Sundheds- og Kulturforvaltningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds- og Kulturforvaltningen"

Transkript

1 Sundheds- og Kulturforvaltningen Drifts- og anlægsregnskab for Sundheds- og Kulturforvaltningen - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Sundhedsfinans., Kollektiv Trafik og Administration 414,1-158,1 256,0 417,3-155,8 261,5-5,5 Sundhed, Fritid og Landdistrikt 237,4-45,8 191,6 219,3-24,0 195,3-3,7 Kultur og Bibliotek 240,5-29,0 211,5 232,5-16,6 215,9-4,4 i alt 892,0-232,9 659,1 869,1-196,4 672,7-13,6 Ikke rammebelagte driftsudgifter Sundhedsfinans., Kollektiv Trafik og Administration 691,7 0,0 691,7 671,2 0,0 671,2 20,5 I alt Drift 1.583,7-232, , ,3-196, ,9 6,9 Anlæg Sundhedsfinans., Kollektiv Trafik og Administration 0,8-18,3-17,5 1,1-2,0-0,9-16,6 Sundhed, Fritid og Landdistrikt 44,5-4,3 40,2 52,2 0,0 52,2-12,0 Kultur og Bibliotek 19,2 0,0 19,2 38,7 0,0 38,7-19,5 I alt Anlæg 64,5-22,6 41,9 92,0-2,0 90,0-48,1 I alt 1.648,2-255, , ,3-198, ,9-41,2 Sundheds- og Kulturforvaltningen varetager en bred vifte af opgaver inden for sundhed, kultur, fritid, landdistriktsudvikling, kollektiv trafik og biblioteksdrift. Derudover er en række af kommunens større og selvejende kulturelle institutioner tilknyttet Sundheds- og Kulturforvaltningen. Sektorer og driftsområder i Sundheds- og Kulturforvaltningen Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration Sektoren omfatter udgifter til medfinansiering af regionale sygehusbehandlinger, sygesikringsudgifter, ambulant specialiseret genoptræning efter udskrivelse fra sygehus samt vederlagsfri fysioterapi. Herudover omfatter sektoren udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse og til initiativer, der kan understøtte opfyldelsen af målene i sundhedspolitikken i samarbejde med øvrige forvaltninger. Herudover omfatter sektoren udgifter til NT for drift af den kollektive trafik, kørselskontor for kommunal kørsel, trafikplanlægning samt administrative opgaver herunder råd og nævn. Sundhed, Fritid og Landdistrikter Sektoren omfatter bl.a. driften af Aalborg Sundhedscenter, Center for Mental Sundhed, midler til frivilligt socialt arbejde, tilskud til folkeoplysning, tilskud til foreninger, drift af fritids- og idrætsfaciliteter samt udgifter til udvikling af landdistrikterne i Aalborg Kommune. 1

2 Kultur og Biblioteker Sektoren omfatter bl.a. tilskud til kulturelle institutioner og aktiviteter. Sektoren omfatter også drift af hovedbiblioteket, lokal- og by-biblioteker, bogbusser, pædagogisk læringscenter samt biblioteksvirksomhed (centralbibliotek) for regionens biblioteker mv. Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration Regnskab sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgifter Indtægter Netto Ikke rammebelagte driftsudgifter Udgifter Indtægter Netto Nettodrift i alt Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt (1.620) Sektorens formål Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration indeholder tre hovedområder. Sundhedsfinansiering: Sundhedsfinansierings største område er en afregningsdel vedrørende kommunal medfinansiering af de regionale sygehusbehandlinger og sygesikringsydelser (KMF), og en mindre del vedrører finansiering af specialiseret genoptræning efter sygehusudskrivning og vederlagsfri fysioterapi. Et væsentligt formål under sundhedsfinansiering er desuden at igangsætte og finansiere sundhedsfremmende og forebyggende indsatser for at forbedre borgernes sundhed, bl.a. i samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger og Region Nordjylland. Rammerne for samarbejdet er, ud over sundhedsloven, Aalborg Kommunes sundhedspolitik og sundhedsaftalerne med Region Nordjylland. Sundhedsindsatsen skal medvirke til at opfylde kommunens visioner og mål, som er beskrevet i sundhedspolitikken for

3 Kollektiv trafik: Kollektiv trafik omfatter Aalborg Kommunes betaling til Nordjyllands Trafikselskab (NT) for den kørsel, der har været på de lokale ruter i Aalborg Kommune. Desuden indeholder bevillingen den kommunale kollektive trafikplanlægning, køreplanlægning, publikumskøreplaner, internet information, overvågning af den kollektive trafik samt styring af skolebuskørsel og ekstrabuskørsel. Endelig indeholder bevillingen den kommunale planlægning (kørselskontoret) af den visiterede kørsel i Aalborg Kommune, og som overvejende varetages på vegne af kommunens øvrige forvaltninger. Formålet er især at få flest til at benytte den kollektive trafik, sikre en optimal udnyttelse af ekstrabusserne og sikre bedre og mere effektiv tilrettelæggelse af den samlede Flextrafik i Aalborg Kommune. Dette sker inden for rammerne af Aalborg Kommunes kollektive trafikplan samt strategi for den kollektive bustrafik. Administration: Administration omfatter Sundheds- og Kulturforvaltningens centrale administration, herunder betjening af Sundheds- og Kulturudvalget, økonomi og IT-funktion for forvaltningen samt Sundhedsstrategisk Team. Endelig ligger drift af Aalborg Kommunes råd (handicapråd, integrationsråd og ligestillingsudvalg) samt tilskud til kommunens samråd herunder. 3

4 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2018 Godkendte ændringer til sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration oprindelige bud Beløb i kr. Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Overførsler fra tidligere år Barselsudligningsordning Trepartsmidler Lov- og cirkulæreprogram Overført til anden forvaltning vedr Kræftpakke IV Rammereduktion vedr. kopi- og print Andel i besparelse vedr. el-indkøb Lønjustering Korrigeret serviceudgifter Ikke rammebelagte driftsudgifter Oprindeligt Korrigeret ikke rammebelagte driftsudgifter Anlæg Oprindeligt Overførsel fra tidligere år Korrigeret anlæg Ved byrådets behandling af regnskab 2017 blev der overført kr. fra 2017 til Sektoren fik reduceret tet med kr. vedr. barselsudligningsordningen og tilført kr. vedr. Trepartsmidler I forbindelse med aktuel status i efteråret 2018 tilførtes kr. som følge af lov- og cirkulæreprogram vedr. databeskyttelsesforordning, og cyber- og informationssikkerhed. Ligeledes overførtes kr. til Ældre- og handicapforvaltningen vedr. tidligere års lov- og cirkulæreprogram vedr. Kræftpakke IV. Endelig blev tet reduceret med i alt kr. som andel i besparelse vedr. el-indkøb samt reduktion vedr. kopi og print. På sektoren blev løntet justeret med kr. På anlægssiden blev overført et merforbrug fra 2017 på kr. vedr. Kollektiv Trafik. Driftsaktiviteter i

