Forberedelse og planlægning af GMP Audit



Relaterede dokumenter
Audit beskrivelser for PL

Information om auditering. Tidsfastsættelse Udpegning af ledende auditor Godkendelse

Godkendt Organisation, ansvar og beføjelser Procedure C. Chef for Vognladning produktion (Ledelsens repræsentant)

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Omfang af beføjelser til at træffe beslutninger (for eksempel anbefaling eller implementering)

Auditbeskrivelser for SAS

Auditrapport. Auditrapport. Auditdato: DS/EN ISO 9001:2008. Holbæk Kommune. Holbæk Kommune. Virksomhedsnavn: Projektnr.

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017

Infoblad. ISO/TS Automotive

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Issue Tracker Kontrolår [201x] Gennemgang af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyring

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO ISO/OHSAS 18001

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : xx UDKAST af 3/ Side : 1/6

Certificering ISO 14001:2015

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Design af organisationer

Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug)

Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug)

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Sikkerhedsledelsen SIKKERHEDSSPOLITIK FOR DSB. April Version 1.0

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

Indledning Aftalen er indgået mellem Social- og Sundhedsforvaltningen (SSF) og Børne- og Kulturforvaltningen (BFK). Formålene med aftalen er

FSC Toolkit. Guide til Gruppecertificering af Private Skovejere - Introduktion

Dansk Energi Center A/S Karisevej Haslev

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade København K. Dato: Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten

Velkommen Gruppe SJ-1

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : Side : 1/6

ISO Styr på Arbejdsmiljøet på din virksomhed

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version

Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for forebyggelse og håndtering af magtanvendelser

Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer

Recertificering Kvalitetsstyringsloven. Odsherred Kommune

Kvalitetsledelseskrav til rådgiverydelser. AD-DV.R002 Rammeaftale om administration af særtransporter

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen?

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Velkommen Gruppe SJ-1

Infoblad. IATF Automotive

KVALITETSSIKRINGSSYSTEMER. Uffe Schifter-Holm Tværfaglig konsulent

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Management review 03/

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst)

Information om akkreditering til

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Intern audit Procedure nr.: 4.5.5

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Information om DANAK-akkreditering til

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

række forsinkelser i IT-systemerne på toldområdet: Hvad gik der galt?"

Svanningevej 2 DK-9220 Aalborg Øst Tel

Analyserapport. inden sommerferien

P1 Rapport. Emborg-Form ApS. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2015. Auditstart og -slutdato 2018/04/ /04/10 SAFER, SMARTER, GREENER

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet

Samarbejdsaftale om sikring af tværsektoriel opgaveflytning

#Foreløbig# #Endelig# Issue Tracker Kontrolåret #201x# Gennemgang af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyring

Kvalitetsledelseskrav til rådgiverydelser

AIC B 39/12 10 DEC AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145.

Bilag II. Videnskabelige konklusioner

Vejledning om funktionsbeskrivelse for intern revision

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Denne publikation er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon dk

Høje-Taastrup Kommune, Teknik- og Miljøcenter

Godkendt Auditbilag for intern audit Bilag

PROCESKONFIRMERING! - hvordan du som leder kan facilitere løbende forbedring og fastholde en standard!

Forberedelse Hvordan sikres en effektiv audit? Anders Clausen c-compliance. Baggrund Anders Clausen. Hvordan sikres en effektiv audit?

Anbefalinger til udvikling af det faglige arbejde i Socialforvaltningen

Bilag II. Videnskabelige konklusioner

Derudover må personoplysninger i fysiske mapper kun tilgås af personer, der har et formål med at kunne tilgå de pågældende personoplysninger.

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

Guide til en god trivselsundersøgelse

AIS I Tilsyn I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I. 5 Tilsyn 1

Rehabiliteringsteamet: Retningslinjer og arbejdsopgaver for sagsbehandlerne, de faglige koordinatorer, formanden og projektkoordinatoren

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen.

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

KONFERENCENS ABC TJEKLISTE. At nå det hele til tiden! til Business events

Revideret Miljøledelsesstandard

Tilsynspolitik for personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og madservice

Auditbeskrivelser for TPM

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

Risikobaseret kvalitetsstyring hvordan?

Information om akkreditering til

Ledelsessystemer. Kvalitet Miljø Arbejdsmiljø

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Ny bekendtgørelse om krav til sikkerhedsledelsessystemer for virksomheder, der skal opnå sikkerhedscertifikat eller sikkerhedsgodkendelse

Ledelsespakke 3 Tema

FeF Chemicals A/S Københavnsvej 216 DK 4600 Køge Denmark. Annual Product Review / Product Quality Review / Årsgennemgang

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE AF EF-VAREMÆRKER I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) DEL A GENERELLE REGLER

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

Andersen & Martini A/S

VEJLEDNING TIL VIRKSOMHEDSORDNINGEN TIL

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept

Kontaktperson for henvendelse vedrørende behandlingen af dine oplysninger er Kim Petersen, som kan kontaktes på eller

Systemets baggrund og indhold

Transkript:

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014

Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig guide, men blot en lille og hurtig overbliksmanual som du kan bruge til din forberedelse.

