Pol. Org. Nr. Tekst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pol. Org. Nr. Tekst"

Transkript

1 BUDGET Reduktionsforslag Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 17/ Økonomisk påvirkning andre udvalg Ældreområdet Ledelse og administration: Nedlægge en sektion i hjemmeplejen. Reducere med en lederstilling og en planlægger stilling Hverdagsrehabilitering samles til en sektion. Reducere med en lederstilling Oplægge klinisk vejledning for elever og studerende. Reducere med en uddannelseskonsulent stilling (fra 2 til 1) Strukturelle ændringer: Sammenlægge 3 demensdagcentre, så demensdagcentrene fra Ørbækvej og Aldersro flyttes til Demensbyen Reducere antalles af rehabilitering-sterapeuter fra 8 til 5 og samle dem i et team i Myndighedsafdelingen Note 1 6 Centralisering af sygeplejedepot - øget egenbetaling og effektivisering af arbejdsgange 7 Lukke mindre plejecenter. Reducere overheads, ex leder, adm. og nattevagter 8 Reducere fritvalgspulje (incl. nedjustering ca. 2. mio) Reducere pulje til tyngdetilpasning Note Hjælpemidler: Reducere ved hjælp af justering i serviceniveau (-400), nye indkøbsaftaler og mindre forbrug ( ), yderligere reduktion på hjemtagelse CKV (- 200). Harmonisering: Samme serviceniveau på alle kommunens plejecentre. Ophør med varm mad produktion på Gudbjerg, Ådalen og Ollerup Plejecenter Harmonisering af lønbudget på selvejende plejecenter Strandlyst til niveau med de kommunale. Opsiges med 2 års varsel Ophør tilskud: Ophør af tilskud på 2 kr. pr. hovedret i Det Gode Madhus Omprioritering: Omprior. af værdighedsmidler (Forskningsaftale ophører, træning i varmtvandsbassin, reducere i ekstrabevilling til PC-læger) Nedjustering i grundnormering plejecentre Overførte midler 2018 pulje. (incl. Bedre bemanding) 17 Overførte midler fra 2017 og 2018 (Incl. Bedre bemanding 2018) Note 3 Side 1

2 BUDGET Reduktionsforslag Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Socialområdet Ledelse og administration: Reduktion af ledelse i Socialafdelingen Besparelse på administrationen konto Besparelse på administrationen - konto 5 - Botilbud Besparelse på administrationen - konto 5 - Dagtilbud Strukturelle ændringer: Hjemtagelse af driftsorienteret tilsyn Omlægning af indsats - fra bostøtte til rådgivnings- og vejledningstilbud Tilpasning af støttecentre i Socialafdelingen Samdrift af støttecentre Reduktion i udgifter til tilsyn ved ændret organisering af støttecentre Lukning af køkkener på sociale tilbud Servicereduktion og flytning af værestedet På Hjørnet Note 4 12 Servicereduktion og reorganisering af Kursuscenter/væsted Impuls Servicereduktion i pædagogiske indsatser på botilbud Værestedet Stenbruddet - reduktion i åbningstiden Lukning af Værestedet Stenbruddet (incl. nr. 14: i alt 1,335 mio. kr.) Trappe-model Trappe-model Note 5 16 Lukning af værestedet Café Møllen Note 6 17 Lukning af Støttecenter Fruerlunden Note 7 18 Øvrige: Reduceret køb af ydelser hos eksterne leverandører 19 Reduceret betaling for interne særforanstaltninger Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Reduktion i udgifter til merudgifter (SEL 100) Revurdering af sager vedr. brugerstyret personlig assistance (BPA) Reduktion i budget til aflastning ( 84) Personalmæss.reduktion og ophør af aftenåbning, Behandlingscenter Svendborg, Voksenafd. Reduktion i psykologifunktion på Behandlingscenter Svendborg, Ungeafd. Personalemæssig reduktion i Alkoholbehandlingen 27 Optimering af lejeforhold på misbrugsbehandlingsområdet Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstederne Reduktion af budget til bygningsdrift på Grønnemoseværkstederne Ophør af individuel casemanager-funktion Nedlægge udsattesygeplejerskefunktionen Nedlægge unge støtte-kontaktperson funktion Side 2

3 BUDGET Reduktionsforslag Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Sundheds- og forebyggelsesområdet Reduktion af 18 puljen - støtte til frivilligt socialt arbejde generelt Ophør af pulje for forebyggelse af ensomhed for ældre og socialt udsatte 3 Ophør af pulje for sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer Reduktion af tilskuddet til Mødrerådgivningen Sundhedsløftet - tværgående administrativ koordinering af ernæringsvejledning på ældreområdet Kronikerindsats for børn og unge Ophør med forebygende indsats til 3-årige Ophør af sundhedsplejens undersøgelser på 6. klas Sund psykiatri Tandpleje til særligt udsatte Nedsættelse af kursusbudget i tandplejen Administrativ driftsbesparelse i tandplejen Reduktion i serviceniveau for vedligeholdende træning Opsigelse af aftalen med SOLO fitness Tilpasning af rygestoptilbud i Sundhedshuset Ophør af Sundhedshusets rygeindsats for unge Omlægning af inventarbudget i sundhedshuset Brobyggerfunktion i sundhedshuset I alt Drift Note 1: Note 2: Note 3: Note 4: Note 5: Note 6: Note 7: Der vil være en huslejebesparelse ved fraflytning af Byparken. Forslaget vil forudsætte en anlægsbevilling. Omfang heraf kendes pt. ikke Forslaget forudsætter, at værdighedsmidlerne tilføres ældreområdet fra 2020, hvor midlerne indgår i det generelle bloktilskud Afledt driftsbesparelse på indgår under CETS Afledt driftsbesparelse på indgår under CETS Afledt driftsbesparelse på indgår under CETS Forslaget vil give mulighed for salg af fælleshuset, hvorved der vil kunne opnås et salgsprovenu. Side 3

4 Ældreområdet: Ledelse og administration: 1. Nedlægge sektion i hj.plejen Hverdagsrehab.samles i én sektion Reducere udd.konsulentstill Strukturelle ændringer: 4. Sammenlæg.3 demensdagcentre Red. antal rehab.terapeuter Centr.af sygeplejedepot Lukke mindre plejecenter Reducere fritvalgspulje (incl.nedjus Reducere pulje tyngdetilpasn Hjælpemidler: 10. Just.service, indkøbsaft., hjemt Harmonisering: 11. Samme service på mad Harm.lønbudget selvejende Ophør tilskud: 13. Ophør tilskud Det Gode Madhus Omprioritering: 14. Ompriort.af værdighedsmidler Nedjust.grundnorm.plejecentre Overførte midler fra 2018 pulje Overførte midler fra 2017og I alt : Nedlægge en sektion i hjemmeplejen reducere med en lederstilling og en planlæggerstilling Der er i dag 8 dagvagt sektioner i hjemmeplejen. Der foreslås at reducere med en dagvagtsektion på tværs af hjemmeplejen, så der fremadrettet er 7 dagvagtsektioner. Som følge af øget brug af rehabilitering i hjemmeplejen samt godkendelse af privat leverandør af personlig pleje, er der færre borgere i hjemmeplejen, hvilket giver mulighed for at opnå stordriftsfordele i den kommunale hjemmepleje via sammenlægning af sektioner. Der foreslås at reducere fra 8 dagvagtsektioner til 7 dagvagtsektioner i hjemmeplejen ved at lægge 2 dagvagtsektioner sammen og tilpasse øvrige dagvagtsektioner størrelsesmæssigt, ved at justere på 2 hjemmeplejeområders grænser. En Side 4