5 Driftsaktiviteter 2018 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Specialiseret genoptræning 9,8 0,0 9,7 0,0 9,9 0,0-0,2 Vederlagsfri fysioterapi 43,1 0,0 41,8 0,0 44,4 0,0-2,6 Sundhedsfremme og forebyggelse 19,8 0,0 19,7-1,8 20,2 0,0-2,3 Afregning med NT 317,9-155,8 307,9-151,3 313,1-155,8-0,7 Trafikplanlægning 4,8 0,0 4,2 0,0 4,4 0,0-0,2 Kørselskontor 2,6 0,0 7,5-4,9 2,7 0,0-0,1 Råd og nævn 1,6 0,0 1,6 0,0 1,8 0,0-0,2 Administration 20,6 0,0 21,7-0,1 20,7 0,0 0,9 I alt 420,2-155,8 414,1-158,1 417,2-155,8-5,4 Ikke rammebelagte driftsudgifter Aktivitetsbestemt medfinansiering 671,2 0,0 691,7 0,0 671,2 0,0 20,5 I alt 671,2 0,0 691,7 0,0 671,2 0,0 20,5 I alt driftsaktiviteter 1.091,4-155, ,8-158, ,4-155,8 15,1 Væsentlige afvigelser (drift) I forbindelse med byrådets godkendelse af overførselssagen i forbindelse med regnskab 2017 blev det besluttet, at forvaltningerne skulle overføre 50 % af overførslerne fra 2018 til For Sundheds- og Kulturforvaltningen udgjorde det 4,1 mio. kr. For sektoren viser regnskabet et mindreforbrug på godt 5 mio. kr. for serviceudgifterne, hvilket primært skyldes, at forvaltningens pålagte overførsel fra 2018 til 2019 var forudsat finansieret af sektoren. På den kollektive trafik viser regnskabet et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. for afregningen med NT. Mindreforbruget er en kombination af merindtægt på skolebuskørsel og merudgift på gratiskørsel. Herudover ses et lille mindreforbrug på trafikplanlægning og kørselskontoret. På råd og nævn viser regnskabet et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket primært kan henføres til Tilgængelighedspuljen under Handicaprådet. På administration viser regnskabet et merforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket skyldes flere forhold; En negativ tillægsbevilling på barselsudligningsordningen og manglende refusioner, som dog forventes indtægtsført i Herudover var der et merforbrug på drift og vedligeholdelse af bygning i Danmarksgade. Resultatet for de ikke rammebelagte driftsudgifter omfattende den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnet (KMF) var et merforbrug på 20,5 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 3,06 % i forhold til det korrigerede. I forhold til KL s prognose for 2018 på 684,8 mio. kr. udgjorde merforbruget 7,0 mio. kr. svarende til ca. 1,2 %. Nedenfor fremgår og regnskab for 2018 for KMF opdelt på områder og 5

6 aldersgrupper, dog er kommunens korrektion af skønnet for KMF 2018 i forhold til KL s prognose ikke aldersfordelt. Budget og regnskab 2018 for KMF, fordelt på områder og aldersgrupper Beløb i kr. KMF i alt Somatik Psykiatri* Almen praksis Budget Regnskab Budget Regnskab Budget Regnskab Budget Regnskab Aldersgrupper årige årige årige årige Korr. AaK KMF I alt *Psykiatri er ikke aldersopdelt Det fremgår af tabellen, at regnskabet for psykiatri viser et mindreforbrug for 2018 på ca. 0,5 mio. kr. og for almen praksis (sygesikring, praktiserende læger mv.) et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til KL s prognose for På det somatiske område viser regnskabet et merforbrug på 8,3 mio. kr., som primært kan relateres til aldersgrupperne år og +80 år. Der var forventet en stigning i udgifterne til de ældste aldersgrupper i 2018, idet taksterne i 2018 for disse aldersgrupper blev øget væsentligt. Yderligere var der i 2018 en stigning i antallet af kontakter for de to ældste aldersgrupper, men et fald for øvrige aldersgrupper. De seneste år har der været store udfordringer med KMF'en, og der er opstået store uforklarlige variationer i udgifter for mange kommuner. I 2018 var én af udfordringerne med KMF manglende opdateringer af data i KØS (Kommunal Økonomisk Sundhedsinformationsgrundlag) til belysning af afregningen. Det besværliggør, dels en hensigtsmæssig og ressourceoptimal tilrettelæggelse af sundhedstilbuddene, dels er det vanskeligt at skabe overblik over aktiviteten og den forventede økonomi på området. For Aalborg kommune betød det, at ca. 2/3 af merforbruget (12,9 mio. kr.) kan henføres til afregningerne i 4. kvartal 2018, idet status efter september måned 2018 viste et merforbrug på 7,6 mio. kr., svarende til 1,13 % i forhold til det korrigerede. Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Oprindeligt Antal borgere der modtager spec. genoptræning Antal borgere der modtager vederlagsfri fysioterapi

7 Passagertal Aalborg Kommune (mio.) (passagertal for 2018 foreligger endnu 16,6 ikke) Anlægsprojekter i 2018 Anlægsprojekter i 2018 Korrigeret Regnskab Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Storvorde Læge- og Sundhedshus 0-15,2 Projekt finansieret af Ældre- og Sundhedsminisgteriet Kollektiv Trafik, læskærme 0,1 0,1 Årlig pulje til læskærme, videreføres Pulje til forbedret fremkommelighed -1,1-2,5 Tilskud fra Trafikstyrelsen modtaget ultimo 2018 Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber Sundheds- og Kulturforvaltningen fik i 2018 tilsagn om et tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet på 15,8 mio. kr. til et projekt vedr. læge- og sundhedshus i Storvorde. Det var forventningen, at arbejdet kunne igangsættes i sidste kvartal 2018, hvorfor der i efteråret blev givet en tillægsbevilling på 2 mio. kr. på både indtægts- og udgiftssiden. Arbejdet blev imidlertid forsinket, hvorfor der kun har været udgifter i begrænset omfang. Da Sundheds- og Ældreministeriet har udbetalt det fulde tilskudsbeløb på 15,8 mio. kr., ses derfor et nettomindreforbrug på Storvorde læge- og sundhedshus, som forudsættes overført til På Kollektiv Trafik læskærme var resultatet et mindreforbrug, som overføres til På pulje til forbedret fremkommelighed var det korrigerede -1,1 mio. kr. hvilket skyldes, at et merforbrug på et delvist eksternt finansieret fremkommelighedsprojekt i 2017 blev overført til Det bevilgede tilskud er modtaget i 2018, hvor der ikke er igangsat væsentlige nye projekter, hvorfor der ses en merindtægt på 1,4 mio. kr., der forudsættes overført til 2019 til brug for fremtidige fremkommelighedsprojekter. Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Sundhedsfremme og forebyggelse I marts 2018 blev resultaterne fra Sundhedsprofilundersøgelsen Hvordan har du det offentliggjort. Den viste med al tydelighed, at vi i Aalborg Kommune står over for store udfordringer. På alle de faktorer som vi ved har betydning for udvikling af livsstilssygdomme, kan vi se en negativ udvikling: mange unge begynder at ryge og drikker for meget alkohol, stadig flere er fysisk inaktive, stadig flere er svært overvægtige, og der er en stor stigning i borgere med dårlig mental sundhed særligt blandt de unge. Denne udvikling er en national tendens, som går på tværs af alle aldersgrupper. Men det gør ikke udfordringen mindre i Aalborg Kommune. På den baggrund er der i 2018 arbejdet med at udforme en nu sundhedspolitik til at afløse den hidtidige sundhedspolitik I arbejdet med den nye sundhedspolitik har fokus været, at forvaltningerne udarbejder handleplaner, der er målrette pejlemærkerne i politikken, og de udfordringer som sundhedsprofilen har vist os. Sundhedspolitikken, som byrådet godkendte i februar 2019 indeholder 69 nye og forstærkede sundhedsindsatser. 7

