Januar 2010

NemKontoregistrets indhold NemKontoregistrets indhold NemKontoregistret privatpersoner Privatpersoners NemKontonumre identificeres ved hjælp af personens CPR-nr. Alle privatpersoner over 18 år er forpligtet til at have en NemKonto, hvorimod personer under 18 år kun er forpligtet, hvis de modtager ydelser fra det offentlige. Privatpersoner kan kun have eet NemKontonummer. Når den private udbetaler angiver betalingsmodtagers CPR-nummer, vil betalingen som udgangspunkt blive gennemført med succes. Der findes dog ganske få tilfælde, hvor betalingen ikke kan gennemføres. Dette kan være tilfældet for privatpersoner, der aldrig har haft kontakt med det offentlige system herunder i visse tilfælde færinge og grønlændere. BEMÆRK: Det er ikke muligt at gennemføre udbetaling til en udenlandsk NemKonto selvom betalingsmodtager har oprettet en sådan i NemKontoregistret. Betalinger til en udenlandsk NemKonto vil blive afvist og fremgå som sådan af Leverancekvittering og Overførselskvittering. NemKontoregistret virksomheder Virksomheder kan være registreret i NemKontoregistret på flere måder, blandt andet afhængigt af virksomhedens struktur og størrelse. Alle virksomheder, der er registreret i NemKontoregistret, er registreret med et NemKontonummer for virksomhedens CVRnr. Dette betyder, at en betalingsordre, der udelukkende indeholder betalingsmodtagers CVR-nr., som udgangspunkt vil blive gennemført med succes. Herudover KAN virksomheden knytte NemKontonumre til underliggende niveauer i deres virksomhed. Dette kan ske ved at oprette NemKontonumre på en kombination af CVR-nummeret og underliggende SE-numre eller en kombination af CVRnummeret og underliggende Produktionsstedsnumre. Endelig vil en del virksomheder (såkaldte type-3 virksomheder) oprette sig i NemKontoregistret udelukkende med Senummeret som identifikation. Ovenstående forskellige kombinationsmuligheder medfører, at betalingsmodtager og betalingsafsender i visse tilfælde indbyrdes skal aftale, hvordan OS6-transaktionens NemKontoidentifikation (felt 10) skal udfyldes. Eksempel: En betalingsmodtager med CVR-nr. 11111111 har oprettet sig i NemKontoregistret med denne nøgle. Betalingsafsender har kendskab til betalingsmodtagers SE-nr. og/eller underliggende Produktionsstedsnumre, men betalingsafsender har altså ikke knyttet NemKontonumre til disse identifikationer i NemKontoregistret. Hvis betalingsafsender udfylder OS6-transaktionen udelukkende med betalingsmodtagers CVR-nr., vil betalingen blive gennemført med succes. Hvis betalingsmodtager derimod anvender en af de kombinerede identifikationer, f.eks. CVR-nr. og Produktionsstedsnummer, vil betalingen IKKE blive gennemført med succes. Side 20 af 26 14. august 2008

Sektionsslut record (OS8) Sektionsslut record (OS8) Recordbeskrivelse nr. kar. * fra til des Sektion slutrecord (OS8) 1 SYSTEMKODE 2 X 1 2 Ja Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for OverførselsService 2 RECORDTYPE 1 N 3 3 Ja Udfyld feltet med "8" 3 OVERFØRSELSART 2 N 4 5 Ja Overførselsart 10-99 4 NULLER 4 N 6 9 Ja Udfyld felterne med "0000" (nuller) 5 ANTAL 10 N 10 19 Ja Antallet af overførsler i denne sektion 6 BELØB 12 N 20 31 Ja Totalbeløb i ører med foranstillede nuller for overførsler i denne sektion 7 DISPOSITIONSDATO 6 N 32 37 Ja Dispositionsdato (ddmmåå) for overførslerne 8 REGISTRERINGSNUMMER 4 N 38 41 Ja Registreringsnummer på betalingsafsender pengeinstitut 9 KONTONUMMER 10 N 42 51 Ja Betalingsafsenders kontonummer 10 DATALEVERANDØRNUMMER 8 N 52 59 Ja Dataleverandørens CVR-nummer 11 CVR-NUMMER 8 N 60 67 Ja Betalingsafsender CVR-nummer 12 NULLER 13 N 68 80 Ja Udfyld felterne med "0000000000000" (nuller) *X=ALFANUMERISK *N=NUMERISK (Venstrestilles med efterfølgende blanke) (Højrestilles med foranstillede nuller) Side 21 af 26 27. Januar 2010

Sektionsslut record (OS8) OBS : Det er vigtig at du som dataleverandør tage beslutning om du enten vil bruge A eller B versionen af dataleverandør slutrecord OS9. Hvis du sætter både A og B versionen af dataleverandør slutrecord OS9 ved afslutningen af din OverførselsService leverance, vil PBS udelukkende gøre brug af den første, og dermed ikke validere på den anden OS09 record Feltbeskrivelse 2 3 Recordtype 8 er koden for en record med oplysninger om hvilken type overførsler leverancen indeholder. Overførselsarten er den tocifrede kode (10-99) som identificerer overførslen på betalingsmodtagerens kontoudtog og skal være entydig indenfor en sektion. De enkelte overførselsarter er beskrevet under afsnittet overførselsarter. HENVISNING: Du kan læse mere om overførselsarter i Vejledning for dataleverandør. 5 6 7 I dette felt skal du oplyse antallet af overførsler (OS5 records) i denne sektion. I dette felt skal du oplyse det totale beløb for overførsler (OS5 records felt 6) i denne sektion. Udfyld feltet med dispositionsdatoen for overførslerne; dd = datoen i måneden mm = måneden i året åå = de 2 sidste cifre i årstallet VIGTIGT: Dispositionsdatoen skal være en bankdag skal være minimum 1 bankdag > dagen hvor leverancen bliver sendt til PBS kan være op til 150 bankdage frem i tiden HENVISNING: Du kan læse mere om reglerne for dispositionsdatoen i Vejledning for dataleverandør kapitel "Data til PBS" afsnit "Dispositionsdato". 8+9 Udfyld felterne med registrerings- og kontonummeret hvorfra samtlige overførsler (OS05) i denne sektion skal trækkes. 10 11 PBS benytter CVR-nummer til at identificere dataleverandøren, og til at sikre at vi har indgået en aftale om at udveksle data i OverførselsService. PBS benytter betalingsafsenders CVR-nummer til at kontrollere at der er oprettet en aftale for betalingsafsender i aftaleregisteret i OverførselsService. Side 22 af 26 14. august 2008

