Budget Budgetudmøntning til decentrale enheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget Budgetudmøntning til decentrale enheder"

Transkript

1 Budget 2016 Budgetudmøntning til decentrale enheder 1

2 Indholdsfortegnelse 1. BUDGETAFTALEN Generelle rammeændringer Tilførsler 4 Tilførsler fra tidligere budgetaftaler Effektiviseringer 8 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer 9 Stigende profiler fra forvaltningsspecifikke effektiviseringer vedtaget i budget Tværgående effektiviseringer 14 Stigende profiler fra tværgående effektiviseringer vedtaget i budget Øvrige effektiviseringer og budget-reduktioner i Intern omstilling Budgetaftale-ophør Demografi DUT-korrektioner Øvrige korrektioner Pris- og lønfremskrivning Ældrepuljen 25 2

3 1. Budgetaftalen Borgerrepræsentationen har den 1. oktober 2015 vedtaget Københavns Kommunes Budget Budgettet indeholder den samlede ramme for kommunen samt de overordnede rammer for de enkelte udvalgsområder. I dette kapitel beskrives ændringerne i Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget, herunder budgetaftalemidler og vedtagne effektiviseringer på sundheds- og ældreområdet i Budgetaftale 2016 samt ændringer i 2016 fra tidligere budgetaftaler. Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2016 er mio. kr. Fordelingen af budgettet på styringsområder og bevillinger fremgår af tabel 1.1. Tabel 1.1. Vedtaget Budget 2016, Sundheds- og Omsorgsudvalget kr.* Service Bevilling Sundhed Bevilling Pleje, service og boliger for ældre Bevilling Pleje, service og boliger for ældre, Demografireguleret Bevilling Administration Service i alt Anlæg i alt Overførsler mv. Bevilling Ældreboliger Bevilling Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Bevilling Særligt dyre enkeltsager -772 Overførsler mv. i alt Finansposter i alt Budget i alt *Alle beløb opgives i løbende priser. 3

4 1.1. Generelle rammeændringer Nedenstående tabel viser de overordnede budgetændringer vedr. serviceudgifter, som er foretaget mellem 2015 og Tabel 1.2. Udvikling i serviceudgifter Udvikling Service 2016 Anlæg 1. Tilførsler Budgetaftale Tilførsler fra tidligere budgetaftaler Budgetaftaleophør Intern omstilling Demografitilpasning Effektiviseringer DUT Øvrige korrektioner Samlede konsekvenser for SOU Serviceudgiftsrammen er korrigeret for tilførsler og effektiviseringer vedtaget i Budgetaftale 2016, ophør af midler fra tidligere budgetaftaler, tilpasning til den demografiske udvikling, samt DUT- og øvrige korrektioner, jf. tabel 1.2. I forbindelse med budgetudmeldingerne til de budgetansvarlige enheder, indarbejder Økonomisekretariatet de relevante korrektioner for den enkelte enhed Tilførsler Sundheds- og Omsorgsudvalget får med Budgetaftale 2016 tilført driftsmidler svarende til 28,3 mio. kr. Derudover er der i budget 2016 tilført 3,5 mio. kr. til drift fra tidligere budgetaftaler. Sundheds- og Omsorgsudvalget tilføres fra Investeringspuljen også 1,7 mio. kr. i driftsmidler og 12 mio. kr. i anlægsmidler i 2016 til investeringer i forbindelse med vedtagne forvaltningsspecifikke og tværgående effektiviseringer. 4

5 Tabel 1.3. Budgetaftale 2016, tilførsler på sundheds- og omsorgsområdet Tilførsler Service Forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Reduktion af ventetid til genoptræning Praksisplan for almen praksis Hjerneskadekoordinator Sund trivsel blandt børn og unge: - Psykologsamtaler Headspace Sundhedstjek Førtidspension- og sygedagpengereformen 500 Erhvervsuddannelsesreformen Ældremad, uændret pris i faste priser 902 Bedre normeringer på plejecentre i eftermiddag /aftentimerne Weekendåbent i aktivitetscenter 900 Ensomhed Pårørendeuddannelse 450 Cykling uden alder 30 Anlæg Tilførsler i Budgetaftale 2016, i alt Tilførsler fra tidligere budgetaftaler: Forebyggelige indlæggelser (budgetaftale 2015) 76 Hjælp til psykisk sårbare unge (budgetaftale 2015) 126 Sexualvejleder (budgetaftale 2014) 617 Tandpleje - til hele kbh (budgetaftale 2014) 206 Ældre medicinske patienter og sikker medicinindtagelse (budgetaftale 2014) Hjælp til sårbare unge (budgetaftale 2013) 26 LGBT-sundhed, kondomudlevering og rådgivning til transpersoner (OF ) 88 Budget 2016 (1.000 kr.) Tilførsler i alt De konkrete indsatser og fordelingen af midler til de budgetansvarlige enheder er beskrevet nedenfor. Forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Reduktion af ventetid til genoptræning Praksisplan for almen praksis 1,959 mio. kr. i drift i 2016, 1,7 mio. kr. i 2017, 1,168 mio. kr. i 2018, og 1,668 mio. kr. i 2019 og frem til indsatser afledt af den nye sundhedsaftale med Region Hovedstaden. En række af initiativerne for 2016 vil løbe over flere år og er endnu ikke fuldt ud konkretiseret. Der vil dog bl.a. være fokus på identifikation af sårbare borgere, tidlig opsporing og indsats vedr. KOL og børn med astma og forebyggeligt storforbrug af sundhedsydelser. Midlerne udmøntes i første omgang til Center for Sundhed. 3,6 mio. kr. i drift i 2016 og frem til reduktion af ventetiden til genoptræning gennem ansættelse af flere terapeuter på træningscentrene. Midlerne udmøntes til træningscentrene fordelt efter borgervolumen/antal ambulante forløb på træningscentrene i mio. kr. i drift i 2016 og 10,2 mio. kr. i drift i 2017 og frem til indsatser, som ønskes løst af almen praksis. I Region Hovedstaden er det besluttet, at de kommunale midler skal prioriteres til lægedækning på kommunale akuttilbud, 5

6 sygebesøg, medicinområdet og samtaleterapi i det omfang, der kan indgås aftale med de praktiserende læger herom. Praksisplanen for almen praksis er endnu ikke endeligt godkendt, ligesom det udestår at indgå underliggende aftale om praksisplanen. Det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at konkretisere, hvordan de 5,0 mio. kroner til praksisplanen anvendes i Midlerne udmøntes til Center for Sundhed. Hjerneskadekoordinator Sund trivsel blandt børn og unge 1,5 mio. kr. i drift i 2016 og frem til ansættelse af hjerneskadekoordinatorer og varetagelse af sekretariatsfunktion. Midlerne udmøntes til Center for Kvalitet og Sammenhæng. SUF og SOF udvikler i fællesskab en enhed, der skal sikre, at borgeren oplever et velkoordineret forløb samt en øget effektivitet og kvalitet i rehabiliteringsforløbet. Der ansættes to hjerneskadekoordinatorer i SUF og to i SOF. I praksis samles alle fire hjerneskadekoordinatorer dog i én samlet enhed, så borgerne får adgang til forskellige kompetencer og viden om hele det kommunale hjerneskadeområde ét sted. 1,4 mio. kr. i drift i 2016 og 1,9 mio. kr. i til psykologsamtaler med psykisk sårbare unge i alderen år udmøntes til to indsatser. Dels udvides den nuværende indsats Ung i Forandring med 2 psykologer, der går ud på ungdomsuddannelser og holder samtaleforløb med unge. Dels etableres et nyt tilbud om klasseundervisning om forebyggelse af angst og depression samt herunder sparring og rådgivning om den pædagogiske praksis til lærere og vejledere på de involverede skoler. Midlerne skal fordeles til nogle af forebyggelsescentrene og/eller overføres til Headspace, men udmøntes i første omgang til Center for Sundhed. 0,9 mio. kr. i drift i til partnerskab med Headspace, som Københavns Kommune har samarbejdet med siden Headspace er et anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge. Midlerne dækker bl.a. tilskud til husleje og rådgivningsaktiviteter i Headspace og intern afregning for Socialforvaltningens fremskudte medarbejder fra Borgercenter for Børn og Unge. Midlerne udmøntes til Center for Sundhed. 1,2 mio. kr. i drift i 2016 og 1,4 mio. kr. fra 2017 og frem til sundhedstjek. Midlerne udmøntes til Børnevægtcentret. Den udgående funktion af Sundhedstjekket udbygges med tilbud sundhedstjek på flere ungdomsuddannelser. Kompensation for skæv DUT ved FØP- og sygedagpengereformen og ved Erhvervs- Uddannelsesreformen Ældremad, uændret pris i faste priser 0,5 mio. kr. i drift i 2016, 1,6 mio. kr. i 2017 og 2,7 mio. kr. i 2018 og frem til deltagelse i afholdelse af ressourceforløb. Midlerne kompenserer for faldende profil vedr. skæv DUT i budgetaftalen for 2015 og udmøntes til Forebyggelsescenter Nørrebro, som varetager funktionen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 1,3 mio. kr. i drift i 2016, 1,9 mio. kr. i 2017, 2,4 mio. kr. i 2018 og 2,8 mio. kr. i 2019 og frem til årsværk, som kompensation for faldende profil vedr. skæv DUT i budgetaftalen for Midlerne anvendes til de nye opgaver i forbindelse med rekruttering af SOSU- og PAU-elever, samt udvikling og målretning af praktikpladser i Københavns Kommune. Midlerne udmøntes til GRUK i Center for HR. 0,9 mio. kr. årligt i drift i til at videreføre takstreduktionen for den kommunale madservice til hjemmeboende. Midlerne er et supplement til Sundheds- og Omsorgsudvalgets interne omstilling, der ikke dækker bevillingsophøret fuldt ud. Midlerne udmøntes til budgettet for madudbringning til 6