8 Kollektiv Trafik Målet for Kollektiv Trafik i 2018 var en stigning på mindst 2% i passagertallet, svarende til et passagertal på mindst 16,6 mio. indstigende passagerer. Der foreligger i skrivende stund ikke passagertal for Administration I Sundheds- og Kulturforvaltningen arbejdes efter missionen: Sundheds- og Kulturforvaltningen skaber sammen med borgerne attraktive muligheder for livsudfoldelse. For at opfylde forvaltningens mission arbejdes der med følgende målsætninger for administrationen: Professionel betjening af folkevalgte (Sundheds- og Kulturudvalget, Folkeoplysningsudvalget og øvrige råd, nævn og udvalg). Løbende udvikling af kvaliteten af forvaltningens kerneydelser Omsætning af gældende politikker. Konstruktivt samarbejde med alle forvaltninger i Aalborg Kommune. Forvaltningen skal være en god arbejdsplads med energi og omsorg for at kunne skabe de bedste resultater. For at opfylde disse målsætninger og understøtte sammenhængskraften i opgaveløsningen er der i 2018 arbejdet med forvaltningens mission, pejlemærker og leveregler samt med Aalborg Kommunes personalepolitik, som tilsammen sætter rammer for de metoder og den grundlæggende tænkning, som forvaltningen anvender i sin opgaveløsning samt den måde, som medarbejdere og ledere i forvaltningen arbejder og samarbejder med hinanden og med andre. Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikter Regnskab sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikter Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgifter Indtægter Netto Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt

9 Sektorens formål Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt omfatter driften af Sundheds- og Kulturforvaltningens sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser, som omfatter Aalborg Sundhedscenter, Forebyggende medarbejdere, Børn- og Ungeteamet Sund Ung, Kvarterværkstedet og Center for Mental Sundhed. Formålet er at være den udførende og borgernære del af sundhedsfremmeog forebyggelsesindsatsen. Et væsentligt formål er at varetage og igangsætte sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, bl.a. i samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger og Region Nordjylland. Rammerne for samarbejdet er, ud over sundhedsloven, Aalborg Kommunes sundhedspolitik og sundhedsaftalerne med Region Nordjylland. Fritidsområdets opgaver ligger bl.a. inden for idræt, det idébetonede foreningsliv, voksenundervisning i aftenskoler og daghøjskoler samt musik- og spejderkorps. Fritidsområdet står for driften af en række haller, fritidsfaciliteter og sportsanlæg, yder støtte til det frivillige foreningsliv samt arrangerer og indgår i samarbejder om en lang række arrangementer og events. Området og opgaverne hører under Folkeoplysningsloven. Der blev vedtaget en ny Fritidspolitik i Landdistriktsområdet arbejder med at udvikle landdistrikterne på forskellig vis fra økonomisk støtte til borgernes egne projekter via puljer til proaktive indsatser f.eks. ved at igangsætte eller bistå udviklingsplaner for byer i landdistriktet, rådgive borgere/lokalråd om projektudvikling, fundraising og deltagelse i udviklingsprojekter i samarbejde med andre forvaltninger eller aktører. Den overordnede ramme er Landdistriktspolitik Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2018 Godkendte ændringer til sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikters oprindelige 2018 Beløb i kr. Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Overførsler fra tidligere år Overført til anden forvaltning, byfornyelse Lønjustering De Frivilliges Hus, grundlag Korrigeret serviceudgifter Anlæg Oprindeligt Overførsel fra tidligere år Korrigeret anlæg Sektor drift og anlæg i alt Ved byrådets behandling af regnskab 2017 blev der overført kr. til I efteråret er der i forbindelse med aktuel status overført kr. til By- og Landskabsforvaltningens 9

10 byfornyelseskonto fra landdistriktsområdet. Der er tilført kr. i lønfremskrivning. Endelig ses en teknisk ændring vedr. tet i De Frivilliges Hus. På anlægssiden blev der overført et mindreforbrug fra 2017 på kr. vedr. anlægsprojekter i sektoren. Driftsaktiviteter i 2018 Driftsaktiviteter 2018 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Center for Mental Sundhed 6,3 0,0 7,9-0,8 6,3 0,0 0,8 Sundhedscenter 20,6 0,0 20,7-0,2 20,4 0,0 0,1 Kvarterværksted 1,8 0,0 1,9-0,1 1,8 0,0 0,0 Forebyggende medarbejdere 4,0 0,0 4,1 0,0 4,0 0,0 0,1 Sund Ung - kommunal sundhedstjeneste 2,2 0,0 2,4 0,0 2,2 0,0 0,2 Idræts- og svømmehaller, ejendomme ti 95,3-14,4 119,4-30,9 96,5-14,4 6,4 Folkeoplysning og fritidsktiviteter m.v. 58,1-6,9 56,2-10,3 58,4-6,9-5,6 Fritidsakt. uden for Folkeopl.loven 3,5 0,0 4,1-0,5 5,3 0,0-1,7 Støtte til frivilligt socialt arbejde 5,6 0,0 8,0-2,7 8,8-2,6-0,9 Landdistriktsudvikling 5,3 0,0 5,0-0,3 8,1 0,0-3,4 Administration 6,9 0,0 7,5 0,0 7,2 0,0 0,3 I alt 209,6-21,3 237,2-45,8 219,0-23,9-3,7 I alt driftsaktiviteter 209,6-21,3 237,2-45,8 219,0-23,9-3,7 Væsentlige afvigelser (drift) Center for Mental Sundhed viser et merforbrug på 0,8 mio. kr. Den væsentligste årsag til merforbruget er, at der på projektet Kulturvitaminer er er afholdt udgifter for 0,5 mio. kr., som efterfølgende refunderes af Kulturministeriet. På Aalborg Sundhedscenter samlet set (Sundhedscenter, Kvarterværksted, Forebyggende medarbejdere og Sund Ung) ses et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket svarer til 1,7 % i forhold til korrigeret. Merforbruget skyldes primært investeringer i IT-udstyr og inventar samt personalemæssige omkostninger. På Fritidsområdet skal merforbruget på Idræts- og svømmehaller samt mindreforbruget på Folkeoplysning og fritidsaktiviteter ses i sammenhæng. 10

