De nye felter er nu tilføjet byggeplads tabellen, ORDBÝGT1. Felterne bliver initieret med nul/blanks ve oprettelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De nye felter er nu tilføjet byggeplads tabellen, ORDBÝGT1. Felterne bliver initieret med nul/blanks ve oprettelse."

Transkript

1 6101 Byggepladser, registrering T Default utgått dato på byggeplass Default utgått dato på byggeplass Der er en ny 128 parameter, hvor man kan indtaste et antal dage. Det indtastede antaldage tillægges dd. og foreslåes i udløbsdato ved oprettelse af en ny byggeplads. Der tages ikke højde for weekend/helligdage osv. T Felt udvidelse ORDBYGT1 Ref.: Tilføjelse af nye felter i byggeplads tabellen (filen) ORDBYGT1. De nye felter er beregnet til brug for kundespecialudvikling. OBFFD1 Frit felt 11 P 2, OBFFD2 Frit felt 11 P 2, OBFFD3 Frit felt 11 P 2, OBFF90 Frit felt 9 P 0, OBFF91 Frit felt 9 P 0, OBFF20 Frit felt 2 A, OBFF21 Frit felt 2 A, OBFF22 Frit felt 2 A, OBFF200 Frit felt, 20 A, OBFF201 Frit felt 20 A, OBFF500 Frit felt 50 A, OBFF400 Frit felt 40 A, OBFF401 Frit felt 40 A, OBFF150 Frit felt 15 P 0. De nye felter er nu tilføjet byggeplads tabellen, ORDBÝGT1. Felterne bliver initieret med nul/blanks ve oprettelse. De bliver ikke vedligeholdt af noget specialprogram. Alle standardprogrammer, der læser byggeplads, læser også de nye felter. Men de nye felter bruges ikke i standardprogrammerne Sagsregistrering T Visning fakturalinier / ordrelinier Visning af seneste faktura/ordrelinier i (Laves kun i Clienten) Mulighed for via F Taste at aktivere subfile billede i "bunden" af prisbilledet. Billedet skal indeholde informationer vedr. senest oprettede ordrelinier / salgsstatistiklinier. Subfilen skal vises fra brugeren aktiverer F Tasten, og indtil man forlader 6201, alternativ deaktiverer subfile via F Tasten. Se oevnstående B DG vises ikke rigtig Når man opretter en rekvisition ud fra en ordre kan der opstå fejl i dækningsgraden på ordrelinjen. Fejlen opstår når der er rabat procenter på ordrelinjen. Hvis prisen på rekvisitionen ændres, og man opdaterer ordrelinjens kostpris med rekvisitionslinjens købspris (Køb som kost), så bliver rabatprocenterne på ordrelinjen ikke indregnet når den nye dækningsgrad på ordrelinjen beregnes. Hvis man trykker ENTER gennem ordrelinjen bliver DG dog beregnet rigtigt. Dato Side 1

2 B Kopiering af TEXT linjer. Ref.: RJL Rettet så DG på ordrelinjen bliver rigtig selv om man ikke trykker ENTER gennem ordrelinjen når rekvisitionen er dannet. TEXT blokke kan ikke længere kopieres fra ordre til ordre. B Fejl beregning bonus kostpris ved ændring i prisenhed Såfremt kunden kører med beregning af bonuskostpriser "ny model", beregnes/genberegnes bonuskostpris ikke korrekt såfremt prisenhed ændres på ordrelinjen. Se ovenfor. B Visning af indexpriser fra særaftale Ref.: Når en kunde har en særaftale med en basispris, og særaftalen samtidigt henviser til et index, som ikke tillader, at rabat ydes, så vises forkert indexpriser, når brugeren benytter F4 i salgsprisfeltet for at se indexpriser. Det vises helt korrekt, at kunden har en særaftale samt et index. Men basisprisen der anvendes er ikke fra særaftalen, men den generelle listepris. Dvs. F4 visningen viser nogle helt andre priser end de, som reelt anvendes, hvis brugeren laver en ordrelinje, der udløser en indexeret pris. Der vises endvidere en ekstra linje med nettopris =,00. Rettet, så der nu tages udgangspunkt i nettopris, når rabat ikke må ydes på en særaftale med henvisning til index. Ekstra linje vises nu kun, når der er angivet en index faktor på særaftalen. B Procentrabatter vises forkert Procentrabatter vises forkert. De er 100 gange for små. S Looper ved indscanning Ved indscanning af inaktiv vare går applikationen i loop. Situationen kunne opstå, når brugerparameteren 'Undlad test på inaktiv vare' i afsnit 7980 står til blank. Dato Side 2

3 T Fritekstsøgning Ref.: Mulighed for brug af fritekstsøgning ved søgning af varer i en 5250 emulering, de steder hvor man kan bruge fritekstsøgning i Klienten. Det er nu muligt at bruge fritekstsøgning ved søgning af varer i en 5250 emulering, de steder hvor man kan bruge fritekstsøgning i Klienten. B Mængde på følgevare ændres ikke På en ordrelinje med en automatisk følgevare, bliver mængden på følgevaren ikke ændret, når man retter mængden på "hovedlinjen" Rettet så følgevarerkoder ikke nulstilles ved kopiering. B F4 i årsagskode fra workflow Når man fra workflowet opfølgning på tilbud klikker på knappen 'Sagsregistrering' for at kalde applikation 6201 og vil slette tilbuddet, så viser F4 i årsagskode ikke mulige årsagskoder. B Afbryd redigering. Rettet, så F4 i årsagskode også virker, når sagsregistrering er kaldt fra workflow. Ref.: Ved ENTER kommer man automatisk videre til redigering af næste linie. Tidligere kunne man afbryde redigeringen med F12. Det kan man ikke længere. F12 virker nu bare som ENTER. Rettet så F12 huskes undervejs. S Tabulering i prisfelter. Ref.: Ved oprettelse af ordrelinjer kan der tabuleres ud af salgspris og kostpris felterne, hvilket giver priser der skal tilrettes bagefter. Ændret i 6201, 7201 og 7205 B Kreditstyringen på diversekunder Ref.: TAM Der er problemer med kreditstyring på nyoprettede diversekunder. Når en diversekunde bliver oprettet automatisk ud fra en ordre, med ordrekode 4, så kommer ordrens beløb ikke ind i "I ordre beløb" på den nyoprettede kunde. Dermed kommer ordrens beløb ikke med i kreditmaxstyringen på kunden. Dato Side 3

4 Det modul, der opretter diversekunder havde den fejl, det kun var fra og med ordrekode 5, at ordrens beløb kom ind i "I ordre beløb" på den nyoprettede kunde. Det er nu ændret, så modulet, der opretter diversekunder, slår op og finder 128 parameteren til applikation I den 128 parameter står der fra og med hvilken ordrekode, der skal opdateres "I ordre beløb" på kunden. Modulet, der opretter diversekunder, er nu ændret, så det bruger ordrekoden fra 128 parameteren til applikation 6201 til at afgøre om "I ordre beløb" på den nyoprettede kunde, skal opdateres. T Låsning af salgspris og rabat Ref.: Der er udarbejdes i 6201/6251 at salgsprisen og rabatter er protected, hvis den pågældende vare er markeret til at have protected salgspris og rabat. Det markeres i VARLAGT1 i feltet VLXA11 = '1' om varens pris og rabat er protected. Det er salgsstedet i 6201 som styrer om pris og rabat er protected. Der er ligeledes udarbejdes en 7980 parameter, hvor man kan give tilladelse til at den pågældende bruger/funktiongruppe har åbne ("protectede") felter. Der er udarbejdes et nyt funktionspunkt til applikation 7104 til vedligeholdelse af feltet VLXA11. Punktet har nummer 4 og hedder "Protect salgspris og rabat". Se ovenstående. B Ordrebekræftelse, hvor der er sagt nej til reservation Når man ændrer på en varelinje på en ordrekode 3, så vises der, at det antal stk. vi har tastet bliver reserveret, selvom vi på forsiden har bedt om, at varen ikke skal reserveres. Reservationen slår dog ikke igennem til B Statistik linier Skulle det ikke stå 1 når man laver en kreditnota ligesom hvis man skriver 1? Rettet så fortegn på antal vendes hvis kreditnota = 1 på forsiden B Pakke der er solgt efter galgedato. Pakke der er sat i galge kan også sælges som hel pakke. Rettet, så det ikke kan lade sig gøre B Datoformat i sagsregistrering I 6201, tvungen leveringsdato, her virker datoformatet på ugedag ikke. Det er fordi der anvendes lokationsstyring. Så er det et krav at den eksakte dato skal anvendes. Det er ændret, således at det nu er muligt. Dato Side 4