7 hjemmeboende. Bedre normeringer på plejecentre i eftermiddag/ aftentimerne Weekendåbent i aktivitetscenter Ensomhed Pårørendeuddannelse Cykling uden alder Forebyggelige indlæggelser Hjælp til psykisk sårbare unge Seksualvejleder 6,2 mio. kr. i 2016 og 2017 og 6,1 mio. kr. i 2018 og 2019 til at ændre vagtplanlægningen, så medarbejdere flyttes fra dagvagten til aftenvagten, dvs. til den sene eftermiddag/aftenperiode efter 17:00, for i højere grad at kunne tage hensyn til borgerens ønsker til hverdagslivet. Udgangspunktet for implementeringen af indsatsen er, at plejecentrene arbejder meget forskelligt med deres vagtplanlægning, ligesom der er stor variation i, hvordan borgenes behov og ønsker om bemanding i aftentimerne imødekommes. For sikre, at de 6,2 mio. kroner bedst muligt omsættes til flere hænder i aftenvagten på de enkelte enheder, vil ændringen i arbejdstilrettelæggelsen blive drøftet i ledelseskæden og sluttelig i de lokale MED-udvalg med henblik på implementering. Der skal i den forbindelse samtidigt ses på, om den mere fleksible arbejdstidstilrettelæggelse, som er nødvendig for at imødekomme borgernes behov, kan organiseres på en måde, der også tilgodeser medarbejderne med større fleksibilitet. Indsatsen skal understøtte den kulturudvikling, som Ældrepolitikken peger på, både på plejecentrene og mere generelt i måden, hvorpå hele forvaltningen yder service til borgerne. Midlerne udmøntes til plejecentrene på baggrund af antal pladser, inklusive demenspladser og eksklusive midlertidige pladser. 0,9 mio. kr. i drift i 2016 og 0,8 mio. kr. i 2017 til et pilotforsøg med bemandet lørdagsåbent på vedligeholdende pladser på et aktivitetscenter med 15 pladser i en to-årig periode. Tilbuddet bliver bydækkende med tilknyttet kørsel, idet der ikke vurderes at være behov svarende til 15 pladser i et enkelt lokalområde, og tilbuddet skal have en vis størrelse for at kunne drives rentabelt. Det er besluttet, at pilotprojektet konkret skal foregå på Aktivitetscenter på Langgadehus. Midlerne udmøntes hertil. 2,5 mio. kr. årligt i drift i til forebyggelse af ensomhed indgår i puljen til forebyggende aktiviteter i ældreklubber efter Servicelovens 79 i Ansøgnings- og bevillingsprocessen pågår, og Sundheds- og Omsorgsudvalget forelægges budget for 2016 den 10. december I bevillingsprocessen lægges vægt på samarbejde med ældreklubber om netværksskabelse, herunder tilbud til ældre på plejehjem. Midlerne udmøntes på bevillingen til 79 aktiviteter i Center for Omsorg. 0,45 mio. kr. i drift i 2016 og 0,3 mio. kr. i til etablering af ny pårørendeuddannelse med fokus på de generiske elementer i det at være pårørende. Uddannelsen går derfor på tværs af diagnoser i Sundhedshusene. Midlerne udmøntes i 2016 til Center for Omsorg kr. i drift i 2016 til indsatsen Cykling uden alder. Midlerne udmøntes til Center for Omsorg. Tilførsler fra tidligere budgetaftaler 0,076 mio. kr. udmøntes til Center for Sundhed som følge af en stigende profil i de tildelte midler i budgetaftale 2015 til at sikre færre forebyggelige indlæggelser fra plejecentre. 0,126 mio. kr. udmøntes til Forebyggelsescentrene som følge af en stigende profil i de tildelte midler i budgetaftale 2015 til ansættelse af psykologer. 0,617 mio. kr. udmøntes til Center for Sundhed som følge af tildelte midler i 7

8 budgetaftale 2014 til gennemførelse af informationskampagne om smitte med sexsygdomme målrettet homoseksuelle kvinder. Tandpleje - til hele København Ældre medicinske patienter og sikker medicinindtagelse Hjælp til sårbare unge LGBT-sundhed 0,206 mio. kr. udmøntes til Voksentandplejen som følge af en stigende profil i de tildelte midler i budgetaftale 2014 til udrulning af modellen for forbedring af mundplejen på de københavnske plejecentre. 2,313 mio. kr. i stigende profil fra de tildelte midler i til indsatsen "Ældre medicinske patienter og sikker medicinindtagelse" i Sundhedspakke 2014 fra budgetaftale 2014 indgår i finansieringen af den interne omstilling i budget 2016, som blev besluttet i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 24. juni ,026 mio. kr. udmøntes til Forebyggelsescentrene. 0,088 mio. kr. udmøntes til Center for Sundhed som følge af en stigende profil i de tildelte midler i budgetaftale 2015 til pilotafprøvning af rådgivningstilbud til LGBTpersoner i AIDS-fondet Effektiviseringer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal i 2016 aflevere bidrag til effektiviseringer i Københavns Kommune, svarende til -55,8 mio. kr. og modtager samtidig 11,996 mio. kr. i anlæg fra Investeringspuljen under Økonomiudvalget til implementering af indsatserne, jf. tabel Budgetaftale 2016, effektiviseringer på sundheds- og omsorgsområdet Effektiviseringer Service Anlæg Forvaltningsspecifikke effektiviseringer Stigende profil af forvaltningsspecifikke effektiviseringer Tværgående effektiviseringer Stigende profil af tværgående effektiviseringer Øvrige effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2016 (1.000 kr.) Effektiviseringer i alt

9 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer Sundheds- og Omsorgsudvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringer udgør i alt -28,513 mio. kr. og der tilføres 11,896 mio. kr. i anlæg (jf. tabel 1.5) Forvaltningsspecifikke effektiviseringer, Budgetaftale 2016 Indsatser Service Skærmbesøg - færre fysiske besøg hos borgeren 0 Vaskeservietter i hjemmeplejen - færre medarbejdere Nyt udbud af tøjvask for hjemmeboende Færre udgifter til Indkøbsordning Servicetilpasning af befordring til aktivitetscentre -330 Færre udgifter til Vederlagsfri fysioterapi Reduktion af budget til medicinområdet i Center for Sundhed Reduktion af budget til Øget Sundhed for Børn Reduceret budget til SYFO og Rygskolen -300 Mobile enheder på plejecentre - færre medarbejdere 0 Udbud af vaskeriydelser på plejecentre Velfærdsteknologier Kollektivhuset - frigørelse af overgangsfinansiering Lavere bidrag til Barselsfonden Færre udgifter til Individuel handicapkørsel Anlæg I alt Midler fra investeringspuljen ifm. forvaltningsspecifikke effektiviseringer 2016: Budget 2016 (1.000 kr.) Skærmbesøg - færre fysiske besøg hos borgeren Mobile enheder på plejecentre - færre medarbejdere Velfærdsteknologier I alt Udmøntningen af de enkelte effektiviseringer er uddybet nedenfor. Skærmbesøg Skærmbesøg er digital levering af udvalgte syge- og hjemmeplejeydelser hos hjemmeboende borgere Udmøntning af Skærmbesøg, drift og anlæg 9

