Institutionsprofil for Revalideringsinstitutionen Elleslettegård



Relaterede dokumenter
Institutionsprofil for Ågården Børnepension

Institutionsprofil for Chr. d. IV s Børnehave

Institutionsprofil for Behandlingshjemmet Egevang

Institutionsprofil for Skovdiget

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen

Institutionsprofil for Pensionatet Lionslund

Institutionsprofil for Lænkepensionatet

Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension

Institutionsprofil for Cathrinegården

Institutionsprofil for Blå Kors Pensionat

Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby

Institutionsprofil for Erhvervscenter Espelunden

Institutionsprofil for Sofieskolen

Institutionsprofil for Helhedstilbuddet Blindenetværket

Institutionsprofil for Job- og aktivitetscenter Midt. Aktivitetscentret Kellersvej

Institutionsprofil for Parkvænget

Institutionsprofil for Amtstandplejen

Institutionsprofil for Rødbo / Taxhuset. Rødbo. Taxhuset

Institutionsprofil for Boligfondens Krisecenter

Institutionsprofil for Længen

Institutionsprofil for Ungecenter Aurora

Institutionsprofil for Center for Døve

Institutionsprofil for Vestervænget

Institutionsprofil for Job- og aktivitetscenter Sydvest

Institutionsprofil for Herberget Overførstergården

Institutionsprofil for Center for Syn og Kommunikation

Institutionsprofil for Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 13sider. Belægning

Erhvervscenter Espelunden havde medio april borgere på venteliste.

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde

Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 9. BELÆGNING

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 5 sider. BELÆGNING

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2013

4. Det fremadrettede arbejde.

Institutionsprofil for Hjælpemiddelcentralen

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Kapacitetsoversigt Side 1 af 1 sider. BELÆGNING. Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud

Serviceloven. Byrådets politik for Familie og Handicap:

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Bilag 1 data vedr. udviklingen i sager og økonomi på det specialiserede voksenområde

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Skema til brug for rbelægnings oplysninger Indledning Side 1 af 17 sider. BELÆGNING.

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014

NOTAT. 1. Indledning. 2. Kort om takstmodellen. Socialtilsyn Hovedstadens takster og objektive finansiering i 2016

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012

Kommuneprofil for Herlev Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012

Ballerup Benchmark R juni Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Til Kommunalbestyrelsens budgetkonference i august 2018 vedrørende økonomiske udfordringer på det specialiserede voksenområde

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden

Webtabel SR 6.1 Lav fysisk aktivitet i fritiden

Iværksætternes folkeskole

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Vejledende rådighedsbeløb 2018 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K SPI er medfinancieret af: af:

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan (Høringsversion)

Ballerup Benchmark R2016 version 2

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Socialtilsyn Hovedstaden

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Ballerup Benchmark R juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Amtskommunernes budgetterede drifts- og anlægsudgifter B B 10.1 County budgets of current and capital expenditures

Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet

Befolkningens bevægelser i København i 1998

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Ballerup Benchmark R juni 2017 Sagsbeh.:Klaus Birch Lundgaard

Orientering fra Velfærdsanalyse

Nøgletal for regnskab 2015

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

Orientering fra Velfærdsanalyse

Budgetoplæg Behandling Forberedelsesudvalget. Social- og specialundervisning

Høringsmateriale. Forslag om afvikling af Blåkærgård, Specialområde Socialpsykiatri Voksne

Transkript:

