Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641



Relaterede dokumenter
10 Social service/overførsel 432 Egentlige tillægsbevillinger 616 Finansieret fra/til andre områder/udvalg -184

10 Social service/drift Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Note Område Beløb i kr. Social- og ældreudvalget Egentlige tillægsbevillinger -744 Finansieret til/fra andre udvalg -1.

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Den samlede budgetramme 2014 for Social Service opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Nettoudgifter

Velfærdsudvalget -400

Velfærdsudvalget -300

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Note Område Beløb i kr. Social- og ældreudvalget Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret til/fra andre udvalg 1.346

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

10 Social Service/Serviceudgifter 0

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0

10 Social Service/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg -883

budget 2008 Bemærkninger

10 Social Service/Serviceudgifter 7.098

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020

Udvalget for Ældre og Sundhed

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg -23

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKEDSYDELSER OG TILSKUD BUDGETOPFØLGNING Guldborgsund kommune Maj 10

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Beskrivelse af opgave, Budget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Det specialiserede socialområde

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.

Baggrund Københavns Kommune har besluttet at opdele kommunens budget i fire styringsområder:

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

ocial- og Sundhedsudvalget

Forventet regnskab pr. ultimo september 2014 Social- og Sundhedsudvalget

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Social- og Sundhedsudvalget

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

Budgetopfølgning pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område

NOTAT: Konjunkturvurdering

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist. Kontanthjælp Lov om aktiv socialpolitik 11 1 måned Engangshjælp Lov om aktiv socialpolitik 25 a 1 måned

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Social Service/Serviceudgifter 0

Oprindeligt budget 1000 kr.

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Sagsbehandlingsfrister

Nettodriftsudgifter i alt

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Social- og sundhedsudvalget

Åbent Referat. til. Byrådet

Udvalg for beskæftigelse og erhverv

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

ØKONOMIUDVALG POLITIKOMRÅDE: ØKONOMISK SIKRING, PENSIONER

Det specialiserede socialområde

Særlige skatteoplysninger 2014

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Udvalget for Ældre og Sundhed

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Berigtigelser af refusionsopgørelse for

Budget- og regnskabssystem side 1

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Budgetområde 620 Anden Social Service

Social- og ældreudvalget: Socialområdet

Budgetopfølgning pr. 1. juli Socialudvalget

ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET. Sammendrag. Forbrugsoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korrigeret budget 2010.

Det er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter.

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Samlede afvigelser. Handicap Hjælpemiddeldepot 400 Botilbud til personer med særlige sociale problemer

Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat

Transkript:

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service og 20 Servicecenter I alt 7.533 10 Social service 6.395 Egentlige tillægsbevillinger -3.138 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 9.533 20 Servicecenter 1.138 Egentlige tillægsbevillinger 1.138 Generelt for Social Service Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 viser, at der samlet set ud fra de nuværende vurderinger kan ske en yderligere tilpasning af førtidspensionsbudgettet med 2,0 mio. kr., hvis udviklingen som hidtidigt fortsætter. Herudover viser budgetopfølgningen en omplacering vedrørende indtægter fra den centrale refusionsordning mellem Velfærdsudvalget og Sundhedsudvalget, idet budgettet ikke var placeret på det korrekte udvalgsområde svarende til opgavefordelingen med den nye udvalgsstruktur. Samtidig er der foretaget mindre interne omplaceringer inden for udvalgets budgetramme. 10 Social service/overførsel 0 0.11 Boligplacering af flygtninge Her konteres udgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge. Budgettet er tilrettet til forventet forbrug 10 Social service/overførsel 9.533 Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 9.533 10.1 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Omfatter refusionen for nogle enkelts udgifter, hvor udgifterne er budgetlagt under Sundhedsudvalget. Budgettet overflyttes til Sundhedsudvalget fra Velfærdsudvalget.

10 Social service/overførsel 0 5.61 grp. 005 Integrationsområdet Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge. Budgettet er tilrettet til forventet forbrug 10 Social service/overførsel -2.738 Egentlige tillægsbevillinger -2.738 10.2 5.68-5.70 Førtidspension Generelt I forbindelse med den nye pensionsreform og de afledte virkninger heraf tilpasses budgettet til de intentioner, der er forudsat i regeringens udmeldinger om at færre og færre skal tildeles en pension. Det forudsættes i pensionsreformen, at selv med en lille arbejdsevne vil kunne udvikles over tid eller ved en rehabiliterende indsats. Udgangspunktet for reformen er dermed, at de under 40 årige primært skal have en tilknytning til et arbejdsmarked og der fortsat skal udvikles på selv den mindste arbejdsevne. Dette vil således betyde, at det kun er de åbenlyse sager på med voldsomme handicap eller døende, der i princippet kan tildeles en pension. Tildeling af pensioner i Frederikssund kommune ligger meget lavt i forhold til landsgennemsnittet og de kommuner der normalt sammenlignes med. 5.68 til 5.70 Førtidspension Førtidspension kan tilkendes i alderen fra 18 til 65 år når personens arbejdsevne er varigt nedsat, og nedsættelsen er af et sådant omfang, at pågældende uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Pr. 31.12.13 Pr. 31.03.14 Pr. 30.06.14 Pr. 30.09.14 5.68 294 285 5.69 380 364 5.70 547 541 Total 1.221 1.188 Tillægsbev.. Budgettet nedskrives med netto kr. -2.738 mio. og tilpasses det reelle fald på området. 5.69 kr. -2.738 mio.