5 sammenlægning, vil betyde følgende besparelse på løn: Sektionsleder kr. pr. år Planlægger kr. pr. år I alt kr. pr. år Gevinster/besparelser I alt Ingen påvirkning Umiddelbart vurderes ingen effektivisering på lokaler da en større sektion i Hjemmepleje Vest s lokaler på Fåborgvej forventes at kræve sammenlægning af 2 mindre vagtlokaler. Det kræver ikke ombygning da der er skydedøre imellem vagtlokalerne. Et antal borgere vil blive tilknyttet en ny sektion Reduktion med 1 sektionsleder og 1 planlægger. Reduktionen vil medføre, at en antal medarbejdere får nye sektionsledere og nye kollegaer Årsværk 2,0 2,0 2,0 2,0 Lønudgift i kr Tids- og handleplan: Der vil være en opsigelsesperiode for både sektionsleder og planlægger. Aktuelt er der en vakant sektionslederstilling i hjemmeplejen 2: Hverdagsrehabilitering samles til en sektion. Reducere med en lederstilling Der er i Svendborg Kommunes hjemmepleje 2 hverdagsrehabiliteringssektioner, en i henholdsvis hjemmepleje Øst og hjemmepleje Vest. Der foreslås at de 2 sektioner sammenlægges, så der spares en sektionslederstilling. Hvert år henvender ca nye borgere sig i forhold til at få hjemmehjælp. Disse borgere skal tilbydes hjemmetræning i hverdagsrehabiliteringssektionerne, hvor det afklares hvorvidt borgeren kan trænes til at klare sig selv, eller fremadrettet skal have Side 5

6 hjemmehjælp. Disse forløb er ressourcekrævende set i forhold til mere traditionel hjemmepleje, og kræver meget ledelsesmæssig fokus og planlægning. Hver hverdagsrehabiliteringssektion består af 1 sektionsleder og 8-10 medarbejdere. Der er stort flow af borgere ud og ind af disse sektioner, hvilket kræver megen planlægning. Planlæggerne skal selv opdatere ydelser og køresedler i IT-systemet og der vurderes ikke at kunne effektiviseres med en planlægger stilling i denne forbindelse. Sektionslederne i hverdagsrehabiliteringssektionerne er samtidig tovholdere i forhold til at sikre rehabilitering i hele hjemmeplejen. Denne funktion vil hverdagsrehabiliterings sektionslederne efter sammenlægningen ikke længere kunne varetage. Dette skal ses i sammenhæng med, at Ældreområdet har arbejdet med rehabilitering siden 2011, og har haft som velfærdsstrategi siden 2015, så det er ved at være indarbejdet som praksis. Gevinster/besparelser I alt Ingen påvirkning af serviceniveau. Rehabiliteringssektionerne vil kommer længere væk fra en del af organisationen, og relationen vil ændre sig. Dette kan have betydning i forhold til at sikre rehabilitering i hele hjemmeplejen. Afhængig af den fysiske placering af sektionen, må det antages at der vil være en øget udgift til kørsel. Alle medarbejdere i sektionen benytter egen bil. Årsværk 1,0 1,0 1,0 1,0 Lønudgift i kr Reduktion af 1 sektionsleder vil medføre at 8-10 medarbejdere vil få ny sektionsleder, nye kollegaer og ny områdeledelse. Tids- og handleplan: Der vil være en opsigelsesperiode for sektionslederen. 3: Oplægge klinisk vejledning for elever og studerende. Reducere med en uddannelseskonsulentstilling (fra 2 til 1) Det foreslås at reducere antallet af uddannelseskonsulenter på ældreområdet fra 2 til 1, svarende til en årlig besparelse på kr Ældreområdet har i gennemsnit ca. 100 elever og studerende pr. år Side 6

7 Der er aktuelt ansat 2 uddannelseskonsulenter på ældreområdet der er ansvarlige for den overordnede koordinering og pædagogiske tilrettelæggelse af praktikforløb i socialog sundhedsuddannelserne samt sygeplejerskeuddannelsen. Herunder hører udarbejdelse af kontraktansættelser, fordeling af praktikpladser, overordnede introduktion til elever og studerende i ældreplejen, sparring med sektionsledere og vejledere, koordinering og formidling af nye bekendtgørelser og studieordninger, samt øvrigt lovstof på området og medansvarlig for at sikre optimalt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere. På grund af ændret dimensionering af SOSU-uddannelserne har der i de seneste år været et betydeligt fald i antallet af SOSU-hjælpere i praktik. Samtidig er antallet af SOSUassistenter i praktik steget. Ændringen i antallet af praktikanter har alt i alt medført en reduktion af opgaver for uddannelseskonsulenterne. Samtidig har ledelsen på ældreområdet vedtaget forslag om omlægning af organiseringen af de kliniske vejledere for sygeplejen hvorfor en del af de administrative opgaver i denne forbindelse flyttes fra uddannelseskonsulenterne til de koordinerende kliniske vejledere på ældreområdet. Det foreslås derfor, at antallet af uddannelseskonsulenter reduceres til 1 fuldtidsstilling. Reduktion af antallet af uddannelseskonsulenter fra 2 til 1 fra to stillinger på henholdsvis 37 timer, ved nedlæggelse af 28 timers stilling. Gevinster/besparelser I alt Reduktionen vil ikke påvirke serviceniveauet for borgerne. Organiseringen af Sektionsledere og praktikvejledere vil kunne forvente mindre konsulentbistand i forbindelse med praktikvejledning Reduktion af 1 medarbejder (0,75 årsværk). Årsværk 0,75 0,75 0,75 0,75 Lønudgift i kr Tids- og handleplan: Der vil være en opsigelsesperiode for konsulentstillingen Side 7

8 4: Sammenlægge 3 dagcentre for demente borgere, så demensdagcentrene fra Ørbækvej og Aldersro flyttes til Demensbyen Svendborg Kommune har i dag 3 demensdagscentre; ét i Byparken og ét på Aldersro et ét i Demensbyen. Disse 3 demensdagcentre foreslås organisatorisk sammenlagt og flyttet fysisk til Bryghuset, Svendborg Demensby. Besparelsen ligger i stordriftsfordelen ved at samle dagcenteraktiviteter for demente et sted. Samtidig får alle dagcentergæsterne glæde af faciliteterne i demensbyen ude og inde Svendborg Kommune har i dag 3 demensdagcentre placeret på henholdsvis Aldersro og Byparken (Ørbækvej) og 1 i Demensbyen. Disse demensdagcentre er tilbud til hjemmeboende demente og deres pårørende, som har behov for særlig støtte i dagtimerne. Demensdagcentrene på Aldersro og i Byparken bemandes i dag med 2 medarbejdere hvert sted. Hvert demensdagcenter har op til 8 gæster dagligt. Ved at flytte aktiviteterne til Demensbyen, vil der være mulighed for at udnytte en stordriftsfordel, samtidig med at alle brugere af demensdagcentrene vil få glæde af de gode faciliteter der er i demensbyen, både inde og i demenshaven. Gæsterne i et demensdagcenter har brug for mindre afgrænsede forhold, hvor aktiviteter kan foregå. Forslaget vil kræve en ændret brug af lokalerne på Bryghuset samt en mindre ombygning af Bryghusets lokaler, så de lever op til behovet for brugergruppen. Primært vil træningslokalet skulle nedlægges i sin nuværende form, og opdeles i to adskilte fleksible aktivitetsrum, hvor borgerne kan lave aktiviteter i mindre grupper. Træning for demente foregår meget sjældent på store hold, og typisk 1 til 1. Der afsættes et mindre beløb til denne ombygning. De øvrige eksterne træningsaktiviteter, som ikke længere kan forgå på Bryghuset, vil fremover kunne gennemføres på andre kommunale træningscentre Gevinster/besparelser Implementeringsudgift I alt Umiddelbart vil forslaget ikke medføre en serviceforringelse for borgerne. Der skal findes en god løsning på træningsfaciliteter, således at borgerne fortsat kan modtage en relevant træning. Lokalerne på Aldersro og i Byparken fraflyttes. Der vil være en huslejebesparelse forbundet med fraflytningen fra Byparken. Demensdagcentret på Aldersro er en del af det almindelige dagcenter, og frigørelsen af lokalet vil ikke medføre økonomisk effekt. Side 8