10 (1.000 kr.) Driftseffektiviseringer: Budgetreduktion sfa. reduceret transporttid i hjemme- og sygeplejen Varige driftsudgifter til nye indsats: Budget til drift af skærme Implementeringsmidler fra Investeringspuljen: Budget til medarbejderuddannelse og understøttelse af driftsimplementering Samlet effekt, drift Anlægsmidler fra Investeringspuljen: Indkøb af teknologi En besparelse på -1,1 mio. kr. i 2016 fordeler sig med 80 pct. til hjemmeplejen og 20 pct. til sygeplejen på baggrund af de udvalgte ydelser for indsatsen. Effektiviseringen afholdes af de centrale midler i Anlægsmidler og nye varige driftsudgifter udmøntes til Center for HR, som forestår implementering af indsatsen. Vaskeservietter i hjemmeplejen Effektivisering på 2,2 mio. kr. i 2016 ved brug af vaskeservietter opnås ved at omlægge arbejdsgangen i forbindelse med støtte til personlig pleje. Arbejdsgangen ændres fra brug af hoved/hale vaskefade med engangsvaskeklude til brug af engangsvaskeservietter/handsker. Effektiviseringen baserer sig på erfaringerne fra et pilotprojekt i Vanløse-Brønshøj-Husum. Arbejdsgangsændringen erstatter ikke bad (almindelig bad og sengebad med vand) og ændrer ikke på serviceniveauet for personlig pleje, da der udelukkende er tale om en arbejdsgangsomlægning Udmøntning af Vaskeservietter, drift (1.000 kr.) Driftseffektiviseringer: Budgetreduktion i hjemmeplejen sfa. ny arbejdsmetode Varige driftsudgifter til nye indsats: Budget til indkøb af vaskeservietter i hjemmeplejen Implementeringsmidler: Budget til medarbejderuddannelse og understøttelse af driftsimplementering 600 Samlet effekt, drift En besparelse på -4,6 mio. kr. i 2016 og frem udmøntes til hjemmeplejen via en reduktion af timeprisen. Nye varige driftsudgifter på 1,8 mio. kr. i 2016 og frem til indkøb af vaskeservietter udmøntes også til hjemmeplejen. Samtidig er der afsat 0,6 mio. kr. i 2016 til medarbejderuddannelse og understøttelse af driftsimplementering, som udmøntes til hjemmeplejen. Nyt udbud af tøjvask for hjemmeboende Færre udgifter til Indkøbsordning Servicetilpasning af befordring til Besparelsen på -8,0 mio. kr. i 2016 og frem som følge af ny indkøbsaftale, der er trådt i kraft pr. 1. juni 2015, udmøntes ved reduktion af budgettet til tøjvaskeordningen. Besparelsen på -2,0 mio. kr. i 2016 og frem som følge af et fortsat strukturelt mindreforbrug på Indkøbsordningen i Regnskab 2014 udmøntes ved reduktion af budgettet til Indkøbsordningen. Bruttobesparelsen på -1,08 mio. kr. i 2016 som følge af en målgruppereduktion på 10 pct. og en forøget brugerbetaling udmøntes til Aktivitetscentrene. I 2017 stiger 10

11 aktivitetscentre besparelsen til -1,9 mio. kr. og i 2018 og frem til -2,15 mio. kr. Der afsættes samtidig midlertidige implementeringsmidler til kurser og træning i forbindelse med målgruppereduktionen, som også udmøntes til Aktivitetscentrene. Det drejer sig om 0,75 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. i Befordringstaksten i takstkatalog 2016 er justeret til 125 kr. på baggrund af det vedtagne effektiviseringsforslag og skal justeres yderligere i 2017 og 2018, så den lander på 175 kr. i Færre udgifter til vederlagsfri fysioterapi Reduktion af budget til medicinområdet i CSU Reduktion af budget til Øget Sundhed for Børn Reduceret budget til SYFO og Rygskolen Mobile enheder på plejecentre Besparelsen på -6,11 mio. kr. i 2016 og frem som følge af et fortsat strukturelt mindreforbrug på det afsatte budget til Vederlagsfri fysioterapi udmøntes ved reduktion af budgettet til vederlagsfri fysioterapi. Besparelsen på -1,0 mio. kr. i 2016 og frem udmøntes som en reduktion af budgettet i Center for Sundhed til indsatser, der understøtter kvalitetsudvikling af medicinområdet. Besparelsen på -1,0 mio. kr. i 2016 og frem hentes i forbindelse med udløb af tidligere igangsatte aktiviteter på området og udmøntes som en reduktion af budgettet til Øget Sundhed for børn i Center for Sundhed. Besparelsen på -0,3 mio. kr. i 2016 og -0,6 mio. kr. i 2017 og frem udmøntes til Arbejdsmiljø København. Effektiviseringerne er vedtaget på baggrund af de senere års investeringer i at forbedre arbejdsmiljøet, som forventes at medføre en reduktion i behovet for SYFO/Rygskolens ydelser, og udbuddet skal derfor reduceres tilsvarende. En besparelse på -2,33 mio. kr. i 2016 udmøntes til plejecentrene som følge af nemmere arbejdsgange med nye mobile it-arbejdsredskaber. I 2017 stiger besparelsen til -3,4 mio. kr. og i 2018 til -3,8 mio. kr. Besparelsen fordeles på baggrund af antal pladser. De nye varige driftsudgifter til it-udstyr udmøntes samtidig til plejecentrene. Det drejer sig om 2,33 mio. kr. i 2016 og frem. Besparelsen i 2016 svarer til de nye varige driftsudgifter. Anlægsmidlerne fra Investeringspuljen på 2,0 mio. kr. til installering og opgradering af trådløst netværk udmøntes til Center for HR. Udbud af vaskeriydelser på plejecentre Besparelsen på -1,26 mio. kr. i 2016 og -1,8 mio. kr. i 2017 og frem som følge af nyt udbud af vaskeriydelser på plejecentre i efteråret 2015 udmøntes til plejecentrene på baggrund af antal pladser. Der er pr. 1. januar 2016 indgået en 5-årig kontrakt med De Forenede Dampvaskerier A/S om levering af henholdsvis levering og vask af sengetøj og linned samt vask af beboernes private tøj/sengetøj/linned. Der er udarbejdet en ny takststruktur i 2016 med tre nye takster: Vask af privat tøj, Leje af linned og Vask og leje af linned. Beboer vil blive opkrævet takst for de valgte ydelser afhængig af boform og leverandør. Der er udsendt nærmere information i Ugepakken vedr. uge

12 Velfærdsteknologi er Effektiviseringen omhandler implementering af flere halv- og helautomatiske senge og nye hygiejneløsninger Udmøntning af Velfærdsteknologier, drift og anlæg (1.000 kr.) Driftseffektiviseringer: Budgetreduktion på plejecentre sfa. nye senge og hygiejneløsninger Varige driftsudgifter til nye indsats: Budget til vedligehold og udskiftning af hygiejneløsninger og senge Implementeringsmidler fra Investeringspuljen: Budget til medarbejderuddannelse og understøttelse af driftsimplementering Samlet effekt, drift Anlægsmidler fra Investeringspuljen: Indkøb af teknologi En besparelse på -1,99 mio. kr. i 2016, -2,25 mio. kr. i 2017 og -2,82 mio. kr. i 2018 og frem som følge af investering i velfærdsteknologier, udmøntes til plejecentrene på baggrund af antal pladser. Anlægsmidler, nye varige driftsudgifter og de midlertidige implementeringsmidler udmøntes til Hjælpemiddelcentret, som forestår indkøb og vedligehold af velfærdsteknologier og understøtter driftsimplementeringen i 2016 og Kollektivhuset - frigørelse af overgangsfinansiering Lavere bidrag til barselsfonden Færre udgifter til Individuel handicapkørsel Besparelsen på -3,0 mio. kr. i 2016 og frem udmøntes som en reduktion på budget til køb af pladser i SOF. I forbindelse med overdragelsen i 2011 af Kollektivhuset til Socialforvaltningen blev der aftalt en glidende overgang for Kollektivhuset, så Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fortsat betalte for de 22 beboere i Kollektivhuset på overdragelsestidspunktet, der var over 65 år, så længe de bor der. I dag er de fleste af disse beboere fraflyttet, hvorfor hovedparten af midlerne er frigjorte. Besparelsen på -2,2 mio. kr. i 2016 og frem udmøntes som en reduktion på budget til Barselsfonden som følge af et faldende antal fødsler samt færre medarbejdere i kommunen. Besparelsen på -1,0 mio. kr. i 2016 og frem som følge af et fortsat strukturelt mindreforbrug på det afsatte budget til Individuel Handicapkørsel udmøntes ved reduktion af budgettet til handicapkørsel. 12

13 Stigende profiler fra forvaltningsspecifikke effektiviseringer vedtaget i budget Stigende profiler fra forvaltningsspecifikke effektiviseringer Indsatser 2016 (1.000 kr.) Overblik i hverdagen (WOW-metoden) Tilpasning af palliative kapacitet Tilpasning af budgetmodel for demenspladser Nye elektriske hjælpemidler til forflytning Nyt vagtplanlægningssystem og bedre arbejdstidsplanlægning KOS TO GO og dokumentation på farten i hjemme- og sygeplejen Forenkling af budgetmodel for rengøring på plejecentre I alt Overblik i hverdagen I 2016 er der en besparelse på -4,565 mio. kr., som dækkes af centrale midler på plejecenterområdet. Besparelsen udmøntes løbende til plejecentrene, når implementering af indsatsen er gennemført på den enkelte institution i form af en intervention. Der udmøntes 0,6 mio. kr. til implementeringsomkostninger i Center for Omsorg til årsværk Udmøntning af øget profil vedr. "Overblik i hverdagen", drift (1.000 kr.) Driftseffektiviseringer: Tidsbesparelse ved overblik i hverdagen - øget profil i 2016 og frem Varige driftsudgifter til nye indsats: Løbende opfølgning for at fastholde effekt fra Center for Omsorg Implementeringsudgifter: Tilbud om intervention på alle plejecentre fra Center for Omsorg - øget profil i Samlet effekt, drift Derudover er der afsat 1,272 mio. kr. i 2016 til frikøb af medarbejdere på plejecentrene i forbindelse med implementering af indsatsen. Implementeringsmidlerne modregnes i forbindelse med udmøntning af besparelsen på det enkelte plejecenter. Tilpasning af Den stigende profil i besparelsen på -1,93 mio. kr. udmøntes på 13

