Kontering af rekvisition Vedhæftning af filer på rekvisition Afsend rekvisition til godkendelse

Relaterede dokumenter
Søg, ret, færdiggør, kopier og annuller rekvisitioner Søg indkøbsordrer

Bestil varer via fritekst-bestillinger

Bestilling af IT-varer

Godkendelse og afvisning af rekvisition

KMD Opus E-indkøb Vejledning Randers Kommune.

Søg og bestil varer på markedspladsen (via varekatalog)

AU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet Indkøber. Indholdsfortegnelse:

AU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet AARHUS UNIVERSITET Bestiller. Indholdsfortegnelse:

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

AU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet AARHUS UNIVERSITET Varemodtagelse. Indholdsfortegnelse

QUICK GUIDE. til E-handel

Konter kreditorfakturaer

Min virksomhed - Vareekspedition

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Nyt fakturamatch d. 9. maj

Salg direkte fra leverandør til kunde

Webshopguide kom godt i gang

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer Faktura uden e-ordre modtaget 3

Kundevognen udfyldes og bestilles i 3 step

LEMAN / Præsentation

Manual til ansøgning om Lokaletilskud i Assens Kommunes tilskudsportal

HJEMMESIDE Brugervejledning

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa / dan@rekvi-skole.dk

Introduktion til Playmapping

Rekvirent kvik-guide

Rekvirent kvik-guide

Nyt fakturamatch d. 9. maj

Guide til brug af Iversen Emballage Webshop v.1.0

Bestilling af forplejning via Pronestor

Quick guide. tvilums e-shop.

IndFak Modtager manual

Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop

Sådan kommer du i gang med at handle på Berners WEBshop

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

6. Konteringer og finansieringsplaner

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

Rekvirent med prokura kvik-guide

Sådan kommer du i gang

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa /

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Manual til ansøgning om Lokaletilskud i Assens Kommunes tilskudsportal

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Disponent Godkend faktura

IndFak Rekvirent manual

cpos Online Quickguide Version Johannesskolen

Weblink. Brugermanual. Hotline:

Opret et arrangement på

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

5. Vælg den udgave du ønsker, og skriv det antal du ønsker at købe i rubrikken efter antal og

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World.

cpos Online Quickguide Version Lemvig Ungdomsgård Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

cpos Online Quickguide Version Roskilde Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

Disponent Godkend ordre

Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos EG Data Inform A/S

Quick Guide deltagelse i Censorkurser

SIMU-Fragt Fragtbreve kvitter modtag

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet

Amgros leverandørrum (Mine firmasider)

IMK vejledning til Vådområde- & Lavbundsordninger 2018

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

I beskrivelsen betegnes alle typer af layouts, som faktura, med mindre det er specifikt for en af de andre typer afsendelser

cpos Online Vejledning august

Vejledning omkring administrator. SMS-service.dk og Beredskabsalarm.dk

Sådan sender du gratis faktura med Sproom formularen - En komplet beskrivelse af funktioner og felter

Rekvirent manual. Indholdsfortegnelse:

Censorkurser. Quick Guide - deltagelse i. Rejsud. Quick Guide

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

MUS - LEDER AUHRA-VEJLEDNING

Brugermanual. for Bygningsstyrelsens serviceportal

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Disponent kvik-guide

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Manual til ansøgning af 18-midler i Assens Kommunes tilskudsportal

Brugervejledning. Aftalesystemet

Disponent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

Brugerguide til 3M Online Center

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Arvid Nilsson Webshop Adgang til webshoppen

Professionel håndtering af klinikregnskab

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Indsendelse af filer til banken

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system

Vejledning Brug af linjedetaljer i Prophix

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER

MASCOT SmartStore Quick guide Administrator / customer ver3,0

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag.