5 B Dump ved udskrivningsbilledet. 6201/ dumper nogle gange ved f13 Der blev anvendt et forkert felt i local til overførsel af sagsnummer mellem 6201 og udskriftsbilledet. T Mulighed for at overskrive lev.adr. ved valg af byggeplads Mulighed for at overskrive lev.adr. ved valg af byggeplads Der er udarbejdet en ny funktionalitet ifm. byggeplads i appllikation Når man vælger en byggeplads kommer der et pop up billede, hvor man kan vælge om man vil overskrive leveringsadresse Billedet kommer kun hvis der står noget i et af adresse felterne. I appl er dialogen lidt anderledes. Efter valg af byggeplads, kommer man til et nyt skærmbillede hvor man kan vælge om man vil overskrive leveringsadresser. Billedet komme kun hvis et af lev.adressefelterne er udfyldt. Her er der mulighed for at kalde eksisterende billede til leveringsadresse, så man kan se de nuværende adresser. Ved F12 i visning af nuværende adresser returnerer den til dette skærmbillede. Hvis man tager F12 til dette skærmbillede kommer man til skærmbilledet, som man får efter valg af byggeplads og lev. adresserne må ikke være overskrevet. Hvis man vælger at overskrive lev.adresser så kommer man til efter ENTER til skærmbilledet, som man får efter valg af byggeplads Hurtig tilbagemelding af pluk T Lageraktionskode bremser for tilbagemelding Ref.: Hvis varen har en lageraktionskode der advarer ved manglede lagerbeholdning, kan man ikke få lov at tilbagemelde. Ændret, så der ikke tjekkes på lagerbeholdning, såfremt man tilbagemelder 0 i antal 6209 Sagsregister, frigiv sagsnummer B Kan ændre status kode Genåbning af en sag, der ikke er låst, kan ændre ordrekoden til Bogføring, salg (faktura/kr.nota) B Kontantrabat på faktura incl. moms. Dato Side 5

6 Der er en parameter for om kontantrabat er incl/eksl. moms, men den bliver ikke benyttet. Der bliver altid brugt beløb eksl. moms Parameteren i 7805 bruges ikke. Parameteren i 7950 "Kontantrabat på faktura inkl.moms." skal have 3 mulige værdier: 0: Kontant og kasserabat beregnes af beløbet før moms. 1: Kontantrabat (altså rabat givet i slutbilledet i 6201, F13 på et kontantsalg) beregnes af beløbet incl moms. Betinget rabat gives af beløbet før moms (svarer til danske og svensk momslovgivning). 2: Både kontantrabat og betinget rabat beregnes af beløbet incl moms (svarer til norsk momslovgivning). Som udskrifterne er nu, udskrives de betingede rabatbeløb ("Ved betaling inden xx.xx.xx kan fradrages yyy kr i kasserabat" af beløbene excl moms. Det er altså forkert i Norge, og udskrifterne skal rettes når den pågældende parameter = 2. W Kundekortfelter på docmanagerudskrifter Ref.: Der tilføjes 10 nye felter til Lynprint og Batch Faktura udskriften. Der er nu tilføjet 10 nye felter til Lynprint og Batch Faktura udskriften Opsæt til fakturagebyr B limit. Brugeren opretter nye gebyrfri kundenr. og rammer nr Det bevirker et dump i programmet B Forkert pris på kreditnota ved fakturering Der er nogle tilfælde, hvor kreditnotaen tilsættes prisen fra en forkert linje på fakturaen. Opstår når det tilknyttes på en følgeseddel, hvor linjerne er flyttet og der justeret/ændres på kreditnotaen efter den tilknyttede følgeseddel er faktureret. Rettet Der foretages konvertering af filen ORDKRE med applikation B Forkert linjetotal på kreditnotaen Dato Side 6

7 Under visse omstændigheder udregnes ikke linjetotal på kreditnotaen. Antal og enhedspris er OK, men totalprisen er den samme som enhedsprisen. Problemet kunne opstå, når der blev rettet en pris på en følgeseddel og prisen på den tilknyttede kreditnotaen derved blev rettet Og kreditnotaen efterfølgende blev faktureret uden at være behandlet i Rettet 6225 Lejekontrakter B Rette forventet slutdato på udlejningslinje Ref.: SOT Man kan godt rette forventet slutdato på en udlejningslinje, men man får ikke lov til at trykke Enter på skærmbilledet, og datoen gemmes dermed ikke. Dette gælder også andre oplysninger på billedet. Situationen opstår, når lageraktionskode 4 = spærring ved overskridelse af disponibel beholdning anvendes (opsæt i applikation 0128). Rettet så før antal tillægges disponibelmængde ved redigering af linjen Sagsregistrering på håndterminal T Fritekstssøgning på byggepladser Mulighed for fritekstsøgning på byggepladser i appl Lavet B Programfejl ved salg på håndscanner Der er konstateret nedenstående fejl i applikation 6251, salg på håndterminal: Hvis der ikke står en pris i prisfeltet og man (fejlagtigt) har tastet et lagersted, som ikke findes, i lagersteds feltet, og derefter trykket ENTER, meldes der fejl i prisfeltet: "Indtast salgspris". Når man så efterfølgende indtaster en pris og beholder det lagersted, som ikke findes, i lagersteds feltet, så valideres der ikke på om stednummeret er gyldigt. Man kan altså taste en pris i prisfeltet eller rabat i rabatfeltet, og så accepteres et ikke eksisterende lagersted. Rettet så der nu valideres i alle tilfælde på, at der står et gyldigt lagersted i lagerstedsfeltet. Det kan ikke lade sig gøre, at acceptere billedet med et ugyldigt lagersted. B Rabatprocent udskrives selv om der er "Nej til rabat" Ref.: TAM Dato Side 7

8 Der kan opstå fejl i ordre fakturaudskriften når "Grænse for rabat" ikke er nået. Når man danner en ordre og "Grænse for rabat" ikke er nået, kan man svare "Ja" eller "Nej" til, om kunden skal have rabat alligevel. Når man via håndterminalen danner en sådan ordre, vises rabatprocenten på udskrift af ordrelinjen / fakturalinjen, selv om der er svaret "Nej til rabat" T Journaling på T filer I afsnit 7593 "Recovery/comit PF filer" bør P filer omlægges til T filer. Der skal udføres 0690 konvertering af afsnit OBS! Det er vigtigt at stoppe journal, inden konverteringen udføres. Filnavnet bliver ændret i henhold til navnet på den fysiske fil Overførsel af varer T Total udlæsning at kampagner med sletning af XMLDTA Der skal være en ekstra option til opt. 5 og 6 i 6287 så den først sletter XMLDTA og derved laver er total udlæsning. Vi ser pt mange kampagner der ikke kommer ud til POS. Der er tilføjet 2 nye felter til sletning af spejl data inden udlæsning. Der skal udføres 0690 konvertering i forbindelse med installationen. Initiering af nye felter til applikation 6287 "Overførsel af varer" i robotten Afstemning T Kasseintegration: Overvågning Der skal ændres på cockpittet til afstemning af kasserne. Vindue SydVest ændres til at vise fejl fra PDTRLGT1. Cockpittet er rettet, så der i SydVest vinduet vises Fejlloggen Sagsnummerkontrol, vis B Faktura kan ikke udskrives FacktaPos faktura kan ikke genudskrives fra Dato Side 8

9 B Booking kan ikke opdateres Ved indtastning af afsejlingsdato og booking nummer i pop up vinduet Booking, er det ikke muligt at få sagen opdateret. Rettet så den nu kan finde den sag der skal opdateres. S Der vises "skildpadder" i ordre dannet fra Hvis en ordre er dannet fra 6201, så visese "skildpadder" i feltet "Ordre dannet fra" 6401 Lynprint B Afhentet andet lagersted Når der udskrives på et bestemt varenummer kommer teksten "afh. på lager" ikke med. Udskrives et andet varenummer kommer teksten + den der manglede. Fejlen er fundet og rettet. Fejlen optrådte kun, når der var en enklet linje på ordren, og det var en træ linje, som skulle leveres fra andet stednummer. S Forskudsbetaling, udskrift mangler. Forskudsordre bliver ikke udskrevet. Når en forskudsordre dannes, skal den udskrives straks, og på samme printer, som den ordre den blev dannet ud fra. Det sker ikke altid. Når det ikke sker, er det fordi den ordre, forskudsordren bliver dannet ud fra er sendt via XML tidligere, og altså inden den udskrives i forbindelse med forskudsbetalingen. Rettet, så forskudsordren nu altid bliver udskrevet på samme printer, som den ordre, den blev dannet ud fra. Hvis den ordre, den blev bannet ud fra, blev sendt til kunden på mail, så bliver forskudsordren også sendt til kunden på samme mailadresse Kasseopgørelse, udskriv B Forkerte beløb på kasseopgørelse Forkert sammentællingen, hvis samme betalingsmiddel er brugt flere gange på kasseopgørelsen. Dato Side 9

