Tjenestemandspension udbetales i henhold til gældende lovgivning. Lovgivning Lovgivning på området skal overholdes.

Relaterede dokumenter
Det overordnede mål for forvaltningen er at sikre en effektiv udnyttelse af ressourcerne under hensyntagen til den gældende lovgivning.

De samlede nettodriftsudgifter fordelt på områder: Tværgående administration Elever 15% Uddannelsescentret 7% Løn og Pension 10%

Budgetopfølgning 30. september 2008

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

Bevilling 15 Fælles formål

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr

Budget Økonomiudvalget : 1.0 Økonomiudvalget generelt. 1. Beskrivelse af området samt målgruppe

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

Direktion Hovedtabeller

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Beretning 2010 for politikområderne:

BF Politikomr.-Sted 1

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

Bemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer

De samlede nettodriftsudgifter fordelt på kontorer:

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v.

Kulturaftale (herefter kaldet aftalen)

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

Der er flere af kontiene, hvor der allerede er betalt for hele året, bl.a. vedrørende redningsberedskabet.

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

OVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Fagområde: Aktivitet Beskrivelse

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger

politikområde Tværgående Puljer

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Forslag til Budget Administrativ høring

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Økonomiudvalget

Budget Smallegade Herning Tlf mail:

Halvårsregnskab 2012

OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2019:2 23. januar Regionernes budgetter for regnskabsåret 2019.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5-

NOTAT: Østsjællands Beredskab budget godkendt ved bestyrelsesmøde 8. oktober 2015

Udvalg Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Forslag til budget

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

1. Beskrivelse af området

Økologiske informationsprojekter

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2

Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon. 14. december Niels Henrik Næsselund

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Mindreforbruget er sammensat af forskellige mer- og mindreforbrug samt omplaceringer.

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Samarbejdsaftale 2017 mellem Gribskov Kommune og Gribskov Erhvervscenter A/S

Økonomivurdering 3. kvartal 2017

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Orienteringsmøde den 27.juni Noget om de mange tal bag genopretningspakken.

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /serviceudgifter

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

Svar på opfølgende spørgsmål vedr. konkurrenceudsættelse. Du har den 14. marts 2017 stillet Økonomiforvaltningen følgende spørgsmål:

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Budget Smallegade Herning. Udarbejdet september Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Tjenestemandspension

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.

Mængdekorrektioner Budget

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Regnskab Vedtaget budget 2011

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

1.2. Retshjælpen på Fyn har hjemsted i bydelen Vollsmose i Odense Kommune.

Transkript:

%8'*(7205c'() //(68'*,)7(5 1.2 Fællesudgifter %HVLYHOVHDIRPUnGHWVDPWPnOJUXSSH Området omfatter aktiviteter samt udgifter/indtægter i forbindelse med Y Pensionsudgifter til tidligere ansatte i Odense Kommune Y Indtægter samt tilskud til forskellige formål Y Kontingenter til Kommunernes Landsforening, honorarer til revisionen m.v. Y Øvrige fælles udgifter, herunder Vollsmoseramme og -sekretariat Målgruppen for pensionsudgifter er tidligere ansatte i Odense Kommune. Målgruppen for områdets øvrige aktiviteter er diverse foreninger, sammenslutninger og almennyttige formål m.m. 3ROLWLVNPnOV WQLQJPnORJUHVXOWDWDY 3ROLWLVNPnOV WQLQJ Det overordnede formål med budgetområdet er Y At udbetale tjenestemandspension i henhold til gældende lovgivning Y Via tilskud, kontingenter og lignende til ovenstående sammenslutninger, foreninger m.v. at sikre kommunens tilknytning til og forpligtelser overfor samme, samt at yde støtte til erhvervsudvikling, turisme m.m. Nettodriftsudgifter i år 2003 fordelt på hovedaktiviteter: IRUGHOWSnKRYHGDNWLYLWHWHUL Pensioner... Administrative driftsudgifter, netto... Diverse tilskud... Vollsmose...,DOW... 159.485 28.616 10.988 5.661 Budgetforslag 2003 Budgetområde 1.2 fordelt på hovedaktiviteter 2 3 4 1 3HQVLRQHU 3ROLWLVNPnOV WQLQJ Tjenestemandspension udbetales i henhold til gældende lovgivning. 0nORJUHVXOWDWDY 0nO Lovgivning Lovgivning på området skal overholdes. 5HVXOWDWDY At der ikke foretages fejludbetalinger, og at udbetalingerne sker rettidigt. 1. Pensioner 2. Adm. driftsudgifter 3. Diverse tilskud 4. Vollsmose $NWLYLWHWVQLYHDXVHUYLFHQLYHDX Der sker overførsler af pensionsbeløb til og fra Odense Kommune i forbindelse med tjenestemandsansat personales til- og fratræden efter reglerne herom, samt udbetaling af fratrædelsesgodtgørelser.