9 Årsværk 1,7 1,7 1,7 1,7 Lønudgift i kr Tids- og handleplan: Der vil blive tale om nedlæggelse af 2 deltids stillinger. Der vil være en opsigelsesperiode medarbejderne. 5: Reducere antallet af rehabiliteringsterapeuter fra 8 til 5 og samle dem i et team i Myndighedsafdelingen Svendborg Kommune har i dag 8 rehabiliteringsterapeuter fordelt på ældreområdet. Det foreslås at samle ledelsen og organiseringen af rehabiliteringsterapeuterne og samtidig reducere fra 8 til 5 stillinger, svarende til en årlig besparelse på kr I forbindelse med rehabilteringsprojektet Nye veje til aktivt liv blev der ansat - 2 rehabiliteringsterapeuter til de to hverdagsrehabiliteringssektioner - 2 rehabiliteringsterapeuter tilknyttet de øvrige hjemmeplejesektioner samt - 4 rehabiliteringsterapeuter tilknyttet plejecentrene. Rehabiliteringsterapeuternes opgaver er at tilbyde borgerne målrettede rehabiliteringsforløb med henblik på vurdering og evaluering af borgerens muligheder for aktivitet og selvhjulpenhed. Dette gøres i tæt samarbejde med borgerne og det øvrige personale, med særligt fokus på tværfaglighed. Desuden medvirker terapeuterne i høj grad til samtidig med den fortsatte implementering og fastholdelse af rehabiliteringsstrategien på ældreområdet. Erfaringer fra rehabiliteringsprojektet viser, at det specielt nye borgere og borgere med pludseligt funktionsnedsættelse er potentiale ift (øget) selvhjulpenhed. Rehabiliteringsprojektet er ved at være en integreret del af daglig drift, og medarbejderne på ældreområdet arbejder rehabiliterende Det foreslås, at antallet af rehabiliteringsterapeuter reduceres fra 8-5 rehabiliteringsterapeuter og samles under én leder i myndighedsafdelingen Sammenlægningen skaber mulighed for øget fleksibilitet i forhold til borgerforløb og øger muligheden for faglig sparring mellem terapeuterne samt for en samlet og fælles udvikling af rehabiliteringsstrategien for hele ældreområdet. Den foreslåede reduktion af antallet af terapeuter fra 8 til 5 vil reelt betyde afskedigelse af 1 terapeut i det der er 2 vakante stillinger med en besparelse på 3 stillinger svarende til en årlig besparelse på kr Derudover forventes det, at den foreslåedes omorganisering vil betyde, at rehabiliteringsterapeuterne fremfor en fast tilknytning til plejecentrene i højere grad får en konsulentfunktion for plejecentrene. Side 9

10 Gevinster/besparelser I alt Plejecentrene vil få mindre bistand til gennemførelse af rehabiliteringsarbejdet, da fokus vil forventes at være på hverdagsrehabiliterings-sektionerne og i hjemmeplejen, hvor rehabiliteringsforløbene har vist sig at have størst effekt for både borgere og budget. - 2 vakante stillinger genbesættes ikke og 1 terapeut opsiges. Der vil være en opsigelsesperiode for den opsagte rehabiliteringsterapeut. Årsværk 3,0 3,0 3,0 3,0 Lønudgift i kr Tids- og handleplan: Der vil være en opsigelsesperiode ift den medarbejder der skal opsiges. 6: Centralisering af sygeplejedepot egenbetaling på hverdagsting og effektivisering af arbejdsgange Centralisering af de fire sygeplejedepoter i hjemmepleje Øst, Hjemmepleje Vest, Plejecenter Øst og Plejecenter vest samt reduktion i hvad er udleveres til borgerne i form af hverdagsting, såsom vaskeklude, doseringsæsker o.l. Der er aktuelt et sygeplejedepot i hvert af de 4 områder på ældreområdet. Der foreslås en centralisering af disse 4 sygeplejedepoter tilknyttet hjælpemiddeldepotet. Ved en centralisering, vil der kunne opnås en besparelse, som primært vil stamme fra lageroptimering og styring, og fokus på overholdelse af indkøbsaftaler. Samtidig foreslås en opstramning på indkøb af bl.a. vaskeklude, medicinæsker o.l., idet borgerne fremover som udgangspunkt forventes at indkøbe disse ting selv. Organisering Det fælles sygeplejedepot får adresse på Abildvej sammen med hjælpemiddeldepotet. Samtidig vil der i hver sektion være et mindre satellit-depot. På satellitdepoterne vil der typisk være almindelige produkter i et aftalt antal, herunder sonder, katetre, sårprodukter til mindre sår m.m. Begge depoter finansieres af konto til sygeplejedepot. På sygeplejedepotet vil der både være standardsortiment til levering til satellitdepoterne samt specielle produkter. Der ansættes en medarbejder på ca timer ugen, som refererer til leder af Hjælpemiddelafdelingen. Vedkommende pakker de bestilte Side 10

11 sygeplejeartikler til sektionerne. Chauffører, som i forvejen kører hjælpemidler til sektionerne, tager sygeplejeartikler med. Hver sektion bestiller selv handsker, sprit, håndcreme, værnemidler og plasticposer og får deres eget budget til dette, som fraregnes nuværende budget til sygeplejedepot. Anslåede besparelser ved denne model vil være: Mindre transport for sygeplejersker, da de ikke længere skal hente varer på depotet, mindre timeforbrug for depotansvarlige i de 4 områder Lokale sygeplejersker skal bruge tid på at bestille varer til satellitdepoterne. Reduktion i udgifter til hverdagsting som vaskeklude, medicinæsker o.l Gevinster/besparelser I alt Borgeren vil fremadrettet som udgangspunkt selv skulle betale hverdagsting som vaskeklude, medicinæsker o.l Fragtpersonalet på hjælpemiddeldepotet vil fremadrettet også skulle køre med depotvarer til områderne. Hjælpemiddeldepotet skal sikre plads til den nye funktion Ophør med depotfunktion i de 4 områder timemæssigt og tillæg. Timerne vil blive anvendt i den almindelige normering, eksempelvis ift at minimere afløsning Årsværk Lønudgift i kr. Tids- og handleplan: Vil kunne effektueres i : Lukke mindre plejecenter. Reducere overheads, såsom leder, adm. og nattevagter Et af de mindre plejecentre lukkes, og plejecenterbeboerne tilbydes ny plejebolig i tilknytning til nybygning til et af kommunens øvrige plejecentre. Dette er et besparelsesforslag der tager op til 4 år at implementere, inden det får fuld effekt. Den økonomiske effekt vil være betinget af hvilket plejecenter der vælges, og hvordan tilbygning kan foretages Side 11

12 Svendborg Kommune råder i dag over 18 plejecentre, heraf 16 kommunale og 2 selvejende plejecentre med driftsoverenskomst (Efter lukning af Sandalsparken). Der foreslås, at der lukkes ét af de små plejecentre, som Svendborg Kommune råder over, og at der bygges nye boliger i tilknytning til et af Svendborg Kommunes øvrige plejecentre. Formålet er at reducere på overheads og evt optimere boligmasse. Forslaget vil forudsætte en anlægsbevilling til tilbygning til eksisterende plejecenter. Såfremt der er borgere, der afviser at fraflytte plejecenter, kan de ikke flyttes mod deres vilje, men vil i stedet blive tilbudt hjælp via hjemmeplejen. Besparelsen består af overhead udgifter i form af lønudgifter til bl.a. sektionsleder, nattevagter, sygeplejerske, pedel og administration. Derudover er der besparelse på driften. Herfra skal fratrækkes udgifter til hhv. servicearealer og tomgangshusleje jf. ovenstående to juridiske forhold. Det giver med ét eksempel en samlet årlig netto besparelse på 1,7 mio. kr. fra og med 2021 til og med Herefter stiger den forventeligt til 3,2 mio. kr. da der antages at de to juridiske forhold vedr. servicearealer og tomgangshusleje, der har økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune, ophører Gevinster/besparelser Løbende udgifter jf. driftsoverenskomst I alt Borgerne vil fremadrettet tilbydes samme serviceniveau som i dag ift pleje. Afhængigt at valg af plejecenter vil der blive bedre faciliteter. Flytningen vil alt andet lige medføre væsentlige gener for de borgere, der aktuelt bor i disse boliger. Fremadrettet vil det ikke være en udfording. Færre driftudgifter beløb afhængigt af valg af plejecenter Årsværk 0 0 6,5 6,5 Lønudgift i kr Der er forventeligt en lønbesparelse på ca. 2,65 mio. kr. om året vedrørende sektionsler, nattevagter, sygeplejerske, administration, pedel og evt køkkenpersonaler, hvilket omregnet til fuldtidsstillinger svarer til ca. 6,5 personaler. Side 12