10 6640 Upload af kasse transaktionsdata T Fejl i opdatering af nummerkontrolfilen Ingen opdatering af feltet okkst, når bonerne kommer fra Fackta Pos. Ændret så total kostpris nu opdateres i sagsnummerkontrollen. B Fejl i oprettelse af downloadet ordre B Debitor indbetalinger B Forkert moms Forkert opdatering af kontant bon, hvis der anvendes excl. moms i afsnit 6010/6610 til oprettelse af følgesedler fra Fackta Pos. Rettet så ordren bliver incl. moms hvis en downloaded bon afsluttes kontant. Debitor indbetalinger skal tage hensyn til afsnit 7059 "Factoring koncrn/firma nr.". Der tages nu hensyn til afsnittet på debitor indbetalinger. Moms på udgifts boner bliver ikke beregnet korrekt. Rettet så beregningsgrundlagsprocent fra afsnit 1130 "Momsoplysninger" også anvendes Udskrift af plukkeseddel B Problemer med tilbagemelding af plukkeseddel Ref.: CFP Problemet kan opstå, såfremt der benyttes markering for ændring på plukkeseddel, og ordren kun består af en plukkeseddel.. Hvis denne ene plukkeseddel udgår og erstattes af en ny plukkeseddel på et nyt plukkeområde, så kan den nye plukkeseddel ikke tilbagemeldes i 6206 (mangler opdatering i ORDEKST1 filen). Rettet 6685 Kasseinterface, upload fra kasser B Forskellige priser i Aspect4 og FacktaPos Ref.: CTT Dato Side 10

11 Der prissættes ikke korrekt på grund af manglende enhedsomregning. Rettet så enhed nu medsendes til prissætningen. B Bon afrunding er nogle gange forkert Bon afrunding bliver forkert når der er anvendt floating point i beløb Sagsnummer overblik W Udlæs hele VBTUNN til WEB Visning af web vare virker ikke når der anvendes NOBB varenumre. Ændret så TUN nummer anvendes korrekt. T Overbliks cockpit Ref.: Der skal udviklet et nyt cockpit, der skal hjælpe med at give et overblik over, hvordan det går med en kundes E shop ordre. Ny applikation 6786 'Skaffeordre overblik', der med udgangspunkt i applikation 6385 Sagsnummer oversigt viser de tilhørende ordrelinjer (applikation 6381) eller fakturalinjer (applikation 6320), tilhørende rekvisitionsnummerkontrol (applikation 7384) eller købsfakturanummerkontrol (applikation 7385) samt tilhørende rekvisitonslinjer (applikation 7381) eller købslinjer (applikation 7320). T Overbliks cockpit Ref.: Der skal udviklet et nyt cockpit, der skal hjælpe med at give et overblik over, hvordan det går med en kundes E shop ordre. Ny applikation 6786 'Skaffeordre overblik', der med udgangspunkt i applikation 6385 Sagsnummer oversigt viser de tilhørende ordrelinjer (applikation 6381) eller fakturalinjer (applikation 6320), tilhørende rekvisitionsnummerkontrol (applikation 7384) eller købsfakturanummerkontrol (applikation 7385) samt tilhørende rekvisitonslinjer (applikation 7381) eller købslinjer (applikation 7320) Sagsoversigt på skærm T Back up sælger i udsøgning i appl Ref.: Dato Side 11

12 Udsøgning via ekstra felt fra debitor stamoplysninger. Feltet skal her anvendes til backup sælger. Ændring gennemført. Der er i standard valgt distriks oplysningen, feltet KSRT2 fra debitoroplysningerne. Distrikt kopieres til ORDIST i ORDHVDT1, når salgsordre oprettes i Applikation 6802 anvender herefter ORDIST til den videre udsøgning. Der er etableret F4 i feltet og tilbagetræk fra det generelle register Feltbeskrivelser og skærmbillede kan tilrettes såfremt man ønsker en anden navngivning af feltet. 6W02 B Workflow tilbudsopfølgning Opgaver på opfølgning på tilbud blev udsat til senere i går, men kommer alligevel i opgavelisten igen i dag. Skyldes manglende udsøgning på firmanummer i to underrapporter til 6W02 Opfølgning på tilbud Vedligehold varer T Vis/fjern slettede Mulighed for af skifte mellem visning af slettede / ikke slettede varer Med F15 er det er nu muligt af skifte mellem visning af slettede varer og ikke visning af slettede varer 811 parameteren Vises slettede varer..... (1=ja): afgør om programmet starter med at vise slettede varer 7120 Pakketræ, vedligehold. W Nyt felt vises på i pakketræs vedligehold Ref.: Det nye felt til FSC, fra varestamdelen, ønskes vist i pakketræ vedligehold. Ændret så FSC certificering vises Kundeaftale, vedligehold T Opret aftale på kunderabatgruppe Ref.: Mulighed for oprettelse af aftale på kunderabatnummer med henvisning til rabatnummer/index/prisgruppe. Dato Side 12

13 Se ovenstående. T Mulighed for kun at se aktive kampagner Ref.: Der ønskes mulighed for at man kan vælge at se mellem de aktive kampagner/særaftaler og alle kampagner/særaftaler. Ved hjælp af en ny funktionstast (F21) er der mulighed for at skifte mellem at se alle aftaler, eller kun se de aktive aftaler (datomæssigt aktive). Der er desuden indført en ny brugerparameter, der afgør, hvordan aftalerne i indgangsbilledet vises. Applikation 0128 ændres til at benytte EG7121RAQ. B Clienten mister forbindelsen Ref.: CTT I nogle situationer mister Clienten forbindelsen. Det sker, når man laver en udsøgning, og der ikke bliver udsøgt noget til visning på skærmen, inden tidslimit for søgning er overskredet. Fejlen er fundet og rettet B Vedligehold af kampagnepristyper Ref.: Oprettelse af særaftale/kampagner valideres, hvis man bruger særaftaletyper. Der valideres nu mod kampagnenummer oprettet i applikation Der valideres nu kun på datoer, hvis applikation 7124 indeholder fra og til dato. Nyt afsnit 7221 "Særaftalertyper pr. sted" med mulighed for overstyring af følgende parametre til applíkation 7121 "Kundeaftale, vedligehold": Anvendes type og Må type vedligeholdes. B Vedligehold af kampagnepristyper Ref.: Oprettelse af særaftale/kampagner valideres, hvis man bruger særaftaletyper. Der valideres nu mod kampagnenummer oprettet i applikation Der valideres nu kun på datoer, hvis applikation 7124 indeholder fra og til dato. Dato Side 13

14 Nyt afsnit 7221 "Særaftalertyper pr. sted" med mulighed for overstyring af følgende parametre til applíkation 7121 "Kundeaftale, vedligehold": Anvendes type og Må type vedligeholdes. S Flere punkter til vedligehold af kamp.pri Ref.: Der kan ikke rediges i en record den kan godt oprettes men ikke efterfølgende redigeres. Den melder fejl i til dato hele tiden og hvis man starter 7121 og taster et kampagnenummer, som ikke findes i 7124, så får man lov til at oprette det, selvom det ikke passer med typen. Hvis man havde tastet ENTER tidligere og f.eks. fået en fejlmelding på dato, så validerer den på kampagnenummer ikke er korrekt i forhold til typen i Validering af kampagnenummer ændret Vedligehold lager B Nye frie VARLAG felter på skærmbillede Ref.: Det er ikke muligt at oprette de nye felter i skærmopsæt af lageroplysningerne Lager status, registrering / frys B Dump ved F7 udsøgning Ref.: Programmet går i fejl ved udsøgning med F7, når F4 liste i varegruppe eller varenummer i statusindtastning forinden har været anvendt. B Dobbelte genvej i F6 billedet. Ctrl alt P er både fastfrys pris og dan primobeholdning Vare, overfør fra leverandørmaster S Default konteringskoder Ref.: Ved masseoprettelse bliver der ikke tilsat konteringskoder (salg og køb) som er indlæst i Master. De bliver altid default 1 og 51 i værdi. Dato Side 14

