Mamut Stellar NemHandel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mamut Stellar NemHandel"

Transkript

1 Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage. Hvis du i dag benytter modulet Mamut Stellar e-faktura, skal du skifte til Mamut Stellar NemHandel modulet. Se mere om det fra side 16. Mamut Stellar understøtter OIOXML via VANS. OIOUBL og OIOXML via Nemhandel. Husk at fortælle din leverandør, at formatet til levering og modtagelse af e-faktura, skal være fuldelektronisk og IKKE fakturaer fra læs-ind bureauer. Skal du modtage i OIOUBL skal du kontakte Mamut Stellar. Indholdsfortegnelse Generel opsætning NemHandel... 1 Opsætning af e-faktura send... 2 Opsætning af automatisk afsendelse af e-faktura... 3 Enhedsbetegnelser... 4 Brug af e-faktura send... 4 Ordrebehandlingen... 5 Opsætning til e-faktura modtag... 8 Brug af e-faktura modtag... 9 Installation af komponenter til NemHandel Skift til NemHandel modulet Generel opsætning NemHandel For at sende eller modtage e-faktura skal du være tilmeldt hos Mamut Stellar Business, samt tilkøbe et klippekort til brug for afsendelse/modtagelse. For oprettelse skal vi bruge dit CVR-nummer. Du modtager derefter NemHandel kodeord fra Mamut Stellar Business. For også at modtage e-faktura skal vi bruge dit GLN nummer. Dog kan nogle grossister sende på CVR- nummer, så GLN nummer ikke skal bruges. (Tjek med din leverandør). 1

2 Den generelle grundopsætning udfyldes i menuen Funktioner Systemopsætning Firmaoplysninger. Navn, adresse, Nemhandel kodeord, CVR-nummer og evt. GLNnummer udfyldes. Når du lukker din Mamut Stellar, advares du, hvis der ligger uafsendte dokumenter. Det kan du vælge at slå fra, hvis du sætter flueben i Advar ikke om uafsendte Nemhandel dokumenter. Opsætning af e-faktura send For afsendelse af e-faktura kræves oplysninger ud over dem, der benyttes til almindelig fakturering. Under menuen Funktioner Systemopsætning Faktura skal følgende være udfyldt: Fanen Indbetalingskort: Her registreres oplysninger vedrørende betalingsoverførsel fra debitor. Betalingsoverførslen kan til e-faktura ske via indbetalingskort eller kontooverførsel. Indbetalingskort kan kun være kortart 01, 04, 15, 71, 73 og 75. Det er de samme kortarter, som normalt kan anvendes i netbanksystemer. Alle andre kortarter ændres til kontooverførsler på e-fakturaen. Hvis du ikke benytter OCR-linjer, udfyldes med >00. For kortarterne 71, 73, og 75 (FIK) kræves ingen yderligere oplysninger ud over kreditornr. For kortarterne 01, 04 og 15 (Giro) kræves følgende oplysninger vedrørende konto: Kreditornr. Bankregistreringsnr. Til BG Bank/Giro Bankkontonr. Til BG Bank/Giro Filialnavn SWIFT nr. (kan udelades) For øvrige kortarter altså kontooverførsler kræves følgende oplysninger vedr. konto: Bankregistreringsnr. til kontooverførsel Bankkontonr. til kontooverførsel Filialnavn SWIFT nr. (kan udelades) Fanen e-faktura: For at kunne anvende e-faktura, skal du registrere en række oplysninger om din virksomhed, så modtageren har de nødvendige oplysninger om dit firma, således at modtager af den elektroniske faktura har mulighed for at kontakte dig og din virksomhed. Fakturaudsteders betalingsadresse: Vejnavn, Husnr. Postnr. og Postdistrikt og land SKAL udfyldes. Landekoden skal være en gyldig ISO-landekode fx DK. Fakturaudsteder vareafsendelsesadresse: Det er valgfrit at udfylde disse felter. 2

3 Ordrekontakt hos fakturaudsteder: Her skal mindst ID-feltet være udfyldt med fx initialer, mailadresse eller lignende. Fanen Opsætning for: Opsætning af automatisk afsendelse af e-faktura Under Fakturatotal-vinduet kan du enten vælge, at få vist mulighed for at kunne vælge at sende e-fakturaen elektronisk ifm med bogføring. Eller du kan under Ved bogføring vælge at e-faktura automatisk sendes, når der bogføres. Når Vis mulighed for at sende elektronisk er valgt, og du vælger bogfør faktura nu, fremkommer muligheden for at sende e-faktura nu. 3

