Kultur- og Fritidsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Kultur- og Fritidsudvalget af ekstraordinært møde Mandag den 11. september 2006 kl i mødelokale 1 Medlemmer: Lone Rytter Holm (A) Brian Hemmingsen (A) Hanne Iversen (A) Anne Marie Lyduch (V) Kai Nielsen (V)

2 Side 220 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side K1. Budget , Kultur- og Fritidsudvalgets behandling K2. Hedelandshyttens fremtid og organisering K3. Udbud af Grøn kontrakt vedligeholdelse af grønne idræts- og fritidsarealer...229

3 Side 221 Ikke til stede: der er offentligt tilgængeligt K1. Budget , Kultur- og Fritidsudvalgets behandling edoc sagsnummer: J.nr Ø02 K4/ Baggrund Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 4. september 2006 at holde et ekstraordinært budgetmøde den 11. september Byrådet besluttede den 31. januar 2006 en drejebog for budget Det blev samtidig besluttet at anvende samme budgetmetode for budgetudarbejdelsen, som er anvendt ved de seneste års budgetlægning; blokbudgettering med mål. Det er med udgangspunkt heri, at Direktionen fremlægger budgetforslaget til Økonomiudvalgets 1. behandling. Forudsætninger for budgetudarbejdelsen Den 28. februar fik Direktionen til opgave at udarbejde et budgetoplæg for baseret på en ajourføring af budget 2006 med et uændret serviceniveau. Ved siden af budgetoplægget med uændret serviceniveau har Direktionen udarbejdet en række prioriteringskataloger. Disse kataloger bliver Byrådets instrument til at foretage omprioriteringer, effektiviseringer, reguleringer af serviceniveau samt i øvrigt tilpasse udgifterne til den økonomiske situation, så balancen på kommunens budget sikres. Prioriteringskatalogerne er udarbejdet med udgangspunkt i dialogprocessen, Byrådsseminaret i april, lovændringer og forvaltningens forslag og beregninger. Formålet med prioriteringskataloget er at skabe sammenhæng mellem de formulerede mål/visioner og konkrete forslag til budgetmæssige ændringer. Resultatet af Direktionens budgetarbejde Nedenfor er vist hovedtallene for kommunens budget ifølge budgetoplægget.

4 Side 222 Direktionens budgetoplæg (mio. kr.) Indtægter 1.931, , , ,1 Driftsudgifter ekskl. nye opgaver og Forsyningsvirksomheden , , , ,5 Nye opgaver kommunalreform og DUT katalog -223,0-238,3-255,5-272,1 Ordinær driftsvirksomhed -71,4-66,1-80,5-128,5 Anlægsudgifter og jordforsyning ekskl. Forsyningsvirksomheden -39,0-58,3-49,4-26,3 Det skattefinansierede område i alt -110,4-124,4-129,9-154,8 Forsyningsvirksomhed 6,7 7,3 7,3 7,0 Resultatet -103,7-117,1-122,6-147,8 Ændringer i lån og øvrige finansforskydninger 17,5 9,2-8,8-9,3 Ændring i likvide aktiver Kassevirkning i alt -86,2-107,9-131,5-157,0 - = udgifter, + = indtægter Afrundede tal Som tabellen viser, lever Direktionens budgetoplæg ikke op til kravet om, at skatter og tilskud skal dække de løbende driftsudgifter. Heller ikke kravet om overholdelse af den af KL og Regeringen aftalte vækstrate kan honoreres, når tekniske rettelser og demografi samtidig skal indarbejdes i budgettet for at fastholde det nuværende serviceniveau. Den stærkere ubalance i kommunens økonomi kan løses via yderligere indtægter og/eller færre udgifter. På kort sigt, dvs. for 2007, kan det kun fjernes ved en kombination af lavere drifts- og anlægsudgifter og/eller større indtægter ved salg af jord samt låneoptagelse. Lavere driftsudgifter vil kunne indebære en nedjustering af serviceniveauet. Byrådets beslutning Økonomi- og Planudvalget indstillede på sit møde den 22. august: 1. At Byrådet godkender følgende principper som grundlag for budgetforhandlingerne; a. Direktionens administrative budgetoplæg for inklusiv ajourføring af de sociale indkomstoverførsler, forskellige tekniske rettelser, befolkningsudviklingen, folketingets seneste lovgivning vedrørende kommunerne og endelig indregningen af de opgaver, kommunen overtager fra Roskilde Amt og staten m.v. b. En målsætning om i budget at bringe den ordinære drift i balance i 2007 og i de følgende år. c. Principperne for de kommende års investeringer med korrekt tidsfølge for allerede vedtaget anlægsprogram og med anvendelse af flerårige rammer for anlæg, jfr. anlægskataloget. Oversigt over anlægskataloget 1000 kr Skattefinansierede anlæg Forsyningsvirksomhedens anlæg Byudviklingsprojekter (Langagergård og Tune NØ) I alt