15 Rettet, således at værdien i Master'en anvendes i overførsel. Hvis værdierne ikke er udfyldt, så udfyldes det med defaultværdierne 1,51. B Leverandør id vises forkert Ref.: Leverandørens ID vises forkert, når udsøges på leverandør ID. I forbindelse med release 3, hvor filfelter er udvidet, er F11 karusellen i 5250 emuleringen ikke blevet udfyldt korrekt. B Masseoprettelse fra leverandørmaster fejler Når man laver masseoprettelse af varer fra leverandørmaster kan programmet gå i fejl. Opstår i forbindelse med masseoprettelse, fordi der er en tæller, som kun kan indeholde 3 cifre. Tælleren bruges til at give de enkelte masseoprettelser et unikt nummer, således at der kan foretages flere masseoprettelser samtidig. Der adderes 1 til tælleren hver gang, der udføres en masseoprettelse. Når tælleren har værdien 999, og der skal adderes 1 til den, så går programmet i fejl, fordi tælleren ikke kan indeholde værdien Fejlen er nu rettet på den måde, at hvis tælleren har nået værdien 999, så får tælleren værdien 001 ved den næste masseoprettelse. Det vil sige at tælleren begynder forfra, og det må den gerne, fordi tælleren ikke bruges til at nummerere oprettelserne, men kun bruges til at adskille kørsler, der kører samtidig Felttabel, Leverandørmaster B EAN B kan ikke nulstilles. Ref.: XZF Felterne VBEABE samt VBEACE kan ikke nulstilles, hvis der sendes en 'blank' enhed fra leverandørmasteren, selvom opsættet i applikation 7181 burde overskrive med 'blank' værdi. Skyldes at der blev tjekket på om enheden findes i enhedstabellen, og hvis den ikke var der, blev værdien ikke overført. Dette er nu ændret så værdien 'blank' bliver overført, hvis overførsels koden i appl til felterne er sat til '1' Rekvisition, registrering S mess spørgsmål Dato Side 15

16 Vi har nogle UB* message til 7201 liggende i sprog 08. Svenske messages members til applikation 6201, 7201 og 7205 flyttet fra UBx > UCx. B Kode for manuel pris ved F4 i antal Ref.: Ved F4 i antal på linjedetailbilledet dannes manuelle priser. Situationen kunne opstå, når F4 i antal blev benyttet, og nyt antal betød, at bestillingsmultiplum ikke blev opnået, eller at antal ikke var delelig med collistørrelse. Rettet, så en manuel pris forbliver manuel, hvis prisen er manuel, inden F4 i antal benyttes, og så en automatisk tilsat pris forbliver automatisk tilsat, hvis prisen er automatisk tilsat inden F4 i antal. B Prisgruppe priser på købssiden Ref.: XZF Prisgrupperabatter beregnes ikke altid korrekt hvis enhedsbetegnelsen på prisgruppen og rekvisitionen er ens. Der var desværre en fejl i det program, der udregner prisgrupperabatten på en rekvisition. I applikation 7106 hvor man opretter prisgruppereglen, angives hvilken enhedsbetegnelse der skal bruges ved beregning af den mængde, der udløser rabatten. Der var desværre den fejl, at hvis enhedsbetegnelsen på prisgruppereglen og enhedsbetegnelse på rekvisitionslinjen var ens, så blev der ikke beregnet nogen prisgrupperabat. S Fejl i leveringsdato på EDI rekvisitioner Ref.: XZF Vi har konstateret en fejl i leveringsdatoen ved afsendelse af EDI rekvisitioner. Hvis man vælge F18=skift leveringsdato og eksempelvis angiver for dag 3 uge , så ændres det i XML filen til: Startdate og enddate Rettet så startdato og slutdato altid sættes lige den egentlige leveringsdato 7202 Disponering, indkøb til lager B Visning af disponeringsmængde i tabellen. Indtastet antal i disponeringsmængde vises ikke rigtigt Varemodtagelse B Mangler kontrol ved overflow. Dato Side 16

17 Der sker programdump, ved udskrivning af kunderestordre liste, pga. manglende tjek af overflow Købsfaktura, registrering B Tekstlinje stopper Ref.: Man kan ikke oprette / ændre en tekstlinje i applikationen. Rettet så man nu igen kan oprettet / ændre en tekstlinje i applikationen 7210 Bogføring, køb (faktura/kr.nota) B Købsbogføring fejler. Ved anvendelse af lokationsstyring og automatisk godkendelse af skaffevareordrer dumper 7210 ved kald af modul til visning af skæmbillede vedr. fravalg af genpluk Samhandelsaftaler B Samhandelsaftale virker ikke. Ref.: Hvis der ligger flere samhandelsaftaler og den ene er udløbet indenfor samme tidsrum, så finder systemet ikke den gældende aftale. Rettet så der nu loopes indenfor hvert gennemfald på lager, firma og koncern Cyklisk lageropt. Indtast lagerbeh. B Placering af tekst ved sletning af bundt Ref.: R4 Bundtnummer skrives oven i tekst ved sletning af bundt Fordeling af indkøb B Straksudskrift af rekvisitioner. Ref.: Dato Side 17

18 Rekvisitioner kan ikke udskrives da der ikke kan findes en printer. B Dan af fordelingsforslag hvis fordelingsprocent mangler Ved dannelse af fordelingsforslag og fordelingsprocent mangler på en varegruppe, så går programmet i loop. Rettet så der ikke sker nogen fordeling, hvis procenterne er 0, på samme måde som hvis der ikke er udvalgt lagersteder. Der er tilføjet "Hvis der ikke findes fordelingsprocenter ved fordelingskode 3 sker der ingen fordeling", i appl. beskrivelsen til 7260 under Vedligehold varelinier F Dan rekvisition S Kører ekstremt længe ved stor fordeling Ref.: Ved dannelse af rekvisitioner tager det ekstremt lang tid. Efter 3 timer har den kun behandlet ca ud af 5890 linier. Rettet, så der anvendes en anden sorteringsmetode ved behandling af disponeringslinjer (TRANSLT1) Disponering på håndterminal B Der vises forkert bestilt mængde Ved disponering på håndterminal, vises der i nogle situationer en forkert bestilt mængde på de billede hvor man registrerer den mængde, man ønsker at indkøbe. Den bestilte mængde vises på skærmbilledet i forhold til prisenheden på de rekvisitioner den bestilte mængde findes på. det vil sige, at hvis prisenheden på rekvisitionen ikke er det samme som varens lagerenhed, så vises der er forkert tal som bestilt mængde. Lagerbeholdningen på det samme billede vises korrekt i varens lagerenhed. Den bestilte mængde skal også vises i varens lagerenhed. Det er nu rettet, så den bestilte mængde omregnes, så den altid vises i varens lagerenhed Priser/lager/aftaler kunde, vis B Visning af særaftale med rabatprocenter Ref.: CFP Dato Side 18

19 Hvis der på en særaftale er angivet rabatprocenter, så bliver de vist forkert ved visning af rabat/index/prisgruppe. B Reserveret antal vises forkert I applikationen vises komponentvarer med forkert antal i reserveret. B Option 'V' bruger ikke vbtunn Ved brug er option 'V' (kald til web via afsnit 7086) benytter ikke varenummer (VBTUNN) fra den primær leverandør. Ændret så tunnummer fra primær leverandøroplysninger anvendes, hvis den er udfyldt, ellers benyttes varens varenummer 7384 Rekvisition nummerkontrol, vis B Iconet virker ikke i RIBBON Ref.: XZF Når man kalder et bilag i Multiarkiv, via Ribbon, så fungerer det for det første bilag man kalder i den pågældende applikation, men det fungerer ikke for de efterfølgende. Luk applikationen og det fungerer igen med det første. Rettet 7411 Pakketræ, udskriv salgsliste B Dimensionsangivelse på listen. Dimension angives som 190x1000. Det skal være 19X100. Rettet til at vises som 19 X Udskrift af rekvisitioner på sted B Arbejdsfil oprettes i forkert bibliotek Arbejdsfilen EG7413P1 bliver oprettet i biblioteket QGPL Arbejdsfilen oprettes nu i biblioteket QTEMP. B Der dannes overflødige lister. Dato Side 19

20 Der udskrives lister over filer der dannes. Der udskrives ikke længere en overflødig liste i spoolprint, når man udskriver rekvisitioner Prisbog, udtræk til disketter B Fejl efter afvikling af appl Ref.: R4 Fejl efter afvikling af appl Disponering, udskriv forslag B Beregning af bestíllingsantal disponering beregningskode H I forbindelse med afrunding på bestillingsantal, bliver bestilt nedrundet til 0. T Gennemfald ved læsning af afsnit 7623 Via en ny 0128 parameter, til applikation 7423, skal man kunne styre om man bruger gennemfald eller ej på varegruppe, ved læsning af afsnit Hvis parameteren er slået til, vil der i forbindelse med læsning af afsnit 7623, blive læst med aktuel varegruppe, ABC kode og disponeringskode først, dernæst med 'blank' varegruppe, ABC kode og disponeringskode, hvis ingen af disse findes, indsættes default værdier i felterne (1). Se ovenstående. T Udskrift af VAERSN i 7423 Der ønskes muligehed for at få udskrevet feltet VAERSN fra VARSTMT1, på disponeringsoversigten (7423), i forbindelse med at kunden selv udfylder feltet "Erstatningsvare" Lager, udskriv indtastet status. B Trækker nedskrivninger fra 2 gange Ref.: 36692, Trækker nedskrivninger fra 2 gange, samt udskrift har kun ulige sidenumre. Rettet: så sidenumre bliver rigtige. Nedskrivning bliver kun trukket fra en gang Overfør fra koncern til region B Fritekstsøgning Dato Side 20