4 Enhedsbetegnelser For at sende i formatet OIOUBL skal alle fakturalinjer indeholde en gyldig UBL-kode for Enhedsbetegnelser. Hvis du ikke køre med Enhedsbetegnelser kan du oprette en standard, der ligger fast. Gå til Nemhandel-modulet Opsætning Nemhandel Fanen Afsendelse. Nederst skal du oprette en Enhedsbetegnelse. Når du opretter skal feltet UBLenhed være valgt ud fra den liste du får ved at klikke på den lille sorte pil. Fx Stk bliver oversat til UBLkode EA. Hvis du benytter enhedsbetegnelser på vare og ordrelinjer kan du tilrette disse under Lager Enhedsbetegnelser. Klik på Opret benyttede, og dem du har på vare bliver indlæst. Her skal du dog tilknytte UBL-enhed, hvor det mangler. Brug af e-faktura send For at kunne sende e-faktura, skal din opsætning være på plads. Du skal kende modtagerens unikke NemHandel Id, som enten er GLN nummer eller CVR-nummer. Og du skal vide hvilket format din kunde ønsker at modtage i. Du kan enten udfylde nummeret, hver gang du skal fakturere en ordre til debitoren, eller du kan lægge det 4

5 fast på debitorens debitorkort. Under Menuen Debitorer - kartoteker Debitor - Debitorer, vælger du Ret. Dette giver adgang til alle oplysninger på den pågældende debitor. Under fanen Debitoroplysninger - Fanen e-faktura kan der udfyldes med NemHandel Id et og det ønskede format. Tryk OK. Hvis du handler meget med samme virksomhed, og virksomheden benytter Internt konteringsnummer, eller altid har samme personkontakt, kan disse 2 felter også udfyldes. På fanen Debitoroplysninger Standardoplysninger, sættes prik i, at kunden skal have sin faktura som edokument, hvis man vil benytte hel eller delvis automatisk afsendelse. Ordrebehandlingen Ved ordrebehandling anvender du den almindelige forretningsgang. Det vil sige, at du går i Ordre/Tilbud/Faktura. Vælger Ordre og Ny. Du vælger den debitor samt de varer eller tjenesteydelser, som skal faktureres på ordren. På fanen e-faktura på ordren indsættes NemHandel Id et. Når ordren er færdigbehandlet, vælger du Marker/Afmarker og dernæst vælger du Bogfør. 5

6 Nu finder du fakturaen under fanen Fakturaer. Fakturaer, hvor der er tilknyttet NemHandel Id., ligger ligeledes også under fanen e-faktura. Det er muligt, at sætte NemHandel Id på en bogført faktura eller rette nummeret, ved at dobbeltklikke på den eller trykke Ret, når du står på den. Hvis du ikke har opsat automatisk afsendelse af e-faktura, skal du for at sende faktura som e-faktura, stå på fanen e-faktura. Her markerer du fakturaen og trykker på Send e-faktura. Hvis ikke de nødvendige komponenter er installeret, spørges der om de skal installeres. Du kan efter afsendelse følge din faktura. Du kan i Ordre/Tilbud/Faktura/e- Faktura e-faktura-fanen se at din e-faktura er afsendt hvis der er et flueben i den anden kolonne med ikoner. Du kan i øverste højre hjørne på fanen e-faktura se alle e-fakturaer, eller vælge kun at se hvilke der endnu ikke er sendt eller hvor der mangler kvittering. Eller du kan gå til modulet NemHandel. 6