13 Tids- og handleplan: Besparelsen på driften kan ikke kan udmøntes før Kommunen betalingsforpligtelsen overfor boligselskabet for servicearealer og for tomgang/ledige boliger. Hvor længe de to økonomiske forpligtigelser varer afhænger af aftale med boligselskabet og med Landsbyggefonden. I ovenstående beregninger antages det, at den økonomiske forpligtelse ophører i : Reducere fritvalgspulje (incl. nedjustering ca. 2 mio. kr.) Fritvalgspuljen finansierer ældreområdets udgifter til hjemmehjælp hos både kommunale og private leverandører, samt servicelovens udmøntningsparagraffer ift borgere der får udbetalt hjemmehjælp efter diverse ift hjemmehjælpslovgivningen. Puljen foreslås reduceret med 2.9 mio Fritvalgspuljen er i 2018 kr. 127 mio. incl. 2. mio. tilført i forbindelse med udmøntning af puljen til en bedre bemanding. Øget fokus på mestring og hverdagsrehabilitering, og øget brug af velfærdsteknologi i hjemmeplejen, forventes at kunne reducere udgifterne i Fritvalgspuljen på kr årligt efter puljen er opjusteret. I forbindelse med projektet Nye veje til aktivt liv i 2011 begyndte Ældreområdet i Svendborg Kommune at arbejde målrettet med hverdagsrehabilitering. Pr. 1 januar 2015 blev det lovpligtigt, at alle borgere tilbydes hverdagsrehabilitering før hjemmehjælp, såfremt borgeren vurderes at have et rehabiliteringspotentiale. Rehabiliteringsforløb tilrettelægges med henblik på bedre trivsel og livskvalitet for borgerne gennem øget selvhjulpenhed og dermed mindre afhængighed af traditionel hjemmepleje. Velfærdteknologi kan være en væsentlig faktor i forhold til, at gøre borgeren selvhjulpne. Eksempler Hvis en borger, der søger om rengøring, således kan gøres selvhjulpen gennem et rehabiliteringsforløb fremfor at modtage hjælp til rengøring, vil det betyde en årlig besparelse på kr pr. borger. Hvis en borger der søger om hjælp til personlig pleje - eksempelvis 2 x 10 minutter pr. dag - kan gøres selvhjulpen, spares kr pr. år Besparelse på kr Side 13

14 Gevinster/besparelser I alt Da forslaget skal ske dels gennem en øget fokus på rehabilitering og mestring samt brug af eksisterende velfærdsteknologiske løsninger, ændres serviceniveauet. - En besparelse på fritvalgspuljen vil indirekte betyde færre stillinger i hjemmeplejen. Reduktionen vil naturligt indgå i den sædvanlige op- og nedjustering af personaletimer, der løbende foretages i hjemmeplejen i forbindelse med tilpasning til leverede antal timer. Sættes en stilling til kr er der tale om 8.3 stillinger Årsværk 8,3 8,3 8,3 8,3 Lønudgift i kr Tids- og handleplan: Tidsplanen er en fortsættelse af en udvikling der er fokus på i forvejen, og vil kunne effektueres fra : Reducere pulje til tyngdetilpasning Pulje til tyngdetilpasning til ekstraordinært plejekrævende plejecenter borgere reduceres med 2,0 mio. kr. om året fra og med Plejecenterområdet har af grundnormering prioriteret en samlet pulje til at imødegå udgifter i forbindelse med ekstraordinært plejekrævende borgere. Det er plejecenterborgere, der har brug for pleje og omsorg, der væsentligt overstiger den gennemsnitlige normering. Puljen, kaldet Tyngdetilpasning, har et årligt budget på ca. 12 mio. kr. om året. Det foreslås, at puljen reduceres med 2,0 mio. kr. om året. Reduktionen i Tyngdetilpasningen findes ved en skærpelse af bevillingskravene. Ifølge proceduren fremsender sektionslederne en ansøgning til Myndighedsafdelingen i de tilfælde, hvor de i længere tid har en ekstraordinært plejekrævende borger. Af ansøgningen fremgår problemstillingen og iværksatte tiltag. Det vil fremadrettet stilles højere krav for udmøntning af midler fra puljen eller tildeles færre timer. Side 14

15 Gevinster/besparelser I alt Der vil bliver tilført færre midler til plejecentrene til håndtering af ekstraordinært plejekrævende borgere. Reduktionen har ingen påvirkning på andre områder. Da puljen finansierer ekstra timer til plejepersonale, vil reduktionen betyder, at den ekstraordinære opgave skal løses indenfor eksisterende normering Årsværk Lønudgift i kr. Tids- og handleplan: Puljen til tyngdetilpasning er en intern pulje, og reduktionen kan således implementeres fra og med : Reducere ved hjælp af justering i serviceniveau (-400), nye indkøbsaftaler og mindreforbrug (-450) og yderligere reduktion på hjemtagelse (-200) Det foreslås følgende reduktioner på hjælpemiddelområdet, en justering i serviceniveauet på småhjælpemidler under kr. 500 indkøbsaftaler medfører en besparelse på kr der reduceres yderlige kr på hjemtagelse af ydelser fra fra Center for Kommunikation og Velfærdsteknolig Det foreslås, at der foretages en justering af serviceniveauet på småhjælpemidler, såsom f.eks. sengeklodser, greb, albuestokke, rygeforklæder, sengeborde, gribetænger og badetaburetter, der koster under 500 kr. pr. styk i frihandel. Disse hjælpemidler kan købes i almindelig handel eller alternativt lejes for en forholdsvis lille udgift. For de resterende hjælpemidler justeres serviceniveauet således, at varigheds- samt væsentlighedskriteriet jf. lovgivningen skal være opfyldt. Ændringen vil foruden indkøbspris betyde sparet kørsel og udgifter til vask og lagerhåndtering. Samtidig vurderes nye indkøbsaftalerne primært inden for kontinensområdet. Yderligere opstramning på at handle produkterne på aftalerne samt på brugen af standardprodukter. Side 15

16 Der foretages yderligere budgetreduktion inden for det specialiserede tale-, høre- og mobilitetsområde ifm. hjemtagelse fra CKV, Region Syddanmark. I forbindelse med hjemtagelse af tale-, høre- og mobilitetsområdet fra CKV, Region Syddanmark, ses en billigere drift af områderne. Serviceniveauet er bibeholdt, men udgiftsniveauet på drift og overhead er reduceret. Der er fra 2018 sparet kr. på området, men det forventes, at der fra 2019 kan spares yderligere kr. Forventet samlet effekt: Kr ,00 Gevinster/besparelser: Serviceniveau på hj.midler Indkøbsaftaler Budget CKV I alt Borgernes serviceniveau påvirkes i forhold til selv at skulle indkøbe småhælpemidler under kr. 500 Ændringen vil foruden indkøbspris betyde sparet kørsel og udgifter til vask og lagerhåndtering. Ingen Tids- og handleplan: Vil kunne implementeres umiddelbart efter beslutning 11. Samme serviceniveau på mad på alle kommunens plejecentre. Ophør med varm mad produktion på Gudbjerg, Ådalen og Ollerup Plejecenter Ophør af produktion af varmt mad på de kommunale plejecentre, Ådalen, Gudbjerg og Ollerup. Samlet besparelse på 1,0 mio. kr. om året. Der produceres i dag varm mad til egne borgere på de kommunale plejecentre Ådalen, Gudbjerg og Ollerup. Der foreslås, at produktionen af varm mad i de tre plejecentre ophører, og produktionen og levering af varm mad overgår til Det Gode Madhus (DGM). Herefter produceres der alene varmholdt mad i Det Gode Madhus, og på de selvejende institutioner Hesselager og Strandlyst plejecenter. Der vil fortsat blive bagt kager, brød, lune retter og lignende på de kommunale plejecentre, af plejepersonalet i bofællesskaberne. En øget produktion af varm mad i Det Gode Madhus vil styrke Det Gode Madhus. s rentabilitet og reducere sårbarheden rent personale- og kapacitetsmæssigt. Når Side 16