Planlægge audit Når du ankommer til audit stedet, skal du vide nøjagtigt hvad du skal og hvordan du skal gøre det. Derfor skal du planlægge alle nedenstående aspekter af auditen. Fastlægge grundlaget for auditen Fastlægge gennemførelsen af auditen Forberede audit plan Gennemgang af dokumenter Forberede arbejdsdokumenter

Fastlægge grundlaget for auditen Før du fastsætter hvordan du skal udføre en audit, skal du undersøge alle disse punkter: Hvad er formålet med auditen? Hvad er din rolle? Hvad er standarden? Hvad er omfanget?

Hvad er formålet med auditen? Hvad er din rolle? Hvad er standarden? Hvad er omfanget? En audit skal have et klart mål. Du skal derfor starte med at beslutte hvilket formål din audit har. Eksempelvis et af nedenstående formål: Kontrollere omfanget af GMP der er implementeret. Vurdering af kvalitetsstyringssystem for at sikre at det er i overensstemmelse med GMPkravene. Vurdere effektiviteten af styringssystem. Undersøge en usædvanlig hændelse for at afgøre fakta og / eller fastslå årsager. Efter du har besluttet hvilket formål auditen har, skal du beslutte hvilken type af perspektiv du skal have. Eksempel: Hvis dit formål er at undersøge en hændelse, skal din rolle være dataindsamler, og du skal derfor afvente med dine beslutninger og kommentarer indtil du er sikker på at du har indsamlet alle væsentlige fakta. Når din rolle er defineret, skal du fastlægge hvad du vil bruge som en basis for sammenligning i din undersøgelse af den auditeredes programmer og faciliteter. Det kan fx være: Gældende politikker Love og regler Procedurer Krav til styringssystem Kontraktmæssige aftale med f.eks. leverandør. Beslut på forhånd omfanget og begrænsningerne af auditen, såsom fysiske lokationer, organisationsenheder, handlinger og processer der skal auditeres, samt tidsperioden. Begræns omfanget til de områder, der ser ud til at tilbyde de bedste muligheder for at udføre auditen. Identificere områder der trænger til forbedringer.

Fastlægge gennemførelsen af auditen Når du har defineret mål, omfang og kriterier, skal du fastlægge gennemførelsen af auditen. Faktorer der skal overvejes: Tilgængelighed af tilstrækkelige og passende oplysninger for planlægning af auditen Tilstrækkelig hjælp fra de auditerede Tilstrækkelig tid og ressourcer

Forberede audit plan Nu kan du udarbejde en audit plan som grundlag for gennemførelsen af auditen. Gennemse og drøft planen med den auditerende inden gennemførelsen og afklare eventuelle indsigelser. Audit planen bør indeholde: Auditens mål, kriterier og reference dokumenter Auditens omfang, inkluderende identifikation af de organisatoriske og funktionelle enheder og processer der skal auditeres Datoer og steder hvor audit aktiviteterne skal gennemføres Forventede tid og varighed af audit aktiviteter Rolle og ansvarsområder for audit teamet, samt de ledsagende personer Fordeling af passende ressourcer til kritiske områder af auditen Audit opfølgning

Kommunikér audit plan Sikre at planen kommunikeres ud til alle medarbejdere, især dem, hvis områder skal auditeres Lav en liste over områder, systemer og produkter der skal auditeres samt en dato for hver Følg tidsplanen mist ikke troværdigheden ved at udskyde audits

Gennemse dokumenter Forud for auditen, gennemse den auditeredes dokumenter, som man kan få udleveret eller har adgang til, for at fastslå om hvorvidt systemet overholder kriterierne. Relevante dokumenter kan være: Gældende standarder Dokumenter og registreringer fra kvalitetsstyringssystem Registreringsfiler Vejledninger SOP er Protokol eller projektspecifikationer Tidligere audit rapporter Afvigelser Registreringer over reklamationer og tilbagekaldelser

Ved gennemgangen af dokumenterne; Opret en tjekliste over de punkter der skal bekræftes under inspektion. Hvis dokumentationen viser sig at være utilstrækkelig; Underrette den auditerede og beslutte om auditen skal fortsættes eller suspenderes indtil dokumentationsproblemet er løst.

Forberede arbejdsdokumenter Gennemse informationerne, der er relevante til den respektive opgave, og forbered arbejdsdokumenter der er relevante. Relevante dokumenter kan være: Audit tjekliste Formularer til registrering af oplysninger, såsom dokumentation, konstateringer og mødereferater, Skemaer til dokumentation af konklusioner www.cgxp.eu mail: nasa@cgxp.eu tel. +45 30 91 63 35