7 Under menuen Postbakker Udbakke, kan du i udbakken se alle dokumenter der er under afsendelse. Ud for dokumentet er et ikon: Dokumentet er afleveret til Mamut edoc serveren, hvorfra det vil blive sendt videre til modtageren. Hvis du lukker Stellar, vil edoc serveren blive ved at forsøge at sende dokumentet. Et dokument kan have denne status i lang tid, hvis modtagerens system ikke kører konstant. Dokumentet er endnu ikke afleveret til Mamut edoc serveren. Stellar vil blive ved med at forsøge at aflevere dokumentet til edoc serveren. Hvis du lukker Stellar mens et dokument har dette ikon, vil dokumentet først blive sendt når Stellar startes igen. Normalt har et dokument kun denne status i ganske kort tid. Dokumentet kan ikke leveres til modtageren. F.eks. på grund af et forkert NemHandel Id. I undermapperne under Sendt kan du se de dokumenter der er sendt til modtageren: Her forekommer følgende ikoner: Dokumentet er leveret til modtageren (der har kvitteret for modtagelsen) Dokumentet kunne ikke leveres til modtageren, men er siden blevet sendt igen. 7

8 Listen viser dato og tid for afsendelse. Du ser modtagers NemHandel Id. Du kan få vist dokumentets indhold ved at trykke på Vis. Du får vist indholdet af den fil, der er afsendt. Nederst kan du følge hvor mange klip du endnu har til at afsende/modtage e-faktura. Opsætning til e-faktura modtag Du skal være opmærksom på, at e-faktura modtag, kun er modtagelse af faktura/kreditnota. Der bogføres på kreditorkonto og varer lægges på lager. Pt. Understøttes Købsordre/Rekvisitioner IKKE ved modtagelse af e-faktura. Så hvis du benytter Købsordre/Rekvisitioner i Mamut Stellar til at bestille og modtage varer med, udlignes disse købsordrer/rekvisitioner IKKE, og vil stadig fremgå i Købsordre/Rekvisitionsoversigten. I modulet NemHandel Opsætning NemHandel definerer du, hvad der skal ske med en e-faktura. På fanen Indlæsning af faktura definerer du, hvad der skal ske med en modtagen faktura, hvis ordrenummer ikke findes i dit Ordre- eller Projektkartotek, alt efter hvor du har sat mærke i, at der skal ledes efter ordrenr. Du opsætter, hvor der skal søges efter ordrenummer henne. På fanen Afsendelse, kan du opsætte Enhedsbetegnelse for fakturalinjer, hvis der ikke er udfyldt fra leverandørens købsfaktura med en gældende standard. På fanen Postbakkerne, kan du nulstille postbakker. Bør kun udføres i samarbejde med en Mamut Stellar Konsulent. Funktionen kan tage meget lang tid. Hvis der yderligere automatisk ved bogføring skal overføres fra købsfaktura til salgsordre, kan du under Funktioner Systemopsætning Kreditor Kreditor, generelt, fanen Viderefakturering udfylde hvad der skal ske ved bogføring af 8

9 købsfaktura, når der skal dannes til salgsordre. Denne opsætning gælder også fakturaer der ikke er e-fakturaer. Der kan udfyldes, hvad der skal ske, hvis ikke salgsordre findes eller er bogført. Der kan tillige udfyldes for hvad der skal ske med en Linie med kontonummer men uden varenummer. Brug af e-faktura modtag Du behøver ikke kende kreditorens (afsenderens) CVR-nummer eller GLN nummer for at modtage en e-faktura. Men du har mulighed for at lægge et GLN nummer eller CVR-nummer fast på kreditorens kreditorkort, så du ved indlæsning automatisk får indsat den rigtige kreditor til købsfakturaen. Om det genkendes på købsfakturaen afhænger af om identifikation er opsat på kreditorens e-fakturaoplysninger. Under Modulet Kreditorer - kartoteker Kreditor Kreditorer, vælger du Ret på den pågældende kreditor. Under fanen Kreditoroplysninger e-faktura udfylder du med leverandørens NemHandel Id er. GLN nummer eller CVR-nummer alt efter hvad afsenderen identificerer sig med. Tryk Ny for oprettelse. Du kan tilknytte flere NemHandel Id er til den samme kreditor. 9