17 produktionen af varm mad samles ét sted, øges effektiviteten, og det blive lettere at tilpasse kapaciteten ved ændringer i efterspørgslen. Det vil være med til at holde borgerens pris for varmt mad nede. Desuden vil borgeren opleve øget variationen i antal retter samt muligheden for at tilbyde specialmad. Der vil i lighed med øvrige plejecentre ikke være kost/køkkenfagligt personale ansat på selve plejecentrene, men mulighed for sparring i Det Gode Madhus. Besparelsen består primært af en lønmæssig besparelse og en mindre besparelse på driften. Det skyldes dels, at de kommunale køkkener fortsat skal anvendes til den øvrige madproduktion, bl.a. morgen- og aftensmad på plejecentrene. Dertil kommer, at der skal tilføres budget til primært råvarer og kørsel/levering i DGM. Gevinster/besparelser I alt Det vil ikke længere blive produceret varmholdt mad på de tre kommunale plejecentre. Der vil blive øget mulighed for at tilbyde borgerne på plejecentrene specialmad. Det Gode Madhus vil få en større produktion og dermed stordriftsfordele, der vil kunne være med til at holde borgernes betaling for levering af mad nede. Budgetterne til de varmholdte køkkeners forbrugsafgifter (vand, varme og el) samt vedligehold ligger under CETS. Ved lukning af de varmholdte køkkener vil besparelsen på disse tilgå CETS. Besparelsen vil primært være i form af lønkroner på plejecentrene. Årsværk Lønudgift i kr Tids- og handleplan: Der vil være en opsigelsesperiode. 12: Harmonisering af lønbudget på selvejende plejecenter Strandlyst til niveau med de kommunale. Opsiges med 2 års varsel Budgetterne på de selvejende plejecentre, Strandlyst og Hesselager, budgetlægges efter samme kriterier som de kommunale plejecentre vedrørende løn til pleje- og omsorg. Side 17

18 Årligt harmoniseringspotentiale på kr. fra og med 2021 på Strandlyst plejecenter. Svendborg Kommune har driftsoverenskomst med to selvejende plejecentre, Strandlyst og Hesselager - og indgår som en del af Svendborg Kommunes plejeboligtilbud. Som følge af driftsaftalen tilføres de selvejende plejecentre årligt et fast budget, der skal dække deres lønudgifter til pleje af bl.a. borgere, administration og pedeller samt driftsbudget til bl.a. fast ejendom, kurser og forsikringer. Budgettet fremskrives hvert år. Driftsoverenskomsten bevirker, at kommunen ved opsigelse af aftalen med de selvejende plejecentre er økonomisk bundet i 2 år i forhold til driften af plejeboligerne på Strandlyst og Hesselager. Det kan således først udmøntes driftsmæssig besparelse fra og med I 2018 er Strandlysts løn- og driftsbudget på ca. 19,1 mio. kr. og Hesselagers løn- og driftsbudget på ca. 11,2 mio. kr. Til sammenligning tilføres de kommunale plejecentre årligt lønbudget til pleje- og omsorg på baggrund af en tildelingsmodel, der bl.a. afhænger af plejecentrenes antal plejeboliger, dagcenter, antal timer til sygeplejersker og nattevagter etc. Hvis de selvejende plejecentre, Strandlyst og Hesselager, budgetlægges efter samme tildelingskriterier som de kommunale plejecentre vedrørende løn til pleje- og omsorg, vurderes der at være et årligt harmoniseringspotentiale på Strandlyst plejecenter på kr. Historisk er dette betinget i flere borgere med psykiske lidelser. Der vurderes ikke at være noget harmoniseringspotentiale på Hesselager plejecenter, dvs. Hesselager er normeringsmæssigt på niveau med de kommunale hvad angår løn til plejen. I beregningen af harmoniseringspotentialet er der taget højde for de selvejendes lønudgifter til administration og pedeller, da de selvejende - modsat de kommunale plejecentre - selv står for direkte afholdelse af denne type udgifter. Der er ligeledes tilført ekstra midler på godt kr. til plejen af psykiatriske borgere på Strandlyst plejecenter, hvilket er udover den kommunale tildelingsmodel. Der er i vurderingen af harmoniseringspotentialet alene set på løndelen. Driftsbudgettet til bl.a. fast ejendom, kurser og forsikringer er således ikke med i beregningen ift harmoniseringen. Gevinster/besparelser I alt Forslaget betyder, at lønbudgettet på Strandlyst plejecenter harmoniseres til de kommunale plejecentres lønbudgetter, og dermed vil serviceniveauet også tilpasses det det kommunale niveau. Side 18

19 Ingen påvirkning på andre områder. Årsværk 0 0 2,0 2,0 Lønudgift i kr Reduktion af Strandlysts driftsbudget med kr./året fra og med 2021 må formodes at medføre personalereduktioner svarende til ca. 2 medarbejdere. Tids- og handleplan: Det følger af driftsoverenskomsten mellem Svendborg Kommune og Strandlyst plejecenter, at besparelsen på driften først kan udmøntes fra og med : Ophør af tilskud på 2 kr. pr. hovedret i Det Gode Madhus Prisen for madservice på ældreområdet fastsættes én gang årligt. I prisen indgår et kommunalt tilskud på 2 kr. pr. hovedret. Såfremt dette tilskud fjernes, kan der spares kr. årligt. Efter bestemmelserne i Lov om Social Service stilles der krav om fastsættelse af priserne for madservice på ældreområdet mindst en gang årligt. Prisen for madservice i 2018 er beregnet på baggrund af regnskab 2016 for Det Gode Madhus og fremskrevet til niveau. Jf. beslutning på Social- og Sundhedsudvalgsmøde d. 30. september 2015 indgår der i beregningen et tilskud på 2 kr. pr. hovedret gennem ældremilliarden. Prisen for en hovedret i 2018 er beregnet til 47,50 kr. incl. tilskud. Uden tilskud ville hovedrettens pris have været 49,50. Den lovgivne maksimumspris for 2018 er 53 kr. pr. hovedret. Hvis tilskuddet fjernes, vil der kunne spares kr. årligt. Gevinster/besparelser I alt Forringelse af serviceniveau for borgeren ift højere pris Borgeren, der benytter sig af madservice, vil få en stigning i prisen på 2 kr. pr. hovedret (og forholdsmæssig prisstigning for øvrige retter). En stigning vil kunne medføre, at nogle borgere fravælger at købe mad i Det Gode Madhus. Der er ingen personalemæssige konsekvenser. Side 19

20 14: Omprioritering af værdighedsmidler (forskningsaftale ophører, træning i varmtvandsbassin, reduktion i ekstrabevilling til PC-læger) Omprioritering af projektmidler til understøttelse af værdig ældrepleje under ældreområdet svarende til 0,2 mio. kr. i 2019 og stigende til 1,2 mio. kr. fra og med Der blev i finanslov 2016 afsat midler til at understøtte en værdig ældrepleje. For Svendborg Kommune betyder det et årligt tilskud på ca. 12,3 mio. kr. til indsatser, der styrker udbredelsen og implementeringen af værdighedspolitikken i kommunen. Midlerne tilføres som statstilskud til og med 2019, hvorefter midlerne indgår i det generelle bloktilskud. Det foreslås, at 3 af de nuværende 11 indsatser under værdighedspolitikken ophører fra 2020, hvilket svarer til 1,2 mio. kr. om året. Det drejer sig om indsatserne: 1) Forskning i effekten af Demensbyen budget på kr./år 2) Tilskud til træning af ældre borgere i varmtvandsbassin budget kr./år 3) Plejecenterlæger forventet mindreforbrug på ca kr. Sidstnævnte indsats vil allerede kunne reduceres fra 2019 med 0,2 mio. kr., da ordningen har et mindre omfang end forventet. Det skal bemærkes, at plejecenterlæger finansieres af lov- og cirkulæremidler udover værdighedsmidler. Omprioriteringen forudsætter, at værdighedsmidlerne tilføres ældreområdet i Svendborg Kommune, når de indgå i det generelle bloktilskud fra Gevinster/besparelser I alt Den ene indsats et forskningsprojekt med en naturlig udløbsdato. For indsatsen vedr. plejecenterlæger er der også afsat lov- og cirkulære midler til ordningen, og aktuelt bruges de afsatte midler ikke og forventes med nuværende forbrug og flere plejecentre ikke at blive brugt Ophør af varmtvandsbassin vil opleves som en serviceforringelse for nogle af de nuværende brugere. Dog er midlerne for 2016 og 2017 ikke anvendt fuldt ud. Reduktionen forudsætter en omprioritering af værdighedsmidlerne. Der er ingen direkte personalemæssige konsekvenser. Tids- og handleplan: Omprioriteringen har først fuld effekt fra 2020, hvor midlerne indgår i det generelle bloktilskud. Side 20