11 På Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsområdet ses et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Heraf vedrører 1,5 mio. kr. Elitesport, som har en opsparet kapital fra tidligere år. På støtte til frivilligt socialt arbejde ses et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvoraf 0,4 vedrører De Frivilliges Hus som på samme måde som Elitesport har haft opsparet kapital med fra tidligere år. Både Elitesport og De Frivilliges hus er selvejende institutioner, som bogføres i Aalborg Kommunes regnskab. Frivilligområdet indeholder ligeledes driften af frivillighusene og puljen til frivilligt socialt arbejde. Der har været en del tilbagebetalinger i 2018, som må tilskrives ændret udbetalingsprocedure. På landdistriktsområdet ses et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., hvilket dels kan henføres til udvalgets beslutning om at udskyde behandling af AKA-puljen til 2019 og dels at fordelingen af midler til Landsbyklynger og Udvikling i din by først blev besluttet ultimo Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Oprindeligt Borgere i "åben og rolig" - Center for Mental Sundhed, voksne, gennemførte Anlægsprojekter i 2018 Anlægsprojekter i 2018 Korrigeret Regnskab Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Investeringer i Løvvangområdet 0,0 0,1 Igangværende Medfinansiering lokale initiativer 0,5 0,3 Pulje Facilitetsudvikling 0,6 0,2 Pulje Alle idræts/svømmehaller - vedligehold 4,1 4,0 Pulje Indendørs gadeidræt -2,2 1,5 Projekt afsluttes i 2019 Prioriteringskatalog 3,9 3,1 Pulje Etablering af kunstgræsbaner 4,3 4,1 Pulje Vandbehandlingsanlæg 0,0 0,0 Afsluttes Renovering Nibe svømmebad 6,0 6,0 Igangværende Skøjtebane 3,5 3,4 Igangværende Hals, fritid, sport og oplevelser 6,5 0,0 Projekt udsat til 2019 Energiinvesteringer 14,0 14,0 Afsluttet Projektforber. - udvidelse Gigantium 1,0 0,3 Igangværende Halprojekt Vestbjerg 2,0 0,3 Igangværende Halprojekt Skipperen 20,0 0,1 Igangværende Forsamlingshude ,0 0,7 Igangværende Byfornyelse i mindre landsbyer 4,8 1,9 Igangværende Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber 11

12 På Projektet Investeringer i Løvvangområdet ses et begrænset forbrug og intet. Byrådet godkendte i 2017, at der kan afholdes udgifter forud for frigivelse af projektets anlægssum i På Alle-idræts- og svømmehaller vedligehold ses et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget søges i forbindelses med overførselssagen overført til drift, idet puljen fra 2019 er overført til Sundheds- og Kulturforvaltningens drifts. På de øvrige anlægsprojekter, der i ovenstående tabel er markeret som puljer, ses et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr., hvilket dækker over både mer- og mindreforbrug. Da der er tale om årlige puljer søges mer- og mindreforbrug overført til 2019 til de respektive projekter. På projekt Indendørs gadeidræt ses et merforbrug på netto 3,7 mio. kr., hvilket skyldes, at restudbetaling fra tilskudsgivende fonde først finder sted ved projektafslutning. Projektet forventes afsluttet i Den nye skøjtebane blev taget i brug i 2018, men den endelige afregning finder først sted i 2019, hvorfor mindreforbruget på projektet søges overført til 2019 til dækning af de sidste udgifter. Projektet Hals, fritid, sport og oplevelser skal udmøntes i en inddragende proces i et tæt samarbejde mellem de lokale samråd, foreninger, erhvervsforeninger m.fl. Der har været nogen forskydning i den proces, hvorfor der er behov for at overføre anlægssummen til Den afsatte anlægssum på projektforberedende arbejde vedr. udvidelse af Gigantium er endnu ikke anvendt fuldt ud og søges overført til 2019 til det fortsatte arbejde forud for det vedtagne anlægsprojekt Udvidelse af Gigantium. Halprojekterne i både Vestbjerg og Skipperen har i 2018 været under forberedelse, og der er behov for at overføre mindreforbrug på begge projekter til På forsamlingshuspuljen under landdistrikterne ses et mindreforbrug på 0,3 mio. Sundheds- og Kulturforvaltningen godkendte 9. januar 2019 anvendelse af den resterende bevilling til etablering af et nyt forsamlingshus i Øster Hassing. I forbindelse med 2019 er anlægspuljen overført til Sundheds- og Kulturforvaltningens drifts, hvorfor mindreforbruget i forbindelse med overførselssagen søges overført til forvaltningens drifts På Projektet Byfornyelse i mindre landsbyer" ses et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Den årlige anlægssum på 4,0 mio. kr. er alle disponeret til projekter. Dog ses på disse byforskønnelsesprojekter en vis tidsmæssig forskydning, da projekterne i stort omfang skal have øvrig finansiering på plads inden projekterne kan igangsættes. Derfor er der behov for at overføre mindreforbruget til 2019 til afregning af de bevilgede projekter. Væsentlige takstændringer i 2018 Der blev ikke foretaget væsentlige ændringer i taksterne i 2018 på forvaltningens område. Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Det overordnede formål for Aalborg Sundhedscenter og Center for Mental Sundhed er, i samarbejde med en række andre interessenter, at varetage og igangsætte sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Rammerne for samarbejdet er, ud over sundhedsloven, Aalborg Kommunes sundhedspolitik og sundhedsaftalerne med Region Nordjylland. 12