5 Side At fagudvalgene i alt finder frem til en årlig nettoreduktion af serviceudgifterne på 71,4 mio. kr. fra 2007 efter følgende fordeling, beregnet ud fra udvalgets andel af de samlede udgifter: Økonomi- og Planudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børne- og Ungeudvalg Kultur- og Fritidsudvalg Social- og Sundhedsudvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg I alt 8,13 Mio. kr. 3,54 Mio. kr. 38,07 Mio. kr. 3,93 Mio. kr. 16,21 Mio. kr. 1,54 Mio. kr. 71,42 Mio. kr. Udvalgenes forslag til mindreudgifter skal være konkretiseret med hensyn til indhold og beløbsmæssig virkning, og baseres på de af direktionen udarbejdede prioriteringskataloger, yderligere forslag fra direktionen - eller udvalgets egne forslag. Såfremt udvalgene stiller forslag til merudgifter, skal udvalget finde tilsvarende mindreudgifter inden for udvalgets serviceudgifters område. Udvalgenes forslag opføres med angivelse af udvalgets prioritering på afstemningslisten. Resultatet af udvalgenes behandling (afstemningslister m.v.) skal foreligge i Økonomisk Forvaltning fredag den 15. september 2006, hvorfor alle møder i fagudvalgene om budget skal holdes senest denne dato. 3. at resultatet af Økonomi- og Planudvalgets 1. behandling oversendes til Byrådets 1. behandling den 29. august Som en del af udmøntningen under pkt. 2 anmoder Økonomi- og Planudvalget Direktionen om, til brug for fagudvalgenes arbejde, at udarbejde konkrete forslag til effektivisering og tilpasning, svarende til 2 % af serviceudgifterne indenfor hvert af udvalgenes områder. Byrådet godkendte på sit møde den 29. august Økonomi- og Planudvalgets indstilling. Kultur- og Fritidsudvalgets budget Basisbudget Byrådets godkendelse af punkt 1a betyder, at Byrådets/fagudvalgenes videre arbejde tager udgangspunkt i ovenstående hovedtal for budgetoplægget. De tekniske rettelser, demografikataloget, DUT kataloget, Kommunalreformkataloget er derfor i udgangspunktet en del af basisbudgettet på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Ønsker Kultur- og Fritidsudvalget at stille forslag til ændringer til disse kataloger, skal ændringsforslagene indarbejdes om plus- eller minusmål på afstemningslisten med angivet prioritering. De tekniske rettelser er opført under faneblad 19 (Kultur- og Fritidsudvalget), under faneblad 5 (demografikatalog), under faneblad 6 (DUT-katalog) og under faneblad 19 (Kommunalreformkataloget).