14 palliative kapacitet Tilpasning af budgetmodel for demenspladser Nye elektriske hjælpemidler til forflytning Nyt vagtplanlægningssystem og bedre arbejdstidsplanlæg ning KOS to GO og dokumentation på farten i hjemmeog sygeplejen Forenkling af budgetmodel for rengøring på plejecentre plejecenterområdet. Besparelsen kommer fra flytningen af de 15 palliative pladser til Vigerslevhus, herunder som følge af en bedre udnyttelse af sygeplejeressourcer på tværs af de palliative pladser og akutplejepladser samt som følge af den samtidige revurdering af pladssammensætningen på Vigerslevhus. Den stigende profil i besparelsen på -1,524 mio. kr. i 2016 udmøntes til demenscentrene. Den stigende profil i besparelsen på -1,646 mio. kr. i 2016 udmøntes til plejecentrene. I 2015 blev de varige driftsmidler til vedligehold af de nye elektriske hjælpemidler udmøntet til plejecentrene, men denne budgetpost (0,45 mio. kr.) flyttes i 2016 og frem til Hjælpemiddelcentret, som afholder driftsudgiften. Besparelsen på -2,032 mio. kr. udmøntes til hjemme- og sygeplejen og plejecentrene og fordeles på baggrund af på lønsum. Der indhentes en øget besparelse på -1,6 mio. kr. i 2016 og frem i forlængelse af implementeringen af effektiviseringsforslagene på dokumentationsområdet i hjemme- og sygeplejen. Besparelsen udmøntes til hjemmeplejen (-1,3 mio. kr.) og til sygeplejen (-0,3 mio. kr.). Den stigende profil i besparelsen på -2,032 mio. kr. i 2016 udmøntes til plejecentrene. Tværgående effektiviseringer Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel af de tværgående effektiviseringer udgør i alt -5,595 mio. kr. og der tilføres 0,1 mio. kr. i anlæg til implementering, jf. tabel Tværgående effektiviseringer, Budgetaftale

15 Indsatser Service Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme -192 CPR konsolidering -65 Digitalisering af mødeskemaer/saldoopgørelser -722 Effektivisering i AMK Energiovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift 0 Genforhandling af eksisterende SAS Institute aftale i Københavns Kommune -74 Indkøb Konsolidering af telefoni- og dataaftaler Printerkonsolidering -793 Reduktion af antallet af alarmpatruljekørsler -18 Reduktion af den årlige abonnementspris på mobilt bredbånd Reduktion af etableringspris for SMS Token -56 SQL konsolidering -64 Udbud af fællessystemer -324 Citizenship 2018: Digital kommunikation -42 Skærmkommunikation -29 Anlæg Skærmkommunikation - investeringspulje SmartBetaling - Citizen Budget 2016 (1.000 kr.) I alt De tværgående effektiviseringer udmøntes på følgende vis: Digitalisering af mødeskemaer/saldoopgørelser omhandler automatisk digital udsendelse af mødeskemaer via e-boks, som bliver muligt pga. bortfald af krav om underskrift af medarbejder og leder på mødeskemaet. Besparelsen fordeles mellem plejecentre og hjemme- og sygepleje på baggrund af lønsum. Effektivisering i AMK omhandler en effektivisering og reduktion af Arbejdsmiljø Københavns tværgående ydelser, herunder kampagner, og udmøntes til AMK. Energiovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift har ingen effekt i Indkøb 2016 på 0,8 mio. kr. udmøntes til hjemmeplejen og plejecentre efter lønsum. Indkøbsbesparelserne indeholder bl.a. ny indkøbsaftale vedr. pleje- og omsorgsvikarer samt en række andre indkøbsaftaler med mindre potentiale. Tabel Indkøb 2016 Indkøb Besparelser fordelt på nye indkøbsaftaler Kopi og print (først effekt fra se også Printerkonsolidering) Budget 2016 (1.000 kr.) Ad hoc buskørsel -2 Konferencefaciliteter -97 Flyrejser -4 Diplomledelse -97 Pleje- og Omsorgsvikarer

16 Projektledelse -34 FØU-kurser 0 Tablets -79 Træ- og byggematerialer, delaftale Træ- og byggematerialer, delaftale Tidsskrifter (SKI-aftale) -3 IT-kurser (SKI-aftale) -9 I alt -799 Central styring og genopretning af energiforbrugende anlæg på mindre ejendomme og Reduktion af antallet af alarmpatruljekørsler udmøntes til plejecentre. Følgende effektiviseringer udmøntes til alle enheder: Reduktion af etableringspris for SMS Token udmøntes pba. lønsum Printerkonsolidering udmøntes pba. lønsum Konsolidering af telefoni- og dataaftaler omhandler lavere priser på telefoni og data og udmøntes på baggrund af antal mobiler mv. Reduktion af den årlige abonnementspris på mobilt bredbånd 2016 udmøntes på baggrund af antal mobiler mv. Digital kommunikation udmøntes til alle enheder pba. portoforbrug Følgende effektiviseringer udmøntes centralt: SQL konsolidering. Udbud af fællessystemer CPR konsolidering Genforhandling af eksisterende SAS Institute aftale i Københavns Kommune Skærmkommunikation Smartbetaling - der er ingen effekt i 2016 Stigende profiler fra tværgående effektiviseringer vedtaget i budget De stigende profiler fra tværgående effektiviseringer vedtaget med tidligere budgetaftaler udgør -3,359 mio. kr., jf. tabel Stigende profiler fra tværgående effektiviseringer vedtaget i Budget

17 Indsatser 2016 (1.000 kr.) Unified Communications - videomødeteknologi (B2014) 71 Udvidelse af den centrale telefoniplatform (B2014) -102 Udrulning af ladeinfrastruktur (B2014) -268 Styrket Borgerkontakt (B2014) -46 Obligatorisk selvbetjeningsløsning til kropsbårne hjælpemidler (B2014) -5 Grøn Rådhuspakke yderligere grønne tiltag (B Fjernkøling) -61 GIS - Digitale kort (B2014) -221 Fra fysisk til digital post (B2014) -138 Indkøb (B2013) -49 Fra fysisk til digital post (B2013) -384 Afvikling af internetrefusion (B2013) -12 Afvikling af ADSL linjer (B2013) -2 Nedjustering af vagtplansystem - tilbagebetaling af lån (B2013) 353 Reducerede administrationsomkostninger til affaldsordningen -5 Central energiovervågning og driftssupport af tekniske anlæg i kommunale ejen -130 Nyt vagtplansystem - Nedjustering Nettobesparelsen på nyt lønsystem, jf. BR ( ) I alt De stigende profiler udmøntes på følgende vis: Udvidelse af den centrale telefoniplatform udmøntes til de fem lokalområdekontorer og KOS-supporten i CHR med 1/6 hver. Udrulning af ladeinfrastruktur udmøntes til enheder med elbiler, herunder Hjemmeplejen, Voksentandplejen og Døgnbasen. Styrket Borgerkontakt udmøntes i lighed med tidligere år til hjemmeplejen. Obligatorisk selvbetjeningsløsning til kropsbårne hjælpemidler udmøntes til Hjælpemiddelcentret. Central energiovervågning og driftssupport af tekniske anlæg i kommunale ejendomme udmøntes til plejecentre. Følgende effektiviseringer udmøntes til alle enheder pba. portoforbrug: Fra fysisk til digital post 2013 Fra fysisk til digital post 2014 Følgende effektiviseringer udmøntes til hjemme- og sygepleje og plejecentre efter lønsum: Indkøb 2013 Nedjustering af vagtplansystem 2013/Nyt vagtplansystem 2015 Følgende effektiviseringer udmøntes centralt: Unified communications - videomødeteknologi 17