1.2 Fællesudgifter For det nuværende tjenestemandsansatte personale er grundlaget for fremtidig pensionsudbetaling tilvejebringelse og opsamling af ansættelsesoplysninger. Kommunens udgifter til pensioner udgør ca. 159 mio. kr. i år 2003. Udgifterne til pensioner forventes at toppe med ca. 177 mio. kr. i år 2015, hvorefter de forventes at falde til ca. 165 mio. kr. i 2025. Efter år 2025 forventes udgifterne at falde meget hurtigt, idet der da er gået mere end 35 år siden, beslutningen om (som hovedregel) ikke længere at ansætte tjenestemænd blev truffet. WHULQJVPHWRGH Udgifterne til pension budgetteres på grundlag af Y De faktiske udbetalinger omregnet til helårsbeløb Y Skøn over tilgangen af aldersbetingede pensioner og førtidspensioner korrigeret for den statistiske dødelighed og skøn over tilgangen af ægtefælle - og børnepensioner Y Den forventede udbetaling af den såkaldte "udskudte stigning" i pensioner på visse skalatrin som følge af reglerne vedrørende beregning af tjenestemandspensioner 7LOVNXGNRQWLQJHQWHURJ YULJHI OOHVXGJLIWHU 3ROLWLVNPnOV WQLQJ Formålet med betaling af kontingent og ydelse af tilskud og lignende til diverse sammenslutninger, foreninger m.v. er at sikre kommunens tilknytning til og forpligtelser overfor samme, samt at yde støtte til særlige formål for at fremme erhvervsudvikling og turisme m.m. 0nORJUHVXOWDWDY 0nOXGYDOJWHDNWLYLWHWHU Information Medvirke til at kommunen opfylder sine forpligtelser til at informere borgere og andre relevante målgrupper om Odense Kommune. Markedsføring Tiltrække nye erhvervsvirksomheder og borgere til kommunen samt tiltrække arbejdskraft. Målrette og koordinere det internationale samarbejde. Forsikringer Sikre at forvaltningerne og borgerne, herunder ansatte, får en korrekt og hurtig sagsbehandling i forbindelse med forsikringsskader, herunder arbejdsskader. Teknologipulje Lån og/eller tilskud til større investeringer i informationsteknologi i kommunen 5HVXOWDWDY Formulere informations- og kommunikationspolitik, udvikle borgerportal, studieguide på internettet og medvirke til udarbejdelse af medarbejderportal. Udarbejdelse af markedsføringsplan med indsatsområderne uddannelse, erhverv og turisme, udarbejde strategi for udvikling af internationalt samarbejde m.v. Udarbejdelse af risikostyringspolitik og synliggørelse af området, bl.a. afholdelse af informationsmøder og udsendelse af nyhedsbreve. Ansøgninger godkendes af.

0nOXGYDOJWHDNWLYLWHWHU Indtægter Oppebære indtægter vedr. aftaler om forsyningsvirksomhedernes bidrag til administrationsudgifter Tilskud Støtte til foreninger og aktiviteter for at fremme erhvervsudvikling og turisme Vollsmose Indsatsområder: 1. Beskæftigelse og erhverv 2. Uddannelse 3. Image og tryghed 4. Kulturel brobygning 5. Engagement, samarbejde og lokalt ejerskab 5HVXOWDWDY Forhandling om forsyningsvirksomhedernes bidrag til administrationsudgifter. Der er vedtaget en lang række konkrete succeskriterier for hvert af indsatsområderne jf. byrådsbeslutning den 13/6 2001 (kvarterplan for Vollsmose). 1.2 Fællesudgifter WHULQJVPHWRGH Udgifterne på området budgetteres på grundlag af Y Byrådsbeslutninger vedrørende størrelsen af diverse tilskud til eksempelvis Odense Zoo, Odense Erhvervsråd, Fyns Erhvervscenter m.m. Indtægterne på området budgetteres primært på grundlag af Y Aftale om forsyningsvirksomhedernes bidrag til administrationsudgifter %HYLOOLQJVRSO\VQLQJHURJWDNVWHU RYHUVODJ 'ULIWVYLUNVRPKHG Styrbare udgifter. 100.820 102.274 61.485 66.513 72.376 70.644 Ikke styrbare udgifter... Indtægter..., DOWGULIW... Udgifter...,DOWDQO JVXGJ. 141.687-22.150 0 144.210 161.911-19.737-18.646 $QO JVYLUNVRPKHG 14.454 7.864 169.286-18.646 175.654-18.646 181.242-18.646