21 Man kan ikke vælge om der skal benyttes fritekstsøgning eller ej i applikationen Tilføjet ny brugerparameter. 7D06 Indlæs NOBB varer i lev. master S NOBB opdatering EANNO Det er en feil i forbindelse med innlesing av nobb.når vi leser inn varer fra nobb, så kommer det vareeiers EAN kode og ikke den som er leverandør. Det er løst så når det er fylt EAN kode i record type 3 (Pr leverandør) annet en 0, så må ean koden i record type 3 benyttes i stedet for EAN koden i record type 1. B Dump i 7D06 hent NOBB via XML Ref.: D06 dumper ved afvikling. Skyldes at ny parameter 'Max. antal forespørgsler' i applikation 0128 ikke er initieret. Rettet, så applikationen afvikles uden begrænsninger i antal forespørgsler, hvis parameteren ikke er initieret. 7W14 T Workflow opsæt og varer til indkøbsforening Standardisering af workflow opsæt og workflowet 7W14 'Opret varer til indkøbsforening' inden opgradering til release 4. Kald af workflow i applikation 7D31 er omlagt til modul, der kan kalde workflow på tværs af miljøer. Der er nye parametre i afsnit 7992 til angivelse af miljønavn, koncern, firma og sted for indkøbsforeningens miljø S Manglende mails fra VAMU kørsel Ref.: XZF Vi har kørt en VAMU kørsel i dag, men får fejl på den. Den skal sende en mail med de rabatsatser, som ikke er oprettede, men det sker ikke. Sidst fik vi en liste med de manglende rabatsatser, men det er meningen at VAMU kørslen selv skal kunne sende dem. Rettet Forkert program anvendt til afsendelse af mails Udlæs varer til TrueTrade B Job afsluttes for hurtigt. Ref.: CFP Dato Side 21

22 9230 Truetrade udlæsningsapplikationer der skal opdatere xmllog afsluttes for hurtigt når der ingen data er til behandling. Job afsluttes derfor med fejl. Ændret så logning til XMLLOGT1 ikke kan give dobbelt records. B Keywords til indgående ordre 9424 Keywords i EA9230R3 har ingen længde i deres beskrivelse, det skal ændres så ABC opsættet nemmere kan vedligeholdes. Længden på keywordene er rettet. B Dump i applikation. Applikationen dumper. ABC ASPECT4 Business Connector T Ordrebekræftelse fra leverandør Ordrebekræftelse fra leverandør Der er udarbejdet mulighed for at kunne modtage ordrebekræftelser og følgesedler elektronisk fra leverandør og kontrollere dem op imod den afsendte bestilling. Der er opsætning i ABC'en og i en ny applikation til funktionaliteten. Kontakt din konsulent hos EG for nærmere information. T Ordrebekræftelse fra leverandør Ordrebekræftelse fra leverandør Der er udarbejdet mulighed for at kunne modtage ordrebekræftelser og følgesedler elektronisk fra leverandør og kontrollere dem op imod den afsendte bestilling. Der er opsætning i ABC'en og i en ny applikation til funktionaliteten. Kontakt din konsulent hos EG for nærmere information. byg e T Ny integration til Byg e via webservice Da IBM ikke længere supportere RMI kommunikation i OS/400 release 7, skal det være muligt at kommunikere med Byg e via webservices istedet. Dato Side 22

23 Det er nu muligt at hente og opdatere rekvisitioner via webservice fra Byg e. EDI Electronic Data Interchange T Modtagelse af tomme mails Ref.: Hvis der er forskel på en ordrebekræftelse i forhold til den afsendte INSDES, så sendes en mail til sagsbehandleren. "afsendelse af mail til sagsbehandleren" er fjernet fra programmet. B Linienummer i EDXHLIT1 Linienummeret (HLIFKLN) er 0 i EDXHLIT1. NOBB Norsk Byggevarebase T NOBB via XML Det er nu muligt at modtage NOBB via XML. Se ovenstående T NOBB via XML og ABC Der er udarbejdet mulighed for at hente NOBB oplysninger via en webservice i ABC'en. Se venligst funktionsbeskrivelsen "NOBB" for yderligere oplysninger. Se ovenstående. POS Kasseintegration T Debitorindbetaling på en salgsbon Der bør ikke kune foregå en debitorindbetaling, når der er tale om en salgsbon. Ved pengehåndtering sker en debitorindbetaling kun, hvis der er tale om en bontype, der understøtter det. T Transaktionstype 101 Dato Side 23

24 Ved bagkontorets pengehåndtering skal type 101 skal fremover benyttes, men ved Loan og PickUp skal transaktionstype være 999 og ikke behandles. Se ovenstående. T Kundekortnummer med i nummerkontrol Kundekortnummer mangler i nummerkontrollen. Kundekortnummer medtages nu også ved indlæsning af transaktioner fra WINCOR. T Varenummer tages fra forkert tag i xml'en Varenummer tages fra forkert tag, i den XML der kommer fra Wincor kassesyetemet. Varenummer overskrives ikke længere med forkert værdi. T Finansposttekst på skaffevarer Finansposttekst på skaffevarer er forkert. Der skrives nu korrekt tekst i finansen ved skaffevarer. T Transaktionstype skal med på betalingerne TT TrueTrade S Truetrade priser Norge. Når der skrives betalinger, skal transaktionstypen skrives på betalingen. Der bliver ikke gjort noget ved fabriksprisen(vpplv) i programmet. Den bliver bare lagt over i tag'et: FACTORYPRICES. Fabriksprisen bliver nu afmomset hvis den er angivet incl. moms. B Koncern parameter i ordremodtagelse er forkert Hvis man har medsendt koncernparameter i ordremodtagelsen fra e shop, så anvendes den ikke. Test Keyword var stavet forkert. S Webservice med ÆØÅ Ref.: Dato Side 24

25 webservice med ÆØÅ ÆØÅ ændret i beskrivelserne B Webservice til prissætning af ordre fejler Ref.: Kald af webservicen EA9311R2 dumper ved første kald. Rette så parametre i eglocal sættes korrekt udfra medsendte lagersted (STOCKNO) WF Workflow T Leveranceopfølgning en er en samlet pakke indeholdende to spor: Automatisk opfølgning på leveringsdatoer på rekvisitioner Standard workflowet 'Opfølgning på leveringsdato på rekvisitioner' (7W08) med information om leveringstidspunkter fra applikation 7227 'Bestillings/leveringsoplysninger', mulighed for direkte varemodtagelse og automatisk oprydning i opgaver, hvor rekvisition i mellemtiden er blevet varemodtaget. Automatisk opfølgning og ledelsesrapportering på leverancer (bestilt/leveret) Workflowet 'Difference i varemodtagelsen' (7W11). Applikation 7Q11/LEVERINGSGRAD 'Opfølgning på leveringsgrad (%), som opgør leveringsgrad i % på leverandører med mulighed for nedbrydning på rekvisitions /vareniveau. Hvad opnår I med løsningen? Dette giver bedre overblik over lagerbeholdningen og dermed bedre mulighed for korrekt lagerstyring. Det sikrer samtidig rettidig leverance til kunderne og dermed stabilitet i leverancerne og større kundetilfredshed. Det sikrer også større kundetilfredshed, når kunden ikke går forgæves til forretningen, fordi varen ikke er kommet hjem. Udover opfølgning på for sent ankomne leverancer, dannes der også historik på leverancer, der ikke er fuldt ud leveret i første forsendelse. Dette giver et meget bedre forhandlingsgrundlag i genforhandlingssituationen med leverandøren. Trælasten bliver gjort opmærksom på, at en forventet leverance fra en leverandør ikke er ankommet, og giver indkøberen de nødvendige oplysninger til at kontakte leverandøren for opfølgning. Dette gælder både i forhold til forsinkede leverancer, men også leverancer der ikke er leveret fuldt ud. Dato Side 25