21 15: Nedjustering af grundnormering plejecentre Hvert plejecenter får tildelt et beløb pr. pleje/demens/gæstebolig, til ansættelse af SOSU-personale i dag- og aftenvagt. Plejecentret forvalter selv hvordan de vil bruge den grundnormering. Der foreslås en nedjustering af grundnormeringen på plejecentrene på kr pr. bolig, svarende til kr Budgetmodellem på Svendborg Kommunes plejecentre er således, at plejecentrene i forhold til lønkroner tildeles overheads + en grundnormering i forhold til ansættelse af SOSU-personale i dag- og aftenvagt. Plejecentret forvalter selv hvordan de vil bruge den grundnormering. Plejecentrene skal selv justere forbrug over året, i forhold til at håndtere udsving i borgere I 2018 er plejecentrene tildelt pr. pleje/demensbolig Som følge af pulje vedr. bedre bemanding er grundnormeringen på plejecentrene i 2018 efterfølgende opjusteret med kr pr. bolig, svarende til ca. kr Det foreslås at grundnormeringen fra 2019 nedjusteres med kr svarende til ca. kr Gevinster/besparelser I alt I det grundnormeringen i 2018 er tilført midler svarende til kr vil nedjusteringen ikke påvirke på serviceniveauet. Der er ingen personalemæssige konsekvenser i forhold til afskedigelser Tids- og handleplan: Omprioriteringen sker fra og med og 17: Overførte midler I det nogle af forslagene først har fuld effekt fra 2020 og 2021 foreslås at overførte midler indgår i besparelserne, dels overførte midler fra 2017 og dels overførte midler fra Side 21

22 Gevinster/besparelser: 16. Overførte midler 2018 pulje. (incl. Bedre bemanding) Overførte midler fra 2017 og 2018 (Incl. Bedre bemanding 2018) I alt I det grundnormeringen i 2018 er tilført midler svarende til kr vil nedjusteringen ikke påvirke på serviceniveauet. Der er ingen personalemæssige konsekvenser i forhold til afskedigelser Tids- og handleplan: Overførslerne bruges til at udfylde den manglende økonomi i 2018 og Side 22

23 Socialområdet: Ledelse og adm.: 1. Red.ledelse i Socialafd Besparelse adm. konto Besparelse adm. botilbud Besparelse adm. dagtilbud Strukturelle ændringer: 5. Hjemtagelse tilsyn Omlægn.bostøtte til rådg./vejl Tilpasning af støttecentre Samdrift af støttecentre Reduktion i udgifter til tilsyn Lukn.køkk. sociale tilbud Servicered.og flytn.på Hjørnet Servicered.og reorg. Impuls Servicered.pæd.indsatser, bo Stenbruddet, reduk.åbningstid Lukn.Stenbrud.(1,335 incl.14) Lukn. værested Cafe Møllen Lukn. Støttec. Fruerlunden Øvrige: 18. Red.køb eksterne leverandører Red.bet.interne særforanstalt Ophør tilskud Toldbodhus Red. merudgifter ( 100) Revurdering BPA Reduktion aflastning Personalmæss.red., Beh.voksen Red.psykolog. Beh.unge Personalemæss.red. Alkoholb Optimering lejeforhold, misbrug Red.service Grønnemose Red.bygn.drift Grønnemose Nedlægge Casemanager Nedlægge udsattesygepl Nedlægge unge-skp I alt : Reduktion af ledelse i Socialafdelingen. Socialafdelingen Botilbud er organiseret i seks ledelsesområder. Et af områderne - Skovsbovej 111, Skovbrynet og Høje Bøgevej - er organiseret med én leder og to afdelingsledere, der refererer til lederen. Ledelsesorganiseringen er fastholdt siden hjemtagelse af Skovsbovej 111 fra Region Syddanmark i Side 23

24 Det foreslås, at tilbuddet fremadrettet organiseres med én afdelingsleder og én leder der refererer til afdelingslederen. Botilbuddet Skovsbovej 111 er organiseret med én leder og to afdelingsledere der refererer til lederen. Ledelsesorganiseringen er fastholdt siden hjemtagelse af Skovsbovej 111 fra Region Syddanmark i Det foreslås, at ændre ledelsesorganiseringen således at der fremadrettet er én afdelingsleder og én leder med reference til afdelingslederen. Forslaget vil medføre en besparelse på ca kr. på Skovsbovej. Effekten for Svendborg Kommune er ca kr. på grund af Skovsbovejs salg af ydelser til andre kommuner. Besparelsen vil medføre, at de to tilbageværende ledere skal varetage flere ledelsesopgaver og have et større ansvar. Gevinster/besparelser I alt Ingen. Påvirkning i samspillet mellem medarbejdere og ledelse som nævnt ovenfor. Årsværk 0,8 0,8 0,8 0,8 Lønudgift i kr : Reduktion på administrationen Det foreslås at reducere administrationens lønbudget på det specialiserede sociale område med to stillinger. Den samlede besparelse er på kr. Det foreslås at reducere Socialafdelingens administration med to stillinger. Administrationen er samlet på ca. 35 medarbejdere og varetager bl.a. funktioner som sagsbehandling af borgersager, bogholderi, analyser og konsultative funktioner. Besparelsen vil betyde et reduceret serviceniveau enten i form af flere sager pr. sagsbehandler eller i form af reduktion i specialviden og konsultativ bistand. Side 24

25 Den samlede besparelse er på kr. Der er aktuelt igangsat en række udviklingsprojekter der gør, at besparelsen først kan implementeres fuldt ud i Gevinster/besparelser I alt Forslaget vil betyde højere sagstal pr. sagsbehandler og mindre specialviden i Socialafdelingen. Forslaget forventes ikke at påvirke andre områder. Årsværk 0, Lønudgift i kr Der reduceres med to årsværk. 3: Reduktion af administrativt personale i Socialafdelingen Botilbud Det foreslås at reducere det samlede omfang af administrative timer i Socialafdelingen Botilbud med 37 timer ugentligt. Det vil medføre en besparelse på kr. årligt. Socialafdelingen Botilbud har seks administrative medarbejdere ansat, i alt 178 timer pr. uge. Den ene er ansat i fuldt finansieret fleksjob. Der oprettes et administrationsteam, der skal varetage alle administrative opgaver i området på tværs af tilbud. De administrative medarbejdere vil fortsat have lokal forankring, men vil også løse opgaver på tværs af området og vil på udvalgte områder fungere som specialister for hele Botilbudsområdet. Besparelsen kan medføre, at enkelte mindre administrative opgaver fremadrettet varetages af ledelsen eller øvrige medarbejdere. Forslaget medfører reduktion af op til 37 timer pr. uge. På grund af fordelingen mellem borgere fra Svendborg Kommune og borgere fra andre kommuner, der bor på tilbuddene, får besparelsen ikke fuld gennemslag i Svendborg Kommunes budget. Den samlede besparelse på botilbuddene beløber sig til ca kr. og besparelsen for Svendborg Kommune er ca kr. årligt. Gevinster/besparelser I alt Side 25