10 Ved indlæsning af e-faktura fra hver leverandør søges der i de tilknyttede NemHandel Id er, for at finde kreditoren der skal tilknyttes købsfakturaen. Ved første indlæsning fra et ukendt NemHandel Id, bliver du oplyst, hvordan de identificerer sig, og om du vil gemme disse oplysninger på kreditoren. Når du vil se de tilsendte dokumenter, går du i modulet NemHandel og vælger menupunktet Postbakker. Under Indbakke kan du se fakturaer eller kreditnotaer der ligger klar til indlæsning. Du kan vælge Vis, for at se dokumentet eller Indlæs for at læse dokumentet ind. Vælg Afvis for at afvise dokumentet. Afviste fakturaer kan indlæses senere. Indlæste dokumenter er markeret med ikonet og vises kun hvis der er hak i Vis indlæste, mens dokumenter der ikke er indlæst vises med ikonet. Afviste dokumenter vises med ikonet. Du kan nederst i billedet se, hvor mange klip du har tilbage. 10

11 For at indlæse en faktura eller kreditnota, markerer du den i listen og trykker Indlæs. Dermed åbner Købsfaktura fra Kreditormodulet: Du kan nu tilpasse købsfakturaen på helt normal vis, ligesom hvis du selv havde indtastet oplysningerne fra den modtagne faktura i købsfakturamodulet. Hvis varenummeret ikke er udfyldt, kan du tilknytte varenummeret eller en konto fra Stellar, så der kan blive bogført, og varerne automatisk kan blive lagt på lager. Kuverten i højre side viser at det er en e-faktura. 11

12 Tryk F8 eller dobbeltklik i feltet varenummer for at tilknytte varen eller oprette en ny. Hvis en ny vare skal oprettes, tager den automatisk teksten fra varen fra købsfakturaen. Knappen Ny leverandør.: Der kan opstå en situation hvor varenummer ikke er udfyldt automatisk. Dette kan skyldes at det varenummer leverandøren angiver på fakturaen (leverandørvarenummeret) ikke er kendt i Stellar. Når du har udfyldt varenummeret på en sådan linje manuelt, kan du oprette det ukendte leverandørvarenummer, ved at markere linjen og trykke på knappen Ny leverandør. Derved knyttes leverandørens varenummer til varenummeret i Stellar, således at varenummer fremover kan sættes på automatisk, når du får en faktura på denne vare fra leverandøren. Du kan udfylde med Salgsordrenummer eller Projektnummer fra din Mamut Stellar alt efter din tidligere opsætning for NemHandel, hvis nummeret ikke allerede er udfyldt fra din leverandør. Du kan have bedt din leverandør om at fakturere til dig med dette nummer på efter dine anvisninger. Leverandøren skal angive ordrenr/projektnr., (afhængigt af hvad du bruger). Feltet hedder i OIOXML fra din leverandør KøbsOrdreNummer. (Invoice/ReferencedOrder/BuyersOrderID). Dette er et af de felter, som offentlige modtagere kan kræve udfyldt. Når man viser fakturaen i Stellar, vil nummeret fremgå under Købers ordrenr. Linjen eller købsfakturaen flyttes automatisk til din salgsordre i Ordre/Tilbud/Faktura eller til Projekt, efter den opsætning du har defineret for viderefakturering ved bogføring af købsfaktura. Tryk OK, når oplysningerne er indtastet. Nu ligger købsfakturaen klar i din almindelige menu for Købsfaktura, og er klar til at bogføre. Du kan som med almindelige købsfakturaer stadig rette eller ændre inden der er bogført. 12

13 Tryk derefter Marker og Bogfør, når oplysningerne er indtastet. Med flueben Vis bogførte, kan du se tidligere bogførte dokumenter. Du kan på Vis vælge at få vist købsfakturaen. Installation af komponenter til NemHandel Det er nødvendigt, at have Microsoft.Net installeret, samt have en komponent til NemHandel registreret for at kunne sende e-faktura. Systemet er lavet, så det kontrolleres om komponenten er tilgængelig når den skal bruges. Hvis komponenten mangler, skal den installeres: (Har du Stellar Hosting kontakt Mamut Stellar Support). Tryk Ja, for at installere. Installationen af Microsoft.net starter automatisk, hvis ikke den er tilgængelig på maskinen. Dette kan tage tid og skal downloades. Tryk Next. 13

14 Installationen starter, Tryk OK. De næste 2 billeder minimeres og ses kun fra din proceslinie, at der sker noget. Vent indtil overførsel og installation afsluttes. Installationen er fuldført. 14

15 Tryk Afslut. Der kan ikke sendes e-faktura før Installationen er fuldført. Installationen af komponenterne er fuldført. Tryk OK. Du skal genstarte Mamut Stellar og kan derefter trykke Send e-faktura igen på din e- Fakturafane. 15