1.2 Fællesudgifter 6SHFLILNDWLRQ RYHUVODJ 'ULIWVYLUNVRPKHGQHWWR 6W\UEDUH Central lønpulje 1. 43.997 38.336 $GPGULIWVXGJ.. Fælles politiske formål... 492 Kommissioner, råd og nævn... 622 Forsikringer 2... 10.192 8.257 Udvidet forvaltningsrevision... 416 1.196 Teknologipulje.. 4.261 4. 4.573 3.228 Markedsføringsakt. 3.263 2.483 Information... Kontingent til KL. 2.015 4.280 Bidrag til centraladministrationen og fælles edb-løsninger Afgifter spilleautomater 3.. 'LYHUVHWLOVNXG. -3.289-3.287-1.176 Odense Erhvervsråd Fyns Erhvervscenter 4... Øvr. erhvervsfremme formål... Tilskud til studenterhus... Tilskud til turistformål 5... Driftstilskud til Odense Zoo... Anlægstilskud til Odense Zoo... 1.281 701 1.039 3.692 2.078 4.150 103 3.145 103 1.000 51 1.500 51 3.145 51 3.145 Tilskud til Odense Bys Kunstfond 6.. 532 1.424 138 138 1.424 138 Andre tilskud/udgifter.. 1.989 1.444 904 9ROOVPRVH... Vollsmose, ramme 7 6.142 1.087 5.023 8.285 9.185 Vollsmose, projekter... 100 Vollsmose, sekretariat 8...... 4.509 7.027

RYHUVODJ 1.2 Fællesudgifter 'ULIWVYLUNVRPKHGQHWWR,NNH VW\UEDUH Pensioner 9... Variabel arbejdsmiljøafgift 10 Revision... 136.957 1.985 2.745 139.807 1.977 159.485 166.860 173.228 178.816 1HWWRGULIWVXGJLIWHU $QO JVYLUNVRPKHG Ramme Vollsmose 0 14.454 7.864 $QO JVXGJLDOW. 1 Puljen decentraliseres og er derfor fordelt på de enkelte forvaltninger fra 2003. 2 Fra 2003 er budgettet til forsikringer forhøjet med 6,7 mio. kr. som følge af stigende præmieudgfter m.v. på området. 3 Som følge af ændret lovgivning om gevinstgivende automater bortfalder provenuet af stykafgiften på gevinstgivende spilleautomater gradvist fra og med 2001. 4 Tilskuddet til Fyns Erhvervscenter er beregnet til ca. 3,70 kr. pr. indbygger. 5 Heri indgår tilskud til Odense Turistforening og Fyn Tour. 6 Vedtægterne er ændret således, at også skulpturudstillingerne kan afholdes af fonden. 7 Det samlede budget til Vollsmose fremgår af Helhedsplan for Vollsmose, som blev vedtaget på byrådsmøde den 11/10 2000. Efterhånden som rammen udmøntes, overføres budget til de konkrete aktiviteter. Det er forudsat, at halvdelen af det i helhedsplanen opgjorte behov skaffes via ekstern finansiering. 8 Budgettet er afsat til administration, udarbejdelse af kvarterplan, borgerinddragelse samt ekstern konsulentbistand m.v. 9 Pensioner er revideret i henhold til faktiske udbetalinger pr. 1/4 2002 og et skøn over til- og afgange. 10 Den variable arbejdsmiljøafgift bortfalder pr. 1/1 2003. Generelt er tilskud i ovenstående tabel opgjort exclusiv moms.

1.2 Fællesudgifter 9 VHQWOLJHEXGJHW QGULQJHULIRUKROGWLOEXGJHW Driftsreduktion, forvaltningsrevision... Driftsreduktion, markedsføring... Forsikringer... Teknologipulje... Driftsreduktion, EU-kontor revurdering.. Driftsreduktion, Zoo anlægstilskud... Driftsreduktion, bortfald tilskud COGITA (Miljøbutikken)... Driftsreduktion, Vollsmoserammens restramme... Driftsreduktion, Vollsmosesekretariatet.. Tjenestemandspensioner, regulering... Bortfald variabel arbejdsmiljøafgift... 'ULIWV QGULQJHULDOW... 'ULIWVYLUNVRPKHG -1.996-2.145-1.298 12.269-1.917 RYHUVODJ 1.307-1.645-698 13.961-1.928 1.307 3 15.955-1.928 1.307-153 11.347-1.928 / QVXP RYHUVODJ Styrbare udgifter. 48.857 40.203 Ikke styrbare udgifter... 1.985 1.977 / QVXPLDOW... 7DNVWHU 6SLOOHDXWRPDWHU Ikke gevinstgivende - 3. og efterfølgende 4.000 4.000 I forbindelse med lov om gevinstgivende spilleautomater blev afgiftsreglerne for spilleautomater ændret, og spilleautomatafgiften er med virkning fra 1/1 2001 opkrævet af staten.