13 Generelt har der også i 2018 været stor og stigende efterspørgsel efter tilbuddene i Center for Mental Sundhed. Over 372 stressramte borgere i alle aldre gennemførte stresskurset Åben og Rolig. Sundheds- og Kulturforvaltningen har i mange år lavet en særlig sundhedsindsats på kommunens mange arbejdspladser med rigtigt gode resultater. I 2017 fik forvaltningen muligheden for at styrke indsatsen via satspuljemidler i en 3-årig periode, og der er i 2018 gennemført næsten sundhedssamtaler, næsten det dobbelte i forhold til året før. I 2018 blev der etableret et tilbud med et nyt, mobilt rehabiliteringstilbud med det formål at afhjælpe den geografiske ulighed i sundhed. Rehabilen startede op i 2018 med at køre til Huset i Farstrup. Tre sundhedsfaglige medarbejdere fra Aalborg Sundhedscenter lavede træning og undervisning til borgere med kroniske sygdomme to dage om ugen i fire måneder. Landdistriktspolitikken har som mål at understøtte det lokale initiativ, udvikle byernes fysiske rammer, fremme oplevelses- og aktivitetsmuligheder, sikre bedre adgang til naturoplevelser, understøtte erhvervsudvikling via landdistriktets stedbundne ressourcer og at styrke kendskabet til landdistriktets særlige identitet og kvaliteter. Fritidspolitikken har 5 overordnede visioner: fællesskab, aktivitet, frivillige, partnerskaber og faciliteter. Med baggrund i de fem visioner arbejdes der løbende på at optimere rammerne for et aktivt fritidsliv for kommunens borgere. Blandt resultaterne i 2018 var igangsætning af visionskommune projektet Bevæg Dig for Livet med flere konkrete indsatser. I det første år har der især været fokus på indsatser overfor de målgrupper, der er dårligst repræsenteret i Aalborgs foreningsliv. Foreningssamarbejdet med uddannelsesstederne VUC, SOSU Nord og TECH College i projekt KICK, fik et lovende fundament med en god forundersøgelse. Her fik VUC-elever over et otte ugers forløb fire timers foreningsidræt på skoleskemaet om ugen. Målet, udover at stimulere den fysiske sundhed, er også at øge trivslen for de studerende. Den 15. februar åbnede Game Streetmekka Aalborg. En gammel industribygning var forvandlet til et toptunet gadeidrætshus. Den råt indrettede bygning har gjort gadekulturens aktiviteter tilgængelige året rundt. Modtagelsen var rigtig god, således er aalborgensere blevet medlemmer af fællesskabet på asfalten. Over besøgende har været forbi og dyrket alt fra parkour, bouldering, basketball og streetsoccer til slackline, grafitti og breakdance, i løbet af Mere end besøgte i dagene 31. august til 1. september Vestre Fjordpark, som udgjorde et slaraffenland af prøv-selv aktiviteter ved Vestre Fjordpark Open. Her fik parkens foreningsliv mulighed for at vise sig frem for skoler og offentlighed. Programmet bød på alt fra livredning, jollesejlads, kajak, beachvolley til madlavning på trangia og - bål. Danmarks måske flotteste skøjtebane blev åbnet d. 15. december med besøg fra de danske mestre i ishockey Aalborg Pirates og AaB Ishockey, samt show fra Aalborg Skøjteløberforening. Åbningen var længe ventet efter et par mellemår med den gamle, noget nedslidte skøjtebane. Rigtig mange borgere mødte op til åbningen, hvor foreningslivet repræsenteret ved AaB Ishockey og Aalborg Skøjteløberforening, står for udlejningen af skøjter. Sektor Kultur og Bibliotek 13

14 Regnskab sektor Kultur og Bibliotek Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgifter Indtægter Netto Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Kulturområdet har bl.a. til opgave at forestå, støtte eller yde tilskud til offentlige, selvejende og private tilbud og aktører inden for musik, kunst, museer, scenekunst, oplevelser, udstillinger mm. Stadsarkivet inkl. udvandrerarkivet er ligeledes en del af sektoren. Kulturområdet giver tilskud til kulturinstitutioner, til musiske arrangementer og kulturelle aktiviteter og har et rammebeløb som disponeres og bevilges af Sundheds- og Kulturudvalget. Området er reguleret af en lang række forskellige love bl.a. teater-, musik-, film-, biblioteks-, arkiv- og museumsloven. Flere kulturtilbud modtager statsligt tilskud, og alle har en væsentlig egenindtjening i form af fx billetsalg, sponsorater, fondsmidler og arrangementer. Kulturpolitikken gælder perioden Aalborg Bibliotekerne består af et hovedbibliotek samt en decentral biblioteksstruktur med lokalbiblioteker, bybiblioteker og bogbusser. Aalborg Bibliotekernes opgave er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, musik, multimedier, internetadgang, elektroniske ressourcer og andre egnede materialer til rådighed. Benyttelsen af digitale medier er fortsat stigende, og der ses et mindre fald i udlån af fysiske materialer. Bibliotekerne i kommunen benyttes i stigende grad som f.eks. læsesalsfunktion for unge studerende og interessen for deltagelse i kulturelle og debatskabende aktiviteter som eksempelvis bog- og debatcafeer er ligeledes stigende. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige

15 Godkendte ændringer til sektor Kultur og Bibliotek Beløb i kr. Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Overførsler fra tidligere år Tillægebevilling, tilskud etablering og drift, Art Center Spritten Lønjustering Lønjustering selvejende institutioner Korrigeret serviceudgifter Anlæg Oprindeligt Overførsel fra tidligere år Tillægsbevilling, opførelse af Saracenoværk på Spritten Tillægsbevilling, tilskud til vedligeholdelse, Art enter Spritten Korrigeret anlæg Sektor drift og anlæg i alt Ved byrådets behandling af regnskab 2017 blev der overført kr. til Budgettet er tilført i alt kr. til lønfremskrivning, heraf vedr. selvejende institutioner. Der er givet en tillægsbevilling til etablering og drift af Art Center Spritten på kr. på driften. På anlægssiden er der overført et merforbrug fra 2017 på til I forbindelse med Art Center Spritten er der tilført kr. til vedligeholdelse på anlæg og kr. netto til opførelse af Saracenoværk på Spritten. Driftsaktiviteter i

16 Driftsaktiviteter 2018 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Museer 16,8 0,0 16,7 0,0 16,8 0,0-0,1 Teatre 10,4-2,9 10,6-3,3 10,4-2,9-0,2 Musikarrangementer 43,6 0,0 43,8-0,1 43,7 0,0 0,0 Andre kulturelle opgaver 34,9 0,0 41,0-6,9 37,8 0,0-3,7 Aalborg Stadsarkiv 5,9 0,0 8,3-2,5 6,7 0,0-0,9 Trekanten 4,6-0,3 5,3-1,2 4,7-0,3-0,3 Nordkraft Event 1,4 0,0 2,1-0,2 1,5 0,0 0,4 Kunsthal Nord 1,7 0,0 2,0-0,7 1,7 0,0-0,4 Biblioteksdrift 101,3-13,4 103,1-14,1 102,1-13,4 0,3 Administration 7,0 0,0 7,5 0,0 7,1 0,0 0,4 I alt 227,6-16,6 240,4-29,0 232,5-16,6-4,5 I alt driftsaktiviteter 227,6-16,6 240,4-29,0 232,5-16,6-4,5 Væsentlige afvigelser (drift) På sektoren ses samlet et mindreforbrug på 4,5 mio. kr., hvilket dækker over både mer- og mindreforbrug i sektoren. I sektoren ses en række projekter med ekstern finansiering, som samlet andrager 3,3 mio. kr., og som forudsættes overført øremærket til disse projekter i Det drejer sig bl.a. om Kulturkanten, projekt Makerspace på Trekanten og Kunsthal Nord. Merforbruget på biblioteket kan henføres til anskaffelse af bogbilen, som er en af konsekvenserne for strukturændringen på biblioteksområdet. 16