18 Grøn Rådhuspakke 2.0 GIS - Digitale kort Afvikling af internetrefusion Afvikling af ADSL linjer Reducerede administrationsomkostninger til affaldsordningen Nettobesparelsen på ny lønsystem 1.4. Øvrige effektiviseringer og budgetreduktioner i 2016 De øvrige effektiviseringer og budgetreduktioner af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2016 er vist nedenfor. Tabel Øvrige effektiviseringer og budgetreduktioner i 2016 Øvrige effektiviseringer og budgetreduktioner 2016 (1.000 kr.) Ændret opkrævning for KMD Indkomst -685 Sygesikringsopgaver der overgår til Udbetaling Danmark -11 Sundhedshus Østerbro og flytning af hjemmeplejen Indre By/Østerbro -363 Moderniseringsplan - Fælles medicinkort - stigende profiler Klimarenovering - Omprioritering af vedligeholdelsesmidler (VB 2010) -382 Øvrige effektiviseringer og budgetreduktioner i alt De øvrige effektiviseringer og budgetreduktioner udmøntes på følgende vis: Ændret opkrævning for KMD indkomst udmøntes centralt. Sygesikringsopgaver, der overgår til Udbetaling Danmark udmøntes til Center for Administration. Sundhedshus Østerbro og flytning af hjemmeplejen IBØ udmøntes til hjemmeplejen. Reduktionen realiseres dels ved en reduktion i udgifterne til transport/køretid som følge af den forkortede afstand for det udkørende personale til Indre By og Christianshavn, dels i mulighederne for en mere rational arbejdsorganisering som følge af den mere optimale lokaledisponering på Østbanegade 119. Fælles medicinkort som følge af Moderniseringsplanen aftalt mellem KL og regeringen udmøntes til plejecentre (65 pct.), sygeplejen (26 pct.), Natsygeplejen (1 pct.), Hjemmeplejen (8 pct.) på baggrund af antal fuldtidsstillinger for sygeplejersker og sosu-assistenter, hvor 85 pct. af sidstnævnte stillinger antages at håndtere medicin. Klimarenovering - Omprioritering af vedligeholdelsesmidler udmøntes til plejecentre Intern omstilling Sundheds- og Omsorgsudvalget har på mødet den 24. juni 2015 besluttet intern omstilling mellem indsatser indenfor udvalgets budgetramme for at imødekomme budgetaftaleophør i 2016 på en række indsatsområder. 18

19 Tabel Oversigt over vedtaget intern omstilling i budget 2016 Intern omstilling 2016 (1.000 kr.) Reduktioner: Omlægning af Madservice - optimering af køreruter Reduktion af SUF sundhedsmidler Reduktion af ressourcer til borgerrettede aktiviteter på forebyggelsescentre Færre ventedage på hospital Effektivisering og færre medarbejdere i hjemmepleje Udisponerede midler sundhedspakke Tilførsler: Billigere mad til hjemmeboende borgere Forskningssamarbejde om kræft og rehabilitering Aktivitetspulje til plejehjem Sygdomsforebyggelse i forebyggelsescentre Tværsektoriel UdredningsEnhed (TUE) Sundhedspakke - Telesundhed til nydiagnosticerede diabetikere I alt 0 Reduktionerne og tilførslerne udmøntes på følgende vis: Omlægning af madservice Reduktion af SUF sundhedsmidler Reduktion af ressourcer til borgerrettede aktiviteter på FC Færre ventedage på hospital Effektivisering og færre medarbejdere i hjemmeplejen Udisponerede midler sundhedspakke Besparelsen på -1,9 mio. kr. i 2016 og -2,1 mio. kr. i 2017 og frem udmøntes som en reduktion af det afsatte budget til madudbringning. Forvaltningen har gennemført et nyt udbud i efteråret, som imidlertid ikke har givet den forventede besparelse på 2,1 mio. kr. på optimering af køreruter. Imidlertid er antallet af modtagere af udbragt mad fortsat faldende, hvorfor den urealiserede besparelse vurderes at kunne dækkes inden for det samlede budget på dette område. Besparelsen på -1,6 mio. kr. i 2016 og frem udmøntes til Center for Sundhed, som en reduktion af centrale sundhedsmidler til 'shared care' indsatser. Besparelsen på -4,4 mio. kr. i 2016 og frem udmøntes til forebyggelsescentrene, hvor de øremærkede midler til udgående funktioner i indsatsen Sundhed i Nærmiljøet bortfalder. Besparelsen på -2,0 mio. kr. i 2016 og frem udmøntes som en reduktion af budgettet til færdigbehandlede. Besparelsen på -4,5 mio. kr. i 2016 og -5,0 mio. kr. i 2017 og frem udmøntes til hjemmeplejen som følge af bedre ydelsessammensætning i den kommunale hjemmepleje, der giver mere fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen og vagtplanlægningen. I Sundhedspakke 2014 er der tildelt midler til fremtidige indsatser for den ældre medicinske patient med 3,4 mio. kr. i 2016 og frem. Disse midler indgår i den interne omstilling i budget 2016 med henblik at finansiere bevillingsophør vedr. 19

20 2014 Tværsektoriel Udredningsenhed og Telesundhed til nydiagnosticerede diabetikere jf. afsnit 1.6. Billigere mad til hjemmeboende Forskningssamarbejde om kræft og rehabilitering Aktivitetspulje til plejehjem Sygdomsforebygg else i FC Tværsektoriel UdredningsEnhed Sundhedspakke - Telesundhed til nydiagnosticerede diabetikere 4,399 mio. kr. i 2016 og frem til at videreføre takstreduktionen for en hovedret til hjemmeboende. 1,3 mio. kr. i 2016 til finansiering af delindsats vedr. forskningsprofessoratet i 2016, jf. aftale med Københavns Universitet. 3,993 mio. kr. i 2016 og 5,4 mio. kr. i 2017 og frem til videreførelse af aktiviteter og personale i ydertimer på plejecentre. 4,735 mio. kr. i 2016 og 5,301 mio. kr. i 2017 og frem til videreførelse af driftsmidler til forløb i Forebyggelsescentrene. 2,414 mio. kr. i 2016 og frem til videreførsel af Tværsektoriel Enhed (TUE) i samarbejde med Bispebjerg Hospital med henblik på at udvikle en indsats for resten af byen. 1,0 mio. kr. i 2016 og frem til videreudvikling og driftsmodning af prototypen på en digital applikation, som kan fremme selvmestringen blandt borgere med type 2 diabetes Budgetaftaleophør I 2016 ophører 18 bevillinger fra tidligere budgetaftaler: Tabel Budgetaftaleophør i

21 Budgetaftaleophør 2016 (1.000 kr.) Anti-voldtægtskampagne - kampagne offentlige rum -303 Stressklinikker i sundhedshusene - ophør af implementeringsmidler -101 Professorat - Forskningssamarbejde om kræft og rehabilitering Sundhedspakke - Sammenhængende indsats for borgere med KOL -206 Profilplejehjem (Bonderupgaard) -514 Sundhedspakke - Pilotprojekt vedr. udgående neurorehabiliteringsteam -617 Sundhedspakke - Telesundhed til nydiagnosticerede diabetikere Sundhedspakke - Idéklinik - sammenhængende borgerforløb -977 Aktivt og trygt ældreliv: Ensomhedspakke med aktiviteter og personale i ydretimerne og weekender, herunder opgradering af fælleslokaler (plejecentre) Aktivt og trygt ældreliv: Hverdagsrehabilitering og efteruddannelse i forebyggelse af ensomhed blandt hjemmeboende ældre (hjemmeplejen) Opgør med ensomheden (Budgetaftale 2012) Sygdomsforebyggelse i forebyggelsescentrene (Budgetaftale 2012) Profilplejehjem (mangfoldighedsplejehjem) -672 Træning i arbejdstiden -723 Aktivitetspulje til plejehjem (Budgetaftale 2012) Billigere mad til hjemmeboende borgere National handlingsplan for ældre medicinske patient Bevarelse af Fleksjobpulje I alt Budgetaftaleophørene udmøntes på følgende vis: Ledelsessekretariatet: Anti-voldtægtskampagne Center for Sundhed: Stressklinikker i sundhedshusene Professorat - Forskningssamarbejde om kræft og rehabilitering Sundhedspakke - Sammenhængende indsats for borgere med KOL Sundhedspakke - Telesundhed til nydiagnosticerede diabetikere Sundhedspakke - Idéklinik - sammenhængende borgerforløb National handlingsplan for ældre medicinske patient Træningscentrene: Sundhedspakke - Pilotprojekt vedr. udgående neurorehabiliteringsteam (NRK) Forebyggelsescentrene: Sygdomsforebyggelse i forebyggelsescentrene Plejecentre: 21