26 Standard workflow 'Opfølgning på leveringsdato på rekvisitioner' (7W08) er udvidet med nyt afsnit 7W08, som giver mulighed for opsætning af: Antal opfølgningsdage ved levering Statuskoder der medtages i opfølgning Leveringsmåde der medtages i opfølgning Se hjælpen til de enkelte felter for yderligere oplysninger. Workflowet er endvidere udvidet med nye Stepping Stone links til dels Applikation 7204 'Varemodtagelse', hvormed brugeren kommer direkte ind i varemodtagelsen af rekvisitionen, dels til visning af leverandørens bestillings og leveringsoplysninger i applikation Derudover medtages påbegyndte varemodtagne rekvisitioner ikke. Hvis rekvisitionen er blevet varemodtaget, inden indkøberen når at behandle opgaven, så afsluttes workflowet automatisk. Workfowet 'Difference i varemodtagelsen' (7W11). Ny applikation 7Q11 Opfølgning på leveringsgrad (%). Kundesagsnummer medtages nu også i varemodtagelsesloggen, som samtidigt er omlagt til SQL beskrevet tabel (VMDLOGT1). en forudsætter anvendelse af ASPECT4 Workflow Management. Udover standard workflowet er produktet er tilkøb og løsningen kræver assistance fra EG til opsætning. Kontakt EG for at høre nærmere. T Leveranceopfølgning en er en samlet pakke indeholdende to spor: Automatisk opfølgning på leveringsdatoer på rekvisitioner Standard workflowet 'Opfølgning på leveringsdato på rekvisitioner' (7W08) med information om leveringstidspunkter fra applikation 7227 'Bestillings/leveringsoplysninger', mulighed for direkte varemodtagelse og automatisk oprydning i opgaver, hvor rekvisition i mellemtiden er blevet varemodtaget. Automatisk opfølgning og ledelsesrapportering på leverancer (bestilt/leveret) Workflowet 'Difference i varemodtagelsen' (7W11). Applikation 7Q11/LEVERINGSGRAD 'Opfølgning på leveringsgrad (%), som opgør leveringsgrad i % på leverandører med mulighed for nedbrydning på rekvisitions /vareniveau. Hvad opnår I med løsningen? Dette giver bedre overblik over lagerbeholdningen og dermed bedre mulighed for korrekt lagerstyring. Det sikrer samtidig rettidig leverance til kunderne og dermed stabilitet i leverancerne og større kundetilfredshed. Det sikrer også større kundetilfredshed, når kunden ikke går forgæves til forretningen, fordi varen ikke er kommet hjem. Udover opfølgning på for sent ankomne leverancer, dannes der også historik på leverancer, der ikke er fuldt ud leveret i første forsendelse. Dette giver et meget bedre forhandlingsgrundlag i genforhandlingssituationen med leverandøren. Trælasten bliver gjort opmærksom på, at en forventet leverance fra en leverandør ikke er ankommet, og giver indkøberen de nødvendige oplysninger til at kontakte leverandøren for opfølgning. Dette gælder både i forhold til forsinkede leverancer, men også leverancer der ikke er leveret fuldt ud. Dato Side 26

27 Standard workflow 'Opfølgning på leveringsdato på rekvisitioner' (7W08) er udvidet med nyt afsnit 7W08, som giver mulighed for opsætning af: Antal opfølgningsdage ved levering Statuskoder der medtages i opfølgning Leveringsmåde der medtages i opfølgning Se hjælpen til de enkelte felter for yderligere oplysninger. Workflowet er endvidere udvidet med nye Stepping Stone links til dels Applikation 7204 'Varemodtagelse', hvormed brugeren kommer direkte ind i varemodtagelsen af rekvisitionen, dels til visning af leverandørens bestillings og leveringsoplysninger i applikation Derudover medtages påbegyndte varemodtagne rekvisitioner ikke. Hvis rekvisitionen er blevet varemodtaget, inden indkøberen når at behandle opgaven, så afsluttes workflowet automatisk. Workfowet 'Difference i varemodtagelsen' (7W11). Ny applikation 7Q11 Opfølgning på leveringsgrad (%). Kundesagsnummer medtages nu også i varemodtagelsesloggen, som samtidigt er omlagt til SQL beskrevet tabel (VMDLOGT1). en forudsætter anvendelse af ASPECT4 Workflow Management. Udover standard workflowet er produktet er tilkøb og løsningen kræver assistance fra EG til opsætning. Kontakt EG for at høre nærmere. WS WebServices T "Ordre dannet fra" koden Ref.: "Ordre dannet fra" koden, som kan ses i applikation 6385 og i 6380, ønskes der mulighed for at kunne bestemme indholdet af ved dannelse af ordrer via ABC'en. Det er udarbejdet at man i modul EA9230R3/R2 kan medsende, hvilken kode, som ordren skal oprettes med i "Ordre dannet fra" feltet OKBSMD i ORDNKTT1. Hvis koden ikke er medsendt, så oprettes ordren med koden '19' (Internet ordre), som den bliver i dag. Koden skal medsendes i nyt KEYWORD <ORDERORIGIN>. Det er muligt at medsende i intervallet i koder. Hvis det er udenfor 80 89, så oprettes ordren med koden '19', som den bliver i dag. Man selv definere en ny type i messmember UMAODFR. Følgende koder reserveres til kunder Dato Side 27

ASPECT4 Trælast Specifikation af opgaver i opdatering (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 6101 Byggepladser, registrering

ASPECT4 Trælast Specifikation af opgaver i opdatering (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 6101 Byggepladser, registrering 6101 Byggepladser, registrering T 00329430 Default utgått dato på byggeplass Default utgått dato på byggeplass Der er en ny 128 parameter, hvor man kan indtaste et antal dage. Det indtastede antaldage

Læs mere

ASPECT4 Trælast Specifikation af opgaver i (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) Sagsregistrering.

ASPECT4 Trælast Specifikation af opgaver i (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) Sagsregistrering. ASPEC4 rælast (=fejl, S=support/Info, =Opgave, W=Releaseønske) 6201 Sagsregistrering 00644073 F13 vedl. ekstra info virker ikke Ref. : R56 Der er kommet en ny mulighed for at kunne vedligeholde ekstra

Læs mere

Trælast/Faghandel - Nyheder i release 6. v. Keld Pedersen

Trælast/Faghandel - Nyheder i release 6. v. Keld Pedersen Trælast/Faghandel - Nyheder i release 6 v. Keld Pedersen Ny ASPECT4 Client Unified User Interface Responsivt design Masser af nyt features som omtalt i formiddags TaskGuides Mulighed for farvelægning af

Læs mere

Beskrivelse Alt. lagersted valideres ikke i DTDIST efter de nye regler med tilladte steder.

Beskrivelse Alt. lagersted valideres ikke i DTDIST efter de nye regler med tilladte steder. 6111 Vedligehold lagertilladelser S 00472167 Alt. lagersted valideres ikke i DTDIST Ref.: 40719 Alt. lagersted valideres ikke i DTDIST efter de nye regler med tilladte steder. 6201 Sagsregistrering B 00468912

Læs mere

Beskrivelse Tælleværket KEBL9 opdateres ikke når kunden er 'kun mod kontant'.

Beskrivelse Tælleværket KEBL9 opdateres ikke når kunden er 'kun mod kontant'. 6201 Sagsregistrering B 00363805 Ej faktureret opdateres ikke. Ref.: 36126 Tælleværket KEBL9 opdateres ikke når kunden er 'kun mod kontant'. Hvis kunden ved ordrens oprettelse er "Kun mod kontant", altså

Læs mere

APPLIKATION 6201 SAGSREGISTRERING:

APPLIKATION 6201 SAGSREGISTRERING: APPLIKATION 6201 SAGSREGISTRERING: Denne applikation bruges til registrering af salg, tilbudshåndtering og ordre registrering. Det første billede der vises, når applikationen vælges, anvendes til at søge

Læs mere

Projektnummer opdateres ikke i nummerkontrollen. Rettet i sagsregistreringen samt håndterminal salg.

Projektnummer opdateres ikke i nummerkontrollen. Rettet i sagsregistreringen samt håndterminal salg. 6102 Kundekort, vedligehold T 00346408 KundeKort spredning til afdelinger Ref.: 37142 KundeKort spredning til afdelinger 6201 Sagsregistrering B 00342833 Følgeseddelkontrol. Ref.: 39337 Ændret, så værdien

Læs mere

ASPECT4 Trælast Specifikation af opgaver i opdatering 4.6.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) Opret OIO relationer ud fra DEBWWW

ASPECT4 Trælast Specifikation af opgaver i opdatering 4.6.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) Opret OIO relationer ud fra DEBWWW 211O Opret OIO relationer ud fra DEBWWW T 00339584 Afsendelse af OIO fakturaer via Byg e Afsendelse af OIO fakturaer via Byg e 6201 Sagsregistrering B 00326886 Alvorlig fejl i lagertræk Ref.: CFP Det er

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

1. Tilføj en ny salgsordre Tilføjer en ny salgsordre med konti, reference, ordre, leveringsadresse, dimensioner og faktura.