17 Anlægsprojekter i 2018 Anlægsprojekter i 2018 Korrigeret Regnskab Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Kunsten, vedligeholdelse 2,0 2,0 Årligt tilskud Projektmodning, Aalborghus Slot 1,9 0,8 Igangværende Musikkens Hus 10,4 12,5 Årligt tilskud Zoologisk Have, rammebeløb 0,4 0,4 Årligt tilskud Kulturens rum og rammer 1,9 1,5 Pulje Trekanten, renovering 1,7 1,7 Afsluttet Realisering Cloud City 19,5 0,0 Afventer Tilskud, Art Center Spritten 0,8 0,4 Årligt tilskud Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber På projektmodning, Aalborghus Slot ses et mindreforbrug, som forudsættes overført til Aalborg Kommune er i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om, at Aalborghus Slot via fondsmidler m.v. omdannes til en ny destination for formidling af historie og kulturarv ved Nordjyllands Historiske museums Aalborg afdeling og Stadsarkivet. Projektet afventer p.t. forskellige analyser. På det årlige anlægstilskud til Musikkens Hus ses et merforbrug på 2,1 mio. kr., hvilket skyldes ændring i momsregler. Musikkens Hus modtager et bruttotilskud årligt på 12,5 mio. kr., og der er fra 2018 ikke længere mulighed for momsrefusion på tilskuddet. Merforbruget søges i forbindelse med overførselssagen dækket ind af kassen. På puljen Kulturens rum og rammer og tilskud til Art Center Spritten har det ikke været muligt at udbetale de fulde tilskud, hvorfor mindreforbruget søges overført til Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Aalborg Kommune gik i 2018 sammen med en række større kulturinstitutioner om at få udarbejdet en tilbageløbsanalyse, der bredt kortlagde kulturens betydning for samfundet i Aalborg. Tilbageløbsanalysen påviste blandt andet, at kulturlivet betyder meget for kommunens borgere. På spørgsmålet om, hvad der gør Aalborg god at leve i for borgerne, er kulturlivet den absolutte topscorer, hvor 34 procent mener, at kulturlivet er det der især gør Aalborg til en god by at leve i. Tilbageløbsanalysen tog også temperaturen på erhvervslivets holdning til kulturlivet i kommunen, hvor over 70 procent af virksomhederne gav udtryk for, at kulturen har en positiv betydning for, hvor attraktivt det er at drive virksomhed. Den 20. november 2018 delte tusindvis af børn og unge fra hele landet deres drømme her i Aalborg. Det fandt sted på Havnefronten overfor Aalborghus Slot i forbindelse med fejringen af FN Børnekonventionens fødselsdag. 17

18 Makerspace 9220 blev indviet den 1. marts 2018 med hjælp fra Nikolaj Sonne fra DR s So Ein Ding. Makerspace 9220 ligger i kulturhuset Trekanten i Aalborg Øst og er Nordjyllands eneste åbne Makerspace. Det er et digitalt knallertværksted, hvor alle borgere kan 3D-printe selv de mindste og mest detaljerede ting, laserskære i alt fra læder til finer og brodere de flotteste designs. I Makerspace 9220 er det kun fantasien, der sætter grænsen. Målet har været at gøre kostbare maskiner og nye teknologier tilgængeligt for den brede befolkning. Aalborg Stadsarkivs lokaler anvendes til udstillinger, og i 2018 handlede en af dem om migration. Her kunne de besøgende blive klogere på spørgsmål som: Kan vi lære noget om nutidens migration og integration ved at sammenligne med de danske udvandrere, som efterhånden har levet i deres nye hjemland i op til fem generationer? Hvilke dele af kulturen bliver hængende, hvad forsvinder eller forandres og hvor hurtigt går det? I 2018 fortsatte Aalborg Bibliotekerne indsatsen for at formidle den digitale litteratur på bibliotekernes digitale platforme, ereolen og ereolen Go. Gennem en koncentreret indsats med formidling af ereolen Go til kommunens skoler er Aalborg Bibliotekerne blevet det bibliotek, der udlåner flest elektroniske børnebøger på landsplan. Krydret med en flot temaside om lydbøger på aalborgbibliotekerne.dk, resulterede indsatsen I, at Aalborg Bibliotekerne i november måned 2018 modtog prisen som Bedste biblioteksformidler af digital litteratur var året, hvor Aalborg Bibliotekerne via Projektet Læsefamilier tilbød abonnement på læselyst og familiestunder. På tværs af regionen fik 75 familier hver måned en pose med hjem, hvor de med afsæt i spil, aktiviteter, litteratur og fælles læseoplevelser fik mulighed for at tilbageerobre noget af det nærvær, mange familier føler de har tabt til skærme og logistik. Aalborg Bibliotekerne har i samarbejde med de nordjyske biblioteker, Trygfondens Børneforskningscenter og institutioner i hele regionen afsluttet Projekt Sprogstart. Mere end børn fordelt på 54 stuer i 43 daginstitutioner har deltaget i sprogudviklingsforløb for at undersøge, hvordan indsatsen påvirker børnenes sprogudvikling. 18

Økonomirapport ultimo november 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Økonomirapport ultimo november 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo november 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo november måned 2018 fordelt på sektorerne i Sundheds-

Læs mere

Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo september måned 2017 fordelt på sektorerne i Sundheds-

Læs mere

Økonomirapport ultimo marts 2019

Økonomirapport ultimo marts 2019 SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo marts 2019 Sundheds- og Kulturforvaltningen Drift - Forvaltningen Vejledende forbrugsprocent 25,0% Drift Forvaltningen Tabel 1 - Sundheds- og Kulturforvaltningen -

Læs mere

Økonomirapport primo april 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Økonomirapport primo april 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen SUN Årsopgøre Økonomirapport primo april 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter primo april måned 2017 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Læs mere

Økonomirapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Økonomirapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo juni måned 2016 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Læs mere

Økonomirapport ultimo oktober 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Økonomirapport ultimo oktober 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo oktober 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo oktober måned 2016 fordelt på sektorerne i Sundheds-

Læs mere

Virksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Virksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen SUN Årsopg øre Virksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen Virksomhedsrapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo september måned 2015 fordelt på sektorerne

Læs mere

Økonomirapport ultimo september Sundheds- og Kulturforvaltningen

Økonomirapport ultimo september Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapport ultimo september 2019 Sundheds- og Kulturforvaltningen Sundheds- og Kulturforvaltningen - drift og anlæg - i 1.000 kr. - pr. ultimo september 2019 Vejledende forbrugsprocent 75,0% Tabel