16 Skift til NemHandel modulet Hvis du benytter det gamle e-faktura modul skal du skifte til det nye NemHandel modul, som beskrives i denne vejledning. Når du skifter til NemHandel modulet, må der ikke være andre brugere på systemet, og da der skal ske en konvertering af måden dine evt. eksisterende e-fakturaer håndteres på, kan processen tage et stykke tid, afhængig af din computers hastighed og din båndbredde. Det anbefales at du kigger denne vejledning igennem, inden du skifter til NemHandel modulet. Selve skiftet foregår som følger: 1. Kontroller at der ikke er andre brugere på systemet end dig selv, og luk alle åbne vinduer i Stellar. 2. Tag en sikkerhedskopi 3. Gå til Funktioner Systemopsætning Faktura fanen e-faktura 4. Tryk på knappen NemHandel for at skifte til NemHandel modulet 5. Læs advarselsbeskeden, og hvis du er klar til at skifte til NemHandel modulet tryk på Ja. 16

17 Komponenter til NemHandel skal være installeret. Hvis de ikke er installeres disse. (Se evt mere under Afsnit 6). Derefter skal du efter endt installation tilbage til punkt 4, og trykke på NemHandel knappen igen. 6. Vent mens konverteringsprocessen kører 7. Når konverteringen er færdig, lukker Stellar ned. 8. Start Stellar igen, og konstater at e-faktura knappen nu er skiftet ud med NemHandel i hovedmenuen til venstre. Prøv at åbne postbakkerne, og kontroller at du kan se dine afsendte og modtagne fakturaer i henholdsvis indbakken og sendt post. 17

18 9. Hvis alt ser OK ud, kan øvrige brugere nu anvende Stellar igen. 18

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

Mamut NemHandel Installation

Mamut NemHandel Installation [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Mamut NemHandel Installation 1 Installation af Mamut NemHandel INSTALLATION AF MAMUT NEMHANDEL Mamut NemHandel Service Mamut NemHandel består af

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0 Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4

Læs mere

e-faktura til SuperGros

e-faktura til SuperGros e-faktura til SuperGros Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Identifikation af modtager... 1 Regningsmodtager... 1 Købers identifikation... 2 Leveringsstedets identifikation... 3 Identifikation af sælger...

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Brug af håndscanner Delfi Cap 72

Brug af håndscanner Delfi Cap 72 Brug af håndscanner Delfi Cap 72 I Mamut Stellar 7 kan man med håndscanner lave opsamling af fx materialeforbrug og timer, som derefter importeres i Mamut Stellar 7 og lægges som ordre/købsordre til fakturering.

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene Fra købsordren dannes en fil, som typisk placeres lokalt på brugerens PC eller på et fællesdrev, som alle brugere har adgang til. På Hydra-Grenes webshop

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Indlæsning af prisfiler fra grossist

Indlæsning af prisfiler fra grossist Indlæsning af prisfiler fra grossist I Mamut Stellar 7 er det muligt at indlæse prisfiler fra Grossistmodulet. Det er ikke alle filformater der indeholder de samme data, men i denne vejledning beskrives

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Håndtering af prisfiler fra Mekonomen

Håndtering af prisfiler fra Mekonomen Håndtering af prisfiler fra Mekonomen Når der er prisopdateringer fra Mekonomen, vil du modtage en mail med prisfilerne vedhæftet. I denne modtagne mail fra Mekonem vil der være en kort beskrivelse af,

Læs mere

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Opsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger.

Opsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger. Overførsel af købsordre til GRENE (Simpel) Fra købsordren dannes en fil, som typisk placeres lokalt på brugerens PC eller på et fællesdrev, som alle brugere har adgang til. På Grenes webshop trækker man

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Klippekorts Styring i Qmanager

Klippekorts Styring i Qmanager Indholdsfortegnelse Opsætning (NOVAQ Administrator)... 2 Licensnøgle... 2 Rettighedsopsætning (Default opsætning)... 2 Hvem kan administrere en kundes klippekortkonto... 2 Hvem kan administrere en kundes

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP FAKTURA MANUAL. For ERP Faktura version 1. 1. revision. Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP FAKTURA MANUAL. For ERP Faktura version 1. 1. revision. Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP FAKTURA MANUAL For ERP Faktura version 1 1. revision Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Faktura... 4

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at klikke på knappen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

Håndtering af webtilmeldinger i Supernova

Håndtering af webtilmeldinger i Supernova Håndtering af webtilmeldinger i Supernova Indhold Håndtering af webtilmeldinger i Supernova... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer... 4

Læs mere

OBS.: Fysiske bilag (indbakken ) viser bilag som er bogført. Du kan IKKE slette bilag, der ikke er bogført, men som ligger i kladde.