1. Tilføj en ny salgsordre Tilføjer en ny salgsordre med konti, reference, ordre, leveringsadresse, dimensioner og faktura. Salgsordrer Her kan du oprette salgsordre, følgeseddel og fakturaer. Dine varer skal være opsat i lager modulet først. Lokalmenu for salgsordre Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for salgsordre. 1. Tilføj

Læs mere

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning Beregn plan (bestilling af reservedele) Denne vejledning beskriver disponering af varer via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Stamdata Forudsætning for at en vare medtages

Læs mere

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Opdatering NewStore Food version 43

Opdatering NewStore Food version 43 Opdatering NewStore Food version 43 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Læs side 1 for at få oversigt over ændringerne. Kort oversigt over

Læs mere

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved.

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1121 Vedligehold dimension 1 konto B 00072965 Messagemember ikke tilrettet i sprog til panel og faner Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1211 Flere bilagsregistrering

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Mix & Match og flerkøb

Mix & Match og flerkøb Mix & Match og flerkøb Mix & Match og flerkøb er en del af butiksløsningen. Flerkøb er mængderabat, der kendes fra diverse butikker, f.eks. køb af bland selv frugt. Køb 10 stk. for 15 kroner, hvor stk.

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

Følgende gælder KUN ved installationer der benytter ASPECT4 Transport. Der testes også på at objectet EG124ARA01 eksisterer.

Følgende gælder KUN ved installationer der benytter ASPECT4 Transport. Der testes også på at objectet EG124ARA01 eksisterer. 1111 Kontoplan alle dimensioner I 00056875 Manglende fejlmeddelelse ved kombi. momsreg. og momskode 1242 Bilagsregistrering Der meldes fejles om kombination af momskoderegel og default momskode ikke er

Læs mere

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning). Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen

Læs mere

Min virksomhed - Vareekspedition

Min virksomhed - Vareekspedition Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Hvordan laver jeg en købskreditnota? Brugervejledning, Microsoft Dynamics NAV 2018

Hvordan laver jeg en købskreditnota? Brugervejledning, Microsoft Dynamics NAV 2018 Denne vejledning beskriver, hvordan du laver en købskreditnota i Microsoft Dynamics NAV. Vejledningen er baseret på version 2018, men vil også kunne anvendes til andre versioner. Sådan laver du en købskreditnota

Læs mere

Brug af Uniconta APP. Før brug skal App en Downloades og Integrationen skal sættes op i Uniconta. Ved opstart logges ind med dit Uniconta Login

Brug af Uniconta APP. Før brug skal App en Downloades og Integrationen skal sættes op i Uniconta. Ved opstart logges ind med dit Uniconta Login Brug af Uniconta APP Før brug skal App en Downloades og Integrationen skal sættes op i Uniconta. Ved opstart logges ind med dit Uniconta Login I startbilledet kan der registreres omkostningsbilag Tryk

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering 3.1.02 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

ASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering 3.1.02 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1211 Flere bilagsregistrering applikation B 00080108 Kopiapplikation i 1211 arver ikke autoriteter fra bruger Der er mulighed for oprettelse af applikation til 1211 med bogstaver i applikationsnummer.

Læs mere

I appl. 711D tilrettes data, hvor der mangler: lagerkode, hyldeforkanstskode, kasseaktivitetskode mv. - se særskilt vejledning nr.

I appl. 711D tilrettes data, hvor der mangler: lagerkode, hyldeforkanstskode, kasseaktivitetskode mv. - se særskilt vejledning nr. Lav en tegning over hele forretningen - gerne opdelt i trælast - byggemarked - udstilling - proffen. HUSK lagerpladsen udenfor Gem den originale tegning og tag kopier til overstregning Lokationsoversigt

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.6.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1242 Bilagsregistrering

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.6.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1242 Bilagsregistrering 1242 Bilagsregistrering B 00384882 Kopiering af rentejournal giver fejl Da kopiering af Rentejournaler (1242 F15 kopiering af journal) ikke vil give mulighed for ny renteberegning på samme dato, og da

Læs mere

Løsning Kreditorposten læses direkte via medsendt sekvensnummer. Momssats på kreditorpostering bliver hentet ud fra fakturadatoen.

Løsning Kreditorposten læses direkte via medsendt sekvensnummer. Momssats på kreditorpostering bliver hentet ud fra fakturadatoen. B 00073661 Forespørgsel på bilag via *enter Kreditorposten læses direkte via medsendt sekvensnummer. 1223 Registrere basisbudget B 00055557 Fejler under ASPECT4 Client Det øverste skærmbillede forsvandt

Læs mere

Maskinhandel - købsordre

Maskinhandel - købsordre Maskinhandel - købsordre Købsordre er opdelt i et hoved- og et linje skærmbillede. Nederst på købsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på købsordren. Følgende undermenuer kan kaldes: Ordre

Læs mere

Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren.

Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren. Følgesedler Udskrivning af følgesedler. Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren. Masseudskrift af følgesedler. Hvis

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Programopdatering Januar ver. 2005 1

Programopdatering Januar ver. 2005 1 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 3-5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning Beregn plan (bestilling af reservedele) Denne vejledning beskriver disponering af varer via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Stamdata Forudsætning for at en vare medtages

Læs mere

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning). Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.7.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1118 Vedligehold art/dimensionskombination

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.7.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1118 Vedligehold art/dimensionskombination 1118 Vedligehold art/dimensionskombination B 00407789 Appl. 1118 viser ingen dimensioner til knytning Tidligere kunne applikationen ikke udføres når artskontoplan og dimensionskontoplaner havde forskelligt

Læs mere

Hvordan laver jeg en købskreditnota

Hvordan laver jeg en købskreditnota Sådan opretter du en købskreditnota i C5/NAV For at lave en købskreditnota i C5/NAV oprettes en købsreturvareordre ved at bruge stien: Afdelinger/Køb/Ordrebehandling/Købsreturvareordre I oversigten vælges

Læs mere

Det er nu muligt at skifte dato på godkendelsesposter for kreditorfaktura. Der kan nu håndteres irske momsnumre uden at disse fejlbehandles.

Det er nu muligt at skifte dato på godkendelsesposter for kreditorfaktura. Der kan nu håndteres irske momsnumre uden at disse fejlbehandles. 1242 Bilagsregistrering B 00349092 Automatisk tekststyring efterflg. manuel fejler Der skrives nu korrekt tekst på de manuelle poster der følger en kreditorpost. Denne fejl forekom under et bestemt opsæt

Læs mere

Købsordre finder du under menuen Køb - Ordrebehandling. Købsordre er opdelt i et hoved og et linje skærmbillede.

Købsordre finder du under menuen Køb - Ordrebehandling. Købsordre er opdelt i et hoved og et linje skærmbillede. Købsordre reservedele Købsordre finder du under menuen Køb - Ordrebehandling. Købsordre er opdelt i et hoved og et linje skærmbillede. Øverst på købsordren finder du et antal funktionsknapper, som afvikler

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.66

Programopdatering version DSM 01.66 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Release Fashion

Release Fashion EG www.eg.dk/aspect4 Release 6.5.01 Fashion ASPECT4 Fashion Releaseniveau 6.5.01 Opdatering 140197 Indhold EA6183RA Webservice modtagelse af ordre. - Læsning af afsnit 6277 Dagslevering pr. land falder

Læs mere

Efterfølgende beskrives de vigtigste felter og undermenuer på salgsordren. Salgsordrehovedet er inddelt i fanebladene:

Efterfølgende beskrives de vigtigste felter og undermenuer på salgsordren. Salgsordrehovedet er inddelt i fanebladene: Salgsordre reservedele Salgsordre finder du under Salg & Marketing Ordrebehandling - Ordrer. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER Registrering af serienummer og partinummer på varer giver mulighed for at spore enheder og hele partier hele vejen fra anskaffelse, lagerføring til forsendelse og fakturering.

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at klikke på knappen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Programopdatering Maj ver. 2008 1

Programopdatering Maj ver. 2008 1 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation

Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation Version 1.0, jnr.: 1084-V0667-11 Løsningsbeskrivelse Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse 1. Manuel bestilling af SMS-notifikation... 3 1.1 Løsningens

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Funktionsopdatering ASPECT4 Finance (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1233 Nulstilling/ændring af dimensionskontonumre

Funktionsopdatering ASPECT4 Finance (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1233 Nulstilling/ændring af dimensionskontonumre 1233 Nulstilling/ændring af dimensionskontonumre B 00872394 Ledeteksterne "Fra" og "Til" er byttet om Forholdet er nu rettet. 1250 Valutaoplysninger B 00870041 Kursregulering ved valutasaldo 0 1272 Programmodul,

Læs mere

* Fornyet CRM bla. besøgsrapport, aktiviteter og salgspotentiale. Integreret med TDW.