6 Side 224 Prioriteringskatalog Forslagene i prioriteringskatalogerne (plus-, minusforslag mv.) er derimod ikke indregnet i budgetoplægget. Det samme gælder de yderligere forslag, Direktionen har udarbejdet efter Økonomi- og Planudvalgets behandling. Derfor skal udvalget afgive indstilling om alle forslag heri. Prioriteringskataloget er opført under faneblad 19 (Kultur- og Fritidsudvalget). Prioriteringskatalogets forslag er opført på vedlagte afstemningsliste, udgave 1. Disse forslag er sendt til høring i brugerbestyrelser og hovedsamarbejdsudvalg. Høringssvarene er vedlagt. Direktionens forslag til yderligere besparelser er udsendt som rettelsessider til budgetmappen og tilføjet på samlet oversigt over ændringsforslag som ligger under faneblad 4 (Oversigter) og skemaerne med beskrivelse af ændringerne under faneblad 19 (Kultur- og Fritidsudvalget). De samlede forslag er opført på vedlagte afstemningsliste, udgave 2. De nye forslag er sendt til høring den 30. august og kommer retur den 8. september Da de høringsberettigede parter ikke har haft mulighed for at blive hørt om Direktionens yderligere besparelsesforslag, foreslås det at udvalget holder et ekstraordinært møde den 11. september, således at høringssvarene kan indgå i udvalgets budgetbehandling. I den forbindelse foreslås det også, at udvalgets behandling af prioriteringskatalogerne udsættes til mødet den 11. september. Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde den 7. august 2006 henvist følgende sager til budget 2007: K.15 Voldgrav og verdensarv (referat af punktet vedlægges). Hvis forslaget fremsættes som plusmål, skal udvalget finde et tilsvarende minusmål. Anlægskatalog Der er i budgetoplæggets anlægskatalog afsat en samlet ramme for hvert udvalg til anlæg. For Kultur- og Fritidsudvalget udgør den samlede ramme 17,3 mio. kr. i 2007, 36,8 mio. kr. i 2008, 22,8 mio. kr. i 2009 og 10 mio. kr. i Anlægskataloget er ajourført med ny tidsfølge, og de valgte forslag skal stemmes ind i budgettet med angivet prioritering. Anlægskataloget er opført under faneblad 7 (Anlægskatalog). Afstemningsprocedure På afstemningslistens højre side under afstemning er afstemningsmulighederne opført. Udvalget bedes lægge mærke til betydningen af de opførte muligheder. Øvrige forhold Budgetmappen er offentliggjort på kommunens hjemmeside

7 Side 225 Bilag (kun til Kultur- og Fritidsudvalget), der blev udsendt til mødet den 4. september 2006: Direktionens budgetmappe med ajourføringer er udleveret til Byrådet den 14. august 2006 Generel information budget Afstemningsliste, udgave 1 Afstemningsliste, udgave 2 Skemaer med beskrivelse af Direktionens yderligere forslag udsendes som rettelsessider til budgetmappen Høringssvar og evaluering af inspirationsseminar af K15 Voldgrav og verdensarv. Bilag (kun til Kultur- og Fritidsudvalget): Høringssvar 2. runde. Børne- og Kulturforvaltningens indstilling: Forvaltningen anbefaler, at resultatet af Kultur- og Fritidsudvalgets behandling sammen med afstemningslisten sendes til Økonomi- og Planudvalgets 2. behandling den 5. oktober Heraf fremgår bl.a. udvalgets stillingtagen til: 1. De tekniske rettelser, DUT kataloget og Kommunalreformkataloget 2. Forslagene i prioriteringskatalogerne og Direktionens yderligere forslag med angivelse af prioritering 3. Forslag i Anlægskataloget med angivelse af prioritering. Beslutning: Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler over for Økonomi- og Planudvalget og Byrådet, at driftsplusmål nr , Indkøb af elektronisk styringsredskab, ændres til et anlægsmål. Der afventes i øvrigt stillingtagen til Byrådet.