22 Profilplejehjem (Bonderupgaard) Profilplejehjem (Peder Lykke Centret - Mangfoldighed) Aktivitetspulje til plejehjem Aktivt og trygt ældreliv: Hverdagsrehabilitering og efteruddannelse i forebyggelse af ensomhed udmøntes med -1,3 mio. kr. på lokalområdekontorernes pulje til særligt udsatte borgere, -0,878 mio. kr. til træningscentre, -0,411 mio. kr. til indkøbsordning, -0,2 mio. kr. til Økonomisekretariatet og -0,25 mio. kr. til hjemmeplejen. Aktivt og trygt ældreliv: Ensomhedspakke med aktiviteter udmøntes med -4,1 mio. kr. til plejecentre og -1,0 mio. kr. til partnerskabspuljen i Center for Omsorg. Opgør med ensomheden vedrører ophør af brobyggere og spisevenner og udmøntes til lokalområdekontorer. Træning i arbejdstiden udmøntes til Arbejdsmiljø København. Billigere mad til hjemmeboende udmøntes til madudbringning. Bevarelse af fleksjobpulje udmøntes til Økonomisekretariatet Demografi Udmøntningen af demografitilpasningen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget fremgår af nedenstående tabel og udmøntes som en del af de respektive områders budgetramme Udmøntning af demografitilpasning

23 Demografitilpasning 2016 (1.000 kr.) - Plejehjemsplads (Almindelig) Demensplads Særlig demensplads Rehabiliteringsplads Akut pleje plads 650 Plejehjemspladser i alt Køb af plejehjemspladser Køb af ældreboliger Salg af plejehjemspladser Salg af ældreboliger -262 Køb og salg af pladser (netto) Madservice Praktisk hjælp Personlig hjælp Sygepleje Forebyggende hjemmebesøg 24 - Tøjvaskordning Indkøbsordning -33 Hjemmepleje og sygepleje i alt Forebyggende tilbud 10 - Vedligholdende tilbud 17 - Demens daghjem 12 Aktivitetstilbud i alt 38 - Træning efter sundhedsloven Træning efter serviceloven 11 Træningscentre i alt 623 Hjælpemidler Hjælpemiddelvisitation 82 - Visitation 563 Myndighed og Områdekontorer i alt Patient- og borgerrettet forebyggelse Rygtræning 593 Sundhedsområdet i alt Demografitilpasning i alt Demografitilpasningen på plejecenterområdet skal i 2016 og frem anvendes til varig finansiering af de 16 pladser, som ikke blev lukket i 2015 grundet pres på ventetidsgarantien DUTkorrektioner DUT-korrektioner for driften udgør i ,641 mio. kr., jf. tabel 1.18., og de er udmøntet til de berørte enheder. Tabel Udmøntning af DUT-korrektioner 23

24 DUT-korrektioner LCP nr. 56 Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp Æ180 Kompensation for skæve DUT-sager - reform af erhvervsskolerne Æ179 Kompensation for skæve DUT-sager - rehabiliteringsteams som følge af førtidspensions-, fleksjob og sygedagpengereformen LCP Bekendtgørelse nr af 12. september 2013 om energi- og miljøkrav til taxier m.v.1) (DUT til budget 2015) 2016 (1.000 kr.) I alt Hjemmeplejen -202 Center for HR Berørte enheder -505 Forebyggelsescenter Nørrebro -3 Center for Administration Det delvise bortfald af de to kompensationer for skæve DUT-sager fra erhvervsuddannelsesreformen og førtids- og sygedagpengereformen opvejes af tilførslen af varige budgetmidler til de to indsatser i budgetaftale Øvrige korrektioner De øvrige korrektioner af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2016 er vist nedenfor. Tabel Øvrige korrektioner Øvrige korrektioner 2016 (1.000 kr.) 8.1 BARSELSFONDEN ELEVER Ældrerådsvalg Huslejekorrektion og servicearealer Øvrige korrektioner KMD-forlig 51 - Merudgifter til centrale Overenskomstpuljer Ny overenskomst på døgnområdet it-understøttelse af telefonibetjening (B2014) Kontering SCØ AMK - sygefravær Styrkelse af psykisk sundhed på kommunens arbejdspladser - ny sygefraværsstrategi Øvrige korrektioner i alt Tilførsel af midler fra Barselsfonden på 1,767 mio. kr. modsvarer delvist vedtaget forvaltningsspecifik effektivisering på budget til barselsfonden i forvaltningen. Tilførsel af midler til praktikpladser (elever) på i alt 0,353 mio. kr. udmøntes til Grunduddannelse København. Tilførsel af midler til ældrerådsvalg på 2,528 mio. kr. udmøntes til Ledelsessekretariatet. Tilførsel af midler til huslejekorrektion udmøntes til budgettet for servicearealer under Økonomisekretariatet. De er givet på basis af Københavns Ejendommes reguleringer af huslejebudgetter og skal anvendes til at dække stigende betalinger til Københavns Ejendomme. 24

25 Tilførsel af midler som følge af KMD-forlig udmøntes centralt. Reduktion som følge af merudgifter til centrale overenskomstpuljer udmøntes til alle enheder på baggrund af lønsum. Tilførsel af budget til dækning af udgifter som følge af ny overenskomst på døgnområdet fordeles på baggrund af antal fuldtidsstillinger på de døgnbemandede institutioner til plejecentre, Døgnbasen og Natsygeplejen IBØ. Reduktion vedr. it-understøttelse af telefonbetjening udmøntes til de fem lokalområdekontorer og KOS-supporten i CHR med 1/6 hver. Tilførsel af budget til udvidelse af sygefraværsindsatsen "Tidlig indsats" i Københavns Kommune på i alt 2,275 mio. kr. årligt i perioden udmøntes til Arbejdsmiljø København. Reduktionen som følge af overflytning til Økonomiforvaltningen af budgettet til styrkelse af psykisk sundhed kommunale arbejdspladser på i alt -1,524 mio. kr. udmøntes til Center for Sundhed Pris- og lønfremskrivning De vedtagne pris- og lønfremskrivningssatser fra 2015 til 2016 er 0,83 pct. for prisfremskrivning, 1,02 pct. for lønfremskrivning og 0,90 pct. for den sammenvejede pris- og lønfremskrivning. Tabel Pris- og lønfremskrivning 2016 Pris- og lønfremskrivning 2016 Prisfremskrivning Lønfremskrivning Sammenvejet pris- og lønfremskrivning Fremskrivning Vedtaget budget ,83 pct. 1,02 pct. 0,90 pct Ældrepuljen Københavns Kommune har i 2014 og 2015 modtaget midler fra staten via ansøgning til puljen Løft af ældreområdet under Sundheds- og Ældreministeriet. Københavns Kommune modtog i ,448 mio. kr. i ældrepuljemidler. I 2016 og frem gives ældrepuljemidlerne til kommunerne via bloktilskuddet. Det betyder, at budgetmidlerne fra 2016 indgår i den almindelige budgetudmøntning, og at der ikke længere skal aflægges særskilt regnskab for disse midler til ministeriet. Der udmøntes derfor udgiftsbudget i 2016 til de vedtagne indsatser under ældrepuljen. De vedtagne ældrepuljeindsatser i budgetaftale 2015 er pris- og lønfremskrevet til 2016 niveau. Den samlede sum inklusive anlæg til brug for Sundheds- og Omsorgsudvalgets indsatser udgør i 2016 i alt 53,278 mio. kr., jf. tabel

26 Tabel Oversigt over varige og midlertidige ældrepuljeindsatser i 2016 Budget Indsatser fra ældrepuljen 2016 Anlæg Berørte enheder (1.000 kr.) Varige indsatser: Klippekort til hjemmeboende* Hjemmeplejen Årlig hovedrengøring Hjemmeplejen Plejecenter Hurtig genoptræning efter hjerneskade - 8 pladser: Hasselbo/NRK - Plejecenter Hasselbo Neurorehabilitering København Nye almene rehabiliteringspladser - 7 pladser: Plejecenter Hasselbo Plejecenter Hasselbo/NRK - Neurorehabilitering København pladser til borgere med alkoholdemens Plejecenter Rundskuedagen Hjælp til at bryde tabuet Center for Omsorg Ekstra ensomhedsindsats i samarbejde med ældreklubber mv Center for Omsorg Klippekort på plejecentre (varige midler fra Ældrepakke 2015 og Plejecentre fra omprioritering ifm. klippekortspulje) Living lab** Center for Sundhed Midlertidige indsatser: Kom trygt hjem - ekstra hjælp ved hjemkomst fra hospital (til og med 2017) Hjemmeplejen Sygeplejen Træningscentre 839 Idrætsdag til ældre over 65 år (til og med 2017) 518 Center for Sundhed En meningsfuld hverdag på plejecentre (pilot til og med 2016 om udvikling af klippekort) 5 pilotplejecentre, plejehjemspulje på lokalområdekontorer, Center for Omsorg Liv og aktiviteter for ensomme i boligområder med mange ældre (til og med 2016) Center for Omsorg Rådgivning om at flytte i plejebolig (til og med 2016) Center for Omsorg Sund vækst - trygt og sikkert liv for borgere med demens 505 Center for Sundhed Fokus på ensomhed - opsporing af ensomhed (til og med 2016) 505 Center for Omsorg I alt * Hertil kommer midler fra klippekortspuljen, som udmøntes og styres som statslige puljemidler til og med 2016, jf. kapitel om hjemmeplejen. ** Samlet anlæg i 2016 vil være 2,036 mio. kr., da en andel af anlægsmidlerne har været finansieret udenfor ældrepuljemidlerne. 26

SAMLEDE KONSEKVENSER FOR SOU

SAMLEDE KONSEKVENSER FOR SOU KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 17-09-2015 Sagsnr. 2015-0198896 Budget 2016 - Økonomiske konsekvenser for SOU I dette notat gennemgås de væsentligste korrektioner

Læs mere

I dette notat gennemgås de væsentligste rammeændringer af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2017.