* Fornyet CRM bla. besøgsrapport, aktiviteter og salgspotentiale. Integreret med TDW. ASPECT4 Transport Releaseniveau 4.5.00 Opdatering 69985 pr. 31.05.14. Husk også 69986. Indhold jf. medsendte beskrivelser Highlights: * Forny kunde/partnerbonus system * Fornyet afvigelsesrapportering

Læs mere

Opdateringsbrev NewStore Food version 040

Opdateringsbrev NewStore Food version 040 Opdateringsbrev NewStore Food version 040 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Skanning af stregkoder i felterne Købspris og Salgspris på varekortet

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system My Shop Online shop system Infusion name: My_Shop Ajax baseret, online SHOP system Vejledning til installation og brug -------------------------------------------------------- Author: Egon Jessen, webmaster@myphp.dk

Læs mere

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives

Læs mere

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura 01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Afrundingen er lavet således, at de mindst betydende cifte nulstilles.

Afrundingen er lavet således, at de mindst betydende cifte nulstilles. 6201 Sagsregistrering W 00003727 Antal cifre/decimaler. Ref.: 29115 Det omregningsmodul, der kan omregne mængder mellem de forskellige vareenheder, er ændret. Modulet kan kaldes med F4 i varelinje antalsfeltet

Læs mere

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0 Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4

Læs mere

Validering af at valutakoder passer sammen ved indtastning i layout 3.

Validering af at valutakoder passer sammen ved indtastning i layout 3. 1219 Journal restart B 00129233 3268 kan ikke genstartes ved nedbrud Ref.: 22123 1242 Bilagsregistrering Ved genstart af en nedbrudt journal dannet i applikation 3268, tilbageføres evt. udligninger og

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

Løsning If sætning med datoer returneres som numerisk værdi i stedet for dato.

Løsning If sætning med datoer returneres som numerisk værdi i stedet for dato. 0W52 Procesdefinitioner B 00691930 Beregning af dato returnerer forkert type 6015 Intercompany priser If sætning med datoer returneres som numerisk værdi i stedet for dato. B 00682178 Forkert søgning efter

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Ekstra linier på salgsordre, hvor der er tilknyttet rekvisition i eget firma.

Ekstra linier på salgsordre, hvor der er tilknyttet rekvisition i eget firma. 211O Opret OIO relationer ud fra DEBWWW T 00339584 Afsendelse af OIO fakturaer via Byg e Afsendelse af OIO fakturaer via Byg e 6201 Sagsregistrering Det er udviklet at 211O kan oprette relationer for BYGE

Læs mere

Gennemgang af knapper

Gennemgang af knapper Gennemgang af knapper Start med at logge ind med dine initialer. En kunde vil indbetale et beløb på sin konto. Indbetaling kan først ses efter dagsafslutning. Kan bruges til hvis man skal laver udlæg fra

Læs mere

* På startet udvidelse af dropfelter, så der vises sigende ledetekster

* På startet udvidelse af dropfelter, så der vises sigende ledetekster ASPECT4 Transport Releaseniveau 4.6.00 Opdatering 70701 pr. 10.10.14 Indhold jf. medsendte beskrivelser Highlights: * Geokodning af 6111 adresser via Google api. * På startet udvidelse af dropfelter, så

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 1.2.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -Kost til Microsoft Dynamics

Læs mere

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012) Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura

Læs mere

Lageroptælling. Køb før opt.dato +10 22.05.07 30 30. Salg før opt.dato -3 24.05.07 27 27. Køb på opt.dato +5 31.05.08 32 32

Lageroptælling. Køb før opt.dato +10 22.05.07 30 30. Salg før opt.dato -3 24.05.07 27 27. Køb på opt.dato +5 31.05.08 32 32 I forbindelse med en lageroptælling er det vigtigt, at systemet ved, at den enkelte vare er sat under optælling og hvilken dato, der skal tælles på. Uden disse oplysninger kan systemet ikke håndtere køb

Læs mere

Supplerende tekster forsvinder ikke længere. Program rettet, så man igen kan se hvor en vare er plukket, når der pakkes i pakker.

Supplerende tekster forsvinder ikke længere. Program rettet, så man igen kan se hvor en vare er plukket, når der pakkes i pakker. 6104 Terminsordrer B 00385053 Valutafejl ifbm debitering af fragtsatser Ved beregning af fragtgebyr på salgsordrer i fremmed valuta, beregnet gebyret nu korrekt. Dette gælder både når kurs er angivet på

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Logistik Nyheder i release 6. v. Carsten Kjær Petersen

Logistik Nyheder i release 6. v. Carsten Kjær Petersen Logistik Nyheder i release 6 v. Carsten Kjær Petersen Velkommen Fokus på Unified User Interface Ser på Engagement platforme Gennemgang af udvalgte andre nyheder Nyt koncept ved scanning af leverandørfakturaer

Læs mere

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger:

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Varekort Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Generelt Fakturering Genbestilling Planlægning Udenrigshandel Varesporing

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Programopdatering DSM2016 version 06.24

Programopdatering DSM2016 version 06.24 Vi er glade for nu igen at kunne tilbyde ny og forbedret funktionalitet til DSM systemet vi håber, at de nye muligheder bliver til glæde og gavn. Indhold Maskinkort... 3 Marketing - Interaktionslogposter

Læs mere

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning Dette modul giver dig mulighed for at sælge gavekort og varer direkte fra din hjemmeside. Sælger du gavekort, holder systemet automatisk styr på alle dine

Læs mere

Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer)

Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer) Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer) Beregn vareplanlægningsdetaljer anvendes til at nyberegne varens eller lagervarens oplysninger om genbestillingspunkt og maks. lagerbeholdning, ud fra

Læs mere

Købsordre-billedet er opdelt i 6 oversigtspaneler:

Købsordre-billedet er opdelt i 6 oversigtspaneler: Maskinhandel købsordre Købsordre-billedet er opdelt i 6 oversigtspaneler: På oversigtspanelet Linjer er der 3 menuknapper med kald til undermenuer på købsordren. Følgende undermenuer kan kaldes: Linje

Læs mere

Oprettelse af faktura/ordre

Oprettelse af faktura/ordre It-solutions Oprettelse af faktura/ordre Når du vil oprette en ordre til en kontaktperson, skal der først oprettes en debitor. I feltet Debitorkonto kan du se, om den pågældende debitor allerede er oprettet.

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Indlæsning af prisfiler fra grossist

Indlæsning af prisfiler fra grossist Indlæsning af prisfiler fra grossist I Mamut Stellar 7 er det muligt at indlæse prisfiler fra Grossistmodulet. Det er ikke alle filformater der indeholder de samme data, men i denne vejledning beskrives

Læs mere

AU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet AARHUS UNIVERSITET Bestiller. Indholdsfortegnelse:

AU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet AARHUS UNIVERSITET Bestiller. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: 1 Varekøb... 3 1.1 Varesøgning... 3 1.1.1 Feltet Varesøgning... 3 1.1.2 Søgning i favoritlister... 3 1.1.3 Filtrering... 4 1.1.4 Generelt om søgning... 4 1.2 Bestilling af varer -

Læs mere

Pluk kan anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Pluk kan anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Pluk og læg på lager Pluk kan anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med på-plads-lægning af modtagne købsordrer. Pluk og læg-på-lager kan også med fordel anvendes

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring

Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring Forord Online-systemet Online-systemet er et integreret administrationsprogram til brug for blandt andet administration af køb og salg af biler køb og salg af reservedele

Læs mere

CB Retail Miniguide til ekspedition og lager

CB Retail Miniguide til ekspedition og lager CB Retail Miniguide til ekspedition og lager Indhold Start CB Retail 2 Start en ekspedition 2 En simpel ekspedition 3 Vis DB/DG for ekspedition 3 Rabat ekspedition 4 Arbejdskort ekspedition 5 Tilgodeseddel

Læs mere

Kalkulation. Avance 39,34 % 136,48 Tages ligeledes fra evt. tilknyttet varekalkulation

Kalkulation. Avance 39,34 % 136,48 Tages ligeledes fra evt. tilknyttet varekalkulation Generelt Kalkulationer bygger på, at der modtages nye kostpriser fra f.eks. TUN, hvorefter der foretages en beregning af de nye salgspriser. Beregning af salgspris foregår på følgende måde: Kostpris fra

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

B2C - Samme varenummer, rabat, senlev, detailtext og pris skal opsummeres i samme linje.

B2C - Samme varenummer, rabat, senlev, detailtext og pris skal opsummeres i samme linje. ASPECT4 Tekstil Releaseniveau 5.5.01 Opdatering 128281 Indhold Tekstil opdatering 5.5.01 B2C - Samme varenummer, rabat, senlev, detailtext og pris skal opsummeres i samme linje. 6M01 CRM - I fordelingsbilledet

Læs mere