Dataleverandør slutrecord A (OS9) Dataleverandør slutrecord A (OS9) Recordlayout nr. kar. * fra til des Dataleverandør slutrecord A (OS9) 1 SYSTEMKODE 2 X 1 2 Ja Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for OverførselsService 2 RECORDTYPE 1 N 3 3 Ja Udfyld feltet med "9" 3 KONSTANT 2 N 4 5 Ja Udfyld felterne med "29" 4 NULLER 4 N 6 9 Ja Udfyld felterne med "0000" (nuller) 5 TOTALANTAL 10 N 10 19 Ja Det totale antal overførsler 6 TOTALBELØB 12 N 20 31 Ja Det totale beløb i ører for alle overførsler 7 NULLER 6 N 32 37 Ja Udfyld felterne med "000000" (nuller) 8 9-TALLER 14 N 38 51 Ja Udfyld felterne med "99999999999999" 9 DATALEVERANDØRNUMMER 8 N 52 59 Ja Dataleverandørens CVR-nummer 10 NULLER 21 N 60 80 Ja Udfyld felterne med "000000000000000000000" (nuller) *X=ALFANUMERISK *N=NUMERISK (Venstrestilles med efterfølgende blanke) (Højrestilles med foranstillede nuller) OBS : Det er vigtig at du som dataleverandør tage beslutning om du enten vil bruge A eller B versionen af dataleverandør slutrecord OS9. Hvis du sætter både A og B versionen af dataleverandør slutrecord OS9 ved afslutningen af din OverførselsService leverance, vil PBS udelukkende gøre brug af den første, og dermed ikke validere på den anden OS09 record Side 23 af 26 27. Januar 2010

Dataleverandør slutrecord A (OS9) OBS : Det er vigtig at du som dataleverandør tage beslutning om du enten vil bruge A eller B versionen af dataleverandør slutrecord OS9. Hvis du sætter både A og B versionen af dataleverandør slutrecord OS9 ved afslutningen af din OverførselsService leverance, vil PBS udelukkende gøre brug af den første, og dermed ikke validere på den anden OS09 record Feltbeskrivelse 2 5 6 9 Recordtype 9 er koden for en record med kontroloplysninger til at sikre at PBS har modtaget det korrekte antal overførselsrecords (OS5). I dette felt skal du oplyse antallet af overførsler i hele leverancen. I dette felt skal du oplyse det totale beløb for overførsler i hele leverancen. Her skal dataleverandørens CVR-nummer stå. PBS benytter CVR-nummeret til at identificere dig som dataleverandør, og til at sikre at vi har indgået en aftale om at udveksle data i OverførselsService. CVR-nummeret skal være identisk med det nummer du oplyser i startrecord OS1 + OS2 felt 8. Side 24 af 26 14. august 2008

Dataleverandør slutrecord B (OS9) Dataleverandør slutrecord B (OS9) Recordbeskrivelse nr. kar. * fra Til des Dataleverandør slutrecord B (OS9) 1 SYSTEMKODE 2 X 1 2 Ja Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for OverførselsService 2 RECORDTYPE 1 N 3 3 Ja Udfyld feltet med "9" 3 KONSTANT 2 N 4 5 Ja Udfyld felterne med "29" 4 9-TALLER 14 N 6 19 Ja Udfyld felterne med "99999999999999" 5 NULLER 18 N 20 37 Ja Udfyld felterne med "000000000000000000" (nuller) 6 9-TALLER 14 N 38 51 Ja Udfyld felterne med "99999999999999" 7 DATALEVERANDØRNUMMER 8 N 52 59 Ja Dataleverandørens CVR-nummer 8 NULLER 21 N 60 80 Ja Udfyld felterne med "000000000000000000000" (nuller) *X=ALFANUMERISK *N=NUMERISK (Venstrestilles med efterfølgende blanke) (Højrestilles med foranstillede nuller) OBS : Det er vigtig at du som dataleverandør tage beslutning om du enten vil bruge A eller B versionen af dataleverandør slutrecord OS9. Hvis du sætter både A og B versionen af dataleverandør slutrecord OS9 ved afslutningen af din OverførselsService leverance, vil PBS udelukkende gøre brug af den første, og dermed ikke validere på den anden OS09 record Side 25 af 26 27. Januar 2010

Dataleverandør slutrecord B (OS9) Feltbeskrivelse 2 7 Recordtype 9 er koden for en record som oplyser at leverancen er slut. Denne type slutrecord indeholder ingen kontroltal. Her skal dataleverandørens CVR-nummer stå. PBS benytter CVR-nummeret til at identificere dig som dataleverandør, og til at sikre at vi har indgået en aftale om at udveksle data i OverførselsService. CVR-nummeret skal være identisk med det nummer du oplyser i startrecord OS1 + OS2 felt 8. Side 26 af 26 14. august 2008