26 Der er ikke umiddelbare borgernær påvirkning af serviceniveau, men idet forslaget vil reducere omfanget af administrative medarbejderes fysiske tilstedeværelse på de enkelte tilbud, vil det kunne opleves som en forringelse, idet tilgængeligheden reduceres. Det kan være, at det over tid viser sig, at støtte til administration af borgeres økonomi ikke kan varetages i samme omfang og må overgå til pårørende, værger mv. - Årsværk 1,0 1,0 1,0 1,0 Lønudgift i kr : Reduktion i administrative funktioner på dagområdet i Socialafdelingen Det foreslås at reducere det samlede omfang af administrative timer i Socialafdelingen Dagtilbud med 32 timer ugentligt. Det vil medføre en besparelse på ca kr. årligt. Socialafdelingen Dagtilbud har otte administrative medarbejdere ansat heraf fem på deltid. I alt 247 timer pr. uge. Det foreslås at reducere det samlede antal timer med 32 timer. Fremover vil administrative medarbejdere fortsat have lokal forankring i de enkelte tilbud, men vil i langt højere grad også skulle løse arbejdsopgaver på tværs af tilbud på dagområdet. Der vil i de enkelte tilbud tillige være behov for en skarp prioritering af hvilke arbejdsopgaver, der fremover skal løses af administrative medarbejdere. Dette vil ske i en lokal dialog på de enkelte tilbud mellem administrative medarbejdere og afdelingsledere. Der vil blive arbejdet med muligheder for effektivisering af eksisterende arbejdsgange og opgaver, tilpasning af opgaveporteføljen samt tværgående opgaveløsning på dagområdet for at løfte de nødvendige administrative opgaver efter en reduktion. Gevinster/besparelser I alt Kan bl.a. betyde reduceret mulighed for kontakt med tilbuddene for borgere og omverden. Side 26

27 - Der reduceres med 1 stilling på 32 timer pr. uge. Årsværk 0,9 0,9 0,9 0,9 Lønudgift i kr : Tilsyn med kommunens beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud jf. serviceloven. Det foreslås, at det eksterne driftsorienterede tilsyn med kommunens beskyttede beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud fremadrettet varetages af udvalgte medarbejdere i Socialafdelingen for at reducere de nuværende udgifter til varetagelse af tilsynsopgaven. I henhold til retssikkerhedslovens 16 skal kommunen føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Efter servicelovens 148a skal kommunen føre driftsorienteret tilsyn med egne tilbud, som ikke er omfattet af 4 i lov om socialtilsyn. Nærværende spareforslag omfatter således ikke kommunens botilbud eller behandlingstilbud, som fortsat vil være omfattet af Socialtilsyns Syds tilsyn. Beskyttet beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud er ikke omfattet af lov om socialtilsyn. Det driftsorienterede tilsyn omfatter tilsyn med tilbuddenes personale, faglighed, bygninger og økonomi. Social og Sundhedsudvalget har udliciteret opgaven til Deloitte Danmark, som på vegne af Svendborg Kommune varetager tilsyn med kommunens beskyttet beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud. Deloitte fører tilsyn med i alt 6 tilbud. Det foreslås, at det driftsorienteret tilsyn fremadrettet udføres internt af en udvalgt medarbejdergruppe ansat i Socialafdelingen. Konsekvensen ved denne besparelse er, at det ikke længere er en uvildig enhed der fører tilsyn med kommunens opgavevaretagelse. Gevinster/besparelser I alt Besparelsen udgøres af hele honoraret til Deloitte. Den fremtidige opgaveløsning holdes inden for rammen. Side 27

SVENDBORG KOMMUNE BUDGET 2019 FINANSIERINGSKATALOG

SVENDBORG KOMMUNE BUDGET 2019 FINANSIERINGSKATALOG SVENDBORG KOMMUNE BUDGET 2019 FINANSIERINGSKATALOG MARTS 2018 [1] Finansieringskatalog til budget 2019 Marts 2018 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Udvalgenes reduktionsforslag: a. Miljø- og Naturudvalget

Læs mere

Budget Forslag fra: forlig

Budget Forslag fra: forlig Reduktionsforslag i alt -69.372-78.454-79.123-79.744-117.223-130.721-136.658-140.401 Reduktionsforslag - drift, anlæg og renter: -58.372-67.454-68.123-68.744-86.023-99.521-105.458-109.201 Nat. 1: Myndighedssagsbehandler

Læs mere

Budget 2017 drift Social og Sundhedsudvalget

Budget 2017 drift Social og Sundhedsudvalget s sparekatalog til B2017: 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 1. Lukning af 2 aktivitetscentre - 1.102-2.110-2.110-2.110 2. Reduktion af 2 terapeuter på plejecenterområdet - 450-900 - 900-900 3. Harmonisering

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger BUDGET 2016-19 SOCIAL- OG SUNDHEDSVALGET REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 005.00.01 Ældreområdet -1.900-1.900-1.900-1.900

Læs mere

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Ældreområdet 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 CRS 0 0-500 -500 Plejecentre - generel lønbesparelse - 1.900-1.900-1.400-1.400 I alt -1.900-1.900-1.900-1.900 + = udgift, - = indtægt 1: Hjemtagning af opgaver,

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Social- og Sundhedsudvalgets samlede besparelsesforslag: Ældreområdet: -1.400-1.900-1.900-1.900 1. CRS 0-500 -500-500 2. Plejecentre - generel lønbesparelse -1.400-1.400-1.400-1.400 Socialområdet: -1.100-1.100-1.100-1.100

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Lemvig Kommune Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 4.728.000 kr. Tilskud

Læs mere

Nr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder

Nr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder Sektor Serviceydelser for ældre 1 Træningsbudgettet på Budgettilpasning i lyset af mindreforbrug i 2017. 86 Behovet er ændret bl.a. som følge af øget brug af Digirehab samt generel øget fokus på visiteringspraksis.

Læs mere

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST SOCIALUDVALG Side: 1 FORELØBIGT UDKAST Socialudvalget Generelt: 1000 kr. 2010 2011 2012 2013 1) Generel rammebesparelse -1.000-1.000-1.000-1.000 I alt -1.000-1.000-1.000-1.000 1: Generel rammebesparelse

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Svendborg Kommune Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 12.660.000 Tilskud

Læs mere

SOCIALUDVALG Side: 41 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: Rev.: I 1000 kr

SOCIALUDVALG Side: 41 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: Rev.: I 1000 kr SOCIALUDVALG Side: 41 36: Harmonisering af normeringen på selvejende institutioner I 1000 kr. 2008 2009 2010 2011 36: Harmonisering af normeringen på selvejende institutioner 36: Interval A 0 0-500 -500

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter.

Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter. Bemærkninger til budget 2017 politikområde Ældre Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter. I 1.000

Læs mere

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet Notat Sekretariatet Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Tlf. E-mail: Sagsnr. 450-2014-711 06-02-2014 Økonomiske er vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Læs mere

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634 Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019.

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019. Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Tilskud en værdig ældrepleje 2019: Tilskud bedre bemanding i ældreplejen

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

Præsentation af ældre- og socialområdet. Den 8. februar 2010

Præsentation af ældre- og socialområdet. Den 8. februar 2010 Præsentation af ældre- og socialområdet Den 8. februar 2010 ÆLDREOMRÅDET Målgrupper på ældreområdet Hjemmeplejen Borgere, der på grund af funktionstab og/eller sygdom har brug for hjemmehjælp og/eller

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Frederikssund Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Frederikssund Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017 Kommune: Frederikssund Kommune Tilskud: 8.880.000 Link til værdighedspolitik: http://www.frederikssund.dk/media/0de01847-1109-46f7-9348-

Læs mere

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.

Læs mere

Regnskab 2008. Vedtaget budget 2009

Regnskab 2008. Vedtaget budget 2009 Side 1 af 8 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget Korrigeret regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Ældreområdet 483,4 497,9 522,7 524,8 2,1 Socialområdet 185,8 203,6

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Strategisk blok - S01

Strategisk blok - S01 14. Myndighed SSU S01 udmøntning af budgetaftalen 2017-2020. Ændring af tildeling på 103 og 104 dag- og beskæftigelsestilbud Ændring af tildeling på dag-og beskæftigelsestilbud med 5 % -1.011-1.011-1.011-1.011

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Albertslund Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 4.356.000 Tilskud bedre

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Assens Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 8.832.000 kr. Tilskud bedre

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2018

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2018 Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2018 Foreløbig redegørelse tilpasses til ansøgningsskema for 2018, når dette foreligger. Kommune: Frederikssund Kommune

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Budget 2017 drift Social og Sundhedsudvalget

Budget 2017 drift Social og Sundhedsudvalget 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 1. Lukning af aktivitetscentre Stenstrup og Caroline Amalie -1.055-2.110-2.110-2.110 2. Weekendåbent på aktivitetscentre -113-225 -225-225 3. Sygeplejeklinikker -300-600 -600-600

Læs mere

Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet

Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet Høring Aktiv hele Livet Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet Fristen for høringen er 3. februar 2017 kl. 12.00. Høringssvarene

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Sønderborg Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 16.932.000 kr. Tilskud bedre

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019.