OBS.: Fysiske bilag (indbakken ) viser bilag som er bogført. Du kan IKKE slette bilag, der ikke er bogført, men som ligger i kladde. Indlæs Fysiske bilag Spring til Layout, Skabeloner, Søg Relevante links.: Import af e-conomic bilag, Fysiske bilag Fysiske bilag (Indbakke) Fysiske bilag kan placeres på det enkelte bilag på mange måder.

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012) Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura

Læs mere

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger:

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Varekort Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Generelt Fakturering Genbestilling Planlægning Udenrigshandel Varesporing

Læs mere

1 QUICK GUIDE. Sådan kommer du i gang / Quick guide

1 QUICK GUIDE. Sådan kommer du i gang / Quick guide 1 QUICK GUIDE Sådan kommer du i gang / Quick guide INDLEDNING 3 GENERELT OM SYSTEMET 3 HVILKE SLAGS BILAG KAN INDLÆSES? 3 ER DET KUN XML OG PDF? 3 HVILKE BILAG INDLÆSER I IKKE? 3 KAN ALLE SE ALT? 3 HVORDAN

Læs mere

Opkrævning af Divisionskontingent

Opkrævning af Divisionskontingent Opkrævning af Divisionskontingent Der findes ingen fælles regler for hvordan divisionen opkræver divisionskontingent af grupperne, men her er et forslag til hvordan det kan gøres. Find medlemstallet Under

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Indhold Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer...

Læs mere

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående.

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående. Udtræk af debitorer til kreditvagten hos RKI I systemet kan der laves udtræk af debitorer til overvågning i eget system. Herfra kan der dannes filer til overførsel til kreditvagten hos RKI. Opsætning af

Læs mere

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Oprettelse af faktura/ordre

Oprettelse af faktura/ordre It-solutions Oprettelse af faktura/ordre Når du vil oprette en ordre til en kontaktperson, skal der først oprettes en debitor. I feltet Debitorkonto kan du se, om den pågældende debitor allerede er oprettet.

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota. Salg af reservedele Salgsordretyper Der findes i Navision følgende salgsordretyper: Tilbud Rammeordre Ordre Faktura Kreditnota Returvareordre I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.

Læs mere

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives

Læs mere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Salg direkte fra leverandør til kunde Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret

Læs mere

Brug af Uniconta APP. Før brug skal App en Downloades og Integrationen skal sættes op i Uniconta. Ved opstart logges ind med dit Uniconta Login

Brug af Uniconta APP. Før brug skal App en Downloades og Integrationen skal sættes op i Uniconta. Ved opstart logges ind med dit Uniconta Login Brug af Uniconta APP Før brug skal App en Downloades og Integrationen skal sættes op i Uniconta. Ved opstart logges ind med dit Uniconta Login I startbilledet kan der registreres omkostningsbilag Tryk

Læs mere

Minuba - C5 Integration Manual

Minuba - C5 Integration Manual Minuba - C5 Integration Manual INDHOLD Ordliste... 1 1 Opsætning i Minuba.... 2 1.1 Oversigt over indstillinger... 2 2 API og filstuktur... 3 2.1 Filstuktur... 3 3 Opsætning i C5... 4 3.1 System opsætning...

Læs mere

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Indhold Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer...

Læs mere

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med

Læs mere

Delfi Connect / Delfi Com

Delfi Connect / Delfi Com Scanning med Delfi scanner Ved hjælp af Delfi scanner (ex memor, Delfi Nova eller Lynx) er det muligt at scanne reservedele til: Serviceordrer Salgsordrer Indkøbskladde Lageroptælling/status Tidsregistrering

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Side 1 af 55 Navision Stat 5.4.02 ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 Navision Stat - fra 3.60 til 5.1 Øvelser/opgaver Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 LOGIN PÅ NS 5.1 - TESTDATABASEN https://citrix.au.dk Login med brugernavn og Password som du plejer på Citrix Klik på NAV

Læs mere

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten... Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...