I dette notat gennemgås de væsentligste rammeændringer af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2017. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Rammer for Sundheds- og Omsorgsudvalgets Budget 2017 22-02-2016 I dette notat gennemgås de væsentligste rammeændringer af Sundheds- og Omsorgsudvalgets

Læs mere

Budget Økonomiske konsekvenser for SOU (1.000 kr.)

Budget Økonomiske konsekvenser for SOU (1.000 kr.) Budget 2015 - Økonomiske konsekvenser for SOU (1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018 Varig effekt Service Anlæg Service Anlæg Service Anlæg Service Anlæg Service Anlæg 1. TILFØRSLER BUDGETAFTALE 2015: 31.665

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2016 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2016 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 30. november 2015 Bilag 2. Oversigt over udmøntning af budget 2016 fordeling på bevillinger og hovedområder Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 1. Oversigt over udmøntning af budget 2015 fordeling på bevillinger og hovedområder Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015

Læs mere

Budget 2015. Detaljeret budgetudmøntning

Budget 2015. Detaljeret budgetudmøntning Budget 2015 Detaljeret budgetudmøntning 1 Indholdsfortegnelse 1. BUDGETAFTALEN... 3 1.1. GENERELLE RAMMEÆNDRINGER... 3 1.2. TILFØRSLER... 4 Sundhedspakke 3.0... 6 Ældrepakke 2015... 7 Øvrige tilførsler

Læs mere

Bilag 1. Overblik over bevillinger der udløber i budget 2016

Bilag 1. Overblik over bevillinger der udløber i budget 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 1. Overblik over bevillinger der udløber i budget 2016 Budget 2016 - Bevillingsophør 1.000 kr. 2016 p/l Endeligt Ophør

Læs mere

Budget Økonomiske konsekvenser for SOU

Budget Økonomiske konsekvenser for SOU 1. TILFØRSLER 1.1 Budgetaftale 2017 38.060 18.825 19.075 19.075 9.100 1.2 Tilførsler fra tidligere budgetaftaler 10.518 9.470 7.823 5.885 5.885 1.TILFØRSLER I ALT 48.578 28.295 26.898 24.960 14.985 2.

Læs mere

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Bilag 3. Demografitilpasning ny befolkningsprognose, mindreforbrug vedr. køb af pladser og sund aldring

Bilag 3. Demografitilpasning ny befolkningsprognose, mindreforbrug vedr. køb af pladser og sund aldring Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 3. 2016 - ny befolkningsprognose, mindreforbrug vedr. køb af pladser og sund aldring I dette notat gennemgås de økonomiske konsekvenser

Læs mere

Budget Budgetudmøntning til decentrale enheder

Budget Budgetudmøntning til decentrale enheder Budget Budgetudmøntning til decentrale enheder 1 Indholdsfortegnelse 1. BUDGETAFTALE... 3 1.1. GENERELLE RAMMEÆNDRINGER... 3 1.2. TILFØRSLER... 4 1.3. EFFEKTIVISERINGER... 8 1.4. ØVRIGE EFFEKTIVISERINGER

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4 REV, BOR, BER, E1 Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb 2014 9 Nej 0-39.572-39.572-39.572-39.572 REV,

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Budget 2016. Forslag til effektiviseringer til forvaltningsspecifikke effektiviseringskatalog og interne omstillinger ifm.

Budget 2016. Forslag til effektiviseringer til forvaltningsspecifikke effektiviseringskatalog og interne omstillinger ifm. Budget 2016 Forslag til effektiviseringer til forvaltningsspecifikke effektiviseringskatalog og interne omstillinger ifm. bevillingsophør 1 Indholdsfortegnelse 1. EFFEKTIVISERING OG FÆRRE MEDARBEJDERE

Læs mere

Bilag 1. Budget budgetudmøntning

Bilag 1. Budget budgetudmøntning Bilag 1 Budget 2014 - budgetudmøntning Indholdsfortegnelse 1. BUDGETAFTALEN... 3 1.1. Generelle rammeændringer... 4 1.2. Budgetaftale - tilførsler... 4 1.3. Effektiviseringer... 8 Forvaltningsspecifikke

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter

SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 7. maj 219 SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 219 på bevillinger og hovedprodukter Sagsnr. 219117865 Dokumentnr.

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 15

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 15 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 1 af 15 REV, BOR,,,,,, TMU, BIU E1 REV, BOR,,,,,, TMU, BIU E2 REV,,,,,, TMU, BIU E3 REV,,,,,, TMU, BIU E4,,,,, TMU, BIU E5,,,,,

Læs mere

Budget Forslag til effektiviseringer - forvaltningsspecifikke effektiviseringer og interne omstillinger ifm. bevillingsophør

Budget Forslag til effektiviseringer - forvaltningsspecifikke effektiviseringer og interne omstillinger ifm. bevillingsophør Budget 2016 Forslag til effektiviseringer - forvaltningsspecifikke effektiviseringer og interne omstillinger ifm. bevillingsophør 1 Indholdsfortegnelse 1. EFFEKTIVISERING OG FÆRRE MEDARBEJDERE I HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund

Læs mere

Bevillingsty pe (1) Pleje, service og boliger for ældre U X. Anlæg Pleje, service og boliger for ældre

Bevillingsty pe (1) Pleje, service og boliger for ældre U X. Anlæg Pleje, service og boliger for ældre Bilag 4., finansposter samt takstfinansierede område Udvalg: SOU Overførsel - ANLÆGSUDGIFTER/INDTÆGTER 2016 Bevillingsty pe (1) Bevillingsnavn (2) IM-Konto (3) I/U (13) Beløb (4) BR- eller udvalgshenvi

Læs mere

Bilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr

Bilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Bilag 4 Effektivisering 2014: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2013 at fortsætte den flerårige effektiviseringsstrategi, som indebærer, at der skal udarbejdes

Læs mere

Sundhedsaftale og Praksisplan

Sundhedsaftale og Praksisplan Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT Sundhedsaftale og Praksisplan Baggrund Københavns Kommune har sammen med Region Hovedstaden og de øvrige 28 kommuner i regionen to vigtige tværsektorielle

Læs mere

Rammer for Sundheds- og Omsorgsudvalgets Budget 2016

Rammer for Sundheds- og Omsorgsudvalgets Budget 2016 NOTAT Rammer for Sundheds- og Omsorgsudvalgets Budget 2016 I dette notat gennemgås de væsentligste rammeændringer af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2016. De samlede nuværende kendte tilpasningskrav,

Læs mere

Demografiregulering. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Disse 3 påvirker demografien. Stor generation af ældre. Københavnerne lever længere

Demografiregulering. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Disse 3 påvirker demografien. Stor generation af ældre. Københavnerne lever længere Demografiregulering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune har en politisk besluttet demografimodel, som betyder, at budgetterne på børne-, ældre- og handicapområdet hvert år tilpasses som

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2013 er kr., hvis fordeling på styringsområder og bevillinger fremgår af tabel 1.1.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2013 er kr., hvis fordeling på styringsområder og bevillinger fremgår af tabel 1.1. 1. Budgetaftalen Den 4. oktober 2012 vedtog Borgerrepræsentationen Københavns Kommunes budget 2013. Budgettet indeholder den samlede ramme for kommunen, samt de overordnede rammer for de enkelte udvalgsområder.

Læs mere

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634 Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019.

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019. Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Tilskud en værdig ældrepleje 2019: Tilskud bedre bemanding i ældreplejen

Læs mere

Bevillingsophør under Sundheds- og Omsorgsudvalget til Budget 2020 inkl. udvidede beskrivelser af bevillingsophør som anbefales videreført

Bevillingsophør under Sundheds- og Omsorgsudvalget til Budget 2020 inkl. udvidede beskrivelser af bevillingsophør som anbefales videreført KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 4. Bevillingsophør under Sundheds- og Omsorgsudvalget til Budget 2020 inkl. udvidede beskrivelser af bevillingsophør

Læs mere

Til Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sagsnr Dokumentnr

Til Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget Orienteringsnotat vedr. madservice til hjemmeboende Sundheds- og Omsorgsudvalget har budgettet

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

BUDGET 2018 UDMØNTNING TIL DECENTRALE ENHEDER

BUDGET 2018 UDMØNTNING TIL DECENTRALE ENHEDER BUDGET UDMØNTNING TIL DECENTRALE ENHEDER Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETMÆSSIGE RAMMER... 3 1.1. BUDGETAFTALEN... 4 1.2. GENERELLE RAMMEÆNDRINGER... 4 1.3. TILFØRSLER... 5

Læs mere

Fakta om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Fakta om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Dette fakta-notat indeholder data om befolkningsgrundlaget for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ydelser og opgaver, modtagere af sundheds- og omsorgsydelser og de

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag af 7

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag af 7 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag 2017 1 af 7,,,,,, E1 -, E2 - E3 - REV E4 - BOR E5 - E6 - E7 - E8 - Tværgående - investeringer 39 Ja Tværgående - investeringer 39 Ja

Læs mere

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets Sagsnr. 286217 Brevid. 2480616 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets 5. januar 2017 område Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,

Læs mere

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal

Læs mere

4. juni 2015. Budget 2016. Forslag til effektiviseringer til interne omstillinger ifm. bevillingsophør

4. juni 2015. Budget 2016. Forslag til effektiviseringer til interne omstillinger ifm. bevillingsophør 4. juni 2015 Budget 2016 Forslag til effektiviseringer til interne omstillinger ifm. bevillingsophør 1 Indholdsfortegnelse 1. SKÆRPEDE VISITATIONSKRITERIER FOR AT BLIVE GODKENDT TIL PLEJEBOLIG... 6 2.