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019. Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Favrskov Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 8.004.000 kr. Tilskud bedre

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2017 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2017 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017 Kommune: Mariagerfjord Kommune Tilskud: 8.328.000 Link: http://www.mariagerfjord.dk/politik/planer-politikkerog-strategier

Læs mere

Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt

Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 1 Ledelsessekretariatet - Rammebesparelse -53-53

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Ansøgte midler til løft af ældreområdet Resumé af de samlede indsatser: Den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen styrkes fortsat ved at fastholde ansættelsen af flere ergoterapeuter. Besparelse på tid

Læs mere

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 Godkendt af SSU 20.4.2016

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Evaluering og anbefaling ældrepulje 2015

Evaluering og anbefaling ældrepulje 2015 Evaluering og anbefaling ældrepulje 2015 Kategori 1. Styrket rehabiliterings- og genoptrænings 1.1 Rehabilitering på gæsteboliger Målgruppe Borgere i gæsteboliger, dvs.: Borgere, der på grund af sygdom

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg Høring 1. Resume Byrådet skal efter

Læs mere

Sundhedsudvalget Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling

Sundhedsudvalget Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling Sundhedsudvalget Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling SU 1 51 Tilpasning af midler til kommunal medfinansiering på sundhedsområdet -1.209.000-1.209.000-1.209.000-1.209.000 SU 2 52

Læs mere

Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)

Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Hjemmepleje HJ01 HJ02 HJ03 HJ04 HJ06 Målrettet serviceniveau Vi går på

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 5. december 2017 Mødetidspunkt: 15:00 Husk Julefrokost i gæstekantinen fra kl. 13.00-15.00 Mødelokale: Gæstekantinen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed

Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019 2020 2021 2022 Udvalgets samlede ramme 822.846 858.781 869.282 869.282 Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm.

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139 mindst

Læs mere

Politikområde 06. Ældre og 07. Sundhed

Politikområde 06. Ældre og 07. Sundhed 06. Ældre og 07. Sundhed Rammen 3.370.000 Tiltag Beløb Alternativt Beløb 01 Klippekort Frit Valg 1.080.000 Konsekvensskema anvender allerede udarbejdet fra runde 1 02 Klippekort Frit valg 500.000 Nyt Konsekvensskema

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Sorø Kommune Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 5.700.000 kr. Tilskud

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Fredericia Kommune Tilskud en værdig ældrepleje 2019: Tilskud bedre bemanding

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring Bilag 2: Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring 21. november 2016 Resume I forbindelse med Voksenhandicap Gentænkt ønskes der også tilpasninger af principperne for økonomistyring på området. Det sker

Læs mere

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg.

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Økonomi & Effekt Holbæk, den 25. maj 2016 Handlingsplan for at sikre overholdelse af Budget 2016 Kerneområdet Aktiv Hele Livet Økonomisk udvikling Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Budgettet

Læs mere

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau A Lukning af cafeer Det relevante budget ift. besparelsen 7.398.000 7.594.000 7.821.000 7.821.000 200.000 593.000 593.000 593.000 3% 8% 8% 8% Køge Kommune stiller lokaler til rådighed, for at KRAM/Det

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Hvidovre Kommune Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 8.880.000 kr. Tilskud

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter 2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt

Læs mere

Samlet oversigt - høringssvar vedr. SSU - Ældreområdet

Samlet oversigt - høringssvar vedr. SSU - Ældreområdet Samlet oversigt - høringssvar vedr. SSU - Ældreområdet Nr. Afsender: 1 Social- og Sundhedsskolen Fyn 2 Tillidsvalgte i Plejecenter Vest 3 Uddannelseskoordinator Solveig Hjelholdt 4 Kostfaglige medarbejdere

Læs mere

Serviceniveau-reduktioner

Serviceniveau-reduktioner CENTER FOR ØKONOMI Dato: 30. september 2019 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Sagsid: 00.30.04-P05-3-19 Serviceniveau-reduktioner 2020-2023 Social- og Sundhedsudvalget/50.54

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

EVALUERING AF INDSATSER UNDER VÆRDIGHEDSPULJEN 2019

EVALUERING AF INDSATSER UNDER VÆRDIGHEDSPULJEN 2019 EVALUERING AF INDSATSER UNDER VÆRDIGHEDSPULJEN 2019 Indhold Indledning...2 1 Styrke fællesskaber, der forebygger ufrivillig ensomhed...3 1.1 Indsats...3 1.2 Økonomi...3 1.3 Effekt og betydning for borgerne...3

Læs mere

Social og sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget

Social og sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget Social og sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 SSU s beslutning Sundhedsudgifter 2300 Velfærdsteknologi

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Viborg Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Viborg Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017 Kommune: Viborg Kommune Tilskud: 17.136.000 Link til værdighedspolitik: https://kommune.viborg.dk/borger/seniorer-ogpensionister/politikker-og-standarder/senior-og-vaerdighedspolitik

Læs mere

Tal og fakta på ældreområdet

Tal og fakta på ældreområdet Tal og fakta på ældreområdet Velfærds- og Sundhedsudvalget Velfærds- og Sundhedsstaben 27.00.00-A00-25-7 Et fald i udgifterne betyder nødvendigvis ikke et fald i serviceniveau Udgifterne til ældre med

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2016

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2016 Budgetopfølgning III pr. 3. september Oversigt over er og "udgiftsneutrale" er 216 Sundhedsområdet 3.135-77 -23 af,1 mio. kr. fra puljen til sundhedsfremme og forebyggelse til visitationen -1 af overskydende

Læs mere

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:

Læs mere

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde Beskrivelse af brugere Beskrivelse af opgaver Hovedparten af opgaverne på det specialiserede voksen socialområde varetages i Ikast-Brande

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Økonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget Korr. budget inkl. Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo April 2015 overførsler Sundhedsudvalg 325,0 328,7-3,7 Pleje og omsorg 188,8 190,7-1,8

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Forbrug pr. Korr. Budget Forventet Forventet ØKV1 (mio. kr.) 31.3.2017 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 102,0 449,3 449,4-0,2 Pleje

Læs mere

Forslag til indsatser

Forslag til indsatser Værdighedspolitik Forslag til indsatser 1 1. Livskvalitet Mere personale på plejecentrene 1 ekstra 37 timers dagvagt pr 30 plejecenterbeboere til at understøtte livskvaliteten og hverdagen på plejecentrene,

Læs mere

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets Sagsnr. 286217 Brevid. 2480616 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets 5. januar 2017 område Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,

Læs mere

85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Genopretningsplan Social og Sundhed Nr. 1 AE 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Revurdering af sager. Fokus på timetakster hos private leverandører. Det tilstræbes at støtte efter SEL 85 fremadrettet

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013 Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

Styrket sammenhæng mellem de midlertidige pladser på NOTAT

Styrket sammenhæng mellem de midlertidige pladser på NOTAT Styrket sammenhæng mellem de midlertidige pladser på Svendebjerghave og Genoptræningen NOTAT Sammenhængende indsatser i Center for Sundhed og Ældre Center for Sundhed og Ældre har et ønske om, at indsatser

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Tilsynsrapport vedrørende kommunalt tilsyn med Lille Birkholm Center 2016

Tilsynsrapport vedrørende kommunalt tilsyn med Lille Birkholm Center 2016 Tilsynsrapport vedrørende kommunalt tilsyn med Lille Birkholm Center 2016 Center for Omsorg og Sundhed Februar 2017 1 Generelt om tilsynet Tilsynet består af to besøg. Et besøg, hvor der foretages et generelt

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen Kommune: Varde Kommune

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen Kommune: Varde Kommune Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Varde Kommune Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 10.560.000 Tilskud bedre

Læs mere