Læs mere

Virksomhedsrapport. Sundheds- og kulturforvaltningen ultimo april 2014

Virksomhedsrapport. Sundheds- og kulturforvaltningen ultimo april 2014 Virksomhedsrapport Sundheds- og kulturforvaltningen ultimo april 2014 Virksomhedsrapporten viser de samlede drifts og anlægsudgifter ultimo april måned 2014 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Læs mere

Sundheds- og Kulturforvaltningen, endeligt regnskab 2016

Sundheds- og Kulturforvaltningen, endeligt regnskab 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen, endeligt regnskab 2016 Drifts- og anlægsregnskab for Sundheds- og Kulturforvaltningen - sektoropdelt Drift Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto

Læs mere

Sundheds- og Kulturforvaltningen

Sundheds- og Kulturforvaltningen Sundheds- og Kulturforvaltningen Sundheds- og Kulturforvaltningen varetager en bred vifte af opgaver inden for sundhed, kultur, fritid, landdistriktsudvikling, kollektiv trafik og biblioteksdrift. Derudover

Læs mere

Sundheds- og Kulturforvaltningen

Sundheds- og Kulturforvaltningen Sundheds- og Kulturforvaltningen Drifts- og anlægsramme for Sundheds- og Kulturforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Drift 2017 Udgift Indtægt Serviceudgifter Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og

Læs mere

Anlægsprojekter i Sundheds- og Kulturforvaltningen pr. 31. maj Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv trafik og Administration

Anlægsprojekter i Sundheds- og Kulturforvaltningen pr. 31. maj Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv trafik og Administration Anlægsprojekter i Sundheds- og Kulturforvaltningen pr. 31. maj 2018 Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv trafik og Administration Anlæg (1.000 kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct Restbudget Sundhedsfinansiering,

Læs mere

Nettodriftsudgifter Sektor Bæredygtig Udvikling/Landdistrikter i alt til overførsel regnskab

Nettodriftsudgifter Sektor Bæredygtig Udvikling/Landdistrikter i alt til overførsel regnskab Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Sektor Sundhed i alt til overførsel regnskab 2014 11.594 II. Overført fra andre sektorer: 259 Sektor Sundhed i alt - til drift 2014... 11.853 Aktivitetsbestemt

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Egholm Vestergaard, Egholm 57, 9000 Aalborg

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Egholm Vestergaard, Egholm 57, 9000 Aalborg Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den 04.04.2017 kl. 08.30-09.30 Egholm Vestergaard, Egholm 57, 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af endeligt regnskab

Læs mere

Aktivitetsrapport 1. halvår 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Aktivitetsrapport 1. halvår 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen Click here to enter text. Dokument: Neutr al titel «ed ocaddressci vilcode» Aktivitetsrapport 1. halvår 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen Indhold 1. Sundheds- og Kulturforvaltningen... 2 1.1 Sygefravær...2

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Moderniserings- og Effektiviseringskatalog 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Moderniserings- og Effektiviseringskatalog 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen Click here to enter text. Dokument: Neutr al titel «ed ocaddressci vilcode» Moderniserings- og Effektiviseringskatalog 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen Procesforløbet Sundheds- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017 Punkt 4. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017 2017-009252 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017. Beslutning:

Læs mere

Virksomhedsrapport ultimo august 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Virksomhedsrapport ultimo august 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen SUN Årsopgøre Virksomhedsrapport ultimo august Sundheds- og Kulturforvaltningen Virksomhedsrapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo august måned fordelt på sektorerne i Sundheds- og

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag Udvalg: DRIFT Serviceområde:Sammendrag Funktion Tekst Sammendrag Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2016 - = merudg - = merudg

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Forord. 1. Sundhed på arbejdet, på tværs og i landsbyer

Forord. 1. Sundhed på arbejdet, på tværs og i landsbyer Forord Det handler om at nå mennesker, om at nå borgerne i Aalborg Kommune. I Sundheds- og Kulturforvaltningen er vi over 400 normerede medarbejdere, der hver dag arbejder for at gøre netop det. At nå

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter budget 3.003.897 2.851.754 2.784.181 2.594.787 Forskel 219.716 256.967 Overført til kommende budgetår 270.064

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse

Læs mere

Aktivitetsrapport ultimo juni 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Aktivitetsrapport ultimo juni 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen Click here to enter text. Dokument: Neutr al titel «ed ocaddressci vilcode» Aktivitetsrapport ultimo juni 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen Indhold 1. Sundheds- og Kulturforvaltningen... 2 1.1 Sygefravær...2

Læs mere

AALBORG KOMMUNE VISIONSAFTALE Få overblikket over Aalborg Kommunes målsætninger og indsatsområder som Bevæg dig for livet Visionskommune

AALBORG KOMMUNE VISIONSAFTALE Få overblikket over Aalborg Kommunes målsætninger og indsatsområder som Bevæg dig for livet Visionskommune AALBORG KOMMUNE VISIONSAFTALE 2018-2022 Få overblikket over Aalborg Kommunes målsætninger og indsatsområder som Bevæg dig for livet Visionskommune Aalborg Kommune & Bevæg dig for livet 2 Aalborg Kommune

Læs mere

Godkendelse af høringsudkast til ny sundhedspolitik og handleplaner der omsætter sundhedspolitikken

Godkendelse af høringsudkast til ny sundhedspolitik og handleplaner der omsætter sundhedspolitikken Punkt 5. Godkendelse af høringsudkast til ny sundhedspolitik og handleplaner der omsætter sundhedspolitikken 2018-089964 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget drøfter, udkast til ny sundhedspolitik

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Baggrundsmateriale - Sektor Administration

Baggrundsmateriale - Sektor Administration #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Baggrundsmateriale - Sektor Administration Sekretariat SUN Sundheds- og Kulturforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg Init.: THED Sektorens

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Sundhed og forebyggelse er der i budget 2018 afsat 305,6 mio. kr.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Sundhed og forebyggelse er der i budget 2018 afsat 305,6 mio. kr. Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse er der i afsat 305,6 mio. kr. Dertil skal tillægges

Læs mere

Godkendelse af justering af lønbudget Tillægsbevilling

Godkendelse af justering af lønbudget Tillægsbevilling Punkt 14. Godkendelse af justering af lønbudget 2017. Tillægsbevilling 2017-037762 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der gives tillægsbevilling i 2017 på i alt 13.420.000 kr. i mindreudgifter

Læs mere

Nedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen historisk og for budgetårene indenfor politikområdet.

Nedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen historisk og for budgetårene indenfor politikområdet. Udvalget for Kultur og Fritid Politikområde 15. Kultur og Fritid, som omfatter, Lov om støtte til Folkeoplysning Drift og udvikling af kulturelle institutioner Drift og udvikling af grønne områder Samlet

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret 2017:

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret 2017: Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31.8. Dok. nr.: 143026/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 4-2 Bibliotek og Borgerservice 129.724

Læs mere

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.04. Dok. nr.: 77755/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 3-2 Bibliotek og Borgerservice 128.168

Læs mere

Kultur og Fritid. Fritid. Kultur og fritid fuld af sunde oplevelser

Kultur og Fritid. Fritid. Kultur og fritid fuld af sunde oplevelser Kultur og Fritid Kultur og Fritid kommer samlet ud af regnskabsåret med et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Indeholdt i regnskabsresultatet er der en samlet overførsel fra 2017 på 2,3 mio. kr. Området er

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013 Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle

Læs mere

Godkendelse af organisationsændring i Sundheds- og Kulturforvaltningen

Godkendelse af organisationsændring i Sundheds- og Kulturforvaltningen Punkt 18. Godkendelse af organisationsændring i Sundheds- og Kulturforvaltningen 2015-015928 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at godkender den foreslåede organisering, og bemyndiger Rådmand

Læs mere

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30.

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30. Hjørring Kommune Sag: 00.30.14-Ø00-22-16 Dato: 07-11-2016 Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Der foreligger økonomirapport for perioden 1. januar-30. september

Læs mere

Serviceudgifter Skoler 2.207,6-241, , ,8-226, ,0-15,9 Administration 34,2-0,4 33,8 36,6-0,4 36,2-2,4

Serviceudgifter Skoler 2.207,6-241, , ,8-226, ,0-15,9 Administration 34,2-0,4 33,8 36,6-0,4 36,2-2,4 Drifts- og anlægsregnskab for - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Skoler 2.207,6-241,5 1.966,1 2.208,8-226,8 1.982,0-15,9

Læs mere

Budget 2019 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2019 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2019 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse MÅL OG BEMÆRKNINGER Side Forebyggelsesudvalget... 5 19 Forebyggelse... 7 FOREBYGGELSESUDVALGET Forebyggelsesudvalgets

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget 2018 Forbrug september 2018 3. FR 2018 Afvigelse 2018 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018 Indhold 3 4 4 4 6 6 8 9 10 11 12 13 Forord Vision Formål Vision Målsætninger Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Serviceudgifter Skoler 2.163,2-234, , ,8-218, ,8-17,6 Administration 36,8-0,5 36,3 38,1-0,4 37,7-1,4

Serviceudgifter Skoler 2.163,2-234, , ,8-218, ,8-17,6 Administration 36,8-0,5 36,3 38,1-0,4 37,7-1,4 Drifts- og anlægsregnskab for - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Skoler 2.163,2-234,0 1.929,2 2.164,8-218,0 1.946,8-17,6

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Revidering foretaget 8. november 2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 VISION 4 Formål 4 Vision 4 MÅLSÆTNINGER 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 6 Folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680 Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført

Læs mere

Opgørelse af budget 2019 og beregnet råderum. Råderum er beregnet med 2,7% af budgetbeløbene under de enkelte områder.

Opgørelse af budget 2019 og beregnet råderum. Råderum er beregnet med 2,7% af budgetbeløbene under de enkelte områder. Notat Til: Uddannelse, Børn og Familie Kopi til: Fra: Plan og Kultur, Bodil Christensen 12. februar 2019 Sags id: 19/3473 1. Fritidsområdet under UBF Notatet beskriver fritidsområdet under Uddannelse,

Læs mere

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Mio. kr. Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter og grønne områder, folkeoplysningsområdet,

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2018 til budget 2019, drift. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2019

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2018 til budget 2019, drift. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2019 Punkt 4. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2018 til budget 2019, drift. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2019 2018-095926 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender,

Læs mere

Forbrug pr. 30. sept. Korrigeret budget

Forbrug pr. 30. sept. Korrigeret budget Hjørring Kommune Sag: 00.30.14-Ø00-7-17 Dato: 01-11-2017 Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Der foreligger økonomirapport for perioden 1. januar-30. september

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Aktivitetsrapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Aktivitetsrapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen Click her e to ente r te xt. Dokum ent: N eutr al titel «edocadd resscivilc ode» Aktivitetsrapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen Indhold 1. Sundheds- og Kulturforvaltningen...2 1.1

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår

Læs mere

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2018

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2018 Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 2 By- og Landskabsforvaltningen 3 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 5 Ældre-

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Resume Sundhedsudvalget har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 357,5 mio. kr. og afvigelse

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Plan & Kulturudvalget. Drift. Plan & Kultur- udvalget i alt

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Plan & Kulturudvalget. Drift. Plan & Kultur- udvalget i alt Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 CFKFOB-overblik 1 Drift Tabel 1:, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Forventet regnskab

Forventet regnskab Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 30. juni 2019 2018 Forventet regnskab Forventet rest budget* Forbrug

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter Samlet regnskab: 2017 Korrigeret budget 2.851.754

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet

Læs mere

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed Bemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed Politikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser), fuld finansiering

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Forbrug pr. Korr. Budget Forventet Forventet ØKV1 (mio. kr.) 31.3.2017 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 102,0 449,3 449,4-0,2 Pleje

Læs mere

2014 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

2014 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder i 2014 Kulturudvalget gennemførte i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - museumsområdet - Levende musik i Viborg

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Sundhed og forebyggelse er der i budget 2019 afsat 306,6 mio. kr.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Sundhed og forebyggelse er der i budget 2019 afsat 306,6 mio. kr. Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse er der i afsat 306,6 mio. kr. Dertil skal tillægges

Læs mere

Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013

Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013 SUN Årsopg ørels e 2 013 «edocadd resscivilc ode» Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013 Indhold Sundhed...3 Aktivitetsbestemt medfinansiering...3 Udviklingen i aktivitetsbestemt medfinansiering

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Forventet regnskab Forventet rest budget* Forbrug

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Budget 2018 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2018 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2018 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse MÅL OG BEMÆRKNINGER Side Forebyggelsesudvalget... 5 19 Forebyggelse... 7 FOREBYGGELSESUDVALGET Forebyggelsesudvalgets

Læs mere

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 3,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Herning 3,1 Holstebro 2,8 Horsens 2,6 Randers Silkeborg 2,3 2,4 Skive 3,6 Viborg 2,2,,5 1, 1,5 2, 2,5 3,

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 00.30.10P19-0023 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 10-04-2018 9 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-,

Læs mere

Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik og Strategi for det nære sundhedsvæsen

Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik og Strategi for det nære sundhedsvæsen Punkt 8. Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik 2015-2018 og Strategi for det nære sundhedsvæsen 2017-050028 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender,

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning - Ultimo august Forbrug pr. 31.8.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 238,4 351,8

Læs mere

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Mio. kr. Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter og grønne områder, folkeoplysningsområdet,

Læs mere