Læs mere

Udvidelsesforslag - drift

Udvidelsesforslag - drift mprioriterings -16 Udvidelses - drift versigt over udvidelses Administrationens udvidelses for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om udvidelses vedrørende nettodriftsudgifterne. Tabel 1 Udvidelses

Læs mere

Genberegning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster

Genberegning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Genberegning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer,

Læs mere

Budget 2016. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Budget 2016. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer Budget 2016 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer 1 Indholdsfortegnelse 1. SKÆRMBESØG FÆRRE FYSISKE BESØG HOS BORGEREN... 5 2. VASKESERVIETTER I HJEMMEPLEJEN FÆRRE MEDARBEJDERE... 9 3. NYT UDBUD AF

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter.

Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter. Bemærkninger til budget 2017 politikområde Ældre Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter. I 1.000

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Service Sundhed Vedtaget

Service Sundhed Vedtaget Sundheds og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 30. september 2017 Sundheds og Omsorgsforvaltningen forventer et samlet mindre efter forventede korrektioner på servicemåltalsrammen på i alt 11,9

Læs mere

Grunduddannelsesområdet i SUF

Grunduddannelsesområdet i SUF Grunduddannelsesområdet i SUF Uddannelse og Arbejdsmiljø Studieunit, februar 2017 Uddannelse og arbejdsmiljø Vores adresse er: Ryesgade 20, 2200 København N Hovednummer til Studieunit og GRUK: 3530 3935

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret 2017:

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret 2017: Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var

Læs mere

Ældrepulje og klippekortspulje - Opfølgning på forbrug og implementering af Ældrepakke 2015, 2. kvartalsprognose, Juli 2015

Ældrepulje og klippekortspulje - Opfølgning på forbrug og implementering af Ældrepakke 2015, 2. kvartalsprognose, Juli 2015 Ældrepulje og klippekortspulje - Opfølgning på forbrug og implementering af Ældrepakke 2015, 2. kvartalsprognose, Juli 2015 Nr. Indsats Indhold Besluttet budget Service Anlæg / pilotprojekt regnskab -

Læs mere

Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015

Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015 Bilaget giver en samlet oversigt i overskriftform over de enkelte ændringer,

Læs mere

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 24. april 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Nedenfor gennemgås Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab for 2013 opgjort pr. 30. juni 2013.

Nedenfor gennemgås Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab for 2013 opgjort pr. 30. juni 2013. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 02-08-2013 Sagsnr. 2012-189266 regnskab pr. 30. juni 2013 Nedenfor gennemgås Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 1 of 1 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 14. marts 214 Budgetopfølgning pr. 28. februar 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug

Læs mere

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder.

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. 7. SUNDHED 7.1 Aktiviteter Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Sundhedsservice Sundhedsservice 2 Træning og Aktivitet Sundhedsuddannelserne for Social-

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Budgetområde 619 Omsorg og Ældre

Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Budgetområde 619 Omsorg og Ældre 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 619 Omsorg og Ældre omfatter: Plejehjem/ældreboliger Hjemmepleje Hjemmesygepleje Dagcentre, herunder for demente Rehabilitering

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler

Læs mere

Dialogmøde om budget. / Næstformand SUF MED Susan McAlden. Sundheds og Omsorgsforvaltningen

Dialogmøde om budget. / Næstformand SUF MED Susan McAlden. Sundheds og Omsorgsforvaltningen Dialogmøde om budget / Næstformand SUF MED Susan McAlden Sundheds og Omsorgsforvaltningen 28.02.2018 Dialogmøde om budget MISSION Københavnerne skal have lige muligheder for sunde, selvstændige og værdige

Læs mere

Budget Forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Budget Forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer Budget 2015 Forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer 1 Indholdsfortegnelse 1. KOS TO GO og dokumentation på farten i hjemme- og sygeplejen... 5 2. Øget besparelse fra udbud af hjemmepleje...

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget - 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 50.56 Sundhed og forebyggelse 50.58

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

3. budgetprognose 2009 af 5. august 2009: Social- og Sundhedsudvalget

3. budgetprognose 2009 af 5. august 2009: Social- og Sundhedsudvalget 3. budgetprognose 2009 af 5. august 2009: Social- og Sundhedsudvalget Prognosen indeholder følgende elementer: a) 1. Opfølgning på budgettet for 2009 for de enkelte udvalgs politikområder. 2. Konsekvensberegning

Læs mere

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret

Læs mere

Prioritering af puljemidler til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem

Prioritering af puljemidler til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem Acadre sagsnr.: 18/1703 Sagsforløb: SSU- ØU-KB -Åben sag Mødedato: 30-04-2018 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: glheps Prioritering af puljemidler til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem Baggrund

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i 2018 på 61 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Hovedydelserne på budgetområde 619 Omsorg og Ældre omfatter: Plejehjem/ældreboliger Hjemmepleje Hjemmesygepleje Dagcentre, herunder for demente

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag 2019 1 af 10, E1 E3 ØU,,,,, BIU E2 ØU E3 BIU E4 - BOR E5 - BIU E6 - BIU E7 - E8 - E3 E1, E2 Udmøntning af investeringspuljerne 50 Ja

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

De tilførte midler kan uddybende inddeles i 3 kategorier, jf. tabel 1:

De tilførte midler kan uddybende inddeles i 3 kategorier, jf. tabel 1: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående økonomi NOTAT Til Socialudvalget Budgetaftale 2016: Tilførsler og besparelser Konsekvenserne af Budgetaftale 2016 for Socialudvalgets budgetramme

Læs mere

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor Serviceydelser for ældre - orientering. Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering. 2013-46690. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Frederikssund Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Frederikssund Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017 Kommune: Frederikssund Kommune Tilskud: 8.880.000 Link til værdighedspolitik: http://www.frederikssund.dk/media/0de01847-1109-46f7-9348-

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

Kvartalsrapport for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 3. kvartal 2012 SKABELON TIL NY RAPPORT INDHOLD KAPITEL 1: OVERBLIK... 3 KAPITEL 2: FOREBYGGELSE DER VIRKER... 4 KAPITEL 3: SAGSBEHANDLING TIL TIDEN...

Læs mere

Kvalitets- og udviklingsaftale for Nære Sundhedstilbud

Kvalitets- og udviklingsaftale for Nære Sundhedstilbud Kvalitets- og udviklingsaftale for 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den bevilling, institution

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: SOCIAL OG SUNDHED Dato:12. marts 2018 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-3-18 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: 50.52

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2018

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2018 Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2018 Foreløbig redegørelse tilpasses til ansøgningsskema for 2018, når dette foreligger. Kommune: Frederikssund Kommune

Læs mere

FORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

FORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG FORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: SU20. Effektivisering og styrkelse af SUFs driftsstruktur (fortroligt) Forslaget indebærer en forenkling og effektivisering af Sundheds-

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler

Læs mere

Fakta om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Fakta om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Dette fakta-notat indeholder data om befolkningsgrundlaget for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ydelser og opgaver, modtagere af sundheds- og omsorgsydelser og de

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over prioriterede anlægsprojekter i 2019

Bilag 1: Oversigt over prioriterede anlægsprojekter i 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet Bilag 1: Oversigt over prioriterede anlægsprojekter i 2019 1. Sikre plejeboligkapacitet Monteringsudgifter Plejehjemmet William

Læs mere

Formålet med dette notat er at give et overblik over Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2006.

Formålet med dette notat er at give et overblik over Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2006. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben BILAG 3 23. marts 2006 Sagsnr.: 300262 Dok.nr.: 1801219 Overblik over budget 2006 Formålet med dette notat er at give et overblik over Sundheds- og Omsorgsudvalgets

Læs mere

Styrelseslovens 41a gælder:

Styrelseslovens 41a gælder: TAKSTER I Styrelseslovens 41a gælder: Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.

Læs mere