8 Side 226 K2. Hedelandshyttens fremtid og organisering edoc sagsnummer: By25/ , By16/ , K6/ Baggrund Sagen blev udsat på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. september2006. På Byrådets møde den 15. december 2005 blev det besluttet, at Hedelandshytten skulle genopføres ud fra nutidige behov. Finansieringen blev bestemt til samlet at skulle være 1,5 mio. kr., hvoraf forsikringssummen i forbindelse med branden af den tidligere hytte udgør ca. 0,5 mio. kr. Samtidig blev det besluttet, at Børne- og Kulturforvaltningen skulle fremsætte forslag til fremtidig driftsmæssig organisering. For at få udbetalt den fulde forsikringssum skal hytten være genetableret 6.juli 2008 (senest 5 år fra skadesdagen). Beslutningsgrundlag Forvaltningen har været i dialog med Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS), Institutionen Lejrskolen Hulemosegård (Hulemosegård og Donnemose) og Daginstitutionernes Fællesorganisation (DF) om den fremtidige driftsmæssige organisering af Hedelandshytten. Organisationerne BUS og DF har desuden været inddraget i arbejdet med skitseforslag til den nye hyttes udformning og indretning. Udgangspunktet for det udarbejdede skitseforslag har været et ønske om en tidssvarende hytte, som giver mulighed for overnatning og den bevilgede byggesum på 1,5 mio. kr. I den forbindelse kunne BUS ønsker for hyttens udformning og indretning ikke tilgodeses inden for det bevilgede beløb. BUS mener, at der i skitseforslaget mangler yderligere indendørs areal til særlige faciliteter, der kan give spejderne de optimale muligheder i forbindelse med brug af udearealerne (opbevaring af telte, kanoer og øvrige materialer). Det ønske ville kræve ca. 30 m² flere end hyttens berammede ca. 200 m², som er det nødvendige areal til soveplads, toiletfaciliteter, køkken og spise-/arbejdsplads. De ønskede ekstra kvadratmetre under tag kan ikke bygges inden for byggesummen. Der er derfor drøftet muligheden for evt. alternativ finansiering af de ekstra kvadratmetre. BUS er interesseret i at indgå i arbejdet med at skaffe ekstra midler. Løsning med udeareal. BUS foreslår en løsning, hvor Lokale- og Anlægsfonden søges om midler til at gennemføre en løsning, som ud over hytten i den ideelle udførelse også skal indeholde indretning af udearealet, så visionen om et naturcenter kan gennemføres. BUS står efterfølgende for den administrative organisering af Centret.

9 Side 227 Løsning uden udeareal. Alternativt kan den nødvendige finansiering til ekstra kvadratmetre skaffes ved, at BUS hæfter for denne, enten ved direkte kontant tilskud, eller gennem en afbetalingsordning via modregning i tilskud i henhold til indgået selvforhandlingsaftale eller en kombination af begge dele. Andre muligheder for driftsmæssig organisering Forvaltningen har holdt et møde med lejrskolebestyrelsens formand og lejrskolelederen for Hulemosegård. Lejrskolebestyrelsen har udarbejdet et oplæg til en driftsaftale, som detaljeret opstiller deres betingelserne for at overtage driften af den nye Hedelandshytte (bilag vedlagt). Forvaltningen skønner, at denne aftale vil være for dyr i forhold til, hvad vi før har kunnet administrere hytten for. Forvaltningen har været i kontakt med DF s hidtidige driftsbestyrere af Hedelandshytten. DF påtager sig fortsat gerne arbejdet med udlejning og drift på de betingelser, som var gældende i forhold til den tidligere hytte. Alle de anførte muligheder for fremtidig administration og drift lever op til det oprindelige politiske ønske om, at den daglige drift af Hedelandshytten bliver varetaget af brugerne. Øvrige forhold I forbindelse med genopførelsen af Hedelandshytten afventer Teknisk Forvaltning, Bygnings- og Entrepriseafdelingen svar på en ansøgning om tilladelse til genanvendelse af området for overnatningshytte og friluftsaktiviteter; en såkaldt 8- tilladelse. For at fremskynde en tilladelse har en medarbejder fra Bygnings- og Entrepriseafdelingen og en repræsentant fra Roskilde Amt i juli været ude at besigtige området. Medarbejderen fra amtet gav ved denne lejlighed udtryk for, at hytten kan genopføres under betingelse af, at der er ventilation under gulv. En anden betingelse er, at der afdækkes med jord på de steder, hvor den oprindelige losseplads ligger blottet. Det gør den på et ikke ubetydeligt areal. Alternativt kan dette areal evt. indhegnes med glat trådhegn på hegnsstolper, hvilket vil være en mere overkommelig økonomisk løsning. Prisen vil være kr. for hegn på ca. 400 m. Forslaget om denne løsning er sendt til amtet. Der tages endelig stilling til løsningsforslaget på et møde i amtets Udvalg for Teknik og Miljø den 18. september Når 8 tilladelsen foreligger, kan projektet udbydes i licitation. Der er udarbejdet skitseforslag (se bilag). Tidsplan Kommunen afventer svar fra Roskilde Amt vedr. de miljømæssige forhold på grunden og disses indflydelse på projektet. Amtets Udvalg for Teknik og Miljø har møde den 18. september 2006, hvor Greve Kommunes ansøgning bliver behandlet. Der kan tidligst sendes udbudsmateriale ud når der foreligger en afgørelse fra amtet om brug af området. Kultur- og Fritidsudvalget vil løbende blive orienteret om amtets beslutning mv.