Institutionsprofil for Revalideringsinstitutionen Elleslettegård September 2005

Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Revalideringsinstitutionen Elleslettegård...4 2. Kapacitet og belægning...6 3. Personale og økonomi...7 4. Venteliste...8 0. Indledning Institutionsprofilen giver en kort beskrivelse af institutionens målgruppe og tilbud, og beskriver institutionens pladstal, belægning, personale og økonomi. Samtidig afspejler profilen kommunernes anvendelse af institutionen. Institutionsprofilen indgår i det samlede materiale, som ledelsesgruppen for strukturforberedelserne har besluttet skal udarbejdes med det formål at formidle amtslige oplysninger til kommunerne på områder, hvor kommunerne overtager ansvaret 1. januar 2007. Den endelige og konkrete opgørelse af institutionernes økonomi og personale, herunder opgørelse af aktiver og passiver, vil indgå i aftaleudkastet. Der er herudover udarbejdet kommuneprofiler, der indeholder oplysninger om den enkelte kommunes forbrug på de amtslige tilbud samt forbruget på institutioner beliggende i kommunen. Kommuneprofilerne er udsendt til kommunerne medio juli 2005. Endvidere er der udarbejdet notatet Det specialiserede socialområde i Københavns Amt, der beskriver de nye rammer for opgaveløsningen på det specialiserede socialområde efter strukturreformen og giver et overblik over og indblik i den nuværende amtslige opgaveløsning i forhold til personer med særlige behov. Notatet er udsendt til kommunerne medio august. Københavns Amt har decentraliseret kompetencer og ansvar til institutionerne, og styringen foregår gennem mål- og rammestyring På baggrund af politiske målsætninger og handleplaner udarbejdes der for institutions- og forvaltningsområdet et årligt budgetforslag. Amtsrådet fastsætter hermed bevillingsniveauet, dvs. antallet af driftsbevillinger i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. På det administrative niveau indgås årligt drifts- og udviklingsaftaler mellem forvaltningen og pågældende institution, der fastsætter institutionens økonomiske rammer, opgaver og mål i det kommende år. Gennem de indgåede drifts- og udviklingsaftaler har den administrative leder ansvar og kompetence på en række felter indenfor opgave- og personaleområdet herunder også ansvaret for lønsumsstyringen. Den enkelte institutionsleder kan derfor i princippet selv afgøre antallet af ansatte, personalets faglige sammensætning, timetal m.v. Det skal ske på en sådan måde, at institutionen kan opfylde de fastsatte aktivitetsmål inden for den tildelte udgiftsramme. På de fleste af amtets institutioner og tilbud opkræver amtet grundtakst for kommunernes anvendelse. Derudover udmelder amtet institutionstakster, som angiver den samlede budgetterede udgift pr. 2

plads. KL og ARF har indgået en betalingsaftale, hvor grundlæggende principper for takstberegning af takster på amtets institutioner er fastlagt. Der budgetteres generelt med en belægningsprocent på 95 % blandt andet begrundet ved, at en 100 % belægning vil være urealistisk over hele året på grund af til- og fraflytninger. Det skal bemærkes, at andelen af overhead-udgifter på amtsgården, dvs. udgifter relateret i konto 6, ikke er medtaget i opgørelserne af institutionernes økonomi. På indtægtssiden indgår dog en andel af overhead i takstopkrævningen. 3

1. Beskrivelse af Revalideringsinstitutionen Elleslettegård Københavns Amt har en driftsoverenskomst med den selvejende institution Elleslettegård. Elleslettegård drives i henhold til Lov om Social Service 93 (botilbud), 87 (beskyttet beskæftigelse), samt Lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats (Aktivloven) 22 stk. 2, vedrørende arbejdsprøvning og arbejdstræning. I medfør af strukturreformen skal kommunen overtage tilbud efter Aktivloven, mens tilbud efter Serviceloven overgår til Region Hovedstaden den 1. januar 2007 med mindre beliggenhedskommunen vælger at overtage det (jf. Lov om social service 190). Institutionens tilbud efter de to foranstaltningsbestemmelser er ligeværdige samt aktivitetsog omkostningsmæssigt sammenhængende. En eventuel opsplitning i to driftsoverenskomster vil skulle besluttes af den selvejende institutions betyrelse. En afklaring heraf vil indgå i aftaleudkastet. Henset til at regionen ikke kan drive tilbud efter Aktivloven uden, at der foreligger en entrepenøraftale med kommunen, er Elleslettegårds nøgletal i institutionsprofilen ikke opdelt efter foranstaltningsbestemmelserne. Målgruppen for bo- og træningspladser samt reva-pladser Målgruppen er unge i alderen fra 17 til 30 år med særligt støttebehov. Gruppen er kendetegnet ved at være psykisk umodne eller sent udviklede og som oftest har gået i specialklasser på almindelige folkeskoler eller på specialskoler og for nogens vedkommende efterfulgt af ophold på specialefterskoler med mange brudte uddannelses- og erhvervsforsøg bag sig. Elleslettegård tilhører et af de mindre specialiserede tilbud i Københavns Amt. Målgruppens problemstillinger er meget sammensatte og komplekse og der er brug for en kontinuerlig støtte i modningsperioden. Målgruppen for beskyttede pladser Målgruppen er førtidspensionister, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Elleslettegårds målsætning er at give et revalideringstilbud til unge med særlige behov for støtte. Gennem rådgivning, vejledning og undervisning, at udvikle og styrke de unges færdigheder, så de størst mulig grad bliver i stand til at løse egne problemer, og klare hverdagens opgaver. Der lægges vægt på, at den unge får opbygget et socialt netværk og en aktiv fritid. Der tages udgangspunkt i den enkeltes situation, og der lægges vægt på, at hverdagen er overskuelig og struktureret. Tilbuddets kerneydelser: At give generel rådgivning om målgruppens behov til kommuner, andre tilbud og pårørende, herunder rådgivning om yderligere udredning eller undersøgelse forud for visitation til Elleslettegård. For de personer, der ikke er omfattet af tilbudet, informeres om alternative tilbud, tilsvarende gives rådgivning i forbindelse med udslusning, specifikt vedr. mulige bosteder, beskæftigelse og socialpædagogisk støtte. 4