Læs mere

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Serviceordre Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Tilbud Ordre Faktura Kreditnota I denne vejledning beskrives ordre, faktura og kreditnota I serviceordremodulet knytter maskiner

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Serviceordre Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Tilbud Ordre Faktura Kreditnota I denne vejledning beskrives ordre, faktura og kreditnota I serviceordremodulet knytter maskiner

Læs mere

Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7

Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7 Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7 I Mamut Stellar 7 er det muligt, at opsætte en rykkerprocedure, så du kan sende betalingspåmindelser til de af dine kunder, som ikke har indbetalt rettidigt. Der er valgfrihed

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

1. Der er mulighed for at opsætte et filter, og filtrer efter dato, kontonummer, adresse etc

1. Der er mulighed for at opsætte et filter, og filtrer efter dato, kontonummer, adresse etc Debitorposteringer Debitor Rapporter Posteringer I posteringer, kan du se en oversigt over alle de posteringer, du har foretaget. Lokalmenu for Posteringer Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for Posteringer

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11

Læs mere

QUICK GUIDE. til E-handel

QUICK GUIDE. til E-handel QUICK GUIDE til E-handel QUICK GUIDE Via vores hjemmeside www.ecolab.dk får du adgang til vores E-handel. Her kan du bl.a. finde produktbeskrivelser, sikkerhedsdatablade samt se hvilke produkter, der er

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Opsætning I DSM opsætningen er der to nye felter Samlefakturanumre og Samlekreditnotanumre :

Opsætning I DSM opsætningen er der to nye felter Samlefakturanumre og Samlekreditnotanumre : Samlefakturering af udlejningsordrer/servicekontrakter Samlefakturering af udlejningsordrer og servicekontrakter er funktionalitet til at samle de månedlige fakturaer fra henholdsvis udlejnings- og servicekontrakt-systemet.

Læs mere

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar Lønimport Med Mamut Stellar Lønimport er det muligt at foretage import og bogføring af lønbilag fra udvalgte lønsystemer. Ved bogføring overføres bilagene til bogførte posteringer i Mamut Stellar. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Funktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde

Funktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde Funktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde Åben kundevinduet, klik på Kunder Klik på Indsæt ny post i kundevinduet Udfyld relevante felter. De røde felter er en hjælp til at huske de vigtigste. Valuta

Læs mere

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER Registrering af serienummer og partinummer på varer giver mulighed for at spore enheder og hele partier hele vejen fra anskaffelse, lagerføring til forsendelse og fakturering.

Læs mere

DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL

DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL DEAS FAKTURAPORTAL Indhold DEAS e-fakturering Hvem kan bruge DEAS fakturaportal? Her finder du DEAS fakturaportal

Læs mere

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk.

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk. . Generelt I det følgende beskrives det, hvordan du sikkerhedskopierer dine kortdata. Sikkerhedskopifunktionen kopierer alle data i kortmodulet for alle høstår for den aktuelle database. Sikkerhedskopien

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Continia Payment Management Demonstrations vejledning Payment Management. December 2017 PM 2.50

Continia Payment Management Demonstrations vejledning Payment Management. December 2017 PM 2.50 Continia Payment Management Demonstrations vejledning Payment Management December 2017 PM 2.50 Continia Software A/S Stigsborgvej 60 DK-9400 Nr. Sundby Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: PM@Continia.dk

Læs mere

Vis hjælpelinjer som er en hjælp

Vis hjælpelinjer som er en hjælp FGU Webinar - Salg Agenda Salgsopsætning Opsætning af E-mail, logo mm Opret debitor Forskellige afsendelsesmetoder Opret salgsfaktura Bogføring Kontrol, bogføring og massebogføring Kontrol af afsendelse

Læs mere

Maskinhandel - købsordre

Maskinhandel - købsordre Maskinhandel - købsordre Købsordre er opdelt i et hoved- og et linje skærmbillede. Nederst på købsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på købsordren. Følgende undermenuer kan kaldes: Ordre

Læs mere