Disponent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

Transkript:

Kontering af rekvisition Vedhæftning af filer på rekvisition Afsend rekvisition til godkendelse Hvad Kommentar Tast Kontering af rekvisition Vi har checket vores indkøbsvogn ud og skal påføre yderligere oplysninger, før vi afsender rekvisitionen til godkendelse. En rekvisition skal altid være konteret for at blive til en indkøbsordre. Kontoen bliver automatisk udledt af systemet ud fra varekategori og artskonto. Check ud i indkøbsvognen Rekvisitionsbeskrivelse vil altid være udfyldt med teksten fra den øverste varelinje i din kurv. Denne kan du rette til en anden sigende tekst. Projektkode Projektkontering Hvis købet ikke skal påvirke noget projekt, skal du taste/vælge 000000 (6x0) Hvis du ikke kender projektkoden, kan du søge den ved at trykke på luppen. Projektkontering Tast 000000, hvis ordren ikke skal tilknyttes et projekt. Du kan søge på et givent projekt eller trykke på start, hvorefter alle projekter vises. Du får overført projektkoden til rekvisitionen ved at trykke på Kvikvælg Har du behov for at påføre analysenummer, formål m.m., kan du gøre dette ved at trykke på enten Omkostningskonto, hvis du kun har købt varer indenfor en artskonto/kategori eller Flere, hvis du har købt varer med forskellige artskonti og kategorier. Ændre i kontostengen: på den understregede tekst ud for Omkostningskonto Side 1 af 5

Så åbnes kontobilledet, og du trykker igen på omkostningskontoen ud for den konto, du vil ændre. på Omkostningskontoen, tryk på logoet Søg efter Hovedbogens kontoplan Du har nu mulighed for at lave opslag og vælge i hovedbogen. på luppen ved siden af kontonummeret Du får mulighed for søge og udvælge flere kontooplysninger. Du kan søge via luppen ud for hver enkelt del af kontostrengen. Tilpas de enkelte dele i kontostrengen Analysenr. I nedenstående eksempel er der søgt på analysenr. på luppen ved siden af Analysenr. Du kan søge efter nummeret eller tekst eller trykke Eksempel på ændring i kontostregen. på luppen ud for den del af kontostrengen, som skal ændres. Indtast evt. søgekriterie Side 2 af 5

Start, hvilket viser alle tilgængelige Analysenr. Hvis du vil søge på Tekst skal du rette til Beskrivelse. Start Vælg det analysenr. Du skal bruge ved at trykke på Kvikvælg Så bliver Analysenr. Overført til din kontering Find den ønskede del og tryk Herefter kan du ændre andre dele af kontostrengen. For at få kontostrengen opdateret, trykkes Opret Den nye kontostreng er nu oprettet og kan vælges. Marker Vælg ved kodekombinationen Vælg igen i nederste højre hjørne. Anvend for at opdateret din konto og tryk Anvend igen for at vende tilbage til Trin 1 i oprettelsen af en rekvisition. Hvis du ønsker at ændre leveringsadresse, leveringsdato eller rekvirent, så se håndtering i quickguiden Ændring af leveringsadresse, leveringsdato og rekvirent Vedhæftning filer eller tekst Næste for at gå til Trin 2. Har du behov for at vedhæfte til ordren, kan du gøre dette. På Trin 2 af 3 i indkøbsprocessen vælger du Tilføj vedhæftning Side 3 af 5

Under Oversigtsoplysninger om vedhæftning kan du skrive forskellige oplysninger. Giv vedhæftningen en titel i titelfeltet. I kategori skal du oplyse, hvem modtageren er. Angiv titel Aniv modtageren i Katagori Under Definér vedhæftning skal du angive, om der skal vedhæftes en fil eller en tekst. Vedhæft fil eller tekst Vedhæft Fil: Marker Fil og tryk Gennemse Find filen, som skal vedhæftes, og tryk Åbn Vedhæft Tekst: Marker Tekst Har du brug for yderligere vedhæftning, kan du benytte knappen Anvend Hvis vi ikke ønsker at påføre yderligere, trykkes på Næste, så du kommer til trin 3. Afsend rekvisition Vi vælger at trykke på knappen Afsend. Nu er vores bestilling/rekvisition afsendt til godkender. Vi får en kvittering på at vores rekvisition er afsendt, og hvem den er sendt til godkendelse hos. Du kan nu se din rekvisition og status på denne, under fanen Rekvisitioner. Side 4 af 5

Statussen på rekvisitionen vil være Igangværende Når godkender har godkendt rekvisition, bliver revisionen til en ordre, som afsendes til leverandøren. Status ændres til Godkendt, og ordrenummereret vises efter kort tid. HUSK du i bestillingsprocessen, altid kan vælge anden godkender, end den foreslåede. Se quickguiden Ændre godkender, nulstil godkender historik Side 5 af 5