10 Side 228 Konsekvenser På grund af den amtslige behandling af 8-tilladelsen, vil det ikke være muligt at færdiggøre projektet i 2006, hvorfor det bevilgede beløb skal overføres til Det skal bemærkes, at det vil kræve yderligere tid til ny projektering af forslag til etablering af Hedelandshytten som en del af et Naturcenter og efterfølgende behandling af ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden end hvis det vælges, at etablere Hedelandshytten inden for det bevilgede beløb på 1,5 mio. kr. og lade DF stå for den fremtidige administration og drift. Det forventes dog, at en ny Hedelandshytte under alle omstændigheder vil kunne tages i brug i løbet af Bilag, der blev udsendt til mødet den 4. september 2006: Lejrskolebestyrelsens forslag til driftsaftale Skitseforslag til ny Hedelandshytte. Børne- og Kulturforvaltningens indstilling: Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler over for Økonomiog Planudvalget og Byrådet: 1. at der i samarbejde med BUS udarbejdes oplæg til en model, hvor Hedelandshytten etableres som en del af et samlet naturcenter. Lokale- og Anlægsfonden ansøges om midler, og der indgås aftale med BUS om medfinansiering. Beløbets størrelse vil afhænge af omfanget af et eventuelt tilskud fra Lokaleog Anlægsfonden. s udgift afholdes inden for det bevilgede beløb på 1,5 mio. kr. Hedelandshytten med tilhørende naturcenter overdrages efterfølgende til BUS, som herefter står for den fremtidige drift og administration af Naturcentret. De nærmere forhold omkring drift, administration og anvendelse for andre målgrupper end spejderne aftales i form at en driftsaftale. eller 2. at Hedelandshytten etableres inden for det bevilgede beløb på 1,5 mio. kr., og at Daginstitutionernes Fællesforening står for den fremtidige administration af hytten Beslutning: 1. Indstillingen anbefales over for Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at det understreges, at Hedelandshytten forbliver s ejendom.

11 Side 229 K3. Udbud af Grøn kontrakt vedligeholdelse af grønne idræts- og fritidsarealer edoc sagsnummer: By20/ , By8/ Baggrund På Byrådets møde den 25. april 2006 blev det besluttet, at Børne- og Kulturforvaltningen skulle sætte gang i et udbud af Grøn Kontrakt vedligeholdelse af grønne idræts- og fritidsarealer med henblik på ikrafttræden af ny kontrakt pr. 1. marts Det blev samtidig besluttet, at hele udbuddet skulle køres af eksterne konsulenter. På den baggrund besluttede Byrådet den 15. juni 2006, at indgå kontrakt med Drescher & Schrøder Consulting for udarbejdelse af udbudsmateriale. Kultur- og Fritidsudvalget har efterfølgende ønsket sagen forelagt til fornyet politisk behandling. Beslutningsgrundlag Vedligeholdelse af grønne udendørsarealer inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område, dvs. arealer ved spejderhytter, Hundige, Greve Idrætscenter (herunder Greve Borgerhus, Hundige og Kildebrønde boldfælled), Tune hallerne og Karlslundehallerne varetages, i henhold til beslutning fra Byrådet af Park & Vej. Den nuværende kontrakt, som er en samlet kontrakt for alle områder, er gældende frem til 1. marts Bestyrelserne for de selvejende haller Tune Hallerne og Karlslundehallerne samt brugerrådet ved Greve Idræts Center har gentagne gange anført, at de ønsker at overtage vedligeholdelsen af de til hallerne knyttede udendørsarealer. Hvis Tune Hallerne og Karlslunde Hallerne overtager vedligeholdelsen af idrætsanlæggene kan dette indarbejdes i selvforvaltningsaftalerne for hallernes drift. For Greve Idræts Centers vedkommende kan opgaveløsningen indgå som et element i den interne kontrakt. Samarbejdet de tre haller imellem, om varetagelse af opgaverne, formaliseres via skriftlige aftaler. I forbindelse med det igangsatte udbud er det forudsat, at hallernes inspektører inddrages omkring formulering af kravspecifikationer til fremtidig kontrakt. Hvis der gennemføres udbud vil hallerne ikke kunne byde på opgaven, når de har medvirket i dette arbejde. Det er muligt, at gennemføre det igangsatte arbejde med formulering af kravspecifikationer, for hermed at få fastlagt standarder for idræts- og fritidsarealernes vedligeholdelsesniveau, uden efterfølgende at gennemføre et egentligt tilbud. Det vil sige, at Byrådet har mulighed for, med udgangspunkt i det udarbejdede materiale, at overgive opgaven til intern udfører, som f.eks. hallerne eller Park & Vej. Hvis det umiddelbart besluttes, at der ikke skal gennemføres udbud men at vedligeholdelse af grønne idrætsarealer i forbindelse med de tre idrætshaller fremover skal varetages af hallerne kan aftalen med konsulentfirmaet eventuelt ændres til, at der udarbejdes kravspecifikationer og samarbejdsaftaler i forhold til hallernes varetagelse af vedligeholdelsesopgaven.