At tilbyde bo- og social træning, der omfatter løbende rådgivning og undervisning for at tstyrke og udvikle de unges færdigheder, så de bliver i stand til at løse egne problemer og klare daglige opgaver. At tilbyde arbejdsprøvning, der giver den unge mulighed for at træffe valg om fremtidigt arbejdsområde. Arbejdsprøvningen afdækker de unges muligheder for fremtidig beskæftigelse i forhold til de unges evner, interesser og fremtidsønsker. Det sidste bygningsyn blev foretaget i foråret 2004 på Elleslettegård. Der vil blive gennemført ny bygningssyn inden udgangen af november 2005. 5

2. Kapacitet og belægning På Elleslettegård er der normeret med 30 døgnpladser og 60 dagpladser. I tabel 2.1 er belægningen i 2004 opgjort. Tabel 2.1: Belægning på Elleslettegård i 2004 Helårspladser 2004 Antal normerede pladser Samlet antal helårspladser i 2004 Belægningsprocent 2004 Døgn pladser 30 27,5 91,6% Dag pladser 60 51,1 85,2% I tabel 2.2 er anvendelsen af pladser opgjort ud fra betalingskommunens placering i og uden for regionen. Tabel 2.2: Antal helårspladser 2004 fordelt på betalingskommuner Kommuner Helårspladser Dag Døgn Beliggenheds kommune: Søllerød 0,3 1,9 Ballerup 3,5 3,5 Brøndby 0,7 1,5 Gentofte 2,4 4,6 Gladsaxe 2,3 3,3 Glostrup 0 0,6 Herlev 1,4 4,2 Hvidovre 1,0 1,9 Høje-Taastrup 0 0,5 Lyngby-Taarbæk 0,7 5,3 Rødovre 1,5 3,3 Ishøj 0 0,9 Tårnby 5,3 7,8 Vallensbæk 0,7 0,7 Værløse 1,1 2,6 Københavns Amt i alt 20,9 42,6 Københavns kommune 3,2 4,6 Frederiksberg kommune 0 0,5 Allerød (Frederiksborg Amt) 0,4 0,4 Helsingør (Frederiksborg Amt) 0,1 0,1 Slangerup (Frederiksborg Amt) 1,0 1,0 Solrød (Roskilde Amt) 1,0 1,0 Sorø (Vestsjællands Amt) 0,5 0,5 Bornholm Regionskommune 0,3 0,3 Region Hovedstaden Øvrige 6

3. Personale og økonomi I tabel 3.1 ses amtets samlede forbrug og budget 2004 for Skabelon, heri indgår direkte henførbare omkostninger såsom planlagt vedligeholdelse, kørsel, ledsagerordninger m.m. Tabel 3.1: Samlede budget og forbrug på Elleslettegård 2004 1.000 kr. Budget Forbrug Lønudgifter 10.602 9.939 Driftsudgifter 7.066 5.644 Takstindtægter -9.084-10.692 Øvrige indtægter -4.812-2.963 I alt 2.972 1.928 I tabel 3.2 ses personalesammensætningen opdelt på personalegrupper. Tabel 3.2: Personalegrupper på Elleslettegård 2004 Personalegrupper Antal årsværk Ledelse 1,0 Administrativt personale 3,8 Pædagogisk personale 21,1 Psykolog, Fysioterapeut, socialrådg. o.l. 1,8 Andet personale, herunder køkken 2,8 I alt 30,5 NB Data er fremkommet ved udtræk i Silkeborg Data justeret ud fra tibuddets kommentarer. Der desuden brugere på beskyttede pladser. I tabel 3.3 fremgår fordelingen af ansættelsesforhold. Tabel 3.3: Ansættelsesforhold i 2004 Antal årsværk Overenskomst-/fastansatte 29,5 Tjenestemands ansatte 0,0 Vikarer 1,0 I alt 30,50 Tabel 3.4 indeholder taksterne for 2003, 2004 og 2005 samt grundtaksten for 2005. Tabel 3.4: Takster Pladstype Takst 2003 Takst 2004 Takst 2005 Grundtakst 2005 Døgn 598 648 676 869 Dag - Beskyttet værksted Dag Arbejdsprøvning 281 323 324 188 406 414 443 50% Arbejdsprøvning er finansieret med 50 % fra kommunen og 50 % fra amtet. 7

4. Venteliste Der er ingen venteliste på Elleslettegård pr. 30.6 2005. 8