10 Social service/overførsel -400 Egentlige tillægsbevillinger -400 10.3 5.72 Sociale formål Særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kap. 10 og 10a i lov om aktiv social politik. Budgettet nedskrives med netto kr. -0,4 mio. 20 Servicecenter/Serviceudgifter 0 4.90 Andre sundhedsudgifter Begravelseshjælp: Kommunalbestyrelsen yder begravelseshjælp. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder. Velfærdsministeren fastsætter nærmere regler for begravelseshjælpens udbetaling og beregning. Befordringsgodtgørelse: Kommunalbestyrelsen yder i sygdomstilfælde godtgørelse for nødvendig befordring til og fra alment praktiserende læge til, der er omfattet af 59, stk. 1, og som modtager social pension, hvis personen modtager behandling for regionens regning efter denne lov. Kommunalbestyrelsen yder i sygdomstilfælde godtgørelse til de i stk. 1 nævnte for nødvendig befordring til og fra speciallæge, hvis personen modtager behandling for regionens regning efter denne lov efter henvisning fra alment praktiserende læge eller speciallæge, eller i særlige tilfælde uden henvisning, jf. 64, stk. 4, og behandlingen ydes af den speciallæge inden for vedkommende speciale, der har konsultationssted nærmest ved patientens opholdssted. Velfærdsministeren fastsætter nærmere regler om ydelse af befordringsgodtgørelse til omfattet af 1. pkt. samt til omfattet af 59, stk. 1, ved besøg hos speciallæge. Grp. 004, 005 Navn Udgifter Begravelseshjælp 1.354 Befordringsgodtgørelse 368 Budgettet er tilrettet til forventet forbrug. 20 Servicecenter/Overførsel 0

5.67 Personlige tillæg Personligt tillæg og helbredstillæg kan ydes til førtidspensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Budgettet forventes at holdes inden for rammen. Budgettet er tilrettet til forventet forbrug 20 Servicecenter/Overførsel 343 Egentlige tillægsbevillinger 343 10.4 5.76 Boligydelse til pensionister Boligydelse kan søges af, der modtager folkepension, eller er tilkendt førtidspension efter pensionslovens regler før 1/1 2003. Boligydelse kan søges til lejerboliger, andelsboliger og ejerboliger. Budgettet opskrives med netto kr. 0,343 mio. 20 Servicecenter/Overførsel 795 Egentlige tillægsbevillinger 795 10.5 5.77 Boligsikring Boligsikring kan søges af, der ikke modtager folkepension eller førtidspension efter pensionslovens regler gældende før 1/1 2003. Boligsikring kan kun søges til lejerboliger. Budgettet opskrives med netto kr. 0,795 mio.

Note Område Beløb i 1.000 kr. 30 Ældreområdet / Serviceudgifter 108 Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 108 30 Ældreområdet / Overførsler Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (Træningsenheden) Området omfatter Træningsenheden, Specialiseret ambulant genoptræning og befordring 30.1 30.2 Budgetregulering vedr. tidligere år omplaceres til Sundhedsudvalget, hvor opgaven er forankret. Budget vedr. Ledelse og administration flyttes til Sundhedsudvalget, hvor udgiften afholdes. Er korrigeret for budget 2015 og frem. -68-324 04.62.90 Sundhedsudgifter Området omfatter udgifter i forbindelse med færdigbehandlede ventepatienter og borgere på hospice. Der er fokus på området. I 2013 var der et merforbrug på området som følge af ekstra ordinært højt forbrug. Forbruget fortsætter i 2014, hvorfor der er fokus på en løsning. 5.32 Egentlige tillægsbevillinger 5.32 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 5.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Funktion 532 er opdelt jf. nedenstående Korr. budget Strukturtekst 2014 Forbrug 31.03.14 Restbudget 2014 Frb. Pct. 2014 32 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede 277.453 68.783 208.670 25% Pulje til løft af ældreområdet 0 26-26 0% Fællesudg 27.798 6.458 21.340 23% Visitation / Hj. pleje 83.528 22.273 61.255 27% Sygepleje 26.122 6.353 19.769 24% Plejeboliger 129.902 31.375 98.527 24% Rehabilitering 10.103 2.324 7.779 23% Det forventes, at forbruget i 2014 balancerer indenfor det samlede budget på ældreområdet.

5.33 Egentlige tillægsbevillinger 5.33 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 500 5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Området omfatter: Daghjem og dagsaktivitet samt Brugerstyret område. 30.3 Budget til lederløn vedr. daghjem og dagsaktivitet omplaceres hertil fra Sundhedsudvalget, da det er på dette område udgiften afholdes. Er korrigeret for budget 2015 og frem 5.35 Egentlige tillægsbevillinger 5.35 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 5.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring En stor del af hjælpemiddelområdet er lovbestemt. Der er manglende fakturer fra regionen vedrørende respiratorborgere. En opgørelse for perioden fra 2009-2013, viser et udestående på ca. 2,7 mio. kr. vedrørende 5 borgere, hvilket ikke er indregnet i forventet forbrug. 500 5.40 Egentlige tillægsbevillinger 5.40 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 5.40 Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner På dette område finansieres 60 selskabet vedr. hjælpemiddeldepot. 77 Ældreboliger / Overførsler 5.30 Egentlige tillægsbevillinger 5.30 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 5.30 Ældreboliger Det endelige forbrug vedr. ældreboliger opgøres ved regnskabsafslutningen.