12 Side 230 Konsekvenser Som følge af Kultur- og Fritidsudvalgets ønske om en fornyet politisk behandling af sagen, er det igangsatte arbejde med udarbejdelse af udbudsmateriale for nærværende sat i bero. Hvis det besluttes, at vedligeholdelse af idrætsarealer i forbindelse med idrætshallerne fremover skal varetages af hallerne skal der særskilt tages stilling til hvordan vedligeholdelsesopgaven fremover skal løses i forhold til arealer ved spejderhytter. Børne- og Kulturforvaltningens indstilling: Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen. Beslutning: Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler over for Økonomi- og Planudvalget og Byrådet, at vedligeholdelse af grønne idrætsarealer ikke sendes i udbud, men varetages af hallerne, og at opgaven udføres inden for den nuværende økonomiske ramme. Opgavevaretagelsen indarbejdes i selvforvaltningsaftalerne for de selvejende haller og i intern kontrakt for Greve Idræts Center. Det ansatte konsulentfirma anvendes til udarbejdelse af kravspecifikationer og samarbejdsaftaler for den fremtidige opgavevaretagelse. Vedligeholdelse af grønne arealer i forbindelse med spejderhytter aftales med de enkelte interessenter. Ordningen evalueres april 2008.

Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalget Økonomi- og Planudvalget Torsdag den 07.09.06 kl. 16.00 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (O) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob

Læs mere

Byrådets temamøde den 20. juni 2016

Byrådets temamøde den 20. juni 2016 Byrådets temamøde den Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling

Læs mere

Kultur- og Fritids- udvalget

Kultur- og Fritids- udvalget Kultur- og Fritids- udvalget Mandag den 13. august 2007 kl. 16:00 i mødelokale 7 Medlemmer: Lone Rytter Holm (A) Brian Hemmingsen (A) Hanne Iversen (A) Anne Marie Lyduch (V) Kai Nielsen (V) Side 181 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalget Økonomi- og Planudvalget Tirsdag den 02.10.07 kl. 15.30 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (V) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17.

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17. Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431 Udfyldelse af prioriteringsrum budget 2013-2016 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2013-2016 Sagsnr.: 2012-4670 Dok.nr: 2012-20189 Baggrund På Byrådsmødet den 31. januar 2012 godkendte Byrådet budgetdrejebogen,

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat af ekstraordinært møde Fredag den 21. september 2007 kl. 15:30 i Biblioteket Medlemmer: Lone Rytter Holm (A) Brian Hemmingsen (A) Hanne Iversen (A) Anne Marie Lyduch

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Referat fra møde i Byrådet

Referat fra møde i Byrådet Referat fra møde i Byrådet Onsdag den 15. september 2010 Kl. 19.00 i Byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 09-09-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Byrådets budgettemamøde. 16. marts 2015

Byrådets budgettemamøde. 16. marts 2015 s budgettemamøde Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Nøgletal Status på den økonomiske situation Udfordringer og muligheder i budgettet på tværs af udvalg og fagområder Opsamling

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Budgetvejledning Senest revideret

Budgetvejledning Senest revideret Budgetvejledning 2019-2022 Senest revideret 17.1.2018 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl. 17.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.15 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2019

Budgetproces og tidsplan 2019 Budgetproces og tidsplan 2019 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-44-17 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. februar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2019. Da det er

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Byrådets budgettemamøde

Byrådets budgettemamøde s budgettemamøde Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den aktuelle økonomiske situation De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester Pernille Beckmann

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Budgetvejledning

Budgetvejledning Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016 Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledning 2017

Budgetvejledning 2017 Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

BUDGET BUDGETFORSLAG SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING

BUDGET BUDGETFORSLAG SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING BUDGET 2011-2014 BUDGETFORSLAG 2011-2014 SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING Økonomiudvalget 6. oktober 2010 Detgte er en blank side Indholdsfortegnelse Budgetforudsætninger... 5 Resultatopgørelse...

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Efter flere mindre tekniske korrektioner ender servicerammen på 234,7 mia. kr. i 2015.

Efter flere mindre tekniske korrektioner ender servicerammen på 234,7 mia. kr. i 2015. Budgetoverblik Formålet med budgetoverblikket er at beskrive den økonomiske situation, som Greve Kommune står overfor ved denne budgetvedtagelse. Budgetoverblikket beskriver de forudsætninger, som ligger

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 20.12 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

Budgetstrategi Budget Januar 2018

Budgetstrategi Budget Januar 2018 Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Protokoller fra fagudvalg. 15. og 16. august Budget 2017

Protokoller fra fagudvalg. 15. og 16. august Budget 2017 Bilag I Protokoller fra fagudvalg 15. og 16. august 2016 Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE PROTOKOLLER Økonomiudvalget 15. august 2016 2 Børne- og Undervisningsudvalget 16. august 2016 5 Social- og

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2020

Budgetproces og tidsplan 2020 Budgetproces og tidsplan 2020 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-59-18 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Forslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag behandling

Forslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag behandling Punkt 2. Forslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag 2020-2022 - 1. behandling 2018-038069 Magistraten fremsender forslag til Aalborg Kommunes årsbudget 2019 og budgetoverslag 2020-2022 til

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET BUDGET 2020-2023 SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET 2020-2023 HØRING: 8/10 16/10 2019 1. Budget 2020-2023 - 1.behandling af budget (B) Sagsnr.: 330-2019-66365 Dok.nr.: 330-2019-383515 Åbent Kompetence:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 [UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3 Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Budgetvejledning. for. Budget

Budgetvejledning. for. Budget Budgetvejledning for Budget 2020-2023 Opdateret 19.2.2019 Side 1 af 14 Denne budgetvejledning indeholder de godkendte retningslinjer for udarbejdelse af et budget for 2020 og overslagsårene 2021-2023.

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2017-2020 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 6 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget

Læs mere

Resume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget

Resume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget 1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2015-2018 Sagsnr.: 253-2014-7671 Dok.nr.: 253-2014-32683 Åbent Sagsprocedure Alle fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet Resume Udvalget skal identificere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. april 2012 af økonomi og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat onsdag den 30. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Budget 2018, 1. behandling...2 30-08-2017 Side

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Resume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget

Resume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget 1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2015-2018 Sagsnr.: 253-2014-7671 Dok.nr.: 253-2014-28747 Åbent Sagsprocedure Alle fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Resume Udvalget skal identificere

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT REFERAT

EKSTRAORDINÆRT REFERAT EKSTRAORDINÆRT REFERAT Service MED for de fælles stabe Mødedato: Onsdag den 26. oktober 2016 Mødested: 217 Starttidspunkt: Kl. 14:15 Sluttidspunkt: Kl. 14:45 Afbud: Anne-Mette Michelsen, Carina Bock Møller

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Budget 2019 forslag til proces

Budget 2019 forslag til proces Budget 2019 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2019... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse

Læs mere

1. Overordnede økonomiske mål

1. Overordnede økonomiske mål Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Budgetproces for Budget 2020

Budgetproces for Budget 2020 Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere